項目績效自評的報告

項目績效自評的報告 篇1

一、項目基本情況

(一)項目概況。

按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)檔案精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

(二)項目績效目標。

1、項目績效總目標。

通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

2.項目績效階段性目標。

改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設定,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規範開展45項以上中醫適宜技術,並遴選不少於10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

二、績效評價工作情況

1、前期準備。

按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式,充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。

2.組織實施。

提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。

3.分析評價。

按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的'良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號檔案瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

2.項目資金使用情況分析。

該項目資金主要用於醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。

3.項目資金管理情況分析。

該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠

占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。

(二)項目管理情況分析。

按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設定,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

(三)項目績效情況分析。

1、項目成本(預算)控制情況。

按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。

2.項目完成質量。

按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設定1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

六、其他需說明的問題。

項目績效自評的報告 篇2

一、項目概況

(一)項目基本情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於20xx年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔20xx〕116號)檔案批覆立項,項目業主為南江縣霧源污水處理有限公司,項目估算總投資4500萬元;資金來源為爭取上級專項及地方自籌;建設地址位於南江縣東榆鎮文光村中院社;建設規模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)。

(二)項目績效目標。

項目主要內容:提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。

該項目質量指標為由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標,時效指標為按期完工,數量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設施,生態指標為改善水、大氣環境質量,社會效益指標為減少COD排放,改善生態環境。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於20xx年6月8日經(南污水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號)向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元;20xx年10月15日,南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關於轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計畫的通知》(南發改〔20xx〕141號),計畫下達資金分配檔案,南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元;20xx年11月19日,南江縣財政局以《南江縣財政局關於下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》(南財建〔20xx〕85號)資金檔案,下達到南江縣水利局(項目主管部門)南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。

(二)資金計畫、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

1、資金計畫。該項目資金計畫省預算內投資2250萬元,地方自籌2250萬元。

2、資金到位。該項目共到位7筆資金,分別是:

(1)南江縣本級財政資金(南財預〔20xx〕82號)220萬元;

(2)南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金(南財建〔20xx〕23號)500萬;

(3)20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金(南財投〔20xx〕8號)134萬;

(4)南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金(南財預〔20xx〕26號)292萬元;

(5)南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金(南財債〔20xx〕7號)20xx萬元;

(6)20xx年中央城市管網及污水處理補助資金(南財建〔20xx〕94號)200萬;

(7)20xx年省預算內基本建設投資補助資金(南財建〔20xx〕85號)1000萬元。合計金額4346萬元。

20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元(南財債追〔20xx〕4號),截至目前,該項目實際到位建設資金3646萬元。

3、資金使用。截至目前,該項目資金共使用2703.66萬元(含待攤費用),按照簽訂施工契約工程款支付比例的約定,目前工程款支付比例較契約金額3119.14萬元,達到80%。資金支付嚴格按照規範程式使用,合法合規,並與預算相符。並全部用於南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

(三)項目財務管理情況。

項目業主單位計畫財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度,並嚴格執行各項管理制度,及時進行會計核算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規範,各類工程費用進行了及時撥付。

三、項目實施及管理情況

(一)項目組織架構及實施流程。

項目組織架構:

1.項目名稱:南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

2.建設單位:南江縣霧源污水處理有限公司

3.主管單位:南江縣水利局

4.施工單位:中建洪春國際建設有限公司

5.監理單位:中新凱瑞工程諮詢有限公司

實施流程:

1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組,負責施工組織全面工作,確保工程有力、有序、有效推進。

2.落實目標責任,對項目實施小組人員,按區域點位定崗、定責、跟班作業,確保工程項目按質、按量、按時完成。

(二)項目管理情況。該項目業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。

(三)項目監管情況。

1.組織專班,嚴格監管該項目招投標及項目實施過程。

2.定期監督項目實施情況與申報內容是否符合。

3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。

四、項目績效完成情況

(一)目標任務量完成情況。

該項目於20xx年8月正式開工建設,20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(建)築物二沉池、高效沉澱池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程(含機電設備安裝),形成2萬噸/日國家城鎮污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收,驗收評定意見合格,正式投產運行。經核查該項目符合申報內容,並完成項目績效申報任務。

(二)項目效益情況。

該項目實施後,污水處理標準由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級B標提升至一級A標,提高了縣城污水處理效率,進一步改善了縣城水環境質量,最佳化市民生活和居住環境,有效提升城市基礎設施功能,同時對改善南江縣投資環境、發展縣域經濟、促進地方經濟可持續發展均具有積極意義,更加顯現出良好的.社會效益、經濟效益和生態環境效益。

五、評價結論及建議

(一)評價結論。

該項目屬於城市市政基礎設施項目,又屬於環保民生項目,通過污水處理提標升級改造項目的實施,我縣縣城生活污水處理水平進一步提升,水環境質量得到有效改善,同時該項目性質完全符合《水污染防治行動計畫四川省工作方案》要求,符合節能環保與生態建設20xx年省級預算內基本建設投資計畫支持方向。項目建成後,充分發揮資金效益,其現實意義重大,影響深遠。

(二)存在的問題和建議。

經自查評價,該項目無問題和建議。

項目績效自評的報告 篇3

一、基本情況

(一)建設任務

依據《禮縣20xx年廁所改造實施方案》(禮政辦發〔20xx〕13號),對全縣有需求、有意願的農戶實施廁所改造。

(二)績效目標

1.績效總目標。通過“先建後補、以獎代補”的方式,對全縣廁所改造新建每座獎補3000元、改造提升每座獎補1500元的標準進行補助,建成無蠅蛆、無臭味的“四有四無”衛生廁所,切實提高民眾健康意識和生活品質,改善農村人居環境。

2.績效階段性目標。20xx年1月份進行宣傳動員摸底上報,確定改廁戶;9月份完成建設任務,開展村級自驗鄉鎮初驗;10月份進行縣級驗收,兌付獎補資金。

二、項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標。在全縣28個鄉(鎮)實施13841座廁所改造建設任務,其中新建12647座,改造提升1194座。

(2)質量指標。經縣級聯合驗收,禮縣20xx年廁所改造建設項目已按實施方案施工要求全面完成建設任務,項目建設質量評價為“合格”。

(3)時效指標。按照20xx年廁所改造實施方案要求全面開工,9月底全部完工,經縣級驗收,各鄉鎮廁所改造建設任務已按實施方案時限要求全面完成建設任務。

(4)成本指標。20xx年廁所改造採取先建後補、以獎代補方式,新建衛生廁所每座按3000元進行補助,改造提升每座按1500元進行補助。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益分析

通過對修建廁所的農戶進行新建每座3000元,改造提升每座1500元的獎補,節約了農戶修建廁所的成本,減少了家庭支出。

(2)社會效益分析

通過對農村戶廁進行改造增強了民眾的`衛生意識,提高了健康水平,提升了民眾生活質量。

(3)生態效益分析

通過實施農村廁所改造,有力的促進了農村生態環境改善,改廁後大大降低了蚊蠅密度,農村居住環境更加整潔衛生,極大地提高了農村人居環境。

(4)可持續影響指標

修建一座衛生廁所使用年限長,除一些人為和不可抗力因素影響,正常使用年限一般在10年以上,通過已改廁戶的使用感受,帶動後續農戶改廁的參與度與積極性,徹底改善農村衛生環境,提高民眾的生活品質。

3.滿意度指標完成情況分析

禮縣廁所改造建設項目績效目標明確,管理制度完善,保障措施到位,資金撥付規範,數量指標、質量指標實現預期目標,社會效益顯著,民眾滿意度達95%以上。

項目績效自評的報告 篇4

一、項目基本情況

(一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標

1、主要研究開發內容:

(1)開展科普進校園活動

聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民民眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、國小開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。

(2)開展農村科技實用技術培訓

進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建檔案精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計畫組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。

(3)開展科普人員能力提升

進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的'科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

(二)考核的主要技術指標:

在隆陽區10所中國小校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。

2、階段實施目標:

第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;

第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。

第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一個活動視頻。

第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。

二、項目績效自評工作開展情況

本項目在認真執行《雲南省科技計畫項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求匯總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。

該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計畫進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年度計畫到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。

2.20xx年度計畫到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。

直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。

(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。

(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。

(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。

(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。

3.項目資金管理情況。

項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益民眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。

2.效益指標完成情況。

項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。

3.滿意度指標完成情況。

通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已全部完成。

五、績效自評結果

績效自評結果為“優”。

六、結果公開情況和套用打算

績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。

績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)績效自評工作的經驗

高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。

進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計畫的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。

(二)績效自評工作的問題

在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

八、其他需說明的問題

項目績效自評的報告 篇5

一、項目概況

(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號檔案批示,市財政補助我單位電費,主要用於廣播電視專用設備及辦公照明用電等。

(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。

二、項目決策及資金使用管理情況

(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計畫,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。

2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計畫要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批覆程式符合相關管理辦法。

(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。

(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規合法。

(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

經過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的'經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。

項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算範圍內。

項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。

項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。

項目的可持續分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。

(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

五、其他需要說明的問題

(一)後續工作計畫。

根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。

(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。

項目績效自評的報告 篇6

根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20xx〕19號)檔案要求,我局對20xx年度看守所專項經費及在押人員給養專項資金進行了全面綜合評價,自評得分97.5分,現將有關情況匯報如下:

一、項目支出基本情況

(一)項目支出概況

永興縣看守所屬於中型看守所,設計關押量為240人,隨著治安形勢的複雜性和打擊犯罪力度的加大,我局看守所月均關押量達300人,最多的達353人。按照實際月均關押量300人計算,需列入經費140.4萬元。

(二)項目支出預期目標完成程度。

1.項目績效總目標

為保障在押人員的合法權益,保障刑事訴訟的順利進行,維護監管秩序的穩定。為有效遏制犯罪行為,進一步提升民眾的安全感,維護社會穩定。

2.項目績效階段性目標

看守所在押人員給養和修繕費用,嚴禁截留、挪用。使用經費要嚴格按照規定的範圍、標準開支,嚴格審批手續。保障在押人員的合法權益。

(三)項目資金使用管理情況。

項目管理規範,實施程式到位。由縣公安局提出預算,縣財政局進行審核,縣財政局審核撥款。資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我局的內部管理制度及財政的'有關規定執行,及時撥付到位,20xx年實際支付資金133.79萬元。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

評價項目存在的必要性、項目管理的規範性和項目績效的突出性,從而為項目決策提供依據,進一步規範項目管理,提高項目資金使用績效。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

採取定量與定性分析相結合原則;採用《永興縣財政支出項目績效評價指標》;採用目標效益分析法評價。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備。由縣財政局績效評價股牽頭,縣公安局和縣財政局參與,精心準備績效評價工作。

2.組織實施。縣公安局提供基礎數據,縣公安局進行審核;縣財政局政法股進行數據核對,開展初評。

3.分析評價。縣績效評價股進行最後審核認定,並提出績效評價報告。

三、項目支出主要績效(附項目支出績效目標自評表)

該項目做到了管理規範,程式到位,民眾滿意,社會反響好。取得了巨大的社會效益,維護了社會的穩定。項目評價為“優秀”。

四、存在的問題

由於看守所關押人員是動態變化的,因而預算和實際支出會產生些許偏差。

五、有關建議

該項目的發展有利於維護社會的穩定,為民眾提供了安全感。建議縣財政根據實際關押人數及物價上漲因素考慮,加大對資金投入,嚴格管理,確保預算,維護社會穩定。

六、其他需要說明的問題

項目績效自評的報告 篇7

為加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等檔案精神,對本部門涉及項目進行績效自評,現報告如下:

一、基本情況

(一)項目背景、內容

為完成地方債券資金專項核查整改工作,支付污水處理廠費用437.15萬元。

(二)項目資金情況

20xx年10月,已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

(三)績效目標。(設定預期目標情況)

支付污水處理廠費用437.15萬元,用以完成地方債券資金專項核查整改工作。

(四)部門(單位)職能職責

一是負責編制園區產業發展規劃並組織實施。

二是負責編制園區的開發建設規劃,負責園區固定投資項目的建設管理,負責園區基礎設施的建設管理。

三是負責園區的招商引資工作。

四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。

五是負責園區市政設施建設、維護和管理,負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理,負責環境衛生、污水垃圾清運處置。

六是協助相關鎮街、部門做好園內土地徵用和居民搬遷安置工作。

七是負責園區財政性資金管理,組織編制實施園區財政預決算,負責園區財政收支結算和國有資產監管。

八是負責園區安全生產監管工作。

九是承辦縣政府交辦的其他事項。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

已支付污水處理廠費用437.15萬元,及時完成地方債券資金專項核查整改工作。

(二)績效指標完成情況分析

數量目標:涉及項目1個。

時效目標:20xx年10月完成。

生態效益目標:環境保護率達100%。

服務對象滿意度目標:服務對象滿意度達98%

(三)評價結果

本項目自評得分96分,已達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題

債券資金使用不規範。

(二)資金使用方面的'問題

(三)項目績效方面的問題

(四)其他方面的問題

四、下一步改進措施

規範使用債券資金,確保合規用於對應項目,同時要嚴格執行預算管理規定,補齊缺失的相關管理程式及資料,持續加強項目管理。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息入口網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎,及時整改,按時提交整改資料。

六、其他需要說明的問題

項目績效自評的報告 篇8

一、項目概況

(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

根據海南省人民政府《關於開展第二次全國污染源普查工作的通知》(瓊符[20xx]98)和《海南省第二次全國污染源普查實施方案》精神,我市於20xx年4月印發了《瓊海市第二次全國污染源普查實施方案》,20xx-20xx年完成了污染源清查和入戶普查工作。20xx年需對普查的數據進行核實整理,及時查漏補缺,以及污染源普查總結等工作。

(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

對污染源普查數據信息進行核查、污染源核算及總結技術服務。

二、項目決策及資金使用管理情況

(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

20xx年6月與技術單位簽訂契約,委託技術單位對污染源普查數據進行核查、核算及開展總結工作。20xx年技術單位按照省普查辦要求,逐行業進行核查核算,最終匯總普查數據,並按要求編制總結報告等材料。

(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

項目預算資金5萬元,全部為財政資金,已全部到位。

(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

項目預算資金5萬元,全部為財政資金,實際到位資金為5萬元,實際使用資金為4.95萬元,占預算的99%。

(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的.制訂及執行情況)。

該項目所有費用根據工作進度及契約約定提出撥款申請,經我局工作人員核實後,再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告後,按契約支付給相關單位。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

20xx年6月與技術單位簽訂契約,委託技術單位對污染源普查數據進行核查、核算及開展總結工作。20xx年技術單位按照省普查辦要求,逐行業進行核查核算,最終匯總普查數據,並按要求編制總結報告等材料。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

該項目所有費用根據工作進度及契約約定提出撥款申請,經我局工作人員核實後,再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告後,按契約支付給相關單位。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

該項目已按預期完成數據核查核實,並提交總結報告;普查數據核查核算工作有效提高普查數據質量,提高準確率。

(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

項目按期完成,已通過省普查辦驗收。

五、其他需要說明的問題

(一)後續工作計畫。

將在今後的工作中繼續做好污染源普查工作。

(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

項目績效自評的報告 篇9

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,為人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考核工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。

(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標

項目績效目標為:建構宜居、宜商、宜游的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。

(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

項目性質:經常性項目。

用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。

主要內容:

1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;

2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。

涉及範圍:本項目建設地點為陵水黎族自治縣文化廣場內。

1.假山建設內容為設計紅線占地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;

2.水池建設內容為改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容為文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。

該項目的.年預算經費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。

(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。

實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。

項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。

該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程式,使用規範,會計核算結果真實、準確,未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。

該項目為我局20xx年政府投資一般項目和儲備計畫表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程式進行招標,中標後與服務公司簽訂承包契約書,制定經費使用計畫等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析。

該項目的年預算經費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多個方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

我局在績效自評方面人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。

六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計畫等。

無其他需說明情況。

項目績效自評的報告 篇10

20xx年度,樂山市中區結核病防治工作,在市中區政府及衛健局的直接領導下,依託中央經費結核病控制項目經費,通過定點醫院及全區結防人員的共同努力,繼續加大肺結核病人的發現和管理力度,使我區的結核病防治工作進展順利,取得了一定成效,完成了項目預期目標。20xx年結核病防治經費預算2.5萬元,使用2.5萬元。現將20xx年樂山市中區結核病防治工作開展情況總結如下

一、主要工作指標完成情況:

1、病人發現指標

截至20xx年1月-12月31日,結核病門診共接診可疑肺結核病人837例,完成疑似肺結核病人篩查病例任務的124.55%(837/672),發現活動性肺結核病人275例,完成任務的178.57%(275/154)。

2、結核病人病例報告

截至20xx年1月1日-12月31日,按現住址統計報告肺結核病例455例,其中,重報病例及其他原因刪除50例,實際有效報告405例。經結核病防治所抽查各醫療機構門診日誌,未發現漏報病例,結核病網報率在95%以上。

3、初診病人痰檢率

市中區20xx年1月1日—12月31日各定點醫院初診肺結核病人837例,痰檢837例,初診病人痰檢率100%。

4、DOTS覆蓋率

市中區按照國家及省市的相關要求,制定實施十三五結核病防治規劃,中心每年制定年度工作計畫,按照規劃及上級要求在全區各鄉鎮及街道社區開展結核病防治工作,DOTS覆蓋率100%。

5、總體到位率

20xx年市中區非結防機構報告肺結核病人及疑似病人例385例,總體到位372例,總體到位率:96.62 %。

6、塗陽肺結核病人密切接觸者篩查率

20xx年1月1日-12月31日總計登記塗陽肺結核病人91例,有密切接觸130人,做相關結核病篩查130人,篩查率:100%。

7、新塗陽肺結核患者治癒率

樂山市中區20xx年同期登記新塗陽肺結核病人54例,肺結核死亡5例,治癒49例,治癒率90.74%。

8、肺結核患者成功治療率

樂山市中區20xx年同期登記活動性肺結核病人161例,成功治療153例,成功治療率為95.03%。

9、肺結核病人系統管理率

20xx年同期登記治療活動性肺結核病人例161,系統管理159例,系統管理率98.76%。

10、督導率

今年因疫情防控工作未開展對鄉鎮醫院和社區衛生服務中心開展現場督導工作,主要通過線上數據以及半年,年終考核核查和督導。

11、20xx年診斷塗陰肺結核病人111例,開展了分子生物學檢查病人59例,未進行分子生物學檢查病52例,分子生物學檢查率為53.15%(59/111).

12、20xx年度,市中區轄區範圍內共有15 所學校發生了學生結核疫情 24 例.對發生的學校結核疫情都進行了及時處置.

13,20xx年1月1日—12月31日,共登記活動性肺結核患者275例,其中病原學陽性患者147例,病原學陽性率53.45%(147/275)。

二、主要存在問題

1、部分定點醫院對診斷的病原學陽性患者未及時送檢標本進行耐藥篩查。

2、肺結核病人免費藥品治療病例較低。

3、非結防機構轉診病人轉診率較低,導致病人以追蹤為主的到位方式,提高了病人到位人力成本。

4,塗陰肺結核病人,分子生物學檢查率較低.

三、存在問題可能原因分析

1、定點醫療機構對結核病防治工作理解與認識不足。

2、配套措施不夠完善,影響病人選擇到定點醫院就診的積極性。

四、20__年工作重點

1、加強結防工作與基本公共衛生服務工作的有機整合,一是按照《肺結核患者健康管理服務規範》強化病人隨訪管理,二與基公每年的.健康體檢工作連結,強化糖尿病等慢性病病人的篩查,對符合疑似肺結核患者,增加X線胸片檢查項目以進一步增加肺結核病人發現率。

2、加強對定點醫療機構的督導工作並請定點醫療機構對防治工作人員給予適當的政策支持。

3、給上級有關部門做好參謀,儘量完善配套政策措施,比如醫保、門診門檻費及免費措施等,以吸引所有肺結核病人到定點醫療機構治療。

4、制定市中區結核病歸口管理措施,確保轄區內非結核病定點醫療機構診斷的肺結核病人全部到定點醫療機構治療管理。

項目績效自評的報告 篇11

一、績效自評情況

20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。

二、績效自評存在問題

在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:

一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策諮詢機構,為省領導決策服務,專項經費的使用主要用於課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定,需待調研報告呈報後方能列支,經費支出的滯後延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由於上述客觀因素的影響,省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由於省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。

三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的`論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審後方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化為政策檔案的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。

三、整改措施

針對績效自評存在的問題,我單位積極採取措施,分別從以下方面進行改進:

一是切實加快預算執行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求,督促業務部室加快項目實施進度,切實加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。

二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批覆表》規定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。

三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。

項目績效自評的報告 篇12

按照《南江縣財政局關於20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

一、生態環境局資金項目管理情況

(一)專項資金項目管理制度制定及執行情況

為加強環保專項資金和項目監管,我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規範,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管,對項目進展實行季調度,督促監理單位代行監管職能,有效保證工程質量,協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計畫,適時組織開展績效評估,會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規範運行,確保項目質量和資金安全。

(二)項目儲備庫建立和管理情況

建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

(三)專項資金分配管理情況

省、市下達資金計畫後,縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等檔案要求,依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排,以環境治理和環境監管能力建設為重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批後,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程式合規;專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年後若有結餘結轉資金,縣財政局及時對結餘資金予以收回,重新安排用於環保類項目。

(四)專項資金項目監管情況

我縣成立了專班,對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度,並收集相關項目資料,每月赴項目現場監督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協調解決並推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

二、項目承擔單位資金項目管理情況

(一)資金使用情況

1.資金使用及財務收支核算情況

本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達檔案、項目立項、規劃、國土、環評、財評、採購(含採購過程資料)資料;由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料;中省專項資金嚴格按預算範圍使用;未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。

個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

2.地方配套資金和企業自籌資金到位情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,根據項目實施方案,20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示範村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用於中央農村環境整治項目,後期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

(二)項目管理情況

1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批覆。

部分資金用於設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續。

2.項目政府採購及招投標制度落實情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府採購和招投標的相關規定組織進行了政府採購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整為零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,契約簽署嚴格按照招標檔案要求合法規範簽定。

3.項目組織管理情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度,並在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鈎。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考核,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度,嚴格招投標、政府採購、項目公示制等相關規定。

4.項目實施過程中監理情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府採購方式分項目統一採購具有相應資質的監理單位,代行項目質量等綜合監管職責,監理資料完整、真實。其餘為服務和設備購置項目,無需監理。

5.項目運維管護情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的.垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

6.環境效益情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,一是水污染防治專項資金生態環境效益情況,項目實施後,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標,減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設定防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內;在飲用水水源地附近設定宣傳牌和水源地保護標誌,能加強和提高公眾的環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發性有機物達標排放,減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況,光霧山保護區通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬餘畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、淨化空氣、釋放氧氣起著重要作用。

三、下一步計畫

一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目後續績效評估有機結合,實現項目監管提質增效。

二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業的管理人才,確保項目實施程式規範、監管精準、高質高效。

三是進一步加快實施進度,有目的、有計畫推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,儘快發揮效益。

項目績效自評的報告 篇13

一、績效目標分解下達情況

1、銜接推進鄉村振興資金下達及項目情況

20xx年汝南縣水產局“20xx年第一批水產養殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元,“20xx年第二批水產養殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元,總計發放水產養殖獎補6.859萬元,在14個鄉鎮33個村委總計49戶203人脫貧監測戶受益。年經濟效益27.84萬元。

2、銜接推進鄉村振興項目資金績效目標設定情況

20xx年水產養殖獎補項目分兩批進行,實施了14個鄉鎮33個村委,補助水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,受益脫貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。

二、績效自評工作開展情況

開展績效自評工作以來,汝南縣水產局針對項目績效設定目標標準,對全部脫貧困戶水產養殖獎補項目情況進行了自評核查,逐項對照,嚴格自查自評,項目績效目標完成情況良好,基本無差異。

三、績效目標自評完成情況

(一)銜接推進鄉村振興資金投入情況。

1、項目資金到位情況

“20xx年第一批水產養殖獎補項目”6.427萬元於20xx年6月15日資金髮放到位。“20xx年第二批水產養殖獎補項目”0.432萬元於20xx年9月30日發放到位。發放獎補資金6.859萬元。

2、項目資金執行情況

嚴格按照脫貧困戶發放標準,對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝,最高全年獎補不超過5000元的標準,逐一核實,補資金6.859已經全額發放完畢。

3、項目資金管理情況

項目資金進行專項專賬管理,財政資金到位後及時發放。

(二)績效目標完成情況

1、產出指標完成情況

20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,在全縣14個鄉鎮33個村委,水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,水產養殖獎補項目實施後受益貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。

2、效益指標完成情況

20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,年經濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監測戶及周邊農戶發展水產養殖業可持續發展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。

3、滿意度指標完成情況

20xx年水產養殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。

四、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施

20xx年水產養殖獎補項目,年初上報項目庫及績效目標較早,脫貧困戶及鄉鎮上報積極,年中增加第二批次水產養殖獎補申報及資金髮放,預期目標基本無偏差。在下一步的工作中,會在全縣開展全面走訪,在明年的脫貧困戶水產養殖獎補工作中,提升績效標準及完成準確度。

項目績效自評的報告 篇14

一、項目基本情況

(一)項目單位基本情況

婁底市交通運輸局為全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計畫統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。

(二)項目的實施依據

為加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)檔案要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用於全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。

(三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況

專項年度預算績效目標設定為:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元

績效指標設定為:

數量指標:完成農村公路改建150公里

質量指標:合格率達到100%

時效指標:20xx年年底完工、完工及時率100%

成本指標:1000萬元

滿意度指標:民眾滿意率90%以上

(四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

加快農村公路網路的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有著十分重要的戰略意義。隨著國道、省道等骨幹線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連線國省道,延伸到鄉村組戶,是公路網路的基礎部分,也是直接服務於農村,造福於農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支範圍是:全市農村公路、橋樑及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示範村、美麗鄉村示範片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋樑改造;通組公路路基工程建設;撤併村後,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示範項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落後的行政村等。

二、資金使用及管理情況

(一)資金安排落實、總投入等情況

20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。

(二)資金的實際使用情況

1.項目資金使用情況分析

20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結餘。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峰縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。

(三)資金的管理情況

一是管理制度健全。按照市里要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號檔案的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目建設和資金投入。

二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進行初步審核,然後報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審核,初步確定補助項目和補助金額,最後市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定後,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然後由市財政將補助資金按照檔案上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。

三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審核,然後由縣市區匯總統一向我局出具申請報告,我局匯總報經局黨組集體研究審查後,再報市財政部門進行審定,最後由市財政局報市政府領導審簽,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。

(二)項目管理情況

農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的'重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作為交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)檔案要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。

四、資金績效情況

(一)績效目標完成情況

20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,為年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。民眾滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峰縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。

通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作為交通工作的重中之重。

(二)綜合評價情況及評價結論

婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分為100分。

在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

項目績效自評的報告 篇15

一、基本情況

(一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

1.項目概況

從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(1)主要內容及實施情況

20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為

寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

(3)資金投入和使用情況等

20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

2.項目績效目標

鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(二)城鄉義務教育公用經費項目

1.項目概況

我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

(三)城鄉義務教育營養改善計畫補助

以學校實際享受營養餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計畫補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

(四)營養改善計畫學校食堂工勤人員工資補助經費項目

1、項目概況

為推進農村義務教育學生營養改善計畫的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。

(五)校園保全經費

1、項目概況

進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規範化保全室及安全防護裝備,支付校保全人員工資,推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保全人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。

(六)項目組織管理情況

1.工作安排

市教體局學生資助檔案下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級檔案精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

2.宣傳工作

為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村貼上資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

3.貧困生認定工作

為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最後移交市學生資助管理中心核審。

4.名單公示

對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

5.檔案整理

及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1.績效評價目的

了解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

3.績效評價範圍

本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

(二)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

(二)績效目標實現情況

1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。

3.項目3(城鄉義務教育營養改善計畫補助資金項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。

4.項目4(營養改善計畫學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

5.項目5(校園保全經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。

四、主要經驗及做法

(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

(二)加強組織領導,建立健全機構體制。

(三)全面落實資助政策,精準資助。

(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

(五)加大督查力度,發現問題及時整改。

五、存在的問題及原因分析

我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

項目績效自評的報告 篇16

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性根據《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共運輸等基礎設施項目,以及公共衛生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特徵,屬於公益性項目。

2、項目的必要性

(1)項目的建設符合國家產業政策本項目的建設屬於《產業結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施,屬第9項城鎮供排水管網工程”符合國家產業政策。

(2)項目建設有利於改善投資環境,加快當地的發展本項目的建設可以有效改善基礎設施,進一步改善投資環境,吸引工業區能力,提升的現代化水平。本項目建成後,為周邊入住企業、居民營造安全舒適的出行環境,切實提高周邊企業運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質量,能夠為當地生態經濟帶來一個看得見的良性循環,為當地經濟的發展提供條件。

該項目的建設是完善片區路網功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發展的需要,是經濟發展對道路交通的要求,對於提高城鎮國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用,將為縣區經濟產業的發展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發創造了良好的契機。有利於園區及沿線兩側的開發,完善縣區公用設施,提高該區域地塊價值。

(3)項目建設滿足當前及未來經開區不斷發展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發利用,同時原架設的'線路沒有延伸到新引進的企業區域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設電力線路。項目實施後,使整個經濟開發區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業備好生產條件,滿足當前及日後經開區不斷發展的需要。

二、項目經濟社會效益

本工程建成後,可大大削減當地的污染物排放量,減輕工業及生活污水對環渤海海域的污染,改善生態環境,提升居民生活和經濟發展環境,提高人民健康水平。

項目的建設可以有效提升開發區的基礎設施水平,進一步改善投資環境,打通開發區交通的“腸梗阻”,同時提高開發區供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發區的建設有著積極的推動作用,將為縣區經濟產業的發展提供有利的條件。

項目具有一定的經濟效益及較好的社會效益。

項目績效自評的報告 篇17

一、項目基本情況

(一)項目概況。根據《昌寧縣財政局關於下達20xx 年第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金的通知》(昌財農〔20xx〕40 號)檔案的相關要求,獎補資金主要用於農村廁所後期管護能力提升補助,即對20xx-20__ 年改造建設的農村無害化衛生廁所管護全覆蓋。補助資金用於支持廁所糞污收集、運輸以及資源化利用等後期管護能力提升的設施設備建設。管護資金不兌付到農戶,由鄉鎮結合實際統籌使用。共撥付獎補資金16萬元。

(二)項目績效目標。

總體目標:嚴格按照相關規定專款專用。

二、項目績效自評工作開展情況

(一)績效評價目的:促進工作正常開展。

(二)績效評價原則:堅持實事求是、公平、公開原則;評價標準:設備合格數量≥1輛。共撥付獎補資金16萬元。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金16萬元。

2.項目資金執行情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金項目,共撥付財政資金16萬元。

3.項目資金管理情況。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況:購置吸糞車1輛,質量達標率為100%,總金額為16萬元。

2.效益指標完成情況:改建的農村廁所基本實現糞污無害化處理,無害化處理率達100%,

3.滿意度指標完成情況:服務對象滿意度為100%。

四、績效自評結果

綜合分析評價:通過該項目的實施,圍繞廁所糞污無害化處理和資源化利用長效機制建設,按照“因地制宜、技術創新、綠色治理、試點示範、民眾參與、常態長效”的.原則,推進農村廁所糞污無害化處理取得明顯成效,並就地就近進行資源化利用,實現廁所糞污治理與生態循環農業發展有機銜接,促進農村“廁所革命”取得實實在在的成效。評價結論100分。

五、其他需說明的問題

無。

項目績效自評的報告 篇18

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.立項背景及目的

散旦鎮桃產業種植已有20餘年的種植歷史,近年來,結合雲南省農村綜合改革鄉村振興試點試驗項目、產業扶貧項目、扶持村集體經濟、面山綠化等項目的實施逐步發展壯大優質桃種植,全鎮現種植面積達5000餘畝,已成為老百姓增收致富的“搖錢樹”。隨著產業的發展,優質桃種植面積不斷增加,但受基礎條件和經濟的制約,生態環境脆弱,生產條件較差,農業基礎配套設施薄弱,水資源利用率不高,抵禦自然災害的能力差,對產業發展造成一定影響,為保障優質桃品質,解決農作物種植供水保障問題,沿轎子雪山旅遊專線沿線,在沙營村—廖營村—花箐水庫周邊山體建設灌溉用水管網及設施,服務優質桃等農作物種植。為了滿足人民民眾日益增長的物質和文化需要,讓人民民眾共享經濟建設和社會發展的成果,為使優質桃等農產品穩產高產,改善產業發展供水問題。解決好農業產業建設,服務農業種植,使民眾有一個便捷、安全的農業產業化發展環境,已成為當務之急。

為貫徹落實中央和省、市、縣關於農業農村、加快貧困地區基礎設施建設和實施鄉村振興戰略的要求及部署,進一步加強產業基礎設施建設,提高服務農業產業水平,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目建設必將解決散旦鎮優質桃等產業發展供水問題,將真正改善民眾生產水平,促進貧困民眾產業發,經濟穩定增收。

2.項目實施情況

項目於5月21日在昆明晨晟招標有限責任公司進行競爭性談判(招標),中標單位為昆明潤興建築有限公司,中標價1478000元。項目於20xx年6月1日實施,項目現已完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設、新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連線100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。項目已完成竣工驗收。

3.資金來源及使用情況

項目總投資概算148萬元,其中,財政產業扶貧資金投入148萬元。

20xx年3月27日,富民縣人民政府扶貧開發辦公室、富民縣財政局《關於下達20xx年度第三批扶貧項目資金的通知》(富扶辦〔20xx〕9號)下達20xx年度第三批中央財政專項扶貧資金148萬元。該專項資金通過財政撥款渠道撥付到富民縣散旦鎮財政所賬戶後,富民縣散旦鎮財政所分別於20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具轉賬支票的方式向昆明潤興建築有限公司撥付了該項目款項總計143.4萬元,項目契約價為147.8萬元,預留質量保證金4.4萬元,撥付進度97.02%。

4.組織及管理情況

項目組織情況:為紮實推進項目建設,成立了以鎮人民政府鎮長為組長,分管副鎮長為副組長,鎮扶貧辦、鎮新農辦、鎮財政所、鎮規劃中心、鎮國土所、鎮農經站、各村委會、昆明潤興建築有限公司等相關單位部門負責人為成員的領導小組。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明傑兼任辦公室主任,具體負責領導小組日常事務,收集匯總並及時解決項目建設過程中遇到的一般性問題,對重大問題事項及時提交領導小組會議研究。

項目實施流程:項目工作小組成立—項目可實施性勘測—項目可行性研究—項目勘察、設計—編制項目實施方案、建設內容及投資概算—項目立項—進行招標—簽訂施工契約—項目實施—項目驗收—項目決算審計—交付使用。

資金撥付流程:富民縣財政局、縣扶貧辦發文—項目實施部門(鎮扶貧工作站)提出資金支付申請—項目主管部門審批(鎮政府)—鎮政府領導審批——鎮財政所撥付資金。

(二)績效目標

1.總目標

通過扶貧開發農業產業建設項目的實施,使沙營村委會片區農業生產用水得到提升,生產生活條件、基礎設施、生態環境和公共服務明顯改善;發展後勁明顯增強;農民組織化程度不斷提高,文化生活日益豐富,綜合素質有新提高;基層民主政治建設邁出更加堅實的步伐,社會和諧基礎更加穩固,為貧困地區脫貧攻堅、鄉村振興建設打下堅實基礎。

2.年度目標

通過完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個及配套水管網的建設,實現到20xx年底,沙營村委會(沙營村、得旺村、一碗水村、康樂村)片區農業生產用水全覆蓋,使優質桃產業種植戶得到供水保障,解決生產用水問題,實現優質桃等農產品穩產高產。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的'

全面了解項目管理過程是否規範、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以後年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

(二)績效評價工作方案制定過程

1.前期調研

散旦鎮人民政府成立績效跟蹤工作組。由鎮扶貧辦牽頭負責績效跟蹤工作。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明傑兼任辦公室主任,牽頭負責支出績效管理日常工作。該小組成立旨在對項目績效進行監督管理,並對項目經費日常使用情況,達到的支出進度以及各類效益指標進行檢査評價。

2.研究檔案

根據《雲南省財政廳雲南省人民政府扶貧開發辦公室關於印發雲南省財政專項扶貧資金績效評價辦法的通知》(雲財農〔20xx〕126號)、《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》等要求,下發散旦鎮人民政府績效評價的通知,由鎮扶貧辦負責做好項目的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總。

3.績效評價指標體系及工作方案的設計

績效評價的指標體系根據執法辦案項目實際發生的工作確定相關指標,產出目標包括質量,數量,時效,成本等指標效益目標包括社會效益,經濟效益,生態效益,社會公眾或服務對象滿意度,整個評價方案設計由績效跟蹤工作組完成。

(三)績效評價原則、評價方法

1.績效評價原則

一是堅持科學規範原則,對績效評價嚴格遵循既定程式,做到有據依循,科學可行;二是堅持公正公開原則,做到考核過程透明公開、考核結果客觀公正,及時公示考核結果,主動接受社會公開監督;三是堅持分級分類原則,科學合理對項目進行評價,緊扣要點,找準特點,明確考核目標方針,做到分類組織、分類實施;四是堅持績效相關原則,堅持結果導向,做到支出與其產出之間有緊密相關關係。

2.績效評價方法

由鎮績效考核組根據設定的績效目標,制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算覆核,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

在形成評價結論後,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細緻撰寫績效評價報告。

(四)績效評價實施過程

1.數據填報和採集

此次評價數據由鎮績效考核組向各相關科室、涉及村組、項目施工單位及相關審計監理單位採集數據,收集項目的相關資料,由鎮扶貧辦匯總分類。

2.社會調查

由項目涉及村組及鎮績效考核組共同開展,接受社會各級反饋,反饋信息由鎮扶貧辦統一匯總。

3.數據分析和撰寫報告

完成各項數據採集後由鎮績效考核組對數據材料進行統計分析,並對項目撰寫自評報告。

(五)本次績效評價的局限性

無局限性。

三、評價結論和績效分析

(一)評價結論

結合實施績效考評數據及考評情況,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目績效評價自評得分為99分。

(二)主要績效

項目完成情況:截止20xx年11月20日,項目現共完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設;新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連線100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。

項目管理情況:散旦鎮政府制定了《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》《散旦鎮項目建設管理制度》等與扶貧項目相關的指導性檔案,為項目管理提供了基本依據。此外,鎮政府與合作社簽訂的合作協定,以及合作社的章程也是項目管理的主要依據。具體情況如下:

(1)項目期限管理。根據《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》,本項目的實施期間為3個月,即20xx年5月1日至20xx年8月1日。

(2)項目質量管理。《項目實施方案》明確:按照領導小組職責分工落實責任,鎮扶貧辦積極配合,做好項目初步設計及項目的踏勘、設計和施工技術指導、督促、檢查驗收等一整套服務工作,保證工程的按時啟動、順利實施和如期完成。同時,按照省、市、縣有關技術標準組織施工,強化施工管理,把好技術質量關,實行單位工程單項驗收制度。工程領導小組對工程建設進行經常監督管理,及時發現問題並及時研究解決。

(3)項目監督管理。《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》明確:對扶貧項目資金進行監管,對合作社經營狀況採取定期檢查和不定期抽查相結合的方式進行監督檢查,做好動態監控和評估,一旦發現其經營狀況不善、存在風險,立即依法依規終止合作協定,追回資金。

(4)資金管理。根據《雲南省財政扶貧資金產業項目管理暫行辦法》的有關規定,嚴格項目資金的管理。項目資金一律實行專戶管理,嚴格資金審批,專款專用,明確專人對項目資金進行管理,建立健全財務管理制度,並嚴格財經紀律。

績效指標:項目按時按質按量完成建設,管護運建設設有序推進。

四、成本效益分析

散旦鎮人民政府作為富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目的主管單位,嚴格按照相關程式進行逐級審批並辦理資金撥付。該項目預算資金148萬元,實際收到財政撥款148萬元,項目契約價147.8萬元,現已完成資金撥付143.4萬元,撥付進度97.02%,在確保工作任務沒有減少的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本,預算進度執行良好。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

一是領導重視,發揮了鎮黨委的核心領導作用、機關站所的服務作用和村“兩委”的主體作用,整合資源,形成合力,為農村綜合改革試點項目建設提供有力的組織保證;二是不斷調整和完善工作思路,找準切入點,落實各項工作措施,確保農村綜合改革試點項目建設穩步推進;三是不斷加強班子隊伍建設,增強村“兩委”班子的凝聚力、戰鬥力、創造力,始終把解決“有人辦事”作為解決“有錢辦事”的前提條件,充分發揮黨員幹部的模範帶頭作用,積極投身到農村綜合改革試點項目建設中;四是不斷創造良好的外部環境,贏得各級政府和上級有關部門的關心和支持,為農村綜合改革試點項目建設增加動力。

(二)存在的問題

1.項目建設緩慢。

儘管通過邀標確定施工單位,但施工單位施工緩慢,嚴重影響項目建設。

2.撥付效率不夠高。儘管大部分項目資金能及時給付,但是仍有部分項目資金撥付可能滯後,影響項目建設的資金周轉。

(三)建議和改進措施

加強項目監管,提高項目建設效率。各級單位要加強對項目施工監管,保障項目按質按量按時完成。

加強與上級部門的溝通,提高資金撥付效率。隨著預算法的推出和財務管理的不斷完善,目前的資金管理模式和資金撥付形式都可以有一定的突破。鑒於其他村也存在資金到位滯後的現象,為了不影響項目建設資金周轉,以及主管部門和財政部門對本項目的規範管理,建議主管部門與上級部門積極溝通,提高資金撥付效率。

項目績效自評的報告 篇19

一、自評工作開展情況

(一)組織實施情況

為做好20__績效評價工作,縣衛健委成立領導小組,由財務負責人擔任組長,財務科牽頭實施,相關業務科室參與,根據省市相關政策及本縣實際,開展績效評價工作。

按照統一工作安排,年初及追加項目均填報績效目標申報表。9月,對1-8月項目及整體支出做出績效監控報告,資金使用符合序時進度。

20__年,自評項目支出資金執行率達到93.56%。20__年1月,對重點項目基本公共衛生服務上報了重點項目績效評價報告。

(二)項目執行情況

金寨縣衛生健康委員會(部門)20__年自評項目個數共13個,自評項目預算總金額為12900.74萬元,分別為:

1.基本藥物零差率補助408萬元,執行率100%;

2.人口與計畫生育利益導向及管理資金4649.3萬元,執行數3987.59萬元,執行率85.77%;

3.村衛生室日常運行補助134萬元,執行率100%;

4.衛生健康與計畫生育事務管理經費300萬元,執行數131.35萬元,執行率43.78%;

5.基本公共衛生服務經費4543.5萬元,執行率100%;

6.疾控中心傳染病等工作經費195萬元,執行率100%;

7.縣醫院無償獻血工作經費70萬元,執行率100%;

8.衛生監督所執法工作經費26萬元,執行率100%;

9.村醫養老保險繳費和村醫生活補助經費1117.94萬元,執行率100%;

10.梅山社區衛生服務中心服務站點業務用房改造65.93萬元,執行率100%;

11.城鄉居民健康體檢430.03萬元,執行率100%;

12.預防性健康體檢153.04萬元,執行率100%;

13.公立醫院藥品零差率補助808萬元,執行率100%。

二、自評結果概述

(一)總體成效

20__年,本單位預算整體績效運行總體較好,工作推進有力,各項支出按照要求核算,資金也按照相關要求撥付,做到了專款專用。

(二)項目具體成效

1.加強基層衛生工作,促進公共衛生服務提質增效。

一是改進完善全縣城鄉居民健康體檢。下發了《關於改進全縣城鄉居民健康體檢方式及績效考核辦法的通知》(衛公衛秘〔20__〕20號),明確了體檢方式和績效考核內容和指標,各鄉鎮衛生院確定體檢日,對體檢的頻次不作要求,民眾可根據需要,自行到鄉鎮衛生院開展體檢,以期達到早防早治的效果,並依據年底考核結果據實兌現各鄉鎮衛生院體檢經費。

二是做實家庭醫生簽約服務。全年總簽約人數166610人,簽約率30.6%;重點人群簽約人數116163人,簽約率71.76%;有償簽約人數58268人,簽約率12.02%;建檔立卡貧困人口簽約人數54087;計生特殊家庭簽約人數414人,高血壓患者有償簽約人數19042人,糖尿病患者有償簽約人數4893人。全縣公共衛生服務“兩卡制”平台已產生家庭醫生簽約服務工分值總計3883431分。積極配合殘聯開展殘疾人精準康復簽約,推進全國殘疾人家庭醫生簽約試點縣建設。

三是高效實施基本公共衛生服務。全面推進居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、衛生監督協管服務、中醫藥健康管理服務等工作,全縣基本公共衛生服務工作的能力和水平得到了較大提升。全年法定傳染病報告2412例,及時報告率與及時審核率均達到100%。擴大免疫規劃疫苗接種82232針次,共報告預防接種異常反應90例,其中88例為一般反應,異常反應申請鑑定2例,所有病例均得到規範處置;建立居民電子健康檔案500243人份,動態使用率為39.52%。全縣65歲以上老年人完成體檢人數52389人。累計登記管理高血壓74591人,規範管理高血壓56312人;累計登記管理Ⅱ型糖尿病20589人,規範管理Ⅱ型糖尿病16401人;建檔在冊嚴重精神障礙患者2984人,規範管理2614人,其中在冊患者服藥2728人,服藥率為88.77%。全縣共舉辦各類健康講座和諮詢活動5629場次,發放各類宣傳材料82739餘份。更換宣傳欄內容584次。

2.加強疾病預防控制,全面提升疾病防控成效。

一是積極落實重大及重點傳染病防控。加強結核病、性病、愛滋病、發熱伴血小板減少綜合徵、腸道傳染病防控工作,全年無重大及重點傳染病流行和爆發。結核病防治門診接診結核病患者或疑似患者953人次,新發現並管理肺結核病人178例,篩查塗陽密接者294人,未發現結核病患者;醫療救助貧困結核病人88人,救助金額7.7589萬元。 全年累計報告愛滋病病例300例(按現住地址),其中新發報告32例,我縣管理存活病例228例,接受免費抗病毒治療209例,抗病毒治療覆蓋率91.6%,累計救助209人次,救助金額達18.5萬元。全年累計監測上報感染性腹瀉病例397例,監測河、庫、自來水水樣150份和公廁糞便樣30份,均未檢出霍亂弧菌。

二是做好地方病防治工作。認真開展瘧疾篩查工作,共上報血檢264人,覆核33張血片,無陽性血塗片,無瘧疾病例報告。實施了五鄉鎮碘缺乏病試點,完成尿碘、鹽碘的盲樣檢測工作。加強2例麻風病現症病例的隨訪管理,並對其密切接觸者進行麻風線索調查,共調查20人,未發現疑似病例,同時對28例治癒存活者進行隨訪管理,管理率為100%。

3.加強衛生監督檢查,規範醫療機構執業行為。

一是全面完成國家“雙隨機”抽查任務。按時完成113家國家“雙隨機”監督抽檢安排任務。

二是認真開展日常監督檢查和重點監督檢查。開展了全縣農村集中式供水單位專項執法檢查、國家雙隨機抽查和日常監督檢查工作,共下達《衛生監督意見書》26份,開展了縣內部門間學校食品安全教育與日常管理的行政檢查的雙隨機任務以及市里下達的全縣學校疫情防控專項檢查工作,下達《衛生監督意見書》21份。

三是加強違法案件查處工作。全年查處醫療衛生案件21起,職業衛生案件3起,其中2起案件達到重點案件處罰標準。

4.全面落實計畫生育獎勵扶助政策。

嚴格按照各類獎勵扶助、特別扶助確認條件,完成了各類新增、退出對象和往年計生獎勵扶助對象的資格審核工作。計畫生育獎特扶對象資格確認準確率達到100%,獎特扶資金及時、足額發放到位。

(三)主要問題

1.某些項目資金預算前瞻性不足;

2.項目自評指標不夠精準,定量指標較少,定性指標較多,指標的監管效果不夠明顯;

3.相關業務科室參與度不高,財務人員對項目不夠了解,導致績效目標設定不夠合理。

(四)執行率較低的項目解釋

執行率相對較低的項目,主要原因是人口與計畫生育利益導向資金項目根據當年實際申報人口結算,申報材料齊全,結餘資金由財政收回,未出現侵占挪用等違規現象。

三、下一步工作措施

1.加強財務管理基礎工作,進一步規範和提升財務管理工作,讓績效管理貫穿預算的全環節,發揮到應有的監管功效;

2.加強項目管理,每季度調度項目開展情況,重點是項目預算和預算執行、項目績效評價、政府採購執行等;

3.加強組織領導,從單位層面開展績效評價工作,提高站位,增加相關業務科室的參與度。