產業項目績效自評報告 篇1
為貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《豐都縣人民政府辦公室關於印發豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知》(工作通知〔20xx〕22號)等檔案有關規定,按照《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕3號)要求,我中心以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,確定對耕地保護工作經費項目開展績效評價,形成自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
為服務耕地占補平衡日常管理需求,掌握我縣耕地質量等別變化狀況。根據市級下發的疑似基本農田和耕地劃定不實圖斑進行現場調查和整改補劃工作,根據豐財[20xx]377號檔案,有效開展實施耕地保護工作,安排項目資金95萬元。
2.項目實施情況
耕地保護工作經費項目對市局下發的疑似耕地和基本農田劃定不實檢測圖斑進行現場核查和舉證及糾正,根據中介公司歷年報價和市場價格測算,臨聘人員工作經費,聘請第三方機構現場勘查人員工作費用和車船費用,進行數據上傳以及更新費用等。
3.經費來源和使用情況
20xx年,我局耕地保護工作經費項目總金額95萬元為縣級財政預算資金,資金到位率100%,全部實現支付。
(二)項目績效目標。
對市局下發的疑似耕地和基本農田劃定不實檢測圖斑進行現場核查和舉證及糾正,承擔全縣耕地保護。
二、項目績效評價工作情況
20xx年3月1日,成立耕地保護工作經費項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:
副組長:
成員:
辦公室設在財務室。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的`績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行覆核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月3日,考評工作組到項目點現場,按照項目批覆檔案、契約條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對耕地保護工作經費項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分,其中投入20分,管理40分,產出與效益40分。項目績效評分結果:總得分91分,績效評級為“優”。
投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。
根據評分細則,投入類指標滿分20分,得分20分。
(二)管理
管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分38分。
對於項目,我局建立了《項目內部控制制度》,細化責任明確分工,按照工作職責分工協作,審批資料,相關方案等,確保工作順利有序開展。項目制度執行力度有待完善,項目質量可控性有待加強,項目酌情扣2分。
對於資金管理,我局建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,按制度執行。
(三)產出與效益
產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分33分。
產出:20xx年紮實推進衛片核查整改,前三季度共下發我縣土地衛片圖斑145個,合併拆分為167個,總面積2442.3畝,經研判分析違法圖斑28個、面積373.7畝(耕地面積82.81畝),目前正在依法整改處置中.
社會效益:不實圖斑進行現場調查和整改補劃。
環境效益:耕地得到保護,面積增加。
土地使用權所有人及主管單位滿意度:比較滿意。
(四)評價結果和評價結論
本項目自評分滿分為100分,自評分為91分,評價等級為優,已達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)經驗總結
紮實推進衛片核查整改,加強耕地、基本農田保護巡查工作,堅決杜絕隨意占用基本農田和耕地的現象發生。
(二)存在問題
隨著全縣經濟社會快速發展,資源保護與發展保障之間的矛盾日益突出,尤其是實現建設占用耕地的占補平衡壓力較大。
(三)意見或建議
下一步,將落實通過進一步落實工作責任、加大宣傳教育力度、嚴查各類違法行為等措施,確保實現耕地保護工作目標,確保全縣經濟社會健康協調發展。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息入口網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎,並將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。
產業項目績效自評報告 篇2
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計畫”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨症兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。
8.計畫為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數量指標
(1)接收托養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。
(2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。
(3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。
(4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。
(5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。
(6)購買康復托養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。
(7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。
(8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。
(9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。
(10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低於500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利於殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
(2)接受託養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;
(4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;
(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程式。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
無
產業項目績效自評報告 篇3
一、基本情況
(一)項目概況。根據《20xx年雲南省全面推行河(湖)長制工作要點》(雲南省總河長令第7號)、《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)要求,20xx年要強化河湖管護,以異龍湖、“三海”為重點,持續推進紅河、南盤江兩大水系保護修復攻堅戰,設定“三海”管理保護界樁,開展河湖保護宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,開展紅河州全域河湖健康評價,推進美麗幸福河湖建設,完成州級河湖長制管理信息系統平台二期建設,推進智慧河道視頻監控系統運行升級,加快河湖長制信息化數位化建設。
根據《紅河州財政局關於下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》(紅財預發〔20xx〕15號),批覆河長制經費325萬元,實際到位325萬元,20xx年實際使用支出120.49萬元。
(二)項目績效目標。用於紅河州智慧河道視頻監控系統33個監控點位運行維護,升級智慧河道視頻監控系統,監控識別、預警,推進河湖保護治理智慧化管理,開展異龍湖、紅河、南盤江幹流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,進行紅河州全域河湖健康評價,設定“三海”河湖管理保護界樁,提升民眾河湖保護意識。
(三)項目組織管理情況。 全面推行河長制工作是一項長期性的、任務艱巨的工作,依據《紅河州全面推行河長制工作方案》《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》,成立州河湖長制工作領導小組,領導小組下設辦公室在州水利局,河湖長制工作負責河長制組織實施具體工作,充分發揮統籌、協調、分辦督辦、檢查考核的作用,制定印發《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關於貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關檔案要求的通知》《紅河州河長制辦公室關於進一步規範河長湖長巡河巡查工作的通知》,進一步細化明確各級各部門的職能職責,加強對紅河和南盤江幹流及異龍湖、“三海”等重點河湖實施管護,持續深入打好河湖保護修復攻堅戰。20xx年,對河長制經費使用進行認真籌劃,根據歷年情況和當年工作要點,按程式報批,最終形成正式的經費使用計畫。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的.、對象和範圍。河長制項目經費預算申報時績效目標為:紅河州智慧河道視頻監控系統全年正常運行維護,編制河湖健康評價報告,開展異龍湖、紅河、南盤江幹流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,設定”三海“河湖管理保護界樁,創建州級美麗河湖不少於15個,全州河湖水環境質量持續改善。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1.評價依據。
《紅河州全面推行河長制工作方案》
《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》
《20xx年雲南省全面推行河(湖)長制工作要點》(雲南省總河長令第7號)
《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)
《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關於貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關檔案要求的通知》
《紅河州河長制辦公室關於進一步規範河長湖長巡河巡查工作的通知》
《紅河州美麗河湖建設行動實施方案(20__-2035年)》(紅河州總河長令第5號)
《紅河州美麗河湖評定實施方案(試行)》
《紅河州智慧河道視頻監控二期服務契約》
《紅河州河(湖)長管理信息系統二期-技術開發契約》
《紅河州河湖健康評價服務項目契約》
2.評價指標體系(詳見附表附屬檔案3-3 部門20xx年河長制項目經費項目績效評價評分表)
3.評價方法。通過調閱紅河州水利局河長制項目經費建設相關資料,按績效目標申報表、對項目數量指標、質量指標、時效指標、效益指標進行自評打分,並對資金管理嚴格按照契約及財務制度進行。
4.評價抽樣。該項目由州水利局負責實施,20xx年資金到位325萬元,已完成支付120.49萬元,自評時進行了100%抽樣檢查。
(三)績效評價工作過程。
1.前期準備。單位自評。
2.組織實施。組織機構健全,分工明確。相繼建立起州、縣、鄉、村四級河(湖)長制工作的制度體系、組織體系、支撐體系、督察體系和監督體系,推動河湖管理保護治理體制機制創新,全面加強河湖水資源保護、水環境治理、水污染防治、水生態修復等工作。各級河長辦履行組織協調、分辦督辦、檢查考核等職責,積極開展暗訪、通報、跟蹤督辦等各項工作,推動各級河(湖)長和部門履職盡責。
3.分析評價。本次績效評價採取定量與定性相結合,分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價。
三、綜合評價情況及評價結論(詳見附屬檔案2-2部門20xx年度項目支出績效單位自評表)
(一)績效評價綜合結論。紅河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河長制經費項目績效自評分91.5分,自評等級“優”。20xx年河長制經費項目,項目立項依據充分,績效目標合理,各項任務及時有效推進,完成紅河州河長制信息化系統二期(PC端)建設,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉,組織州級45個河湖健康評價方案初稿編制,設定大屯海界樁66棵,全年排查新增銷號“四亂”問題207個,民眾幸福感和對生態環境改善的認可率較高。
(二)績效目標實現情況等。一是紅河州河長制信息系統實現正常運轉。完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位投入運行。二是全州四級河長湖長履職盡責。20xx年以來,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是基礎技術支撐更加強化。開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設定大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。“決策”由“項目立項、績效目標、資金投入”3個二級評價指標構成。依據省、州總河長令第7號要求,項目必要、可行,按照規定的程式申請設立,審批符合相關要求,項目所設定的績效目標依據充分,符合客觀實際,預算資金分配依據充分,合理,有助於全州河湖水環境的提升。
(二)項目過程情況分析。“過程”由“資金管理、組織實施”2個二級評價指標構成。項目實施符合相關管理規定及契約約定,20xx年先後與中國鐵塔股份有限公司紅河州分公司、長江水利委員會長江科學院簽訂《紅河州智慧河道視頻監控二期服務契約》、《紅河州河湖健康評價服務項目契約》,並根據契約約定有序推進項目實施;項目資金管理符合國家財經法規和財務管理制度,符合項目預算批覆或契約規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產出情況分析。項目產出數量、質量、時效、成本與預算基本相符,主要表現在:一是完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善;智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉。二是20xx年,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;強化河湖岸線管控,常態化推進“清四亂”“河長清河”專項行動,全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是強化技術支撐,開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,組織開展全域河湖健康評價,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設定大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵,起到警示的作用,也讓民眾提高對河湖保護的認識。
(四)項目效益情況分析。“效益”由“社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度”4個二級評價指標構成。20xx年,全州46個國控省控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優於Ⅲ類)比例為71.7%,其中,14個國控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優於Ⅲ類)比例為78.6%,達到省環境污染防治工作領導小組辦公室關於“十四五”及20xx年各州(市)生態環境的有關指標計畫,社會公眾滿意度≥90%。
五、主要經驗及做法
(一)壓緊壓實責任,著力強化履職盡責。不斷壓實各級河長湖長、成員單位、河(湖)長聯繫部門和各級河長制辦公室職責,推動認真履職盡責。
(二)健全制度機制,著力提升治理能力。完善河(湖)長制組織責任體系和制度體系,建立健全河湖聯防聯控機制和經費保障機制,利用村規民約約束教育,完善基層河湖管護隊伍,提升河湖管護效率。
(三)強化技術支撐,著力夯實基礎工作。完成州級46個河湖“一河一策(檔)”動態修編,編制州級45個河湖健康評價方案初稿,梳理彙編形成《紅河州河湖水文化專題彙編》,完成河湖長制信息化系統二期開發建設,提升河湖信息化管理水平。
(四)聚焦美麗河湖建設,著力打好河湖保護治理攻堅戰。持續抓好水資源保護、水域岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管“六大任務”落實,強力推進“一河(湖)一策”實施,深入開展“清四亂”“河長清河”等專項行動,強化督察問題整改銷號,全力推進美麗幸福河湖建設。
六、存在的問題及原因分析
預算編制是一項綜合性工作,需要單位內部各科室之間互相協作完成,特別是項目具體實施科室要高度重視預算編制工作,全面掌控項目情況,制訂項目實施方案,在預算上要與規劃、財務等科室共同協作才能準確編制項目預算。
由於河湖長制工作從中央到省級相關項目及工作要求不確定性大,很多項目屬於長期堅持類型,具體項目劃分難度大,再加上項目申報前期掌握信息不充分、內容不細化,導致項目經費實際支出與預算有一定差距,一方面形成資金結存,造成資金使用效益不高;另一方面部分項目資金又資金不足,造成項目不能按時按質按量完成。
七、有關建議
無。
八、其他需要說明的問題
無。
產業項目績效自評報告 篇4
一、基本情況
根據《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(中發〔20xx〕1號)、《農業農村部關於印發〈20xx年鄉村產業工作要點〉的通知》(農產綜函〔20xx〕3號)、阮成發書記在省委農村工作會議上的講話、市委書記在市委農村工作會議上的講話、《中共昌寧縣委辦公室關於印發蘇格非同志在中國共產黨昌寧縣第十三屆委員會第七次全體會議上的報告通知》(昌辦發〔20__〕116號)、《昌寧縣人民政府關於印發政府工作報告的通知》(昌政發〔20xx〕1號)、《中共昌寧縣委辦公室關於對縣委十三屆七次全體會議工作報告任務進行立項分解的通知》(昌辦發〔20xx〕7號)要求,為貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,以及全國農業農村廳局長會議部署,打造農業全產業鏈,提升鄉村產業鏈供應現代化水平,促進農村一二三產業融合發展,豐富鄉村經濟業態,構建現代鄉村產業體系,拓寬農民增收渠道,紮實推進“十四五”鄉村產業工作開好局、起好步,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,實施好鄉村振興“百千萬”工程,建成1個集現代農業、休閒旅遊、田園社區為一體的田園綜合體,2個鄉村振興示範區(昌寧縣枯柯河流域高原特色現代農業示範區、昌寧縣滄江茶源鄉村振興示範區),15個鄉村風貌特色化、產業發展專業化、生活品質現代化的精品示範村,30個生活富裕、生態優美、人與自然和諧共生的美麗鄉村。
二、項目績效自評工作開展情況
成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判並計算打分最後形成評價結論並撰寫自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
項目資金到位1200萬元。
(二)項目績效指標完成情況
(1)產出指標
①數量指標:鋪設污水管道(≥1513米),新建道路(≥1472米),道路提升改造(≥5200米),河道治理(≥502米),產業配套服務(≥1項)占計畫的100%。
②質量指標:工程驗收合格率100%,占計畫的100%。
③時效指標:完成時間(≤20__年5月31日),占計畫的100%。
④成本指標:完成投資(≥1200萬元),占計畫的'100%。
(2)效益指標
①社會效益指標:完成建設項目示範點1個,帶動農戶增收100萬元,占計畫的100。
②生態效益:完成污水處理示範點1個,占計畫的100%。
③可持續影響指標:工程設計使用年限(≥10年),占計畫的100%。
(3)滿意度指標
①項目區民眾滿意度90%,占計畫的100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
該項目完成時間為20__年5月31日,故未進行工程驗收。
五、績效自評結果
該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分98.6分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。
六、結果公開情況和套用打算
本績效評價完成後,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。
七、其他需說明的問題
無
產業項目績效自評報告 篇5
收到《關於進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》後,市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作,下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和民眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》(宿美辦發〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》(皖美辦發〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上,結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下:
一、項目總體情況
根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關於印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發〔20xx〕1號)檔案精神,我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。
二、績效自評情況
省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。
一是建設規劃編制及執行。各縣區在規划過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則,聘請具有專業資質的規劃團隊進行規劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、民眾座談會,充分尊重民眾意願,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求,對中心村的選址、人口規模、預留發展空間進行了充分的調研討論,調整完善規劃成果,規劃體現中心村特色和地域特點。
二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化運行等途徑,配齊鎮村環衛保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。
三是產業基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。
四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志願服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是民眾滿意度不斷提升。隨著村環境的'最佳化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,民眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
省級中心村加分項(2分),自評2分。
1.各村均能尊重民眾意願,突出農民主體,村莊建設與管理民眾參與度高。
2.各村均能優先採用生態措施,充分利用當地資源,就地取材改善環境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。
3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閒等公共服務場所。
長效管護情況評估(1分),自評1分。
20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,民眾滿意度高。
三、下步工作打算
(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。
(二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉村建設,按照省美麗辦下發的《關於開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計畫摸底工作的通知》(皖美辦發〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計畫數已上報省美麗辦,各縣區正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。
(三)持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導民眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。
產業項目績效自評報告 篇6
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閒農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,並對相關項目進行長期指導和服務。
(二)目標任務及完成情況
1.目標任務。
全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展布局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平台,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標著力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閒農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閒旅遊及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射範圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示範基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示範基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯冬粉加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅遊民宿。
2.目標任務完成情況。
通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示範基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閒民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金安排落實情況
根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附後)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的.六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。
(二)項目資金實際使用情況
通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。
(三)項目資金管理情況
由農業農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可後,並組織相關單位現場技術指導。
(二)項目管理情況
根據檔案要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,並進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。
四、項目績效情況
(一) 項目完成情況分析
根據檔案要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示範基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閒民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
(二)項目的成本分析
根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示範基地的運行成本是1500元/畝,2個基地總計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地總計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地總計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。
(三)項目的時效性分析
經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年後才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入周期2年以上。
(四)項目效益分析
根據不同的產業,投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的周期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,後期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,後期管理要求比較高,5年後的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年後的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—20__斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;
紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。
五、主要經驗及做法
1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。
2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老闆,選產業。
3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。
4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。
5、重點突出特色產業的發展,儘量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。
6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
六、存在的問題
1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。
2、制定長期的扶持和發展規劃。
3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。
4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。
七、建議和改進措施
1、關於重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示範區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。
產業項目績效自評報告 篇7
為加強財政銜接資金管理和監督,進一步提高財政銜接資金使用效率,根據《關於開展20xx年度區級財政資金績效自評工作的通知》(婁星財績〔20xx〕12號)檔案精神,我局高度重視,迅速行動,明確專部門專人對20xx年度區級財政銜接資金進行了績效評價。現將相關工作自評如下:
一、資金使用情況
20xx年度,用於農業產業發展項目資金20__萬元,中央資金720.2萬元,省級資金581萬元,市級資金90萬元,區級資金608.8萬元。實際支出20__萬元。
二、資金管理情況
根據《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理法》(財農[20xx]19號)、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(湘財農[20xx]10號)、《中共婁底市委婁底市人民政府關於實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》精神,由區財政局、區鄉村振興局、區發改局、區農業局四個部門聯合發文,出台了《關於印發<婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法>的通知》婁星財農[20xx]29號檔案,進一步加強了對財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理,提高了銜接資金項目效益。
三、項目管理情況
1、區級財政銜接資金到村項目計畫由區級鄉村振興局審批下達,項目計畫和村級項目庫全部吻合。
2、區級財政銜接資金到賬後,按照區委實施鄉村振興戰略領導小組審批計畫及時下達資金項目計畫,資金項目計畫均在區政府入口網站公告公示。
3、區委實施鄉村振興戰略領導小組下達項目計畫後,區鄉村振興局及時撥付項目財政銜接資金,項目實施主體籌集建設資金,及時組織項目實施。
4、到村項目全部執行項目“四議兩公開”,項目村都建立項目報賬專戶,確保財政銜接資金專款專用,沒有出現財政銜接資金被擠占、挪用情況。
5、嚴格執行報賬制。到村項目建成後,由鄉鎮有關部門會同項目實施單位組織項目驗收,驗收合格以後在鄉鎮財政所報賬。
6、嚴格資金監管和檢查制度。項目計畫下達後,區鄉村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉鎮財政所,財政所按村建立項目“四個清單”,設立專賬,銜接資金流程清晰,資金使用單位財務制度健全、會計核算規範、資金管理嚴格規範。區財政局、區鄉村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監督檢查,審計、紀檢監察也將銜接資金納入重點監管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現違紀違法問題。
四、資金績效情況
婁星區農業產業發展項目159個,撥付使用20__萬元,資金已支付到位。實行國庫集中支付制,各鄉鎮街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法專款專用,並督促項目落實,切實發揮資金的使用效益。
五、存在問題和困難
1.鄉鎮黨委、政府重視程度有所減弱,少數幹部對鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深,思想有所放鬆、責任有所下滑。
2.行業部門工作主動性有欠缺。與脫貧攻堅期間相比,不管是行業工作開展,還是配合省市年度考核,單位主要負責同志的.親自推動,人員力量的下沉指導,對上匯報對接等方面,不同程度有所減弱。
六、改進措施及20xx年工作計畫
1.聚焦收入來源抓實產業就業。一是要突出產業增收。要以工業化的思維抓農業產業發展,逐步形成設施農業;要最佳化幫扶模式,完善利益聯結機制,扶持壯大特色優勢產業,發揮龍頭企業和合作社聯農帶農作用,今年每個鄉鎮重點扶持1-2個特色農業產業項目。二是要突出就業增收。具體抓好有組織地開展勞務輸出、發展就業載體就近就業和公益性崗位安置就業這三件事。同時,全面落實易地搬遷後續管理和幫扶,加大就業幫扶力度,提升產業發展能力。
2.聚焦五大振興抓實示範區創建。產業振興。突出特色農業、精細農業、觀光農業發展,聚力打造一批標準化生產基地和規模蔬菜種植基地,推動農村一二三產業融合發展,支持聯農帶農主體、“一特兩輔”特色主導產業融入全區產業發展。
產業項目績效自評報告 篇8
一、項目基本情況
(一)項目概況
依據《關於建立健全耕地保護共同責任機制全面加強耕地保護工作的通知》《安徽省國土資源廳關於開展安徽省耕地後備資源調查評價工作的通知》《關於推進高標準農田建設(20xx-20xx年)的意見》《國土資源部關於進一步做好征地管理工作的通知》,劃定基本農田保護區嚴格控制了對耕地的占用,切實保護了耕地,對實現耕地總量動態平衡起到了重要作用;加強土地整治,提高農業綜合生產能力;補充耕地實行第三方檢測確保工程質量,強化耕地保護。具體工作內容:永久基本農田保護標誌牌維護更新,土地整治項目驗收複測,征地補償標準調整,新增耕地上圖入庫,建設用耕地剝離耕作層表土再利用試點,基本農田保護及動態巡查。
(二)項目績效目標
1.項目年度目標:
完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃,完成補充耕地任務11450畝。
2.本年度實際完成情況:
完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃目標任務。具體為耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝等。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
本次績效評價是針對20xx年耕地保護及土地整治工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關內容,按一定的評價程式,運用科學的評價方法、按照產出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的`二、三級指標和年度指標值等評價的內容和標準對評價對象的項目資金執行率、產出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考核和評價。
(三)績效評價工作過程。
依據項目初期設定的考核指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數。
三、綜合評價情況及評價結論
按年初設立的項目申報表的相關內容進行績效評價,完成情況較優,只是項目資金尚未使用完畢。
四、績效評價指標分析
1.年度資金執行情況分析
本項目全年預算資金數617+30(追加)總計647萬元,全年項目資金執行數為632萬元,執行率為98%。具體執行情況為:
(1)用於項目支出632萬元。
2.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
年初設定指標:耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地1.14萬畝
完成情況:20xx年度完成耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量)476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝。補充耕地完成數超目標任務。
(2)質量指標
年初設定指標:符合耕地保護及土地整治指標要求。
完成情況:按質完成耕地保護及土地整治目標要求。
(3)時效指標
年初設定指標:截止20xx年底完成目標任。
完成情況:按規定時間內完成了當年度耕地保護及土地整治各項目標任務。
(4)成本指標
年初設定指標:項目支出成本控制在預算審批金額的額度內且支出規範。
完成情況:項目實際支出符合相關項目預算批覆用途。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益
年初設定指標:耕地占補平衡。
完成情況:通過20xx年度耕地保護及土地整治項目建設,進一步提升了土地利用和整治能力,實現了預期經濟目標要求。
(2)社會效益指標
年初設定指標:引導公眾參與耕地保護與整治活動。
完成情況:通過宣傳和實際整治相結合,20xx年度耕地保護及土地整治工作取得了滿意的社會效益。
(3)生態效益指標
年初設定指標:項目實施後進一步減少對耕地的破壞。
完成情況:通過20xx年度本項目的建設,在充分考慮當地生態與環境的前提下,合理開展了土地利用與土地整治活動,協調保護與利用,生態效益效果明顯。
(4)可持續影響指標
年初設定指標:建立聯動考核機制。
完成情況:通過項目實施,增強了公眾從自身做起,從小事做起,進一步提高全社會關心土地意識,減少對土地資源的破壞,促進土地的開發、利用、保護和管理,從而促進土地資源的可持續發展。
3.滿意度指標完成情況分析
年初設定指標:受益對象對耕地保護及土地整治工作滿意。
完成情況:通過隨機電話訪問等形式,對受益對象滿意度調查結果為滿意。
五、存在問題及原因分析
偏離績效目標的原因為項目資金未使用完畢。
六、有關建議
提升項目預算編制質量。
產業項目績效自評報告 篇9
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
縣畜牧獸醫發展事務中心嚴格按照《中華人民共和國預算法》相關要求,根據《關於批覆20xx年度部門預算的通知》(豐都財政發[20xx]12號)中下達的預算數、部分中市項目資金和年中調整預算資金(人員調入、調出及正常晉升等工資變動)進行預算執行。
(二)項目資金情況。
全年資金到位總計22302986.40元。其中:在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
一年來,我們遵守中央八項規定精神,嚴格預算執行、嚴控“三公”經費;嚴格執行全縣的會議費、培訓費、接待費、差旅費等檔案標準;嚴格執行支出標準,沒有超範圍、超標準發放津貼補貼、獎金和其他補助。
(三)績效目標。
一年來,我們嚴格實施績效管理,按照財政預算批覆的本級預算項目支出績效目標作為績效運行監控和績效評價的參考依據,提高資金使用效益。
(1)資金到位及執行情況分析
在職職工43人,人員經費及公用經費支出到資金10431094.05元,使用資金10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元,使用資金1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元,使用資金10871892.35元,資金使用率均達100%。
(2)項目資金管理情況分析
項目資金由縣財政局、縣農業農村委和畜牧中心等部門共同管理,嚴格按照項目規定的用途執行,沒有挪作他用。
(四)部門(單位)職能職責。
1.負責畜牧業技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發利用;指導畜禽養殖投入品的使用;提供畜禽養殖廢棄物綜合利用技術支持。宣傳貫徹黨和國家發展畜牧獸醫事業的法律法規和方針政策;推動畜牧業產業化發展和國家農業(肉牛)科技園區建設。
2.負責畜牧產業項目的技術指導,承擔畜牧科研項目實施工作。負責全縣畜禽養殖廢棄物綜合利用工作。協助擬定畜牧獸醫事業發展規劃、方案和政策檔案;負責推動全縣現代畜禽產業基地建設、國家農業(肉牛)科技園區和國家現代農業產業園建設。負責豐都縣國家農業(肉牛)科技園區和國家現代農業產業園管理建設工作。負責畜牧業技術推廣和技術服務。負責畜禽資源保護、開發和利用指導,引導和支持畜牧業結構調整,發展優勢畜禽生產。負責畜牧業技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發利用;指導畜禽養殖投入品的使用;提供畜禽養殖廢棄物綜合利用技術支持。;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣,負責種畜禽管理技術指導。
3.負責全縣畜牧業經濟運行分析和產前、產中、產後經濟技術信息服務;指導畜禽養殖投入品的使用;負責畜禽飼草、飼料資源開發利用和技術推廣,承擔飼草、飼料生產加工和平衡營養配製等技術服務工作。在全縣範圍內宣傳貫徹黨和國家發展畜牧獸醫事業的法律法規和方針政策;推動畜牧業產業化發展和國家農業(肉牛)科技園區建設。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
(1)數量指標。
在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
(2)質量指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目完成率≥95%。
(3)時效指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目於20xx年12月31日全面完成。
(4)成本指標。
20xx年度畜牧部門整體資金投入≥2200萬元,實際投入22302986.40元。
(二)績效指標完成情況分析
(1)經濟效益指標。
有力地保障畜牧獸醫部門正常運行,保障了畜產品質量安全。
(2)社會效益指標。
根據相關政策內容、補貼對象、補貼標準、受益對象等信息進行公示公開。全縣畜產品供給充足,在保障縣內畜產品充分自給的同時,為縣外提供大量畜禽產品。資金使用無重大違規違紀問題。
(3)生態效益。
全縣畜禽養殖廢棄物資源化利用率達80%,高於上級要求的水平。
(4)可持續影響指標。
實現了畜牧業可持續健康發展。
(4)服務對象滿意度指標。
受益對象滿意度≥85%。
(三)評價結果
本項目自評得分96分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題:無。
(二)資金使用方面的問題:無。
(三)項目績效方面的問題:無。
(四)其他方面的.問題:無。
四、下一步改進措施
政策執行或項目實施中存在問題的下一步改進措施:無。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果已在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。無。
產業項目績效自評報告 篇10
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項背景及目的
散旦鎮桃產業種植已有20餘年的種植歷史,近年來,結合雲南省農村綜合改革鄉村振興試點試驗項目、產業扶貧項目、扶持村集體經濟、面山綠化等項目的實施逐步發展壯大優質桃種植,全鎮現種植面積達5000餘畝,已成為老百姓增收致富的“搖錢樹”。隨著產業的發展,優質桃種植面積不斷增加,但受基礎條件和經濟的制約,生態環境脆弱,生產條件較差,農業基礎配套設施薄弱,水資源利用率不高,抵禦自然災害的能力差,對產業發展造成一定影響,為保障優質桃品質,解決農作物種植供水保障問題,沿轎子雪山旅遊專線沿線,在沙營村—廖營村—花箐水庫周邊山體建設灌溉用水管網及設施,服務優質桃等農作物種植。為了滿足人民民眾日益增長的物質和文化需要,讓人民民眾共享經濟建設和社會發展的成果,為使優質桃等農產品穩產高產,改善產業發展供水問題。解決好農業產業建設,服務農業種植,使民眾有一個便捷、安全的農業產業化發展環境,已成為當務之急。
為貫徹落實中央和省、市、縣關於農業農村、加快貧困地區基礎設施建設和實施鄉村振興戰略的要求及部署,進一步加強產業基礎設施建設,提高服務農業產業水平,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目建設必將解決散旦鎮優質桃等產業發展供水問題,將真正改善民眾生產水平,促進貧困民眾產業發,經濟穩定增收。
2.項目實施情況
項目於5月21日在昆明晨晟招標有限責任公司進行競爭性談判(招標),中標單位為昆明潤興建築有限公司,中標價1478000元。項目於20xx年6月1日實施,項目現已完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設、新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連線100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。項目已完成竣工驗收。
3.資金來源及使用情況
項目總投資概算148萬元,其中,財政產業扶貧資金投入148萬元。
20xx年3月27日,富民縣人民政府扶貧開發辦公室、富民縣財政局《關於下達20xx年度第三批扶貧項目資金的通知》(富扶辦〔20xx〕9號)下達20xx年度第三批中央財政專項扶貧資金148萬元。該專項資金通過財政撥款渠道撥付到富民縣散旦鎮財政所賬戶後,富民縣散旦鎮財政所分別於20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具轉賬支票的方式向昆明潤興建築有限公司撥付了該項目款項總計143.4萬元,項目契約價為147.8萬元,預留質量保證金4.4萬元,撥付進度97.02%。
4.組織及管理情況
項目組織情況:為紮實推進項目建設,成立了以鎮人民政府鎮長為組長,分管副鎮長為副組長,鎮扶貧辦、鎮新農辦、鎮財政所、鎮規劃中心、鎮國土所、鎮農經站、各村委會、昆明潤興建築有限公司等相關單位部門負責人為成員的領導小組。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明傑兼任辦公室主任,具體負責領導小組日常事務,收集匯總並及時解決項目建設過程中遇到的一般性問題,對重大問題事項及時提交領導小組會議研究。
項目實施流程:項目工作小組成立—項目可實施性勘測—項目可行性研究—項目勘察、設計—編制項目實施方案、建設內容及投資概算—項目立項—進行招標—簽訂施工契約—項目實施—項目驗收—項目決算審計—交付使用。
資金撥付流程:富民縣財政局、縣扶貧辦發文—項目實施部門(鎮扶貧工作站)提出資金支付申請—項目主管部門審批(鎮政府)—鎮政府領導審批——鎮財政所撥付資金。
(二)績效目標
1.總目標
通過扶貧開發農業產業建設項目的實施,使沙營村委會片區農業生產用水得到提升,生產生活條件、基礎設施、生態環境和公共服務明顯改善;發展後勁明顯增強;農民組織化程度不斷提高,文化生活日益豐富,綜合素質有新提高;基層民主政治建設邁出更加堅實的步伐,社會和諧基礎更加穩固,為貧困地區脫貧攻堅、鄉村振興建設打下堅實基礎。
2.年度目標
通過完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個及配套水管網的建設,實現到20xx年底,沙營村委會(沙營村、得旺村、一碗水村、康樂村)片區農業生產用水全覆蓋,使優質桃產業種植戶得到供水保障,解決生產用水問題,實現優質桃等農產品穩產高產。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的'
全面了解項目管理過程是否規範、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以後年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
(二)績效評價工作方案制定過程
1.前期調研
散旦鎮人民政府成立績效跟蹤工作組。由鎮扶貧辦牽頭負責績效跟蹤工作。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明傑兼任辦公室主任,牽頭負責支出績效管理日常工作。該小組成立旨在對項目績效進行監督管理,並對項目經費日常使用情況,達到的支出進度以及各類效益指標進行檢査評價。
2.研究檔案
根據《雲南省財政廳雲南省人民政府扶貧開發辦公室關於印發雲南省財政專項扶貧資金績效評價辦法的通知》(雲財農〔20xx〕126號)、《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》等要求,下發散旦鎮人民政府績效評價的通知,由鎮扶貧辦負責做好項目的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總。
3.績效評價指標體系及工作方案的設計
績效評價的指標體系根據執法辦案項目實際發生的工作確定相關指標,產出目標包括質量,數量,時效,成本等指標效益目標包括社會效益,經濟效益,生態效益,社會公眾或服務對象滿意度,整個評價方案設計由績效跟蹤工作組完成。
(三)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則
一是堅持科學規範原則,對績效評價嚴格遵循既定程式,做到有據依循,科學可行;二是堅持公正公開原則,做到考核過程透明公開、考核結果客觀公正,及時公示考核結果,主動接受社會公開監督;三是堅持分級分類原則,科學合理對項目進行評價,緊扣要點,找準特點,明確考核目標方針,做到分類組織、分類實施;四是堅持績效相關原則,堅持結果導向,做到支出與其產出之間有緊密相關關係。
2.績效評價方法
由鎮績效考核組根據設定的績效目標,制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算覆核,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
在形成評價結論後,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細緻撰寫績效評價報告。
(四)績效評價實施過程
1.數據填報和採集
此次評價數據由鎮績效考核組向各相關科室、涉及村組、項目施工單位及相關審計監理單位採集數據,收集項目的相關資料,由鎮扶貧辦匯總分類。
2.社會調查
由項目涉及村組及鎮績效考核組共同開展,接受社會各級反饋,反饋信息由鎮扶貧辦統一匯總。
3.數據分析和撰寫報告
完成各項數據採集後由鎮績效考核組對數據材料進行統計分析,並對項目撰寫自評報告。
(五)本次績效評價的局限性
無局限性。
三、評價結論和績效分析
(一)評價結論
結合實施績效考評數據及考評情況,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目績效評價自評得分為99分。
略
(二)主要績效
項目完成情況:截止20xx年11月20日,項目現共完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設;新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連線100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。
項目管理情況:散旦鎮政府制定了《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》《散旦鎮項目建設管理制度》等與扶貧項目相關的指導性檔案,為項目管理提供了基本依據。此外,鎮政府與合作社簽訂的合作協定,以及合作社的章程也是項目管理的主要依據。具體情況如下:
(1)項目期限管理。根據《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》,本項目的實施期間為3個月,即20xx年5月1日至20xx年8月1日。
(2)項目質量管理。《項目實施方案》明確:按照領導小組職責分工落實責任,鎮扶貧辦積極配合,做好項目初步設計及項目的踏勘、設計和施工技術指導、督促、檢查驗收等一整套服務工作,保證工程的按時啟動、順利實施和如期完成。同時,按照省、市、縣有關技術標準組織施工,強化施工管理,把好技術質量關,實行單位工程單項驗收制度。工程領導小組對工程建設進行經常監督管理,及時發現問題並及時研究解決。
(3)項目監督管理。《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》明確:對扶貧項目資金進行監管,對合作社經營狀況採取定期檢查和不定期抽查相結合的方式進行監督檢查,做好動態監控和評估,一旦發現其經營狀況不善、存在風險,立即依法依規終止合作協定,追回資金。
(4)資金管理。根據《雲南省財政扶貧資金產業項目管理暫行辦法》的有關規定,嚴格項目資金的管理。項目資金一律實行專戶管理,嚴格資金審批,專款專用,明確專人對項目資金進行管理,建立健全財務管理制度,並嚴格財經紀律。
績效指標:項目按時按質按量完成建設,管護運建設設有序推進。
四、成本效益分析
散旦鎮人民政府作為富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目的主管單位,嚴格按照相關程式進行逐級審批並辦理資金撥付。該項目預算資金148萬元,實際收到財政撥款148萬元,項目契約價147.8萬元,現已完成資金撥付143.4萬元,撥付進度97.02%,在確保工作任務沒有減少的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本,預算進度執行良好。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
一是領導重視,發揮了鎮黨委的核心領導作用、機關站所的服務作用和村“兩委”的主體作用,整合資源,形成合力,為農村綜合改革試點項目建設提供有力的組織保證;二是不斷調整和完善工作思路,找準切入點,落實各項工作措施,確保農村綜合改革試點項目建設穩步推進;三是不斷加強班子隊伍建設,增強村“兩委”班子的凝聚力、戰鬥力、創造力,始終把解決“有人辦事”作為解決“有錢辦事”的前提條件,充分發揮黨員幹部的模範帶頭作用,積極投身到農村綜合改革試點項目建設中;四是不斷創造良好的外部環境,贏得各級政府和上級有關部門的關心和支持,為農村綜合改革試點項目建設增加動力。
(二)存在的問題
1.項目建設緩慢。
儘管通過邀標確定施工單位,但施工單位施工緩慢,嚴重影響項目建設。
2.撥付效率不夠高。儘管大部分項目資金能及時給付,但是仍有部分項目資金撥付可能滯後,影響項目建設的資金周轉。
(三)建議和改進措施
加強項目監管,提高項目建設效率。各級單位要加強對項目施工監管,保障項目按質按量按時完成。
加強與上級部門的溝通,提高資金撥付效率。隨著預算法的推出和財務管理的不斷完善,目前的資金管理模式和資金撥付形式都可以有一定的突破。鑒於其他村也存在資金到位滯後的現象,為了不影響項目建設資金周轉,以及主管部門和財政部門對本項目的規範管理,建議主管部門與上級部門積極溝通,提高資金撥付效率。
產業項目績效自評報告 篇11
為紮實做好20xx年度部門預算支出績效評價工作,根據區財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》(財監[20xx]24號)檔案精神,現將我單位開展20xx年項目支出(項目前期經費)績效評價自評報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況。
根據發改委職責:負責編制區級政府性投資項目年度計畫,綜合管理區政府投資的重大建設項目;指導和監督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責範圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,餘款因未達到支付節點,結轉下年支付。
(二)項目績效目標。
項目的實施將深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系,統一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區城鄉經濟、社會、環境的可持續發展。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環節,分析管理利弊,開展自評,發揮專項資金最大效益。
(二)績效評價工作過程。
1、前期準備。根據績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:①召開座談會。聽取負責項目實施的'相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
(一)績效評價情況。
截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環境分析:全面分析銅陵市義安區實施鄉村振興戰略的巨觀環境、主要農業產業發展現狀及未來發展趨勢;內部環境分析:分析義安區實施鄉村振興戰略規劃的內部資源能;鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。
(二)評價結論
20xx年度銅陵市義安區發展和改革委員會前期經費自評總分為100分,經自評,總得分為97.5分,評價結果為優秀,具體情況如下:
1、預算執行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付;
2、產出指標實現情況50分,自評分為50分;
3、效益指標實現情況30分,自評分分為30分;
4、滿意度指標實現情況10分,自評分為10分。
我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度讚譽,反饋意見良好,項目管理規範有序,項目績效達到預期的社會效益。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
進一步研究提出並組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度計畫,積極落實國家和省關於“項目為王”的發展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作為經濟建設的中心,強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
(二)項目過程情況。
我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計畫落實,為我區項目編制有序、高效打下堅實基礎。
(三)項目產出情況。
該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資
60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。
(四)項目效益情況。
該項目實際簽訂編制契約價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付。
五、存在的問題
研究創新的意識不夠強,面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求,規劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規劃中沒有充分落實體現,編製成果還不能很好地適應新的發展要求。
六、有關建議
(一)進一步強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
(二)加強我區規劃的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程式化、法制化,提高規劃編制效率。
產業項目績效自評報告 篇12
根據貴直通【20xx】15號的部署要求,我聯社機關黨委認真做好黨建工作考評的工作,現將自評結果匯報如下:
1、加強領導班子建設。主要抓好機關黨委班子建設,成員齊全,分工明確。班子成員積極參加各類活動,思想作風建設成效顯著。抓好下屬支部班子建設,有3個支部屆滿換屆。自評得5分。
2、深入開展創先爭優和基層組織年建設活動。有計畫、有總結、有措施,見成效。有活動簡報,建立長效機制,檔案檔案歸檔有序。自評得5分。
3、做好發展黨員工作。有計畫,發展3名入黨積極分子,按時接收3名發展對象為預備黨員。自評得10分。
4、積極開展組織生活。年內召開了4次支部書記會議、3次黨委會議和1次民主生活會(在專用記錄本)。自評得12分。
5、抓好常規工作。一是參加黨務會議和培訓班;二是及時上報民主生活會材料;三是按時上報有關材料;四是建立黨員活動室,有內容。自評得30分。
6、按時足額收取下屬支部黨費,上牆公布,全年上繳黨費1次。自評得分。
7、黨務公開,有領導小組、方案、公開欄,按要求公開項目,但內容變化不大,未能每季度更新。自評得4分。
8、做好黨風黨紀工作,年內沒有違法違紀黨員。自評得10分。
年內有4名黨員榮獲市直機關優秀員稱號,1個支部獲先進基層組織。加分。
產業項目績效自評報告 篇13
一、項目概況
(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。
本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號檔案批示,市財政補助我單位電費,主要用於廣播電視專用設備及辦公照明用電等。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。
該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。
1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計畫,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。
2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計畫要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批覆程式符合相關管理辦法。
(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。
截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。
截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規合法。
(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。
經過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。
項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的'經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。
項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算範圍內。
項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。
項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。
項目的可持續分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
無
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計畫。
根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。
產業項目績效自評報告 篇14
一、項目概況
(一)項目資金申報及批覆情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達後,全部用於結核病防治。
(二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期複診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。
(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計畫、到位及使用情況
1、資金計畫及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計畫資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。
2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用於結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況
結核病防治項目經費採取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計畫申請、劃撥、使用,及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。
(三)項目組織實施情況
區疾控中心高度重視結核病病防治項目,並成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設定和賬務管理。
1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。
2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。
3.以動態督導為依託,確保各項工作按質、按量、按時完成。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衛生院防癆人員及鄉村醫生等以片區為單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員總計達1000餘人。二是督導工作:每季度對各片區中心衛生院及鄉鎮衛生院進行一次督導,並在督導中至少訪視2個病人,了解該片區存在的問題,並做好督導記錄,對存在的問題及時解決,並對督導情況進行了通報。並將結核病防治工作與基本公共衛生服務聯繫在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規範,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。
(二)項目效益情況。
1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。
2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規範的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,塗陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。
2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。
(二)相關建議。
1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率。
2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規範開展學校結核病疫情處置。
3、強化重點人群篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、愛滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染症狀的篩查,及早發現結核病患者。
4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。
產業項目績效自評報告 篇15
一、項目概況
(一)項目基本情況。
瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級參照公務員管理的事業單位。20xx年,部門人員編制10人,實有在編人數年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實有在職人員共14人。
瓊海市招商局主要負責我市招商引資工作,具體工作職責有:制定招商引資工作中長遠規劃和年度計畫、負責招商引資政策的研究和執行、收集項目信息及建立招商引資項目庫、牽頭協調有關部門為項目的審批及建設提供全方位服務、負責招商引資活動的組織和籌劃工作、受理投資企業投訴並協調反饋、負責全市招商引資的統計工作、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
因扶貧、鄉村振興等各項工作任務的增加,我局工作人員不足,因編制滿員,只能編外聘用人員,完成我局各項工作任務。
(二)項目績效目標
聘用人員工資及福利支出項目年初制定的績效目標為:
1.活動成本控制在預算範圍內,資金使用不超過19萬元;
2.完成我局聘用人員12個月的工資及福利支出。
(三)項目自評價步驟。
1.成立績效自評工作小組;
2.評價組開展自查自評;
3.填報績效自評表;
4.形成自查報告,向市財政局提交。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批覆、到位及使用情況。
1.項目資金申報及批覆情況。聘用人員工資及福利支出是我局的一項經常性項目,根據我局的聘用人員情況,我局向市財政局提出了20xx年該項目的支出預算,年初市財政預算批覆資金為19萬元,第三季度,市財政局要求縮減經常性項目支出,我局將該項目預算縮減2萬元,調整為17萬元,預算資金到位率100%。
2.資金計畫及到位情況。聘用人員工資及福利支出項目20xx年申請計畫數17萬元,已批計畫數17萬元,資金到位率100%。年初項目預算數為19萬元(調整為17萬元),申請計畫數為17萬元。
3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,聘用人員工資及福利支出項目已批計畫數為17萬元,實際使用資金16.52萬元。該項目主要用於聘用人員工資、住房公積金及社保繳費支出等各項支出。項目支出嚴格按照我局內控制度及“三重一大”要求管理,合法合規。
(二)項目財務管理情況。在經費的使用過程中,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。嚴格遵循我局的內控流程及各項管理制度。使經費的使用做到合法合規,不超標,不浪費。
(三)項目組織實施情況。我局人員聘用及工資發放標準均通過局“三重一大”會議決議。經費使用由辦公室統一安排,級級負責,層層審核,確保聘用人員工資及福利支出按時發放。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
1.完成任務量。20xx年我局聘用人員工資及福利支出項目完成我局聘用人員12個月的工資、公積金及社會保險保險繳費支出。
2.完成質量。按時、足額完成聘用人員工資、公積金及社會保險繳費的發放和繳交。
(二)項目效益情況
通過聘請人員,更好的完成我局的各項“三定”職責內的各項工作及市委市政府交辦的各項工作任務。
四、評價結論
瓊海市招商局20xx年聘用人員工資及福利支出項目政策依據充分,目標制定明確;項目按照計畫有序實施,完成數量和質量均得到有效控制;項目實施需要的人力、經費等各項條件得到充分保障,實施過程監管到位,項目組織管理水平總體較高;通過項目實施,產生較顯著的社會經濟效益;項目資金到位及時,經費使用嚴格按照相關財務管理制度執行,對資金的使用監管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標,自評分數100分,評定等次為優。
五、存在的問題和建議
項目完成情況良好,無存在問題和建議。
產業項目績效自評報告 篇16
一、基本情況
(一)項目概況。
根據組織部聘用外聘人員相關檔案要求,我局擬按合法程式聘用外聘人員,我局與擬聘請人員所在機構簽定協定。外聘協定符合契約法的有關規定,明確雙方的權利和義務,包括審計目標、內容和職責範圍,工作時限和要求,外聘經費的付款方式和辦法以及違約責任等。
為保障外聘人員工資和社保經費足額發放,計畫申請財政資金支付外聘人員經費,保障工作正常開展。用於20xx年編制外聘用人員工資、社保、住房公積金等及公益性崗位人員生育保險、大額醫療統籌、住房公積金費用。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(二)項目績效目標。
按有關規定和標準發放外聘人員20xx年工資,並為其足額繳納社會保險及公積金,保障外聘人員生活水平,科學地對各部門年度重點工作指標、月度工作計畫及員工月度、年度工作績效進行有效評價,實行工效掛鈎,激勵各部門、各位員工持續改進工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
為持續改進各位員工工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標,開展外聘人員經費項目績效評價。績效評價對象為我局外聘人員,支持範圍是20xx年外聘人員工資及社會保險等相關費用支出。
(二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。
對20xx年外聘人員項目經費的績效評價,根據績效評價的基本原理,堅持公平、公正、公開的原則,對項目進行評價和建議。此次評價選擇成本效益分析法等技術方法對項目進行評價。評價標準採用計畫標準,既以預先指定的目標、計畫、預算、定額等作為評價標準。
(三)績效評價工作過程。
根據我局人事科對局外聘人員的實際工作考核情況,在績效評價設計中,對產出、效益、服務對象滿意度等進行了指標設定。其中,產出指標中對中介審核項目的數量、質量、實效、成本等指標進行了設定,效益指標中對經濟效益和社會效益明確了指標內容,以及其他的具體指標也進行了相應的內容設定。對照績效目標進行分析,並形成績效評價結果。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合評價情況。
綜合20xx年度項目支出績效評價情況,基本完成本年度績效指標內容,在項目資金預算績效方面總體上管理使用到位,並節約了預算資金。
(二)評價結論。
20xx年度外聘人員項目預算資金在資金執行及管理方面仍然需要繼續完善並建立長效機制。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。
20xx年我局招聘不少於30名外聘人員,項目預算資金為177.16萬元。
(二)項目過程情況。
我局20xx年招聘35名外聘人員,並進行年度考核,按規定及時發放工資、繳納社保和公積金。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(三)項目產出情況。
20xx年,我局聘用35名外聘人員,保障了機關審計工作正常開展。本年度支付外聘人員費用總計166.49萬元。
年度績效指標分為產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標。
產出指標下設定了4個二級指標:
數量指標——20xx年,我局聘用不少於30名外聘人員。
質量指標——我局按照相關規定履行聘用程式,合規率100%;外聘人員全部參與年度考核,並全部達標,完成率100%;我局按標準發放工資、足額繳納社保及公積金,準確率100%。
時效指標——外聘人員到位及時率100%,同時及時發放工資、繳納社保及公積金達到100%。
成本指標——我局嚴格按規定支付外聘人員工資,確保項目資金成本不超過本年度預算。
社會效益指標——經費全部用於通過招聘外聘人員保障局機關正常開展工作的使用,並保證外聘人員享受應有的待遇,受益率達到100%。
服務對象滿意度指標——單位對加入外聘人員參與工作後的滿意度,以及外聘人員滿意度達85%以上。
(四)項目效果情況。
通過聘用外聘人員,整合利用社會資源,擴大社會參與度,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。本年度目標任務基本完成,過程無重大失誤,達到年初設定的績效目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)可推廣的經驗及做法。
通過聘用外聘人員,在一定程度上緩解了局機關審計力量不足的矛盾,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。合規對外聘人員進行考核,提高我局的人員管理能力,並建立和完善管理機制。按標準發放工資、足額繳納社保和公積金保障了外聘人員享受應有的待遇。
(二)存在的問題及原因分析。
外聘人員流動性較大,在一定程度上增加了機關單位人力資源管理的複雜性與難度,同時容易造成審計工作的不連續性,不利於人才的穩定發展。
存在上述問題的原因如下:外聘人員的專業能力與綜合素質相對較低,並且薪資待遇等存在一定差異。
六、有關建議
對編外人員管理制度進行適當改進與調整,根據單位自身的用人需求與發展目標,制定科學合理的外聘人員管理制度,同時對外聘人員的招聘要求、招聘流程及福利待遇等進行明確化規範化制定。
產業項目績效自評報告 篇17
一、項目基本情況
(一)單位項目基本情況簡介
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目總計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網路信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平台受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用於日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。
(二)項目年度績效自評完成情況
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關於全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等檔案精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,並針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金髮放、使用的規範性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規範、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規範化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設定為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(二)工作過程。
預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,並抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對覆核後的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,並通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據採集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。
三、綜合評價結論
此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,並遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府採購的經濟活動支出事項,按照政府採購法相關要求及上級政府採購有關檔案的規定執行,選擇相應的政府採購執行方式履行相關程式。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:
90(含)-100分的16個
80(含)-90分的7個
60(含)-80分的1個
60分以下無。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金髮揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設定不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。
(2)項目完成質量。
20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已於20xx年度取消。
(3)項目實施進度。
20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率為41.74%,市政府微博、微信、網路宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已於20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。
(4)項目成本節約情況。
20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。
2.效益指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。
3.滿意度指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網路宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,並將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。