獎補項目績效自評報告範文 篇1
一、項目概況
(一)項目基本情況。
根據《市教育局關於開展大冶市20xx年普惠性民辦幼稚園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)精神,經各園申請及中心學校初審,20xx年3月28日至5月12日,市社會力量辦學管理辦公室會同市教育局相關科室及各中心學校成立評估組,對全市90所申報普惠性民辦幼稚園的單位進行了嚴格評審,並依規將評審結果予以公示,認定靈鄉鎮芳馨幼稚園等66所幼稚園為20xx年普惠性民辦幼稚園(名單見附屬檔案)。20xx年上級財政共預算資金186萬元。
(二)資金來源及安排
1、根據《省財政廳 省教育廳關於提前下達20xx年擴大學前教育資源補助經費預算的通知》(鄂財教發[20xx]152號),下達了我市740萬元,其中安排普惠性幼稚園獎補資金186萬。
2、資金安排情況
1、購買玩教具,40萬元。
B、購買幼兒讀物,20萬元。
C、改善條件,40萬元。
D、支付租金,30萬。
E、改善教師待遇,40萬。
F、開展教師培訓,16萬元。
總計186萬元。
(三)項目績效目標
1、項目社會效益目標
惠及全市66所民辦幼稚園500個班級15630人。改善幼稚園辦園條件,提升辦園水平,讓更多的幼兒享受普惠性學前教育服務,
2、項目產出目標
進一步提高了我市普惠性學前教育覆蓋面,普惠性民辦幼稚園做到了面向大眾、辦園規範、收費合理、質量合格。
二、項目執行情況
(一)項目目標完成情況
截止績效評價之日起,所有項目已完成了預期目標。
(二)項目財政資金及配套資金到位及使用情況
20xx年度普惠性民辦幼稚園專項獎補項目資金預算總投入186萬元,財政已撥付186萬元,資金撥付率100%。
(三)資金管理情況
在本次績效評價的過程中,所有項目都建立健全並執行了專項資金財務管理制度,實行專戶管理。通過查閱財務資料憑證,中央資金全部進入市級財政專戶,由市教育局計財科根據招標相關資料和契約填報撥款申請,送市財政局審核,統一由市財政撥付給單位,沒有發現擠占、截留、挪用等違規行為。
(四)項目產出及完成情況
1、購買玩教具,40萬元。
B、購買幼兒讀物,20萬元。
C、改善條件,40萬元。
D、支付租金,30萬。
E、改善教師待遇,40萬。
F、開展教師培訓,16萬元。
總計186萬元。
20xx年度普惠性民辦幼稚園專項獎補項目資金預算共186萬元,實際支出186萬元。
三、項目評價過程
(一)評價原則和評價依據
1、評價原則
本項目評價中,主要按照以下原則進行評價。
(1)社會效益原則。
組織開展普惠性民辦幼稚園認定工作,是扶持民辦學前教育的重要措施,也是促進學前教育發展的重要內容。各民辦幼稚園要堅持普惠性和公益性辦學原則,科學保教,規範辦園,為廣大人民民眾提供優質學前教育服務。
(2)合規性原則。
普惠性民辦幼稚園專項獎補項目資金必須按照規定的.項目資金管理辦法使用,防止違規使用財政專項資金,我們在進行績效評價時,著重於財政資金使用的合法性和規範性,只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方,發揮其應有的作用。
2、評價依據
《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《大冶市人民政府關於推進預算績效管理的意見》(冶政發[20xx]12號)、《湖北省財政廳關於做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》(鄂財績發[20xx]10號)、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》(黃教計財 [20xx]40號)、《市教育局關於開展大冶市20xx年普惠性民辦幼稚園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)等檔案精神。
(二)評價方法
在評價過程中,根據具體的評價內容和不同環節,採用以下幾種工作方法:
1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹,初步了解項目的基本情況。
2、查看資料。通過查看項目資料,了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目實施情況等。
3、實地察看。到民辦幼稚園進行實地察看,了解項目實施的真實性。
4、人員座談。同項目負責人進行座談,了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。
(三)評價指標體系
1、指標設定原則
(1)相關性原則
衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯繫。
(2)重要性原則
根據指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。
(3)可比性原則
在相似目的項目之間有共同的指標,不同項目之間的衡量結果可以相互比較。
(4)綜合性原則
將定性指標和定量指標相結合,定性分析是定量分析的基礎,定量分析是定性分析的深化,它將定性的內容的數量化,二者存在密切聯繫。
(5)經濟性原則
指標的選取要考慮現實條件及可操作性,數據的獲得應符合成本效益原則,在合理成本的基礎上收集信息。
2、指標構成及權重
在對20xx年度普惠性民辦幼稚園專項資金獎補項目的實施進行廣泛調查和深入了解的基礎上,建立了普惠性民辦幼稚園專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構成,其中:一級指標3個,二級指標7個,三級指標18個。三個一級指標分別為:項目管理、項目資金、項目績效。
在確定了評價指標體系後,根據指標體系權重確定的方法,確定了各指標的權重,項目管理占25%,項目資金占15%、項目績效占60%。
四、項目綜合評價結論和評價等級
(一)評分過程和方法
我們採取評價小組每人對四個項目實施、管理等情況進行評價打分,然後取平均分折算20xx年度普惠性民辦幼稚園專項獎補項目項目績效評價得分。
(二)項目評價等級
通過上述評分,項目評價得分為95分,按照等級評價標準,該項目屬於“優秀”。
五、存在的困難和問題
1、普惠性民辦幼稚園總量不足,尚未達到85%目標任務。
2、部分普惠性民辦幼稚園特別是三級幼稚園收費較低,辦學條件有待加強。
六、改進措施和相關建議
1、加大普惠性民辦幼稚園扶持力度,逐年提高扶持標準,引導更多民辦幼稚園特別是省市示範幼稚園、大冶一級幼稚園辦普惠性幼稚園。
2、合理制定民辦幼稚園保教費收費標準,改善辦園條件,加強民辦幼稚園師資隊伍建設,提高教師待遇。
獎補項目績效自評報告範文 篇2
根據《關於做好20xx年績效評價有關工作的通知》(皖民規財函〔20xx〕69號)精神,現就20xx年度城鄉社區建設獎補資金績效自評情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
(一)下達城鄉社區建設獎補資金預算和績效目標情況。根據相關工作要求,在省財政廳社保處和我廳規劃財務處的指導幫助下,科學制定了城鄉社區建設獎補資金的預算和績效目標。預算金額為1800萬元,績效目標分為產出指標、效益指標和滿意度指標3個一級指標以及數量指標等8個二級指標,設定較為科學合理。
(二)資金安排、分解下達預算和績效目標情況。20xx年12月,省財政廳和省民政廳聯合下達《關於提前下達20xx年省級民政事業發展補助資金的通知》(皖財社〔20xx〕1407號)對資金進行了分配下達,主要用於支持20xx年度農村社區建設試點和鄉村治理試點工作。按照農村社區建設試點縣70萬的標準、鄉村治理試點縣61萬的標準,向27個試點縣分配資金,總計1800萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。經統計,截至目前1800萬資金已全部撥付到位。
2.項目資金管理情況分析。一是按因素進行分配,由省財政廳統一撥付給市縣,由市縣組織實施。二是定期督導。省定期對市,市定期對縣(市、區)資金的撥付情況、使用情況進行督導,保證資金的使用效率和準確率。
(二)總體績效目標完成情況分析。基本形成基層黨組織領導、基層政府主導的多方參與、共同治理的.城鄉社區治理體系;17個農村社區建設試點縣全部完成試點任務;研究確定了20個“三治融合”鄉村治理試點縣(市、區),探索解決鄉村治理工作中遇到的重大問題,及時推廣經驗。
(三)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。超額完成,17個農村社區建設試點縣全部完成試點任務,研究確定20個“三治融合”鄉村治理試點縣(市、區)。
(2)質量指標。達標,每個農村社區建設試點村符合《關於加強和完善城鄉社區治理的實施意見》、《關於深入推進農村社區建設試點工作的實施意見》等檔案要求。鄉村治理試點村經驗成果有創新價值。
(3)時效指標。按年度完成。
(4)成本指標。每個農村社區建設試點縣70萬,每個鄉村治理試點縣61萬,符合要求。
2.效益指標完成情況分析。
(1)社會效益。通過實施本項目,試點村全部建成和完善一站式服務大廳,公共服務水平進一步提升,社區文化認同進一步強化,標準化水平明顯提高。
(2)生態效益。試點村衛生條件進一步改善。農民節約意識、環保意識、生態意識進一步增強。
(3)可持續影響。通過實施本項目,鄉村治理機制持續完善。
3.滿意度指標完成情況分析。從各地上報情況來看,民眾滿意度均超過95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)績效管理中存在的問題。一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉社區治理所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數量等硬指標進行具體量化。二是對資金的使用管理存在難度。資金實際使用由各市縣具體把握,增加了項目績效的管理難度。
(二)下一步改進措施。針對績效管理和資金使用過程中存在的問題,下一步我們打算:一是完善項目績效目標的設定。合理設定績效目標,更好地督促和引導資金的使用方向和使用效益。二是科學合理分配資金。合理設定分配因素,突出重點,真正發揮獎補作用,進一步促進城鄉社區建設。三是加大對資金使用的監管。通過經常性的督導提醒,確保資金及時撥付、及時使用,防止出現截留、擠占、挪用等現象。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
通過此次城鄉社區建設獎補資金績效自評工作,可以進一步發現問題,以便20xx年度城鄉社區建設獎補資金的使用和績效管理上加以改進。
五、其他需要說明的問題
無
獎補項目績效自評報告範文 篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況。根據《昌寧縣財政局關於下達20xx 年第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金的通知》(昌財農〔20xx〕40 號)檔案的相關要求,獎補資金主要用於農村廁所後期管護能力提升補助,即對20xx-20__ 年改造建設的農村無害化衛生廁所管護全覆蓋。補助資金用於支持廁所糞污收集、運輸以及資源化利用等後期管護能力提升的設施設備建設。管護資金不兌付到農戶,由鄉鎮結合實際統籌使用。共撥付獎補資金16萬元。
(二)項目績效目標。
總體目標:嚴格按照相關規定專款專用。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)績效評價目的:促進工作正常開展。
(二)績效評價原則:堅持實事求是、公平、公開原則;評價標準:設備合格數量≥1輛。共撥付獎補資金16萬元。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金16萬元。
2.項目資金執行情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金項目,共撥付財政資金16萬元。
3.項目資金管理情況。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況:購置吸糞車1輛,質量達標率為100%,總金額為16萬元。
2.效益指標完成情況:改建的農村廁所基本實現糞污無害化處理,無害化處理率達100%,
3.滿意度指標完成情況:服務對象滿意度為100%。
四、績效自評結果
綜合分析評價:通過該項目的實施,圍繞廁所糞污無害化處理和資源化利用長效機制建設,按照“因地制宜、技術創新、綠色治理、試點示範、民眾參與、常態長效”的.原則,推進農村廁所糞污無害化處理取得明顯成效,並就地就近進行資源化利用,實現廁所糞污治理與生態循環農業發展有機銜接,促進農村“廁所革命”取得實實在在的成效。評價結論100分。
五、其他需說明的問題
無。
獎補項目績效自評報告範文 篇4
一、項目基本情況
(一)項目背景
為進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新台階,20xx年4至5月,省民政廳基層政權建設和社區治理處對20xx年度城鄉社區建設省級獎補資金項目績效進行了自評,該項目基本達到了任務要求和績效目標。
(二)項目目標
進一步貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,加強和創新城鄉社區治理,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。20xx年實施本項目主要完成:一是推進鄉鎮政府服務能力建設。指導全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點開展示範建設,包括6個示範縣(市、區)、81個示範鄉鎮。二是加強基層民眾民主自治建設,堅持和完善基層民眾自治制度。對全省第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)、示範鄉鎮(街道)、示範村(社區)進行命名。三是指導推進農村社區建設試點工作。進一步完善農村社區治理機制,深化美麗鄉村建設,提高農村居民生活水平。20xx年度10個省級試點縣(市、區)完成試點任務。
(三)主要內容及預算支出情況
對10個省級農村社區建設試點縣(市、區)進行獎補,每個49萬元,合計490萬元;對全省第二批城鄉社區協商示範點建設示範縣(市、區)進行獎補,每個20萬元,合計200萬元;對全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點進行獎補,示範縣(市、區),每個50萬元,計300萬元,示範鄉鎮,每個10萬元,計810萬元,總計1110萬元,總共1800萬元。項目資金直接下達到市縣,已全部撥付到位,截止20xx年5月底,已使用1691.2萬元,108.8萬元未使用,主要原因是部分工程暫未驗收,尾款未付。
二、績效評價情況及評價結論
(一)評價範圍和目的
該項目績效評價包括使用項目資金的市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)等相關單位和部門。目的是為了進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新台階。
(二)評價指標體系
包括3個一級指標:產出指標(60分)、效益指標(20分)、滿意度指標(10分)以及項目執行率10分。產出指標包含4個二級指標:數量指標(40分)、質量指標(10分)、時效指標(5分)、成本指標(5分)。數量指標包含鄉鎮政府服務能力建設示範點數目、省級農村社區建設試點縣(市、區)數目和第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)數目3個三級指標,分別占20分、10分、10分;質量指標的三級指標為達成檔案或標準,10分;時效指標的三級指標為是否按年度完成,5分;成本指標的三級指標為是否超成本,5分。效益指標包含2個二級指標:社會效益指標(10分)、可持續影響指標(10分)。社會效益指標的三級指標為是否有利於提升城鄉社區治理治理,10分;可持續影響指標的三級指標為是否持續影響推進城鄉社區治理,10分。滿意度指標的二、三級指標分別是服務對象滿意度指標、民眾滿意度,10分。
(三)評價方法及實施
項目實施過程中,省民政廳定期對市縣資金的撥付情況、使用情況進行督導,保證資金的使用效率和準確率。20xx年4至5月,採取自下而上的方法對該項目資金使用情況進行了自評。
(四)評價結論
在省財政廳的幫助指導下,以及省民政廳規劃財務處和基層政權建設和社區治理處的共同努力下,20xx年順利完成了城鄉社區建設省級獎補資金項目的`任務要求和績效目標,績效得分95.4分。
三、績效評價指標完成情況
(一)產出指標分析
總分60分,得56分。其中,數量指標,得40分。10個省級農村社區建設試點縣(市、區)完成試點任務;10個城鄉社區協商示範縣(市、區)、12個示範鄉鎮(街道)、146個示範村(社區)完成示範點建設,全省第一批鄉鎮政府服務能力建設87個示範點完成示範建設。質量指標,基本達標,得6分,扣分主要原因是相關試點示範建設的標準可進一步提高。時效指標,得5分,按年度完成。成本指標,得5分,未超成本。
(二)效益指標分析
總分20分,得20分。社會效益指標,得10分,該項目實施有利於提升城鄉社區治理水平。可持續影響指標,得10分,該項目實施,可以持續推進城鄉社區治理水平提升。
(三)滿意度指標分析
總分10分,得10分。民眾滿意度為96%,超過90%。
項目執行率,94%,得分9.4分。
四、發現的主要問題及原因
一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉社區建設獎補資金,是為了促進和加強城鄉社區建設,所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數量等硬指標進行具體量化。
二是對資金的使用管理存在難度。城鄉社區建設獎補資金按因素進行分配,但實際使用由各市縣具體把握,並且按要求可作為扶貧資金進行統籌,導致出現資金使用與分配因素不相一致的現象,增加了項目績效的管理難度。
獎補項目績效自評報告範文 篇5
一、項目概況
為深入貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,緊緊圍繞推進旅遊業供給側改革,加快推動陽宗海旅遊度假區產業轉型升級,著力解決廣大遊客多層次、特色化、多樣化的旅遊需求,最佳化旅遊產品結構,提升旅遊接待設施,豐富旅遊體驗,提高服務質量和消費者滿意度。
20xx年度旅遊革命獎補資金項目預算264.20萬元,實際到位264.20萬元,支出264.20萬元,預算執行率100%。
二、評價結論
(一)評分結果
本次運用由項目評價組設計並經相關部門確認的評價指標體系及評分標準,通過數據採集、現場勘查、現場訪談、問卷調查、數據分析和報告撰寫等程式,對20xx年度旅遊革命獎補資金項目績效進行客觀評價,最終評分結果為86.71分,績效評級為“良”。
(二)評價結論
總體來看,20xx年旅遊革命獎補資金項目實施計畫制定前調研充分,與市、區政府相關規劃、決策相匹配,預算執行率高,項目實際完成率和及時性等指標完成情況較好。本項目的.不足之處在於,項目資金管理方面監管制度不健全;未設定具體績效目標;預算績效管理有待進一步加強。
三、經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法
通過開展20xx年昆明陽宗海風景名勝區涉旅企業誠信評價和旅遊綜合監管考核評價工作,涉旅企業旅遊服務質量得到提升。
(二)存在的問題
1.項目資金管理方面監管制度不健全。
根據《昆明市旅遊產業發展小組關於做好20xx年“旅遊革命”獎勵資金撥付使用的通知》檔案規定,加強資金使用的管理和監督,旅遊革命獎補資金的使用昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局負有監督責任,昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未提供相關專項資金監督制度或監督記錄。
2.預算績效管理有待進一步加強。
一是未建立健全項目資金預算績效運行監控管理制度,對項目預期績效目標實現程度和完成情況缺乏有效的監控和跟蹤管理。
二是項目支出績效自評工作不規範。昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未嚴格按規定編制項目指標體系,缺乏績效自評得分情況。
(三)改進措施及建議
1.制定或執行相關監督管理制度。
建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局制定或執行相關監督管理制度,對旅遊革命獎補資金的使用進行有效監督。
2.進一步加強預算績效管理工作
建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局嚴格按《中華人民共和國預算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關於全面推進預算績效管理改革的實施意見》及《昆明市預算績效管理暫行辦法》等檔案規定,對預算資金使用情況開展績效自評工作,加強年初預算績效目標編制工作質量,並建立健全部門內部績效運行監控制度,對績效目標完成情況進行有效的跟蹤和監控,提高財政資金的使用效益。
獎補項目績效自評報告範文 篇6
一、項目基本情況
支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規範化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年創業擔保貸款各項工作目標任務完成情況,按時完成項目績效自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年,市財政下達了創業擔保貸款獎補專項資金9.30萬元。
2.項目資金執行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程式和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。
3.項目資金管理情況。
專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理範圍內,本著節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年完成各項績效目標。
五、績效自評結果
20xx年度創業擔保貸款獎補專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優”。
六、結果公開情況和套用打算
績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位入口網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規範化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規範化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的'組織保障。
二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、複雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設定完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規範預決算編制和執行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
獎補項目績效自評報告範文 篇7
一、基本情況
(一)納猛名醫工作室項目
1、項目概況
中醫藥是我國醫學科學的特色,也是中華民族優秀文化的重要組成部分,幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,並且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應症廣、醫療成本低、易推廣套用的突出優勢,在農村有著深厚的民眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務網中得到廣泛套用,中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效,為實現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內製劑的研究。本年度收到10萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
培養專科人才2名,加強科室科研能力,科研技術達到省內先進水平,讓輻射範圍內的患者得到物廉價美的優質服務。
(2)階段性目標
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效,第二階段是在有臨床經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內製劑。
(二)公立醫院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓民眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。
(2)階段性目標
縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等於100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。
(三)食源性疾病監測項目
1、項目概況
食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發病及流行趨勢,發現食品安全隱患,及時採取相應的風險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動監測哨點醫院,主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的採集、匯總和分析,及時發現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床症狀與體徵和飲食暴露史等信息採集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
制定實施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽性標本,並送上級覆核。
(2)階段性目標
病例上報及標本檢驗上報大於等於120人次,項目驗收通過率大於等於90%,重大食品安全發生率等於零,受益對象滿意度大於等於80%。
(四)全國愛滋病綜合防治示範區項目
1、項目概況
預防愛滋病經性傳播已成為我省愛滋病防治工作的重點之一,我省總體愛滋病防治工作屬於起步較晚並面臨著諸多挑戰:防治經費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人群干預措施覆蓋範圍小,社會歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與愛滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
配合中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治愛滋病專項資金,有效落實“四免一關懷””政策,國家和省《愛滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達愛滋病防治各項目標任務,推動全州愛滋病防治工作深入持久開展。
(2)階段性目標
CD4檢測、病毒量檢測大於等於>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務完成等於100%,逐漸提高患者生活質量,達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。
(五)新冠病毒疫情防控項目
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界範圍內持續流行,今年以來,全國本土疫情發生頻次明顯增多,疫情波及地區範圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了衝擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻複雜。本年度收到項目資金281、7848萬元,支出281、7848萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。
(2)階段性目標
及時完成核酸檢測設備採購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務,疫情防控應急處置能力得到提高。
(六)創傷中心、危重孕產婦中心項目
1、項目概況。
為貫徹落實《國務院辦公廳關於推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發[20__] 70號),《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設定規劃》(國衛醫發[20__] 3號)及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設定實施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進一步完善醫療服務體系頂層設計,最佳化醫療資源區域布局,我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
落實《中共雲南省委辦公廳雲南省人民政府辦公廳關於印發雲南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(雲辦通〔20__〕37號)、《雲南省人民政府關於推進健康雲南行動的實施意見》等檔案精神,推進開遠市醫療衛生三年行動計畫,提升轄區醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開遠建設,滿足人民日益增長的衛生健康需求。
(2)階段性目標
建設危重孕產婦中心、創傷中心各一個,轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。
(七)項目組織管理情況
《開遠市人民醫院關於成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[20__]86號,成立了以院長為組長,常務副院長、總會計師為副組長,相關職能部門主任為組員的績效評價小組,下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室,負責日常工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的
了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目6個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預算支出項目6個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由預算和經濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:
一是評價工作組收集整理項目相關資料;
二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
開展績效自評項目數量6個,評價結果為“優”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目1(納猛名醫工作室項目)績效目標的實際實現情況
已派出馬穎、王麗艷外出進修,引進先進設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內能達到省內先進水平。
2.項目2(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況
醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓民眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。
3.項目3(食源性疾病監測項目)績效目標的實際實現情況
醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時性和準確性。採取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務,對於陽性標本,及時送市疾控覆核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內容的培訓,並帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。
4.項目4(全國愛滋病綜合防治示範區項目)績效目標的實際實現情況
在市防艾辦的統一指導下,制定20__年工作計畫,按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級愛滋病防治專項經費及地方配套經費檔案制定我院經費使用實施方案,已按要求專款專用。按照要求對愛滋病、性病、C肝等傳染病網路直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行愛滋病、性病、C肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施愛滋病綜合防治項目。
5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標的實際實現情況
醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時採購相關設備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6(創傷中心項目、危重孕產婦中心項目)績效目標的實際實現情況
"創傷中心於20__年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重症醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。
危重孕產婦救治中心於20__年9月通過評審,中心具有較強的專業技術能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合併急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重症能力。20__年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域,創新性聯合多學科套用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術屬國內領先水平。"
四、主要經驗及做法
醫院以三級醫院建設為契機,進行“5433”信息化建設,對項目的檔案號,資金來源,類款項進行了細化,結合預算管理工具實現了對項目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。
2.國家醫療價格改革後,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。
3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。
4.全國愛滋病綜合防治示範區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。
5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
獎補項目績效自評報告範文 篇8
牢固樹立“安全第一”思想,根據各級檔案指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯著。現將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:
一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人
學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人,亓峰同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防範部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。
二、建立健全了各項安全工作制度
學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建築物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。
三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。
獎補項目績效自評報告範文 篇9
一、項目基本情況
(一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標
1、主要研究開發內容:
(1)開展科普進校園活動
聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民民眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、國小開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。
(2)開展農村科技實用技術培訓
進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建檔案精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計畫組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。
(3)開展科普人員能力提升
進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的'科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
(二)考核的主要技術指標:
在隆陽區10所中國小校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。
2、階段實施目標:
第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;
第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。
第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一個活動視頻。
第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。
二、項目績效自評工作開展情況
本項目在認真執行《雲南省科技計畫項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。
科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求匯總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。
該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計畫進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年度計畫到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。
2.20xx年度計畫到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。
直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。
(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。
(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。
(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。
(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。
3.項目資金管理情況。
項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益民眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。
2.效益指標完成情況。
項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。
3.滿意度指標完成情況。
通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全部完成。
五、績效自評結果
績效自評結果為“優”。
六、結果公開情況和套用打算
績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。
績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)績效自評工作的經驗
高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。
進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。
積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計畫的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。
(二)績效自評工作的問題
在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。
八、其他需說明的問題
無
獎補項目績效自評報告範文 篇10
一.基本情況
(一)項目資金績效目標情況。
1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經費388萬元。
2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業服務,完成社會保險參保、基金征繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮新增就業為民辦實事、事業幹部考核、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規範流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關係。
(二)、預算單位分解下達預算資金情況
20xx年度預算安排人社專項經費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經費140.8萬元,其中追加就業服務(含職業鑑定)工作經費33萬元、勞動監察仲裁及農民工工資清欠經費28.74萬元、被征地農民社保工作經費24.8萬元、城鄉居民養老保險經費4萬元、事業幹部(含三支一扶人員)招考經費47.26萬元、經營類事業單位機構改革工作經費3萬元,全年實際撥入人社專項經費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考核獎勵資金,實際支付人社專項工作經費只有278.09萬元,形成結餘250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結餘、168萬元結餘資金年末退回財政於次年初下達至我單位使用。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。首先是及時完成人社專項經費項目資金會計核算;其次是成立了人社專項經費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經費項目績效評價。
(二)組織過程。對照人社專項經費項目績效目標,逐項目自查,核准各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。
(三)分析評價。梳理統計好人社工作業務目標任務完成情況,總結工作經驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業服務、社會保險參保、社保基金征繳、支付社保待遇、為民辦實事、事業幹部考核、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關係等工作開展情況。
三、綜合評價結論
按我單位制定的《項目自評分值表》進行考核,該項目績效自評得分92分,綜合評價為優。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經費528.8萬元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年,財政共下撥人社專項經費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經費項目支出278.09萬元,本年結餘82.71萬元,按調整後預算執行率為77.18%,人社工作正常運行經費得到保障。
3.項目資金管理情況分析。人社專項經費項目資金由縣財政根據人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據以撥付,我局按照財經規定使用,完成各項人社業務工作。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量。
各項就業指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮就業3230人,失業人員就業1920人,就業困難員就業762人,新增農村勞動力轉移就業人數2820人。完成就業技能培訓2452人,完成創業培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計畫93人,大學生實名制登記共676人。建立就業扶貧基地6個、扶貧車間31個。
企業養老保險參保單位685家,新增參保人數4639人,參保人員總計18387人;征繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的.193%。機關事業單位養老保險參保單位198家,參保人數12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務征繳)養老保險金11703萬元,職業年金2549萬元。城鄉居民養老保險參保登記人數15476人,城鄉居民養老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數23246人,征繳基金585萬元。失業保險參保單位215家,總參保人數16668人,完成參保任務16650人的100%,征繳基金356.22萬元。20xx年共發放各種社保待遇50796萬元,其中企業離退休人員養老金21010萬元,機關事業單位離退休人員養老金21752萬元,城鄉居民養老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業保險基金461萬元。
認定被征地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業社保3921人,選擇參加城鄉居民養老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉居民養老保險補貼667人共1223.74萬元,企業社保補貼2280人共5584.93萬元。
招聘事業單位人員303人,其中教師184人,醫務人員49人,其它事業單位人員64人,人才引進4人,鄉鎮村(社區)組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業單位工作人員年度考核6094人。確認、發證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業技術資格證16人次。
辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫恤金和遺屬困難補助審批69人次。
勞動監察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補簽勞動契約300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共為84名勞動者追討拖欠剋扣工資162餘萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上餘額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600餘人,拖欠工資企業2家,涉及農民工180人,涉及金額140餘萬元,責令補發工資140餘萬元。
登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁諮詢238起。
(2)項目完成質量。零就業家庭動態就業援助率100%;純農戶家庭未就業高校畢業生動態就業援助率100%。城鎮登記失業率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業扶持政策有效落實;社會保險事業不斷發展,待遇及時足額支付;事業單位公開招聘有序進行,事業單位年度考核工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體契約備案、勞動關係協調、工資集體協商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。
(3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。
(4)項目成本節約情況。執行各項財經制度規定標準,按照國庫集中支付管理規定,本著節約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下儘量壓縮開支。
2.效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析。提供就業服務,促進就業創業,新增就業增加勞務收入約2億餘元;發放社會保險待遇5億餘元。
(2)項目實施的社會效益分析。就業率進一步提高,社會保險待遇連續上漲,幹部結構日趨合理,業務信息系統化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。
(3)項目實施的可持續影響分析。勞動者就業能力得到提升,就業質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現老有所養,事業單位的幹部結構得到改善、整體素質逐年上升。
五、存在的主要問題及產生的原因
(一)項目申報及實施管理方面
1、項目立項。項目過於籠統,沒有完全按照相關檔案標準測算安排預算。
2、項目跟蹤監管。被征地農民社保工作、清欠工作等少數項目的開支缺少局辦公室監管。
3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。
(二)資金管理方面
1、資金使用。存在串用情況。
2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。
3、會計核算。人社工作經費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目為“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數與決算數差別較大。
(三)產生的原因
縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。
六、下一步改進措施及建議
1、嚴格按照上級政策檔案要求,足額安排人社專項經費。
2、建議將人社工作經費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。
3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。
4、厲行節約,進一步控制人社工作運行成本。
獎補項目績效自評報告範文 篇11
一、項目概況
(一)項目基本情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程,建設地點瓊海市嘉積鎮,為20xx年政府投資項目,項目占地面積為23428m2,建設規模為Q=4萬m3/d,新建污水提升泵房及附屬建築、污泥脫水間和變電所按照遠期(20xx年)規模Q=7萬m3/d,其他構建築物土建及設備按照近期(20xx年)Q=4萬m3/d,
(二)項目立項情況
20xx年7月23日,瓊海市發展和改革委員會以《關於瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批覆》(海發改審批〔20xx〕308號)批覆該項目可行性研究報告。
20xx年12月20日,瓊海市發展和改革委員會以《關於瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批覆》(海發改審批〔20xx〕85號)批覆該項目初步設計概算報告。批覆項目建設規模與內容:用占地面積為23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規模為4萬m3/d,建成後處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉澱池+纖維轉盤濾池,污泥處理採用高壓雙隔膜壓濾機
(三)實施主體
該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處,施工單位為海南第一建設工程有限公司,設計單位為長春市市政工程設計研究院,監理單位為海南建弘項目管理有限公司,勘察單位為長春建工勘測規劃設計有限公司,全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程諮詢監理有限公司。
(四)項目資金及主要內容
20xx年下達省、市級資金8500萬元,其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元)。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%,分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評,除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,剩餘4個指標均完成目標。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況。
20xx年項目情況開展以來,我管理處採用項目法人責任制對項目進行管理,“四制”執行到位;加強組織領導,統籌協調加速推進項目的建設,積極組織項目實施,項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬元,實際到位資金8500萬元,全年執行數3533.25萬元,執行率為41.57%,,
(二)項目資金
20xx年該項目到位資金8500萬元,其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。
(三)項目資金實際使用情況。
20xx年支出項目資金3533.25萬元,主要用於項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。
(四)項目資金管理情況
在項目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配,資金支出方向符合規定,資金及時到位,採用國庫集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較為到位。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程於20xx年5月29日進行開標、評標工作,中標單位為海南第一建設工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項目已完成全部建設內容,現正在整理資料,準備申請竣工驗收。
(二)項目管理情況
我管理處針對該項目成立專門了的管理機構,做好項目資金使用的把控,對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付,並多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查,積極參與實施過程中各種項目會議,了解項目情況,對於遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中,管理處先後通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方,要求參建各方進行整改,同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報,全面履行業主監控職責。
四、項目績效情況
1、項目的經濟性分析
20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標為1.05,實際年度完成值為1.33,整體大於測算目標,同時該項目嚴格遵守項目管理制度,目前為止項目成本均控制在預算內。
2、項目的效率性分析
20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%,實際年度完成值為90%,整體完成超過年度目標,同時,該項目主體結構檢測合格率為100%,順利達到年度目標值。
3、項目的有效性分析
該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設,同時提高系統的污水處理能力,儘可能的收集污水,就近處理,才能有效的改善改善萬泉河的水體環境,將大大提高我市的污水處理能力。
4、項目的可持續性分析
隨著該項目的實施完成,將有利改善瓊海市水體環境,提高污水的利用率,落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位,提高就業率,改善瓊海市就業環境現狀。
20xx年我管理處對該項目管理中,各成員部門認真履行自己的職責,預算內投資支付款未達到年度指標值,剩下的都圓滿完成了各自的指標任務,綜合自評等級為良。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標,其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,原因為該項目資金已回收。
五、其他需要說明的問題
後續工作計畫。通過對本項目自評工作的實施,從中認識到項目績效管理中存在的不足,今後將樹立起績效目標責任意識,積極落實績效目標,強化績效管理,保證項目的投資效率和效益。
獎補項目績效自評報告範文 篇12
一、部門整體績效自評得分
20xx年度黃岡市結核病防治院部門整體績效自評得分92.99分,結果為“優”。其中:預算執行情況得分13分,得分率65%;年度績效指標得分79.99分,得分率99%。
二、績效目標完成情況
1.執行率情況。
20xx年部門預算總支出1363.39萬元,部門決算總支出879.50萬元,資金執行率為65%。
2.完成的績效目標。
(1)新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為52.80%。
(2)以各縣送痰菌標本總量和有耐藥篩查結果為統計單位,病原學陽性率患者耐藥篩查送檢率為84.20%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率為99.30%。
(3)利福平耐藥肺結核患者納入治療率為88.24%。
(4)利福平敏感/未知病原學陽性肺結核患者標準治療方案使用率為85%。
(5)活動性肺結核病患者治療成功率為98.30%,新塗陽肺結核患者治癒率為87.40%。
(6)初診患者查痰率為97.32%,新確診的活動性肺結核病患者的痰培養率為96.80%。
(7)報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.80%。
(8)病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率為99.40%。
(9)跨區域流動的肺結核患者信息反饋率為100%,流動人口肺結核患者的治療管理率為80%。
(10)愛滋病病毒感染者結核病的篩查率為100%,愛滋病流行重點縣(區)結核病患者愛滋病病毒的篩查率為100%。
(11)結核分枝桿菌核酸檢測能力驗證覆蓋比例為100%。
(12)患者規則服藥率為98.14%,患者規範管理率為99.80%。
(13)開展結核病宣傳活動數1次。
(14)發現疑似結核病人數為21203人。
3.未完成的績效目標。
全市發現和治療活動性肺結核患者3405例,任務數為3410例。
三、存在的問題和原因
1.地方結核病防治經費的嚴重不足,導致開展各項結核病防治活動較為困難,影響了本市結核病防治工作的開展和可持續發展。學校結核病防治工作中,新生入學結核病項目經費未落實,導致大部分地區該項工作無法正常開展。
2.防治人力資源不足。按照《結核病控制工作規範》,市、縣兩級結防人員的數量和業務人員尚不能滿足目前工作的需要,加之結防人員調動頻繁,人員結構不合理,青黃不接,對業務工作不熟練,給開展常規工作帶來很多困難。個別地區實現“三位一體”整體移交以後,疾控機構結核病防治人員較少,不能滿足工作需求,導致結核病防治工作不到位,督導質量不高等情況。
3.醫防合作質量有待提高。部分市、縣部分綜合醫療機構肺結核及疑似肺結核病人登記、報告制度不夠健全,協調工作不夠暢通,登記、報告的病人轉診率不高,個別縣市綜合醫院還存在截留病人的現象。
4.耐多藥工作力度下滑。本市轄區內大部分耐藥病人均由武漢市發現,本市結核病高危人群發現工作進行較為困難,導致工作力度下滑,疑似耐多藥患者痰培養及耐藥篩查工作進展不順利。
5.部分地區基本公共衛生服務結核病項目開展不理想,患者管理流於形式,沒有落實等情況。
四、下一步擬改進措施
根據省級在20xx年的工作計畫要求,開展結核病防治工作,完成目標任務。
獎補項目績效自評報告範文 篇13
一、基本情況
(一)項目概況。根據《20xx年雲南省全面推行河(湖)長制工作要點》(雲南省總河長令第7號)、《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)要求,20xx年要強化河湖管護,以異龍湖、“三海”為重點,持續推進紅河、南盤江兩大水系保護修復攻堅戰,設定“三海”管理保護界樁,開展河湖保護宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,開展紅河州全域河湖健康評價,推進美麗幸福河湖建設,完成州級河湖長制管理信息系統平台二期建設,推進智慧河道視頻監控系統運行升級,加快河湖長制信息化數位化建設。
根據《紅河州財政局關於下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》(紅財預發〔20xx〕15號),批覆河長制經費325萬元,實際到位325萬元,20xx年實際使用支出120.49萬元。
(二)項目績效目標。用於紅河州智慧河道視頻監控系統33個監控點位運行維護,升級智慧河道視頻監控系統,監控識別、預警,推進河湖保護治理智慧化管理,開展異龍湖、紅河、南盤江幹流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,進行紅河州全域河湖健康評價,設定“三海”河湖管理保護界樁,提升民眾河湖保護意識。
(三)項目組織管理情況。 全面推行河長制工作是一項長期性的、任務艱巨的工作,依據《紅河州全面推行河長制工作方案》《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》,成立州河湖長制工作領導小組,領導小組下設辦公室在州水利局,河湖長制工作負責河長制組織實施具體工作,充分發揮統籌、協調、分辦督辦、檢查考核的作用,制定印發《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關於貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關檔案要求的通知》《紅河州河長制辦公室關於進一步規範河長湖長巡河巡查工作的通知》,進一步細化明確各級各部門的職能職責,加強對紅河和南盤江幹流及異龍湖、“三海”等重點河湖實施管護,持續深入打好河湖保護修復攻堅戰。20xx年,對河長制經費使用進行認真籌劃,根據歷年情況和當年工作要點,按程式報批,最終形成正式的經費使用計畫。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的.、對象和範圍。河長制項目經費預算申報時績效目標為:紅河州智慧河道視頻監控系統全年正常運行維護,編制河湖健康評價報告,開展異龍湖、紅河、南盤江幹流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,設定”三海“河湖管理保護界樁,創建州級美麗河湖不少於15個,全州河湖水環境質量持續改善。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1.評價依據。
《紅河州全面推行河長制工作方案》
《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》
《20xx年雲南省全面推行河(湖)長制工作要點》(雲南省總河長令第7號)
《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)
《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關於貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關檔案要求的通知》
《紅河州河長制辦公室關於進一步規範河長湖長巡河巡查工作的通知》
《紅河州美麗河湖建設行動實施方案(20__-2035年)》(紅河州總河長令第5號)
《紅河州美麗河湖評定實施方案(試行)》
《紅河州智慧河道視頻監控二期服務契約》
《紅河州河(湖)長管理信息系統二期-技術開發契約》
《紅河州河湖健康評價服務項目契約》
2.評價指標體系(詳見附表附屬檔案3-3 部門20xx年河長制項目經費項目績效評價評分表)
3.評價方法。通過調閱紅河州水利局河長制項目經費建設相關資料,按績效目標申報表、對項目數量指標、質量指標、時效指標、效益指標進行自評打分,並對資金管理嚴格按照契約及財務制度進行。
4.評價抽樣。該項目由州水利局負責實施,20xx年資金到位325萬元,已完成支付120.49萬元,自評時進行了100%抽樣檢查。
(三)績效評價工作過程。
1.前期準備。單位自評。
2.組織實施。組織機構健全,分工明確。相繼建立起州、縣、鄉、村四級河(湖)長制工作的制度體系、組織體系、支撐體系、督察體系和監督體系,推動河湖管理保護治理體制機制創新,全面加強河湖水資源保護、水環境治理、水污染防治、水生態修復等工作。各級河長辦履行組織協調、分辦督辦、檢查考核等職責,積極開展暗訪、通報、跟蹤督辦等各項工作,推動各級河(湖)長和部門履職盡責。
3.分析評價。本次績效評價採取定量與定性相結合,分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價。
三、綜合評價情況及評價結論(詳見附屬檔案2-2部門20xx年度項目支出績效單位自評表)
(一)績效評價綜合結論。紅河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河長制經費項目績效自評分91.5分,自評等級“優”。20xx年河長制經費項目,項目立項依據充分,績效目標合理,各項任務及時有效推進,完成紅河州河長制信息化系統二期(PC端)建設,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉,組織州級45個河湖健康評價方案初稿編制,設定大屯海界樁66棵,全年排查新增銷號“四亂”問題207個,民眾幸福感和對生態環境改善的認可率較高。
(二)績效目標實現情況等。一是紅河州河長制信息系統實現正常運轉。完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位投入運行。二是全州四級河長湖長履職盡責。20xx年以來,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是基礎技術支撐更加強化。開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設定大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。“決策”由“項目立項、績效目標、資金投入”3個二級評價指標構成。依據省、州總河長令第7號要求,項目必要、可行,按照規定的程式申請設立,審批符合相關要求,項目所設定的績效目標依據充分,符合客觀實際,預算資金分配依據充分,合理,有助於全州河湖水環境的提升。
(二)項目過程情況分析。“過程”由“資金管理、組織實施”2個二級評價指標構成。項目實施符合相關管理規定及契約約定,20xx年先後與中國鐵塔股份有限公司紅河州分公司、長江水利委員會長江科學院簽訂《紅河州智慧河道視頻監控二期服務契約》、《紅河州河湖健康評價服務項目契約》,並根據契約約定有序推進項目實施;項目資金管理符合國家財經法規和財務管理制度,符合項目預算批覆或契約規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產出情況分析。項目產出數量、質量、時效、成本與預算基本相符,主要表現在:一是完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善;智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉。二是20xx年,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;強化河湖岸線管控,常態化推進“清四亂”“河長清河”專項行動,全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是強化技術支撐,開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,組織開展全域河湖健康評價,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設定大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵,起到警示的作用,也讓民眾提高對河湖保護的認識。
(四)項目效益情況分析。“效益”由“社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度”4個二級評價指標構成。20xx年,全州46個國控省控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優於Ⅲ類)比例為71.7%,其中,14個國控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優於Ⅲ類)比例為78.6%,達到省環境污染防治工作領導小組辦公室關於“十四五”及20xx年各州(市)生態環境的有關指標計畫,社會公眾滿意度≥90%。
五、主要經驗及做法
(一)壓緊壓實責任,著力強化履職盡責。不斷壓實各級河長湖長、成員單位、河(湖)長聯繫部門和各級河長制辦公室職責,推動認真履職盡責。
(二)健全制度機制,著力提升治理能力。完善河(湖)長制組織責任體系和制度體系,建立健全河湖聯防聯控機制和經費保障機制,利用村規民約約束教育,完善基層河湖管護隊伍,提升河湖管護效率。
(三)強化技術支撐,著力夯實基礎工作。完成州級46個河湖“一河一策(檔)”動態修編,編制州級45個河湖健康評價方案初稿,梳理彙編形成《紅河州河湖水文化專題彙編》,完成河湖長制信息化系統二期開發建設,提升河湖信息化管理水平。
(四)聚焦美麗河湖建設,著力打好河湖保護治理攻堅戰。持續抓好水資源保護、水域岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管“六大任務”落實,強力推進“一河(湖)一策”實施,深入開展“清四亂”“河長清河”等專項行動,強化督察問題整改銷號,全力推進美麗幸福河湖建設。
六、存在的問題及原因分析
預算編制是一項綜合性工作,需要單位內部各科室之間互相協作完成,特別是項目具體實施科室要高度重視預算編制工作,全面掌控項目情況,制訂項目實施方案,在預算上要與規劃、財務等科室共同協作才能準確編制項目預算。
由於河湖長制工作從中央到省級相關項目及工作要求不確定性大,很多項目屬於長期堅持類型,具體項目劃分難度大,再加上項目申報前期掌握信息不充分、內容不細化,導致項目經費實際支出與預算有一定差距,一方面形成資金結存,造成資金使用效益不高;另一方面部分項目資金又資金不足,造成項目不能按時按質按量完成。
七、有關建議
無。
八、其他需要說明的問題
無。
獎補項目績效自評報告範文 篇14
一、項目基本情況
(一)項目概況。
根據人事部門去年招聘每人費用九千元計算,今年預計招聘61人,預算安排40萬元用於招聘,據實結算,並抵扣非稅收入部分。
(二)項目績效目標。
在經費預算內,儘量將人員招滿。
(三)主要包括項目績效總目標和階段性目標,預期主要的經濟、政治和社會效益。
截至1月份,招聘工作已完成,共招錄46人。
(四)項目實施情況分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。
年初預算40萬,預算調整1.3萬,資金全部到位。現招聘工作已完成,在走付款流程。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。
構建符合岳塘區的優質高效醫療衛生服務體系,為經濟社會發展提供全方位的健康保障。
(二)績效評價工作過程。
根據《事業單位人事管理條例》(國務院令652號)、《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔20xx〕1號)等有關規定以及《促進人才向基層流動實施方案》(湘辦〔20xx〕85號)《關於印發進一步加強基層醫療衛生服務能力建設的若干政策措施的通知》(湘衛發〔20xx〕3號)和《關於加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作的實施意見》(潭辦發〔20xx〕4號)等檔案精神,制定湘潭市岳塘區公開招聘醫療衛生事業單位專業技術人員實施方案,委託第三方公司開展招聘工作。
三、項目主要績效及評價結論
加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作,穩定基層人才隊伍。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
獎補項目績效自評報告範文 篇15
一、績效自評情況
20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:
一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策諮詢機構,為省領導決策服務,專項經費的使用主要用於課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定,需待調研報告呈報後方能列支,經費支出的滯後延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由於上述客觀因素的影響,省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。
二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由於省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。
三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的`論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審後方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化為政策檔案的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題,我單位積極採取措施,分別從以下方面進行改進:
一是切實加快預算執行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求,督促業務部室加快項目實施進度,切實加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。
二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批覆表》規定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。
三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。
獎補項目績效自評報告範文 篇16
一、基本情況
(一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目
1.項目概況
從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(1)主要內容及實施情況
20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為
寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
(3)資金投入和使用情況等
20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。
2.項目績效目標
鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(二)城鄉義務教育公用經費項目
1.項目概況
我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。
(三)城鄉義務教育營養改善計畫補助
以學校實際享受營養餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計畫補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。
(四)營養改善計畫學校食堂工勤人員工資補助經費項目
1、項目概況
為推進農村義務教育學生營養改善計畫的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。
(五)校園保全經費
1、項目概況
進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規範化保全室及安全防護裝備,支付校保全人員工資,推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保全人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。
(六)項目組織管理情況
1.工作安排
市教體局學生資助檔案下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級檔案精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
2.宣傳工作
為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村貼上資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
3.貧困生認定工作
為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最後移交市學生資助管理中心核審。
4.名單公示
對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。
5.檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1.績效評價目的
了解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況
項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。
3.項目3(城鄉義務教育營養改善計畫補助資金項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。
4.項目4(營養改善計畫學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
5.項目5(校園保全經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。
四、主要經驗及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
(二)加強組織領導,建立健全機構體制。
(三)全面落實資助政策,精準資助。
(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。
(五)加大督查力度,發現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。
獎補項目績效自評報告範文 篇17
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計畫”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨症兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。
8.計畫為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數量指標
(1)接收托養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。
(2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。
(3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。
(4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。
(5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。
(6)購買康復托養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。
(7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。
(8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。
(9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。
(10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低於500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利於殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
(2)接受託養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;
(4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;
(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程式。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
無
獎補項目績效自評報告範文 篇18
一、績效目標分解下達情況
20xx年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用於各鄉鎮衛生院基藥補助346.30萬元、村衛生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執行率為94%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
(二)總體績效目標完成情況分析
一是有效控制藥占比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料占比日趨下降,減輕了民眾就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我縣所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價採購騰出的空間用於調整醫療服務價格,並納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成後,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品採購“兩票制”。我縣12所公立醫療機構全面推開藥品集中採購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷契約、廉潔購銷契約及“兩票制”承諾書,並按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。
(三)績效指標完成情況分析
一是合理規劃,科學論證。20xx年,我縣按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,各基層醫療機構結合自身實際,制定基本藥物考核補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規範各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。三是績效評價,量效掛鈎。強化對補助資金使用情況的績效管理,並建立績效評價情況與資金安排掛鈎機制,提高補助資金使用效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。
項目實施過程中存在的問題:
一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,民眾使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷發展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。
下一步改進措施:
一是進一步加強對藥政政策檔案的深入學習。明確工作要求,嚴格按照檔案要求落實具體工作布置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,最佳化使用基本藥物,最佳化基本藥物補助考核工作。
三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品採購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網路化建設。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,並對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分為99分,自評結果為“優”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作為下一年度預算的重要依據,對於合理安排下一年度預算起到關鍵作用。
本次評價結果將在縣衛生健康局入口網站進行公示公開,廣泛接受社會監督。各項目單位評價結果將做為下一年度資金安排重要依據。
五、其他需要說明的問題
無。
獎補項目績效自評報告範文 篇19
一、工程概況
該項目起於玉山互通連線線終點,經石柱樑、柳水井、石埡子、馬家梁,止於恩陽區與巴州區交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋樑寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術標準公里二級。
1、項目資金申報及批覆情況:
根據恩陽區發展和改革局《關於玉山至鼎山(巴州區界)建設工程可行性研究報告的批覆》(恩區發改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。
2、項目績效目標:
玉山至鼎山(巴州區界)建設工程目前路基部分已完成80%,橋樑下部結構已完成,根據區委區府的要求及項目工期計畫,在確保質量、安全的前提下,預計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎設施,同時帶動產業結構和產業布局的改變,開發優勢產品和資源,帶動地方經濟的發展,提高整體生活水平,從而產生巨大的社會效益。
3、項目資金申報相符性:
本項目嚴格按照契約協定述相關約定,及時整理相關資料,上報相關部門,完成資金申報各項工作。
二、項目實施及管理
1.根據契約協定書約定,路基部分已完成80%,橋樑下部結構已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。
2.項目財務管理情況:巴中市恩陽區公路養護段是恩陽區交通運輸局的下屬單位,單位設立財務股,建立完整的財務管理制度,獨立完整的會計賬務,及時準確的進行賬務處理,每月按時上報財務數據,按時按期申報繳納各項稅費。
3.項目組織實施情況
巴中市恩陽區公路養護段為項目業主,四川殷銘建設工程有限公司為施工單位,四川興旺建設工程項目管理有限公司為項目監理。各參建單位密切配合、協調一致推進項目建設。
三、項目績效情況
1.項目完成情況:
玉山至鼎山(巴州區界)建設工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋樑下部結構已完成,道路預計20xx年12月達到通車條件。
本項目契約約定質量目標為合格,自開工以來,質量、安全均處於受控狀態,未出現重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量總計9100萬元。
2.項目績效情況:
該項目建成後能解決恩陽區義陽山旅遊路網的全面建成,推動全區交通旅遊的更好發展。同時該項目建成完善了當地的交通基礎設施條件,改善該區域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區域經濟發展,增加就業,促進當地人民收入的增加和人民生活水平的提高有著重要的意義。
四、問題及建議
(一)問題
1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。
2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協調等各種原因進度滯後。
3、占用林地、耕地手續辦理難。相關手續辦理程式複雜,等待期長。
4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。
(二)相關建議
1、請政府加快房屋征拆工作。
2、協調相關部門辦理占用林地、耕地手續。
3、確保即使撥付進度款。
獎補項目績效自評報告範文 篇20
根據《三亞市財政局關於開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中國小基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:中國小基礎設施建設及改造項目
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:王小翠
聯繫電話:
項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中國小教育發展布局規劃(20xx-20xx)》等檔案精神,三亞市教育局開展中國小基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:中國小基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
年度目標:完成20xx年中國小基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結餘。
2.績效指標:20xx年中國小基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少於90%時,該指標得40分;驗收合格率少於90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中國小基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少於10所時,該指標得40分;學校數量少於10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小於80%時得10分;師生滿意度小於80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中國小基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
20xx年財政總計安排中國小基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩國小校園改造項目測繪費和那會國小等供配電工程建安費總計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結餘1885.86萬元。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
落實情況:20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年中國小基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。
(四)項目資金管理情況
項目資金嚴格按照《海南省人民政府關於規範政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,並結合《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規範項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局收到項目資金後,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委託代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等檔案精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。
(二)項目管理情況
在中國小基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依託財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年中國小基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。
2.項目的效率性分析(產出指標)
驗收合格率:利用20xx年中國小基礎設施建設及改造項目資金支付的各中國小新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會國小等供配電工程和東方紅國小等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
受益學校數量:20xx年中國小基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會國小和東方紅國小等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大於10所,該指標得40分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
師生滿意度:為了中國小基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生髮出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大於90%,該指標得10分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中國小基礎設施建設及改造項目主要用於三亞市內各中國小零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處於前期工作階段,所以預算執行率不高。
(二)績效自評綜合得分情況
中國小基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計畫
根據《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的檔案精神,加快項目前期工作進度,儘快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。