檔案館建設項目績效自評報告範文 篇1
一、項目基本情況
(一)績效目標情況。
按照江油市財政局《關於編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。
(二)資金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,總計65.70萬元,實際支付29.44萬元。
1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。
2、安保物管費:經批覆的預算金額為11.50萬元,未支付。
3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。
4、檔案信息智慧型化管理和查閱平台:經批覆的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。
5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額為1.50萬元,未支付。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。
7、設備設施維護費:經批覆的預算金額為2.00萬元,未支付。
8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。
20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。全年項目經費預算總計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執行進度較慢。
(二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。
(三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員幹部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員幹部的服務民眾意識,提升工作能力。
2、安保物管費:經批覆的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川聖宇保全服務有限公司簽訂契約,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法,規範各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。
4、檔案信息智慧型化管理和查閱平台:經批覆的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平台建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現終端安裝後的智慧型化,提高了檔案查閱利用效率,方便幹部民眾查檔。
5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額為1.50萬元,未支付。採用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄(20xx卷)》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平台的正常運行,確保全市平台系統的正常使用,通過平台館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔幹部民眾。保障系統正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。
7、設備設施維護費:經批覆的.預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂契約,公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。
8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,徵集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
進一步加強費用測算,協調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執行進度。
通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發現了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利於提升項目執行的科學性、合理性和規範性,有利於進一步強化項目實施單位的主體責任,有利於提高財政資金的使用效益。
四、其他需要說明的問題
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇2
我園參照《河北省農村幼稚園分類評定標準》認真進行了逐項自查、自評,我園全體教職工認真貫徹《幼稚園教育指導綱要》、《幼稚園工作規程》等教育法規條例,根據《評估標準》的各項要求,逐條實施完善改進,一項項達標上台階,在辦學條件、組織管理、保育與教學、家園與共育等方面有了很大幅度的進展。自評得分為:825分,符合農村一類幼稚園標準。現將自查情況匯報如下:
一、自查評分
1、辦園條件:312分,
(一)基礎設施(40分)本園獨立院落,有規範的園牌,新建樓房共兩層32間,園內地面都用方磚砌成,乾淨美觀,布局合理,校舍規範,符合標準,各種安全設施(衛生、安全、消防、供水、排水、供電)、教學設施配備齊全;
(三)保育設施(78分);每個活動室都配備了各種生活設施,每人配備了固定的毛巾、水杯。並配備了消毒櫃。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。
(四)教職工基本素質(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業,有責任感,愛護幼兒,學歷合格,基本功紮實。都認真學習、貫徹《幼稚園教育指導綱要》、《幼稚園工作規程》等教育法規條例,努力提高辦園條件,提升保教質量。
2、組織管理:149分,
(一)園長素質(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業,熟悉幼教業務,有進取心和管理能力。
(二)辦園指導思想(30分).園領導和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認真貫徹《規程》、《綱要》等上級檔案。
(三)目標管理(22分)幼稚園的發展規劃、各階段的工作計畫科學、合理。定期進行工作總結。各類檔案資料齊全,有人管理,並能充分發揮作用。
(四)制度管理(18分)各項制度能嚴格執行,全園工作和諧、規範、工作效率高。
(五)財務管理(12分)遵守財經紀律,執行本縣(市、區)規定的收費標準,實行收支兩條線管理。合理使用經費,沒有亂收費現象。
(六)安全管理(30分)幼稚園環境、設施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護措施到位,專人負責,有來人登記制度。日常安全工作管理嚴格,無安全責任事故發生。
(七)管理成效(11分)社會公眾評價高,家長滿意。
3、保育與教學(274分);
(一)保育(118分);認真執行《託兒所、幼稚園衛生保健制度》和《託兒所、幼稚園衛生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風,保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,乾淨、整齊,每周消毒一次。
(二)教育教學(156分);幼稚園設有大中小班,班額按規程規定人數。以遊戲為基本活動,遊戲形式多樣,內容豐富。幼兒一日生活安排科學、合理、有序,儘量減少幼兒無謂等待時間,每班有數量不少於3種以上的活動區,便於幼兒觀察和動手操作,教師能以關懷、接納、尊重的態度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達。善於發現幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導。能充分利用農村的自然環境和教育資源,開展生動的學習活動。教師每節集體教育活動有教案,有課後評析,有幼小銜接工作計畫和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與國小建有聯繫制度。
4、家園共育(90分);
(一)家園聯繫(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育牆報。教師定期或隨機與家長溝通,定期開展家長開放日活動並能隨時跟家長交流。
(二)服務家長(30分)能運用多種形式對家長進行科學育兒知識的培訓和指導。能根據家長需要延長服務時間。
自評情況:按照《河北省農村幼稚園分類評定標準》我園進行了自評,結果是825分符合農村一類幼稚園標準。
二、存在的問題和整改措施:
我園在上級領導的關心和支持下,經過不懈努力,通過自評打分符合農村一類園標準。我們還將繼續努力,加大對園內的管理與規劃,爭取達到示範園的標準。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇3
按照財政局《關於開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》(瀘財【20xx】247號)檔案要求,對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評,現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責,在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算,運行單位採購、運行單位考核等工作。
2、申報項目資金依據服務項目以往運行實施完成情況,單獨向縣政府提出申請,縣政府審核審批後,財政局予以批覆。
3、資金管理制度
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等,按照“統一管理、專款專用、精打細算、統籌兼顧、合理使用、節約開支”的原則,依據服務項目實施完成情況,嚴格審核審批工程前期服務費,做到了專款專用,確保了項目有效推進。
(二)項目績效目標
我局對污水處理廠運行,運行過程中實現污水處理設施的正常運轉,污水排放到達國家環保標準,在服務契約中明確了應達到國家相關規範要求的目標。
(三)項目自評步驟及方法
我局在認真學習縣財政局《關於開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上,採取比較法、因素分析法,實施了收集資料,查閱分析;對照目標、查找不足;撰寫報告等基本步驟。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況
20xx年對污水處理廠運行服務費,按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請,縣政府審批後,由縣財政局下達資金批覆。
(二)資金計畫、到位及使用情況
1、資金計畫
20xx年預算資金總計1587500.00元,均為縣財政資金。
2、資金到位
20xx年預算資金總計1587500.00元,截止20xx年12月31日,縣財政撥付資金總計1587500.00元,資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運行服務費,計畫支出1587500.00元,截止20xx年12月30日,總計支出1587500.00元,預算執行率100%。資金支付履行了審核審批程式,支付依據充分、手續齊全。
(三)項目財務管理情況
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《契約管理制度》,按照內控制度規定,加強財務監管,資金使用做到了專款專用,資金支付程式規範、依據充分,確保了財政資金安全和使用效率。
三、項目實施及管理情況
我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則(試行)》,同時州級部門出台了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理(試行)操作指南》、《甘孜州城鎮污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則,從項目採購、項目實施過程監管制定了具體實施細則。工程遵照制度規定履行了政府採購程式,對實施過程進行了監督管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量
20xx年污水處理廠運行服務已按照契約約定完成相關運行維護管理內容。
(二)目標完成質量
按照相關考核指標,考核結果合格,並通過省、州等各級部門的督查檢查。
(三)目標完成進度
20xx年污水處理廠運行服務已按照契約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內容。
五、項目效益情況
污水處理廠運行服務,按照中央環保督察整改要求,貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想,有效的'保護了川西上游的水域生態環境,實現城鎮污水收集處理率85%,並實現污水處理設施的達標排放,規範運行,有效的推進長江經濟帶的可持續發展。
六、評價結論及建議
(一)評價結論
我局20xx年污水處理廠運行服務項目,項目決策依據充分、項目管理制度較完整、過程監管到位,完成質量達到國家規範要求、完成時效均達到契約約定,服務內容達標完成,對生態環保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足,全過程績效管理意識有待樹立。
(二)存在的問題
全過程績效管理意識有待樹立,通過污水處理廠運行服務項目績效自評,我們注重實施過程的管理,但對項目績效目標設立、並細化和量化為績效指標等方面還存在不足。
(三)相關建議
1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現等方面,樹立全過程績效管理意識,充分發揮財政資金支出效益。
2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確並納入部門年度預算予以申報,按照批准預算嚴格執行,提高財政資金使用效率。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇4
牢固樹立“安全第一”思想,根據各級檔案指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯著。現將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:
一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人
學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人,亓峰同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防範部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。
二、建立健全了各項安全工作制度
學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建築物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。
三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇5
(一)項目基本概況
我縣病死畜禽無害化處理體系於20__年4月開始運行,根據運行情況,每年需運行經費300萬元,其中:8個鄉鎮收集點共200萬元(25萬元/個),無害化處理廠政策性補貼60萬元,監督信息平台與執法監管30萬元,重大疫病處置、收集點及處理廠協調費10萬元。
(二)項目資金使用及管理情況
20__年度縣財政實際安排運行資金295萬元,由縣財政局專戶管理,按時間進度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產發展服務中心;畜牧水產發展服務中心根據工作進度分上半年和下半年兩次向縣財政局申請資金,資金到賬後實行專戶管理和專戶核算。20__年實際使用支付資金295萬元,其中:鄉鎮8個收集暫存點200萬元,無害化處理廠補貼60萬元,監管平台及執法等35萬元。
(三)項目組織實施情況
該項目具體由我中心下屬二級機構縣動物衛生監督所(以下簡稱衛監所)負責組織實施,衛監所設有專門的監管平台,配備專職工作人員具體負責落實全縣病死畜禽無害化處理工作。
(四)綜合評價情況及評價結論
一年來,我縣病死畜禽無害化處理體系運行狀況良好,收到了較好的經濟效益、生態效益和社會效益,受到了中央、省、市領導的.高度關注,被命名 “岳陽模式”向全國推介。
(五)項目主要績效情況分析
1、社會效益
首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌,從源頭上保障畜禽產品質量安全;其次是有效防止了養殖場戶亂拋亂棄病死畜禽,影響公共環境衛生,造成畜禽疫病流行;再次是從根本上解決了因傳統掩埋方式對地下水的污染問題。受到了養殖戶和廣大民眾的一致好評,普遍認為無害化處理工作是一件大好事、大實事。
2、經濟效益
全年處理病死豬約4萬頭及150噸其他畜禽,工業油脂銷售收入30.44萬元、肉骨粉銷售收入36.4萬元,扣除燃料、人員工資、固定資產折舊、利息、管理費等開支費用,可獲利潤約45萬元。
(六)主要經驗及做法、存在問題和建議
1、主要經驗和做法:
(1)科學謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點。堅持分區設點、合理布局,結合全縣14個鄉鎮和1個辦事處地域特點和養殖量實際,將全縣劃分為8個收集區域,分別建設8個病死畜禽收集暫存點。病死畜禽收集暫存點作為國有資產由各鄉鎮政府接管,縣政府與鄉鎮政府、縣畜牧水產中心與鄉鎮農技推廣中心簽訂資產管理責任書,實行統一管理。按政府購買服務方式建無害化處理廠。以10年特許經營權向社會公開招標,由湖南盛祥生態環保科技有限公司自主投入1500多萬元建設了日生產能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實行自主運營、自負盈虧。
(2)積極構建無害化處理工作機制。探索政府引導、企業運作的共贏機制。成立病死畜禽無害化處理工作領導小組,負責貫徹執行國家關於病死畜禽無害化處理管理的法律法規、方針政策,研究制定財政投入補償機制,出台相關鼓勵支持政策,完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態環保科技有限公司則利用人才、技術和管理優勢,完成病死畜禽的集中處理,拓展油脂產品市場,開展“肉骨粉——黑水虻(蠅蛆)養殖——幼蟲養雞(養鴿)”模式探索。縣政府向湖南盛祥生態環保科技有限公司購買病死畜禽無害化處理服務,對處理廠病死畜禽的處理環節給予一定補貼支持。
(3)全面強化無害化處理監督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視台、局信息網宣講病死畜禽無害化集中處理要求,出動宣傳車輛進村入戶,組織基層幹部深入畜禽養殖場戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》,發放《病死動物無害化處理告知書》,簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養殖保險聯動。積極構建政府監管部門、保險部門、無害化處理企業、養殖戶聯動機制。參加能繁母豬、育肥豬保險的養殖場(戶)必須憑保險公司、暫存點收集(監督)人員、養殖戶三方簽字憑證才能辦理保險理賠、補償等手續,保險公司對於沒有佩戴免疫耳標、沒有按規定進行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項管理制度,落實監督工作責任,各收集點堅持在收集病死畜禽過程中,由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點向處理廠移交時,由鄉鎮動物衛生監督人員到場監督,填寫移交表。處理廠開機處理病死畜禽時,由縣動物衛生監督人員到廠清點數量,登記表冊,確保帳實無誤。建違法打擊處理機制。設立違法處置病死畜禽舉報電話7800800,接受社會監督,受理民眾投訴。強化有法必依、違法必究,堅決打擊亂丟、亂拋病死動物的行為,對經營加工病死動物的從業人員依法追究其法律責任。嚴格日常監管,強化處理廠和各個收集點常態化檢查,適時開展聯合執法行動。建立病死動物收集處理的工作督查考核機制,將病死動物收集處理納入美麗鄉村建設的責任考核內容。
2、存在問題:
我縣在病死畜禽無害化處理體系建設過程中,既有一定可取的經驗和不能忽視的教訓,同時也遇到了相應的工作困難。
(1)生豬保險有短板,聯動效果打折扣
建立無害化處理與養殖保險聯動機制,有利於減少養殖戶和承保公司雙方的損失,實現監管部門、養殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險未全面覆蓋,對未納入保險的這部分生豬,極有可能成為“風險點”。二是理賠標準偏低,目前育肥豬保險賠償和能繁母豬保險賠均遠低於實際養殖成本,不利於通過市場手段引導養殖戶積極參加生豬保險。三是病死豬無害化處理暫未作為申請保險理賠的必備條件,“保險+無害化處理”聯動機制受到一定程度的影響。
(2)補貼政策存缺陷,執行操作有雜音
通過近幾年病死畜禽無害化處理補貼政策落實情況來看,民眾對此有異議。第一,對補償機制有質疑。提出不應僅僅對年出欄50頭以上生豬規模養殖場、生豬定點屠宰場病死動物無害化出台補償規定,對其他環節的病死生豬和散養生豬也應明確相關補助的看法。第二,對補償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補貼政策對其他畜禽、水產品無害化處理沒有相應補貼政策,在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響,民眾呼聲較大。
(3)畜禽收集有困難,體系建設待加強
病死畜禽的收集好壞,決定著病死畜禽的統一集中處理。通過運行情況來看,目前病死畜禽收集存在兩個問題,一是分區域收集,收集中難免會出現少數大中型規模養殖戶的生豬死後不能及時有效收集,造成腐敗變質,對疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數較少,工作任務繁重,普遍都是身兼數職,加之病死畜禽無害化處理收集工作時間緊,要求高,造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。
3、建議:
(1)加強合作,努力推進養殖業保險“全覆蓋”
要重點完善生豬保險理賠和無害化處理監管的聯動機制,鼓勵支持養殖戶參保生豬保險,堅持能繁母豬“應保盡保”和育肥豬“能保盡保”,提高生豬保險覆蓋面。適當調高生豬保險金額,確保能繁母豬和育肥豬保險的理賠金額同養殖戶成本基本匹配,提升生豬保險的.吸引力和正面導向作用。將市場手段同行政手段有機結合,在推進政策性生豬養殖保險的基礎上,將病死畜禽無害化處理作為申請保險理賠的必要條件,充分發揮保險機制的社會管理功能。同時,要開展家禽、水產養殖保險探索,堅持家禽、水產等其他動物的無害化處理研究。
(2)開展協調,全方位支持無害化處理落地運行
要主動與國土、發改、規劃、環保、電力等部門溝通交流,爭取相關部門對病死畜禽無害化處理的支持。要依據環保部環辦函(20__)789號精神,出台我省支持病死動物無害化處理的相關意見,對無害化處理項目建設不宜認定為危險廢物集中處置項目,不需辦理環評報告書,只進行環評登記備案或者填寫環評報告表。要與省發改委對接,明確全省病死畜禽無害化處理設施運行用電執行農業生產用電價格。要與保險公司開展委託查勘方式的探討,配備相應採錄設備,認可無害化處理收集人員的查勘行為。
(3)出台政策,完善病死畜禽無害化處理體系建設
要會同財政部門研究現行病死畜禽無害化處理補貼政策的缺陷。要對其他病死畜禽和水產品的無害化處理制定相應意見,給予適度補貼支持。要堅持調出大縣獎勵資金使用方向,鼓勵支持規模養殖場開展病死畜禽冷藏冷鏈設施建設。要與發改對接,重點支持病死畜禽無害化處理項目建設。要與金融部門協調,鼓勵銀信單位支持病死畜禽處理企業進行資金信貸。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇6
根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕8號)檔案要求,我中心對20xx年縣城區路燈電費專項資金進行了自評,自評分95分。現將有關情況匯報如下:
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
1、20xx年路燈用電度數279萬度,亮化設施用電度數14萬度。該項目本年度財政安排項目資金200萬元。
2、項目實施依據:20xx年永興縣第__屆人民政府第11次常務會議紀要。
3、項目實施目的:本專項旨在保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
(二)專項資金預期目標完成程度
1.項目績效總目標:保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
2.項目績效階段性目標:本項目縣城區路燈電費200萬元,根據《永興縣城區路燈電費管理工作實施方案》實施考核,確保城區路燈、亮化設施安全合理用電,電費撥付正常,以保證路燈、亮化設施供電正常。
(三)專項資金使用管理情況
本專項20xx年縣城區路燈電費項目經費為人民幣200萬元,截至20xx年12月實際到位資金152.18萬元,餘款20xx年到位。本專項按20xx年縣城區路燈電費實際需要開展相應工作,資金的.使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。
二、績效評價工作情況
一是成立專門的組織機構——永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組,由永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組牽頭,召集縣市政設施服務中心工作人員多次召開會議研究城區路燈電費專項資金績效評價具體事項,明確了縣城區路燈電費績效目標和路燈電費績效評價指標。二是永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組依法履行監督考核職能,進行自評。三是通過政策檔案、基礎數據、資金使用效益和問卷調查分析等多種信息進行分析評價,最後撰寫出績效評價報告。
三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)
20xx年縣城區路燈電費項目,本專項旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開關時間,充分節約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環境,進一步提升城市品位和市民幸福指數。20xx年度我中心專項資金績效目標自評得分95分。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇7
一、績效目標分解下達情況
(一)基本藥物制度補助中央財政和省級財政補助資金預算情況。20xx年度,中央財政和省級財政安排基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度補助資金126552.98萬元,其中:中央財政轉移支付補助資金81670萬元、省級財政補助資金44882.98萬元,涉及全省21個市(州)的183個縣(區、市)。
中央財政和省級財政補助資金均採取因素分配法,按照常駐人口數和村衛生室個數進行資金分配並下達。主要考慮兩個因素:一是對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的補助資金,按《四川省基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度經費補償方案的通知》(川財社〔20xx〕15號),中央財政以“以獎代補”的方式進行補助。地方財政按省、市、縣三級負擔,省級按常住總人口平均每人每年2元標準補助,市級按常住總人口每人每年1-3元標準補助,縣級按服務人口每人每年不少於3元標準補助。二是對村衛生室實施基本藥物制度的補助資金,按財政廳、省醫改辦、衛生廳《關於下達村衛生室實施基本藥物制度中央專項補助資金的通知》(川財社〔20xx〕178號)規定:中央財政補助資金按照全省農業人口數和村衛生室個數各占50%的比例進行計算。省級財政對村衛生室的.補助政策,根據《四川省財政廳關於進一步提高農村衛生室財政補助標準的通知》(川財社〔20xx〕170號)精神,從20xx年起,省級財政對村衛生室補助從原來的3000元提高到4500元(高海拔地區仍執行1萬元標準),並按各地實有村衛生室個數計算補助資金。市縣補助標準從20xx元提高到2500元,按實有村衛生室個數計算補助資金。
(二)績效目標情況。
一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度,並實行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度。
二是規範藥品集中採購與供應。加強藥品供應監管,督促藥品生產經營企業及時、足量供應藥品,滿足基層醫療衛生機構臨床用藥需求。實行基層醫療衛生機構藥械採購積分考核管理,堅持通報約談制度,支持其優先使用基本藥物。嚴格執行企業不良記錄管理制度和商業賄賂不良記錄,依法規範藥械採購行為。
三是加強基本藥物制度落實情況監管。將基本藥物制度執行情況納入綜合督查範圍,強化政策落實到位。在此基礎上,充分發揮各級衛生計生監督執法機構的監管作用,按照《基層醫療衛生機構基本藥物現場檢查指引》要求,將基本藥物監管納入各級衛生計生監督執法機構日常檢查中,全年檢查覆蓋所有基層醫療衛生機構。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部在規定時間內下達到市(州)及擴權縣。具體下撥情況見下表
2.項目資金執行情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部下達到市(州)及擴權縣。從實施情況看,該項目對基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度後的減收部分進行了合理補償,保證醫務人員和村醫的合理收入不降低,確保基層醫療機構的正常運行,基本滿足基層民眾的基本醫療衛生服務需求。截至20xx年3月底,基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬元,執行率為95.75%。
3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》(川財社〔20xx〕5號)要求進行資金管理,財務管理嚴格、核算規範、支出合理、制度健全,能很好地撥付、使用好各級基本藥物補助專項資金,未發現違規違法行為
(二)績效目標目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)績效目標完成任務量。
我省自20xx年開始執行國家基本藥物制度,通過不斷完善基本藥物制度運行機制,進一步規範用藥行為,基本藥物使用率不斷提升,醫藥改革成效初步顯現。
一是鞏固基本藥物制度實施成果。全省183個縣(市、區)所有政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全部實施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構、等級醫療機構實施基本藥物制度,到20xx年底實施基本藥物制度的二級醫療機構使用基本藥物比例達52.34%,三級醫療機構基本達到35%。基本藥物制度實施範圍目標基本實現。
二是基層醫療衛生機構服務能力提升。基層醫療機構床位數和診療人次逐年增加。到20xx年底,全省基層醫療衛生機構床位數13.94萬張,較去年增加0.74萬張;平均每個基層醫療衛生機構床位29.28張,較去年增加1.61張。鄉鎮衛生院總診療9710.86萬人次,較去年增加3.54%,社區衛生服務中心(站)2616.12萬人次,較去年增加10.89%。
(2)績效目標完成質量。
20xx年,全省各地認真落實基本藥物制度各項政策,進一步鞏固政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度,按照規定比例配備使用基本藥物並執行零差率銷售,藥品採購貨款執行以縣為單位的集中支付。
(3)績效目標完成進度。
按照年度工作任務,全省紮實推進國家基本藥物制度實施工作,截至20xx年底,基本藥物制度各項目標任務和政策要求均落實到位,全省基層醫療衛生機構運轉總體正常。
2.效益指標完成情況分析。
(1)基層醫療衛生機構醫藥費用下降。
20xx年,社區衛生服務中心次均門診費用86.60元,與上年相比,增幅有所下降;社區衛生服務中心門診藥費占門診費用的52.66%,與上年相比下降5.05個百分點。
鄉鎮衛生院次均門診費用54.77元,與上年相比,可比價格上漲1.15%;鄉鎮衛生院門診藥費占門診費用的49.06%,較去年下降0.8個百分點,住院藥費占住院費用的43.31%,較去年相比下降1.39個百分點。
(2)基層醫療衛生機構診療服務能力提升。
20xx年基層醫療衛生機構門(急)診療量同比增長3.46%;出院人數同比增長9.97%,基層醫療衛生機構在醫療衛生服務體系中的“網底”功能得到一定強化。村級衛生機構總診療人次數減少,應進一步加強引導和管理。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
隨著分級診療等醫改重大政策的持續推進,我省基層醫療衛生機構也面臨一些問題,主要表現在:基層醫療衛生機構與等級醫院在規模、功能、業務量等方面差異較大,導致等級醫院用藥選擇目錄較基層醫療衛生機構差異明顯,上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之,民眾普遍存在追隨優質醫療資源、趨高就醫、高預期就診的觀念,患者用藥習慣受上級醫院影響很大,基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉和下沉,尤其是集中表現在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。
改進措施:嚴格執行國家基本藥物目錄,加強基層醫療機構基本藥物使用監測,督促其落實基本藥物採購使用最低占比,強化優先使用基本藥物的意識,提高基層安全用藥水平,切實發揮基層在衛生健康體系中的網底作用。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇8
一、部門整體績效自評得分
20xx年度黃岡市結核病防治院部門整體績效自評得分92.99分,結果為“優”。其中:預算執行情況得分13分,得分率65%;年度績效指標得分79.99分,得分率99%。
二、績效目標完成情況
1.執行率情況。
20xx年部門預算總支出1363.39萬元,部門決算總支出879.50萬元,資金執行率為65%。
2.完成的績效目標。
(1)新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為52.80%。
(2)以各縣送痰菌標本總量和有耐藥篩查結果為統計單位,病原學陽性率患者耐藥篩查送檢率為84.20%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率為99.30%。
(3)利福平耐藥肺結核患者納入治療率為88.24%。
(4)利福平敏感/未知病原學陽性肺結核患者標準治療方案使用率為85%。
(5)活動性肺結核病患者治療成功率為98.30%,新塗陽肺結核患者治癒率為87.40%。
(6)初診患者查痰率為97.32%,新確診的活動性肺結核病患者的痰培養率為96.80%。
(7)報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.80%。
(8)病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率為99.40%。
(9)跨區域流動的肺結核患者信息反饋率為100%,流動人口肺結核患者的治療管理率為80%。
(10)愛滋病病毒感染者結核病的篩查率為100%,愛滋病流行重點縣(區)結核病患者愛滋病病毒的篩查率為100%。
(11)結核分枝桿菌核酸檢測能力驗證覆蓋比例為100%。
(12)患者規則服藥率為98.14%,患者規範管理率為99.80%。
(13)開展結核病宣傳活動數1次。
(14)發現疑似結核病人數為21203人。
3.未完成的績效目標。
全市發現和治療活動性肺結核患者3405例,任務數為3410例。
三、存在的問題和原因
1.地方結核病防治經費的嚴重不足,導致開展各項結核病防治活動較為困難,影響了本市結核病防治工作的開展和可持續發展。學校結核病防治工作中,新生入學結核病項目經費未落實,導致大部分地區該項工作無法正常開展。
2.防治人力資源不足。按照《結核病控制工作規範》,市、縣兩級結防人員的數量和業務人員尚不能滿足目前工作的需要,加之結防人員調動頻繁,人員結構不合理,青黃不接,對業務工作不熟練,給開展常規工作帶來很多困難。個別地區實現“三位一體”整體移交以後,疾控機構結核病防治人員較少,不能滿足工作需求,導致結核病防治工作不到位,督導質量不高等情況。
3.醫防合作質量有待提高。部分市、縣部分綜合醫療機構肺結核及疑似肺結核病人登記、報告制度不夠健全,協調工作不夠暢通,登記、報告的病人轉診率不高,個別縣市綜合醫院還存在截留病人的現象。
4.耐多藥工作力度下滑。本市轄區內大部分耐藥病人均由武漢市發現,本市結核病高危人群發現工作進行較為困難,導致工作力度下滑,疑似耐多藥患者痰培養及耐藥篩查工作進展不順利。
5.部分地區基本公共衛生服務結核病項目開展不理想,患者管理流於形式,沒有落實等情況。
四、下一步擬改進措施
根據省級在20xx年的工作計畫要求,開展結核病防治工作,完成目標任務。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇9
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
學前教育作為我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業的整體發展,尤其是基礎教育的發展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上國小的準備,學前教育有助於兒童順利地適應國小的學習和生活。我國教育部和聯合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學後半年的連續實驗研究發現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入國小後在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發展,從而順利地實現由學前向國小的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業的良性發展。
學前教育在世界範圍內受到了普遍關注,許多已開發國家積極採取措施,優先發展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助於提高我國教育的水平,長遠來看,有利於提高國民整體素質,具有利於國家發展的重要戰略意義。
2、項目建設的必要性
(1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要
人生百年,利於幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發展奠定基礎的重要階段。學前教育事業是重要的社會公益事業,辦好學前教育,關係廣大兒童的健康成長,關係千家萬戶的切身利益,關係國家和民族的未來。把發展學前教育納入經濟社會發展總體規劃,建立覆蓋城鄉、布局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發展規律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。
(2)項目的建設推進民生和社會事業全面進步
教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,寄託著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業的重中之重,優先發展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民民眾接受良好教育需求,發展民生事業,實現全面建設小康社會奮鬥目標、推動社會事業的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家具有決定性意義。
(3)項目的建設服務於教育興城,以人為本
堅持"優先發展、育人為本、改革創新、促進公平、提高質量"的工作方針,深刻理解"基本實現教育現代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列"的戰略目標,深刻理解"堅持以人為本、全面實施素質教育"的戰略主題,深刻理解教育改革發展的重點任務和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛
深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人為本,從實際出發,完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎。
(4)項目的建設是從實際出發,切實改善中心國小附設幼稚園現狀的有力行動
國小附設幼稚園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼稚園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮化建設進程的加快和廣大人民民眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心國小附設幼稚園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發展的需要。為此,對該幼稚園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。
二、項目經濟社會效益
1.經濟效益分析
本建設項目為教育設施項目,是以最佳化教育資源配置,改善教育教學環境,全面加速教育強市創建進程,為社會生產、公共生活服務和以創造社會效益為主的社會事業建設項目。
項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利於促進學前教育穩定、持續、協調、健康發展,也有利於加快為國家和本地區培養人才的步伐,從外部環境上實現對當地社會發展的貢獻。
2.社會效益分析
本項目建設完成後,將極大地改善中心國小附設幼稚園教學用房不足、教學配套基礎設施落後的問題,擴大招生規模,減少生源流失,促進地區教育發展,推動當地教育事業的快速發展,具有良好的社會效益。
綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇10
一、項目基本情況
(一)項目概況。
按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)檔案精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
(二)項目績效目標。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設定,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規範開展45項以上中醫適宜技術,並遴選不少於10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式,充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的'良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號檔案瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用於醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠
占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。
(二)項目管理情況分析。
按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設定,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。
(三)項目績效情況分析。
1、項目成本(預算)控制情況。
按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。
2.項目完成質量。
按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設定1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。
3.項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%
四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。
無
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇11
一、項目概況
永順縣城市管理和行政執法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執法大隊,處罰中心,環衛所。該項目由執法大隊負責,搞好廣場環境。執法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環境衛生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊為主、責權一致”的原則進行管理和執行。共修剪樹枝兩萬餘,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環境,為實現長效目標打下堅實的基礎
二、項目資金使用及管理情況
(一)20xx年我局的廣場維修專項資金計畫20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。
(二)20xx年我局的廣場維修經費開支為20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用於樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,總計20萬元。
三、為保證專項資金的專款專用
我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節約的原則,實行專賬管理、專款專用。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,為保證專項資金的專款專用,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務人員共同監督方可報賬支出。保證的專項資金的專款專用。
四、項目績效情況
廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎民眾生活、出行、娛樂環境的重要工作。20xx年我局著重加強民生和影響民眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。
五、其他需要說明的問題
(一)下步工作中,我局將繼續加強廣場的環境和整潔工作,突出人居環境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。
(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。
凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是最佳化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閒娛樂環境。
存在的問題和建議:工作人員不分節假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇12
一、項目概況
(一)項目基本情況。
瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級參照公務員管理的事業單位。20xx年,部門人員編制10人,實有在編人數年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實有在職人員共14人。
瓊海市招商局主要負責我市招商引資工作,具體工作職責有:制定招商引資工作中長遠規劃和年度計畫、負責招商引資政策的研究和執行、收集項目信息及建立招商引資項目庫、牽頭協調有關部門為項目的審批及建設提供全方位服務、負責招商引資活動的組織和籌劃工作、受理投資企業投訴並協調反饋、負責全市招商引資的統計工作、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
因扶貧、鄉村振興等各項工作任務的增加,我局工作人員不足,因編制滿員,只能編外聘用人員,完成我局各項工作任務。
(二)項目績效目標
聘用人員工資及福利支出項目年初制定的績效目標為:
1.活動成本控制在預算範圍內,資金使用不超過19萬元;
2.完成我局聘用人員12個月的工資及福利支出。
(三)項目自評價步驟。
1.成立績效自評工作小組;
2.評價組開展自查自評;
3.填報績效自評表;
4.形成自查報告,向市財政局提交。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批覆、到位及使用情況。
1.項目資金申報及批覆情況。聘用人員工資及福利支出是我局的一項經常性項目,根據我局的聘用人員情況,我局向市財政局提出了20xx年該項目的支出預算,年初市財政預算批覆資金為19萬元,第三季度,市財政局要求縮減經常性項目支出,我局將該項目預算縮減2萬元,調整為17萬元,預算資金到位率100%。
2.資金計畫及到位情況。聘用人員工資及福利支出項目20xx年申請計畫數17萬元,已批計畫數17萬元,資金到位率100%。年初項目預算數為19萬元(調整為17萬元),申請計畫數為17萬元。
3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,聘用人員工資及福利支出項目已批計畫數為17萬元,實際使用資金16.52萬元。該項目主要用於聘用人員工資、住房公積金及社保繳費支出等各項支出。項目支出嚴格按照我局內控制度及“三重一大”要求管理,合法合規。
(二)項目財務管理情況。在經費的使用過程中,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。嚴格遵循我局的內控流程及各項管理制度。使經費的使用做到合法合規,不超標,不浪費。
(三)項目組織實施情況。我局人員聘用及工資發放標準均通過局“三重一大”會議決議。經費使用由辦公室統一安排,級級負責,層層審核,確保聘用人員工資及福利支出按時發放。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
1.完成任務量。20xx年我局聘用人員工資及福利支出項目完成我局聘用人員12個月的工資、公積金及社會保險保險繳費支出。
2.完成質量。按時、足額完成聘用人員工資、公積金及社會保險繳費的發放和繳交。
(二)項目效益情況
通過聘請人員,更好的完成我局的各項“三定”職責內的各項工作及市委市政府交辦的各項工作任務。
四、評價結論
瓊海市招商局20xx年聘用人員工資及福利支出項目政策依據充分,目標制定明確;項目按照計畫有序實施,完成數量和質量均得到有效控制;項目實施需要的人力、經費等各項條件得到充分保障,實施過程監管到位,項目組織管理水平總體較高;通過項目實施,產生較顯著的社會經濟效益;項目資金到位及時,經費使用嚴格按照相關財務管理制度執行,對資金的使用監管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標,自評分數100分,評定等次為優。
五、存在的問題和建議
項目完成情況良好,無存在問題和建議。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇13
一、基本情況
(一)項目概況。
根據組織部聘用外聘人員相關檔案要求,我局擬按合法程式聘用外聘人員,我局與擬聘請人員所在機構簽定協定。外聘協定符合契約法的有關規定,明確雙方的權利和義務,包括審計目標、內容和職責範圍,工作時限和要求,外聘經費的付款方式和辦法以及違約責任等。
為保障外聘人員工資和社保經費足額發放,計畫申請財政資金支付外聘人員經費,保障工作正常開展。用於20xx年編制外聘用人員工資、社保、住房公積金等及公益性崗位人員生育保險、大額醫療統籌、住房公積金費用。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(二)項目績效目標。
按有關規定和標準發放外聘人員20xx年工資,並為其足額繳納社會保險及公積金,保障外聘人員生活水平,科學地對各部門年度重點工作指標、月度工作計畫及員工月度、年度工作績效進行有效評價,實行工效掛鈎,激勵各部門、各位員工持續改進工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
為持續改進各位員工工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標,開展外聘人員經費項目績效評價。績效評價對象為我局外聘人員,支持範圍是20xx年外聘人員工資及社會保險等相關費用支出。
(二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。
對20xx年外聘人員項目經費的績效評價,根據績效評價的基本原理,堅持公平、公正、公開的原則,對項目進行評價和建議。此次評價選擇成本效益分析法等技術方法對項目進行評價。評價標準採用計畫標準,既以預先指定的目標、計畫、預算、定額等作為評價標準。
(三)績效評價工作過程。
根據我局人事科對局外聘人員的實際工作考核情況,在績效評價設計中,對產出、效益、服務對象滿意度等進行了指標設定。其中,產出指標中對中介審核項目的數量、質量、實效、成本等指標進行了設定,效益指標中對經濟效益和社會效益明確了指標內容,以及其他的具體指標也進行了相應的內容設定。對照績效目標進行分析,並形成績效評價結果。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合評價情況。
綜合20xx年度項目支出績效評價情況,基本完成本年度績效指標內容,在項目資金預算績效方面總體上管理使用到位,並節約了預算資金。
(二)評價結論。
20xx年度外聘人員項目預算資金在資金執行及管理方面仍然需要繼續完善並建立長效機制。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。
20xx年我局招聘不少於30名外聘人員,項目預算資金為177.16萬元。
(二)項目過程情況。
我局20xx年招聘35名外聘人員,並進行年度考核,按規定及時發放工資、繳納社保和公積金。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(三)項目產出情況。
20xx年,我局聘用35名外聘人員,保障了機關審計工作正常開展。本年度支付外聘人員費用總計166.49萬元。
年度績效指標分為產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標。
產出指標下設定了4個二級指標:
數量指標——20xx年,我局聘用不少於30名外聘人員。
質量指標——我局按照相關規定履行聘用程式,合規率100%;外聘人員全部參與年度考核,並全部達標,完成率100%;我局按標準發放工資、足額繳納社保及公積金,準確率100%。
時效指標——外聘人員到位及時率100%,同時及時發放工資、繳納社保及公積金達到100%。
成本指標——我局嚴格按規定支付外聘人員工資,確保項目資金成本不超過本年度預算。
社會效益指標——經費全部用於通過招聘外聘人員保障局機關正常開展工作的使用,並保證外聘人員享受應有的待遇,受益率達到100%。
服務對象滿意度指標——單位對加入外聘人員參與工作後的滿意度,以及外聘人員滿意度達85%以上。
(四)項目效果情況。
通過聘用外聘人員,整合利用社會資源,擴大社會參與度,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。本年度目標任務基本完成,過程無重大失誤,達到年初設定的績效目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)可推廣的經驗及做法。
通過聘用外聘人員,在一定程度上緩解了局機關審計力量不足的矛盾,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。合規對外聘人員進行考核,提高我局的人員管理能力,並建立和完善管理機制。按標準發放工資、足額繳納社保和公積金保障了外聘人員享受應有的待遇。
(二)存在的問題及原因分析。
外聘人員流動性較大,在一定程度上增加了機關單位人力資源管理的複雜性與難度,同時容易造成審計工作的不連續性,不利於人才的穩定發展。
存在上述問題的原因如下:外聘人員的專業能力與綜合素質相對較低,並且薪資待遇等存在一定差異。
六、有關建議
對編外人員管理制度進行適當改進與調整,根據單位自身的用人需求與發展目標,制定科學合理的外聘人員管理制度,同時對外聘人員的招聘要求、招聘流程及福利待遇等進行明確化規範化制定。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇14
一、項目概況
為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態環境保護重點工作,20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目,江門市流域環保巡查補助經費主要用於全市範圍內各鎮(街)的鎮級環保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用於大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面,環境監管能力建設資金主要用於生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示範創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。
二、項目組織實施情況
(一)投入。
20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環境監管能力建設資金618萬元(18個項目)。
截至20xx年12月31日,市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元,預算執行率為99.27%,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元,執行率100%;污染防治資金935.5萬元,執行率98.89%;環境監管能力建設資金610.37萬元,執行率98.77%。
(二)過程。
按照《關於印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態環境部門通過公開徵集、專家評審、集體決策、公開公示等程式分配”的要求,市生態環境局於20xx年8月發布《關於組織申報20xx年江門市級環保專項資金項目的通知》(江環函〔20xx〕240號),布置各縣(市、區)和市直有關單位認真梳理儲備項目並開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目覆核。20xx年4月,結合20xx年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環境保護專項資金分配方案,經局黨組會議審議通過,按規定進行公示,報市政府同意後,由市財政局下達資金。
為加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計畫,按計畫督促、推動資金支出,建立每月調度和通報資金情況制度,及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制,形成閉環管理。我局於20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區)開展專項資金現場督導工作,要求各縣(市、區)規範資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關。
三、項目績效情況
(一)江門市流域環保巡查補助經費
安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區6個鎮(街)、江海區3個鎮(街)、新會區11個鎮(街)、台山市17個鎮(街)、開平市15個鎮(街)、鶴山市10個鎮(街)、恩平市11個鎮(街),每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少於10人,每個隊伍巡查天數均不少於240天,提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力,完善巡查制度建設。
(二)大氣污染防治資金
安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。
1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環境空氣品質國控子點周邊1km,3km和5km範圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據,為強化重點區域污染源管控提供數據支撐。
2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目,編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制,強化污染天氣應對措施,促進環境空氣品質持續改善。
3、江門市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目,委託華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區域範圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢,抽檢企業133家,並出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。
4、江門市重點區域無人機航飛影像採集服務項目,完成江門市重點區域數據採集及高解析度影像圖2套。利用無人機航拍技術,對江門市國控子站周邊5公里範圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據採集,生成江門市重點區域高分辨影像圖,摸清重點區揚塵污染源現狀,強化揚塵源監控力度,減少揚塵污染對江門市空氣品質影響,為江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。
(三)土壤污染防治資金
安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。
1、20xx年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目,完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀,為實施有效的土壤污染防治風險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。
2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作,出具40份技術意見,對存在土壤污染風險的建設用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關,有效防範人居環境風險。
(四)固體廢物污染防治資金
安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。
1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目,開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套,並完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智慧型化水平,也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管,實現不見面(遠程)執法、線上實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能,大大提升執法效率。同時,與現有的江門市固體廢物監管信息平台等系統無縫銜接,形成實時、有效的數據統一和上報機制。
2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審核項目,完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審核152家、中風險企業安全評價審核507家,並出具審核報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任,落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防範措施,提升相關企業危險廢物安全管理能力。
3、江門市20xx年企業固體廢物數據校核項目,對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計畫備案”等情況,以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校核,並出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況,進一步完善資料庫,為固體廢物監管提供決策依據。
(五)生態環境執法及應急
安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鶴山市污染源監督性監測項目由於項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區)污染源監督性監測項目已完成,並完成項目年度績效目標。
委託第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測,出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度,完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。
(六)環境監管能力建設資金
安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,並完成項目年度績效目標。
1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目,編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況,提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平,為江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。
2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。
3、江門市20xx年國家生態文明建設示範市創建工作項目,完成20xx年江門市生態文明示範市創建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態文明示範市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示範市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示範市基本條件分析報告1份,為示範創建提供有力支撐,以創建生態文明建設示範市為抓手,協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展,建設美麗僑鄉。
4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規範性審核。對核查出的質量問題,指導督促企業修改完善,提高我市排污許可證管理水平。
5、20xx年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據採集傳輸儀運維項目,對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發布系統和監控機房進行維護服務,保證污染源監控中心的正常安全運行,確保監控中心設備正常運行,有助於生態環境局更好地履行環境監管職能;租用重點污染源線上監控系統光纖線路10條,開通使用物聯網卡700張,保證污染源監控等系統數據安全傳輸;對213家企業重點污染源自動監控數據採集傳輸儀進行運維,使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據,保證自動監控數據作為排污申報核定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保稅徵收和現場執法依據,實現對污染源線上監測儀器的實時監控。
6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目,現場抽檢10家生態環境監測機構的工作,並出具生態環境監測機構監督檢查表,加強我市對環境監測機構(包括社會機構)的監管能力,提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。
7、江門市20xx年生態環境統計工作服務項目,製作並發放環境統計宣傳資料1000份;組織環境統計調查對象培訓班(現場或視頻培訓)7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,為下一步的數據填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。
8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個,出具相關報告5份,及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環境監管提供科學依據。
9、20xx年專項資金管理工作經費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份。績效評價結果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,對於加強和規範我市生態環境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務審計,對我局的經濟行為進行監督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金髮揮預期的效益。
10、20xx年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目,蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1台、立式高壓蒸汽滅菌鍋1台、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環境監測設備1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力;江海區環境監測站購置購置超純水機1台、多參數分析儀1台、數顯滴定儀2台、瓶口分液器2台、COD自動消解回流儀2台、顆粒物/大氣綜合採樣器4台、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力。
11、台山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉經費,包括3名人員工資、水電費、網費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應急值班、應急回響等工作。
四、項目主要做法和經驗
建立定期調度機制,督促相關單位及各縣(市、區)加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。
五、項目自評結論及得分
根據《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用範圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇15
一、項目概況
(一)項目基本情況:項目建設地址位於儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建築面積:88529平米,其中新建總建築面積82712.91平米,改造總建築面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
(二)實施主體:儋州市婦幼保健院
(三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位於那大鎮東風路162號中心地帶,創建於1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛生工作方針,經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚,環境優美、服務一流,具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務於一體的婦幼保健院。
(四)項目績效目標
加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實,持續提升人民民眾健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
(一)項目資金性質為財政資金,來源於儋州市婦女兒童醫院項目資金。
(二)項目資金使用情況
20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。
(三)項目資金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執行專款專用,提前為建設完成後購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規範化、工作制度規範化。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
本項目於20xx年9月13日開工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌築完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產保健住院樓主體結構完成,砌築已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌築已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌築已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫技樓主體結構完成、砌築已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。
(二)項目管理情況項目
安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程式和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
(一)項目資金執行情況
20xx年預算數1、8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。
(二)項目績效目標完成情況。
1、產出指標
(1)時效指標:項目按計畫開工率≧100%。項目於20xx年9月13日開工,滿足指標要求7分
(2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分
(3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分
(4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個。滿足指標要求10分
(5)時效指標:項目按計畫完工率43.88%,4.4分
(6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分
(7)時效指標:項目按計畫完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分
2.效益指標
(1)社會效益指標項目受益人數300萬人,滿足要求11分
(2)社會效益指標建築(工程)利用率≧85%滿足指標14分
(3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分
3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計畫:繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程式和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
(二)在項目實施過程中,通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府採購制度、流程。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇16
一、項目基本情況
支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規範化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年創業擔保貸款各項工作目標任務完成情況,按時完成項目績效自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年,市財政下達了創業擔保貸款獎補專項資金9.30萬元。
2.項目資金執行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程式和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。
3.項目資金管理情況。
專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理範圍內,本著節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年完成各項績效目標。
五、績效自評結果
20xx年度創業擔保貸款獎補專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優”。
六、結果公開情況和套用打算
績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位入口網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規範化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規範化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的'組織保障。
二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、複雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設定完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規範預決算編制和執行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇17
一、項目基本情況
(一)項目概況
根據《關於編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》(湘教通〔20xx〕511號)檔案要求,為切實增強我區“全面改薄”項目實施的計畫性、針對性和有效性,確保目標任務順利完成,使我區貧困地區義務教育薄弱學校辦學條件基本滿足教學和生活需要,促進基本公共教育服務均等化,保障教育公平,編制洪江區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃。
(二)項目績效目標
從20xx年開始,經過5年努力,全區所有義務教育薄弱學校在辦學條件、教師隊伍方面達到基本要求。按照學校規模和教育教學要求進行實驗室建設,配備必要的教學實驗儀器;保障每個學生都有合格的課桌椅;配備適合學生身心發展特點的圖書;因地制宜地建設運動場地、配備體育設施,保障學生生活鍛鍊的空間和條件;保障寄宿學生每人1個床位,配備必要的洗浴、食堂、飲水、安全設施;為教學點配備必要的設備設施,滿足教學和生活基本需求;逐步提升農村學校信息化基礎設施與教育信息化套用水平;提高教師隊伍素質,全面改善教師待遇。
(三)項目實施情況分析
20xx年洪江區農村義務教育薄弱學校改造補助資金總計202萬元,其中用於校舍建設資金55萬元,設施設備採購147萬元。中央薄改資金總計202萬元已全部到位。洪江區一中運動場地及其他附屬設施建設15萬元,生活設備購置0.9萬元,教學設備購置43萬元;洪江區二中運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.5萬元,教學設備購置12萬元;幸福路小學生活設備購置1.5萬元,教學設備購置37.1萬元,教學用具6.5萬元;中山路小學生活設備購置1.4萬元,教學設備購置21萬元,信息化設備購置2萬元;東方紅國小運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.6萬元,教學設備購置5.2萬元,;橫岩中心國小運動場地及其他附屬設施建設20萬元,生活設備購置0.3萬元,教學設備購置4萬元;岩門中心小學生活設備購置0.3萬元,教學設備購置10.7萬元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的,為督促各項目學校切實履行主體責任,進一步規範和加強項目資金管理,確保資金投入到位、項目建設規範實施、促進學校基本辦學條件得到整體提升和根本改善。
(二)績效評價工作過程,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等見附屬檔案。
三、綜合評價情況
通過全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件項目的實施,解決了學校教學儀器嚴重不足,電腦嚴重老化等問題。很大的改善了我區中國小的辦學條件。得到了人民民眾的好評。我區幸福路國小是一所視窗學校,也是一所百年老校,屬省級重點學校,但因環境影響學校至今未能達到國家標準,嚴重影響學校教育教學的開展,該校新建的教學綜合樓及運動場地,有利於鞏固和提高義務教育階段入學率和普及率,促進基礎教育的發展,為洪江區培養更多的人才。
四、存在的問題及建議
(一)基礎建設項目的開建報批手續異常複雜,而教育工程建設又有它的特殊性,很多項目建設只能在暑假學生離校的兩個月時間裡完成建設工期,因繁瑣的報批手續,耽誤了太多的建設時間。我們將加強與各部門的積極協調和相關政策法規的學習,積極主動向相關部門領導匯報。針對教育的特殊性,建議開設辦事直通通道,減少部門審批環節,針對教育實際情況實行特事特辦,且能減免部分費用,從而促進教育快速發展。
(二)我區經濟發展相對落後,基礎教育設施狀況相對薄弱,財政投入資金無法足額保障教育的基礎設施建設資金,屬於省級比照執行武陵山區域發展與扶貧攻堅優惠政策的縣區,為全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件,仍需得到上級資金支持。
(三)我區20xx年被確定為學生營養改善計畫省級試點縣,部分學校已完成學生食堂建設,基本能滿足學生食堂供餐要求,但仍有幾所學校食堂建設受資金、場地等因素制約,目前只能實行蛋奶計畫,我區需繼續加大學校食堂建設和擴容改造力度,滿足學校食堂供餐需求。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇18
為紮實做好20xx年度部門預算支出績效評價工作,根據區財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》(財監[20xx]24號)檔案精神,現將我單位開展20xx年項目支出(項目前期經費)績效評價自評報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況。
根據發改委職責:負責編制區級政府性投資項目年度計畫,綜合管理區政府投資的重大建設項目;指導和監督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責範圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,餘款因未達到支付節點,結轉下年支付。
(二)項目績效目標。
項目的實施將深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系,統一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區城鄉經濟、社會、環境的可持續發展。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環節,分析管理利弊,開展自評,發揮專項資金最大效益。
(二)績效評價工作過程。
1、前期準備。根據績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:①召開座談會。聽取負責項目實施的'相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
(一)績效評價情況。
截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環境分析:全面分析銅陵市義安區實施鄉村振興戰略的巨觀環境、主要農業產業發展現狀及未來發展趨勢;內部環境分析:分析義安區實施鄉村振興戰略規劃的內部資源能;鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。
(二)評價結論
20xx年度銅陵市義安區發展和改革委員會前期經費自評總分為100分,經自評,總得分為97.5分,評價結果為優秀,具體情況如下:
1、預算執行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付;
2、產出指標實現情況50分,自評分為50分;
3、效益指標實現情況30分,自評分分為30分;
4、滿意度指標實現情況10分,自評分為10分。
我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度讚譽,反饋意見良好,項目管理規範有序,項目績效達到預期的社會效益。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
進一步研究提出並組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度計畫,積極落實國家和省關於“項目為王”的發展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作為經濟建設的中心,強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
(二)項目過程情況。
我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計畫落實,為我區項目編制有序、高效打下堅實基礎。
(三)項目產出情況。
該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資
60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。
(四)項目效益情況。
該項目實際簽訂編制契約價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付。
五、存在的問題
研究創新的意識不夠強,面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求,規劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規劃中沒有充分落實體現,編製成果還不能很好地適應新的發展要求。
六、有關建議
(一)進一步強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
(二)加強我區規劃的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程式化、法制化,提高規劃編制效率。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇19
一、基本情況
(一)納猛名醫工作室項目
1、項目概況
中醫藥是我國醫學科學的特色,也是中華民族優秀文化的重要組成部分,幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,並且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應症廣、醫療成本低、易推廣套用的突出優勢,在農村有著深厚的民眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務網中得到廣泛套用,中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效,為實現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內製劑的研究。本年度收到10萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
培養專科人才2名,加強科室科研能力,科研技術達到省內先進水平,讓輻射範圍內的患者得到物廉價美的優質服務。
(2)階段性目標
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效,第二階段是在有臨床經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內製劑。
(二)公立醫院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓民眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。
(2)階段性目標
縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等於100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。
(三)食源性疾病監測項目
1、項目概況
食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發病及流行趨勢,發現食品安全隱患,及時採取相應的風險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動監測哨點醫院,主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的採集、匯總和分析,及時發現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床症狀與體徵和飲食暴露史等信息採集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
制定實施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽性標本,並送上級覆核。
(2)階段性目標
病例上報及標本檢驗上報大於等於120人次,項目驗收通過率大於等於90%,重大食品安全發生率等於零,受益對象滿意度大於等於80%。
(四)全國愛滋病綜合防治示範區項目
1、項目概況
預防愛滋病經性傳播已成為我省愛滋病防治工作的重點之一,我省總體愛滋病防治工作屬於起步較晚並面臨著諸多挑戰:防治經費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人群干預措施覆蓋範圍小,社會歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與愛滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
配合中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治愛滋病專項資金,有效落實“四免一關懷””政策,國家和省《愛滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達愛滋病防治各項目標任務,推動全州愛滋病防治工作深入持久開展。
(2)階段性目標
CD4檢測、病毒量檢測大於等於>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務完成等於100%,逐漸提高患者生活質量,達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。
(五)新冠病毒疫情防控項目
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界範圍內持續流行,今年以來,全國本土疫情發生頻次明顯增多,疫情波及地區範圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了衝擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻複雜。本年度收到項目資金281、7848萬元,支出281、7848萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。
(2)階段性目標
及時完成核酸檢測設備採購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務,疫情防控應急處置能力得到提高。
(六)創傷中心、危重孕產婦中心項目
1、項目概況。
為貫徹落實《國務院辦公廳關於推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發[20__] 70號),《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設定規劃》(國衛醫發[20__] 3號)及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設定實施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進一步完善醫療服務體系頂層設計,最佳化醫療資源區域布局,我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
落實《中共雲南省委辦公廳雲南省人民政府辦公廳關於印發雲南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(雲辦通〔20__〕37號)、《雲南省人民政府關於推進健康雲南行動的實施意見》等檔案精神,推進開遠市醫療衛生三年行動計畫,提升轄區醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開遠建設,滿足人民日益增長的衛生健康需求。
(2)階段性目標
建設危重孕產婦中心、創傷中心各一個,轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。
(七)項目組織管理情況
《開遠市人民醫院關於成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[20__]86號,成立了以院長為組長,常務副院長、總會計師為副組長,相關職能部門主任為組員的績效評價小組,下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室,負責日常工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的
了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目6個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預算支出項目6個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由預算和經濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:
一是評價工作組收集整理項目相關資料;
二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
開展績效自評項目數量6個,評價結果為“優”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目1(納猛名醫工作室項目)績效目標的實際實現情況
已派出馬穎、王麗艷外出進修,引進先進設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內能達到省內先進水平。
2.項目2(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況
醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓民眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。
3.項目3(食源性疾病監測項目)績效目標的實際實現情況
醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時性和準確性。採取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務,對於陽性標本,及時送市疾控覆核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內容的培訓,並帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。
4.項目4(全國愛滋病綜合防治示範區項目)績效目標的實際實現情況
在市防艾辦的統一指導下,制定20__年工作計畫,按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級愛滋病防治專項經費及地方配套經費檔案制定我院經費使用實施方案,已按要求專款專用。按照要求對愛滋病、性病、C肝等傳染病網路直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行愛滋病、性病、C肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施愛滋病綜合防治項目。
5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標的實際實現情況
醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時採購相關設備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6(創傷中心項目、危重孕產婦中心項目)績效目標的實際實現情況
"創傷中心於20__年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重症醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。
危重孕產婦救治中心於20__年9月通過評審,中心具有較強的專業技術能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合併急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重症能力。20__年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域,創新性聯合多學科套用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術屬國內領先水平。"
四、主要經驗及做法
醫院以三級醫院建設為契機,進行“5433”信息化建設,對項目的檔案號,資金來源,類款項進行了細化,結合預算管理工具實現了對項目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。
2.國家醫療價格改革後,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。
3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。
4.全國愛滋病綜合防治示範區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。
5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇20
根據《自治區衛生健康委員辦公室關於開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》檔案精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:
一、項目基本情況
根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。
二、評價工作開展情況
寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。
三、項目實施情況
(一)項目決策
寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。並根據工作所需調整了經費使用計畫,基本完成了項目既定目標。
(二)項目管理
1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元,其中政府採購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。
2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠占挪用項目經費的情況。
3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核,對相關業務科室提交的經費使用計畫進行核查,確保項目經費安全使用。
4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。
四、項目績效情況
(一)主要工作指標完成情況
1.病原學陽性率
20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(塗陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。
2.總體到位率
20xx年全區網路報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例,其中初治塗陽 673例,復治塗陽 25例,塗陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位後確診率32.28 %。
3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率
20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。
4.耐多藥篩查率
全區推送篩查初治塗陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人群耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人群耐藥篩查率為87.70%。
5.普通肺結核患者治療成功率
全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記塗陽患者937例,治癒764例,塗陽患者治癒率81.5%。
6.耐多藥肺結核患者納入治療率
全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。
7.基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率
20xx年全區登記肺結核2542例,規範服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率為96.5%。
8.愛滋病病毒感染者結核病篩查率
20xx年全區愛滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。
(二)項目效果
1.經濟效益
(1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;
(2)成功治癒的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。
2.社會效益
(1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人群的傳播,避免新患者的產生。
(2)免費藥品的持續供應,提高患者治癒率,降低結核病死亡率;
(3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。
3.生態效益
通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。
4.可持續影響
早期發現及早期治癒患者,減少在健康人群中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
5.服務對象滿意度
通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
五、存在問題
(一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌範圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。
(二)近年來抗結核藥品漲價過於迅速,導致每年採購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。
(三)中轉項目里對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治癒率。
六、相關建議
(一)隨著肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。
(二)隨著新診斷技術的套用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇21
一、項目基本情況
(一)項目背景
為進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新台階,20xx年4至5月,省民政廳基層政權建設和社區治理處對20xx年度城鄉社區建設省級獎補資金項目績效進行了自評,該項目基本達到了任務要求和績效目標。
(二)項目目標
進一步貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,加強和創新城鄉社區治理,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。20xx年實施本項目主要完成:一是推進鄉鎮政府服務能力建設。指導全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點開展示範建設,包括6個示範縣(市、區)、81個示範鄉鎮。二是加強基層民眾民主自治建設,堅持和完善基層民眾自治制度。對全省第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)、示範鄉鎮(街道)、示範村(社區)進行命名。三是指導推進農村社區建設試點工作。進一步完善農村社區治理機制,深化美麗鄉村建設,提高農村居民生活水平。20xx年度10個省級試點縣(市、區)完成試點任務。
(三)主要內容及預算支出情況
對10個省級農村社區建設試點縣(市、區)進行獎補,每個49萬元,合計490萬元;對全省第二批城鄉社區協商示範點建設示範縣(市、區)進行獎補,每個20萬元,合計200萬元;對全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點進行獎補,示範縣(市、區),每個50萬元,計300萬元,示範鄉鎮,每個10萬元,計810萬元,總計1110萬元,總共1800萬元。項目資金直接下達到市縣,已全部撥付到位,截止20xx年5月底,已使用1691.2萬元,108.8萬元未使用,主要原因是部分工程暫未驗收,尾款未付。
二、績效評價情況及評價結論
(一)評價範圍和目的
該項目績效評價包括使用項目資金的市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)等相關單位和部門。目的是為了進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新台階。
(二)評價指標體系
包括3個一級指標:產出指標(60分)、效益指標(20分)、滿意度指標(10分)以及項目執行率10分。產出指標包含4個二級指標:數量指標(40分)、質量指標(10分)、時效指標(5分)、成本指標(5分)。數量指標包含鄉鎮政府服務能力建設示範點數目、省級農村社區建設試點縣(市、區)數目和第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)數目3個三級指標,分別占20分、10分、10分;質量指標的三級指標為達成檔案或標準,10分;時效指標的三級指標為是否按年度完成,5分;成本指標的三級指標為是否超成本,5分。效益指標包含2個二級指標:社會效益指標(10分)、可持續影響指標(10分)。社會效益指標的三級指標為是否有利於提升城鄉社區治理治理,10分;可持續影響指標的三級指標為是否持續影響推進城鄉社區治理,10分。滿意度指標的二、三級指標分別是服務對象滿意度指標、民眾滿意度,10分。
(三)評價方法及實施
項目實施過程中,省民政廳定期對市縣資金的撥付情況、使用情況進行督導,保證資金的使用效率和準確率。20xx年4至5月,採取自下而上的方法對該項目資金使用情況進行了自評。
(四)評價結論
在省財政廳的幫助指導下,以及省民政廳規劃財務處和基層政權建設和社區治理處的共同努力下,20xx年順利完成了城鄉社區建設省級獎補資金項目的`任務要求和績效目標,績效得分95.4分。
三、績效評價指標完成情況
(一)產出指標分析
總分60分,得56分。其中,數量指標,得40分。10個省級農村社區建設試點縣(市、區)完成試點任務;10個城鄉社區協商示範縣(市、區)、12個示範鄉鎮(街道)、146個示範村(社區)完成示範點建設,全省第一批鄉鎮政府服務能力建設87個示範點完成示範建設。質量指標,基本達標,得6分,扣分主要原因是相關試點示範建設的標準可進一步提高。時效指標,得5分,按年度完成。成本指標,得5分,未超成本。
(二)效益指標分析
總分20分,得20分。社會效益指標,得10分,該項目實施有利於提升城鄉社區治理水平。可持續影響指標,得10分,該項目實施,可以持續推進城鄉社區治理水平提升。
(三)滿意度指標分析
總分10分,得10分。民眾滿意度為96%,超過90%。
項目執行率,94%,得分9.4分。
四、發現的主要問題及原因
一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉社區建設獎補資金,是為了促進和加強城鄉社區建設,所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數量等硬指標進行具體量化。
二是對資金的使用管理存在難度。城鄉社區建設獎補資金按因素進行分配,但實際使用由各市縣具體把握,並且按要求可作為扶貧資金進行統籌,導致出現資金使用與分配因素不相一致的現象,增加了項目績效的管理難度。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇22
20xx年度,樂山市中區結核病防治工作,在市中區政府及衛健局的直接領導下,依託中央經費結核病控制項目經費,通過定點醫院及全區結防人員的共同努力,繼續加大肺結核病人的發現和管理力度,使我區的結核病防治工作進展順利,取得了一定成效,完成了項目預期目標。20xx年結核病防治經費預算2.5萬元,使用2.5萬元。現將20xx年樂山市中區結核病防治工作開展情況總結如下
一、主要工作指標完成情況:
1、病人發現指標
截至20xx年1月-12月31日,結核病門診共接診可疑肺結核病人837例,完成疑似肺結核病人篩查病例任務的124.55%(837/672),發現活動性肺結核病人275例,完成任務的178.57%(275/154)。
2、結核病人病例報告
截至20xx年1月1日-12月31日,按現住址統計報告肺結核病例455例,其中,重報病例及其他原因刪除50例,實際有效報告405例。經結核病防治所抽查各醫療機構門診日誌,未發現漏報病例,結核病網報率在95%以上。
3、初診病人痰檢率
市中區20xx年1月1日—12月31日各定點醫院初診肺結核病人837例,痰檢837例,初診病人痰檢率100%。
4、DOTS覆蓋率
市中區按照國家及省市的相關要求,制定實施十三五結核病防治規劃,中心每年制定年度工作計畫,按照規劃及上級要求在全區各鄉鎮及街道社區開展結核病防治工作,DOTS覆蓋率100%。
5、總體到位率
20xx年市中區非結防機構報告肺結核病人及疑似病人例385例,總體到位372例,總體到位率:96.62 %。
6、塗陽肺結核病人密切接觸者篩查率
20xx年1月1日-12月31日總計登記塗陽肺結核病人91例,有密切接觸130人,做相關結核病篩查130人,篩查率:100%。
7、新塗陽肺結核患者治癒率
樂山市中區20xx年同期登記新塗陽肺結核病人54例,肺結核死亡5例,治癒49例,治癒率90.74%。
8、肺結核患者成功治療率
樂山市中區20xx年同期登記活動性肺結核病人161例,成功治療153例,成功治療率為95.03%。
9、肺結核病人系統管理率
20xx年同期登記治療活動性肺結核病人例161,系統管理159例,系統管理率98.76%。
10、督導率
今年因疫情防控工作未開展對鄉鎮醫院和社區衛生服務中心開展現場督導工作,主要通過線上數據以及半年,年終考核核查和督導。
11、20xx年診斷塗陰肺結核病人111例,開展了分子生物學檢查病人59例,未進行分子生物學檢查病52例,分子生物學檢查率為53.15%(59/111).
12、20xx年度,市中區轄區範圍內共有15 所學校發生了學生結核疫情 24 例.對發生的學校結核疫情都進行了及時處置.
13,20xx年1月1日—12月31日,共登記活動性肺結核患者275例,其中病原學陽性患者147例,病原學陽性率53.45%(147/275)。
二、主要存在問題
1、部分定點醫院對診斷的病原學陽性患者未及時送檢標本進行耐藥篩查。
2、肺結核病人免費藥品治療病例較低。
3、非結防機構轉診病人轉診率較低,導致病人以追蹤為主的到位方式,提高了病人到位人力成本。
4,塗陰肺結核病人,分子生物學檢查率較低.
三、存在問題可能原因分析
1、定點醫療機構對結核病防治工作理解與認識不足。
2、配套措施不夠完善,影響病人選擇到定點醫院就診的積極性。
四、20__年工作重點
1、加強結防工作與基本公共衛生服務工作的有機整合,一是按照《肺結核患者健康管理服務規範》強化病人隨訪管理,二與基公每年的.健康體檢工作連結,強化糖尿病等慢性病病人的篩查,對符合疑似肺結核患者,增加X線胸片檢查項目以進一步增加肺結核病人發現率。
2、加強對定點醫療機構的督導工作並請定點醫療機構對防治工作人員給予適當的政策支持。
3、給上級有關部門做好參謀,儘量完善配套政策措施,比如醫保、門診門檻費及免費措施等,以吸引所有肺結核病人到定點醫療機構治療。
4、制定市中區結核病歸口管理措施,確保轄區內非結核病定點醫療機構診斷的肺結核病人全部到定點醫療機構治療管理。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇23
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
根據《20xx年重慶市重大傳染病防控結核病防治項目實施方案》任務:發現可疑患者數1089(不低於任務數的85%),活動性患者總數309(規範治療和隨訪檢查的患者不低於任務數85%,患者治療成功率不低於90%),耐藥可疑者篩查數193人。
(二)項目資金情況。
截至20xx年12月31日“重大公共衛生”項目資金到位263.6萬元,全年使用資金263.6萬元,結餘為0元。
(三)績效目標。
年初設定目標:登記結核病患者、耐藥可疑者篩查數、肺結核患者成功治療率83.6%。
(四)職能職責。
擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術措施,並對實情況進行質量控制,組織開展全縣免疫和預訪接種工作,負責免疫預訪技術指導效果監測與評價。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
認真負責開展疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與控制、職業衛生技術服務、衛生檢驗、實施人群預防接種;及時處理公共衛生突發事件,開展基本公共衛生服務、健康教育與健康促進及技術指導。組織各級部門和有關單位共同努力,達到績效目標。
(二)績效指標完成情況分析
(1)數量指標。地方病監測完成率96%、職業健康核心指標監測縣區覆蓋率90%、食品安全風險監測任務數據及時上報率90%、愛滋病免費抗病毒資料任務完成率96%、血吸蟲病監測任務完成率96%;
(2)質量指標。傳染病和突發公共衛生報告率96%;
(3)時效指標。資金支付率100%、資金撥付及時;
(4)成本指標。成本控制在預算資金內;
(5)社會效益指標。城鄉居民公共衛生差距不斷縮小、居民健康素養水平不斷提高;
(6)可持續影響指標。基本公共衛生水平不斷提高;
(7)服務對象滿意度指標。民眾滿意96%;部門領導滿意度97%。
(三)評價結果
本項目自評得分95分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無
(二)資金使用方面的問題
無
(三)項目績效方面的問題
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
在今後的工作中將繼續做好績效目標自評。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要說明的問題
本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇24
為貫徹落實《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕18號等檔案有關規定,我鎮以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,對解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目開展績效評價,形成自評報告如下:
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
根據縣級安排特殊疑難信訪江池鎮-石板水庫區移民後扶項目(豐信聯辦函[20xx]2號),縣級資金安排10萬元用於解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目。
(二)項目資金情況。
財政安排縣級資金10萬元,專項用於解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目。截至今日,江池鎮解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目已完成,資金已全部支付,用於及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。
(三)績效目標。
用於支付解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目經費,及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。
(四)部門(單位)職能職責。
20xx年3月7日,成立預算績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組 長:王靖夫鎮黨委副書記、鎮長
副組長:毛 磊鎮黨委委員、人大主席
蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長
成 員:譚 肖鎮黨委副書記、工會主席
譚正江鎮統戰委員
秦艾莉鎮黨委組織委員
冉東昇鎮黨委委員、紀委書記
余勁軍副鎮長
陳 斌四級調研員
谷明權 四級調研員
秦亞軍 四級調研員
下設辦公室於鎮財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務管理。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行覆核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮財政辦,對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。
(二)績效指標完成情況分析
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據產出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分,其中產出35分,效益35分,滿意度30分。
產出:涉及江池鎮5個村(社區),涉及村民35人,資金到位率100%,項目資金總計10萬元已全部支付完畢,預算執行率100%,項目資金專款專用,項目經費發放及時率100%,及時解決信訪問題,杜絕重複信訪。產出指標得分35分。
效益:維護社會穩定和諧。效益指標得分35分。
滿意度:社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。
(三)評價結果
本項目自評分滿為100分,自評分為100分,評價等級為優,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理有所欠缺;
(二)項目績效目標設定不夠科學,績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產出指標及效益指標有待最佳化。
四、下一步改進措施
(一)加大項目過程管理監督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。
(二)加強項目統籌管理。明確項目實施進度計畫,加強執行中的過程管理和監督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關約定和規定及時撥付資金,對於無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人,應落實項目績效考核制度,堅持將績效考核結果與獎勵掛鈎。
(三)完善隊伍建設,提升管理、服務水平,加大專業人才的引進,加強職業教育培訓,提高專業技能、服務水平。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要說明的問題
無。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇25
一、項目基本情況
保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行,一座污水廠正在建設,一廠位於保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側,處理規模為日處理污水4萬噸。二廠位於雲南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸,處理規模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委託雲南省深隆環保有限責任公司運營,收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位於辛街胡家中學附近,正在建設的處理規模為4萬m/d,遠期14萬m/d。於20xx年8月投產運行。
二、項目績效自評工作開展情況
接到項目績效自評工作後,我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料,在根據要求組織自評,及時查找出存在的問題進行分析,拿出解決方案。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1、項目資金到位情況。
項目全年預算數18804068.4元,實際到位資金18804068.4元,執行率100%,保證了污水處理廠正常運行。
2、項目資金執行情況。
項目全年撥付污水託管運營及手續費18804068.4元,保證污水處理廠正常運行。
3、項目資金管理情況。
項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金,確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。
(二)項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。
(1)數量指標
項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力,全年完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。
(2)質量指標
從環保部門監測(定期和不定期抽查)的情況來看,出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918—)國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。
(3)時效指標
根據環保部門要求,污水處理廠必須按時完成減排任務,保證污水廠正常運行,出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。
(4)成本指標
根據年度預算,項目全年必須保證成本小於1880.41萬元,實際運營成本1880.41萬元,達成成本控制目標。
2、效益指標完成情況。
(1)經濟效益
項目全年經濟指標為盈利10萬元,由於本年度污水費撥付較上年增加了很多,所以本項目全年盈利602.9萬元。
(2)社會效益
本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心,吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境,維持生態平衡,促進農業的持續發展。強化經濟發展的社會基礎,促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費,可以使大家認識到為了保護水資源,必須付出較高的經濟代價,從而提高居民環保意識。
(3)生態效益
污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會,具有明顯的生態效益。
(4)可持續影響
本項目的正常運行,將增強保山中心城區社會穩定,改善社會環境、投資環境,提高城市功能,為投資者興辦各類企業提供良好場所,促進各個行業的發展,從而提高該地區的總體經濟水平。促使經濟結構合理化,提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢,加強了其抵禦經濟危機和政治危機的能力,從而提高了政府的威信,維持社會的穩定,促使社會經濟的可持續發展。
3、滿意度指標完成情況。
污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會。通過宣傳教育,提高居民環保意識。促使民眾滿意度不斷在提高。
四、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標,以後我們將嚴格按照計畫組織實施,按月進行績效目標管控,若發生偏離及時糾正處理,確保年度績效目標按計畫實現。
五、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標,極大緩解污水處理廠資金壓力,資金得到有效使用,污水處理廠得於正常運營,資金使用達到預期績效。
六、結果公開情況和套用打算
保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理,細化項目的實施方案,明確資金使用標準和依據,不斷完善,能全面反映項目產出、效果及效率的指標。
八、其他需說明的問題
無。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇26
一、單位基本情況
(一)單位基本情況
1.職能職責
(一)貫徹執行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署,為我市畜牧水產發展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。
(二)參與編制全市畜牧水產事業發展規劃,開展相關評估論證,並提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規範的相關事務性工作。
(三)調查研究畜牧水產社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,提出對策建議。
(四)承擔畜牧水產從業人員教育培訓、職業技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業技能開發工作。
(五)承擔畜牧水產新品種、新技術示範推廣工作,促進畜牧水產科技成果轉化與套用。
(六)承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示範推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。
(七)指導畜牧水產生產、畜牧獸醫水產社會化服務。
(八)指導縣市區畜牧水產事務工作。
(九)承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他事項。
2.機構設定
xx市畜牧水產事務中心核定全額撥款編制19名,領導職數5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內設副科級機構4個:辦公室、畜牧業事務科、漁業事務科、動物防疫事務科。
(二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標
1.整體支出績效目標
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示範基地8個,養殖業結構持續最佳化。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發生區域重大動物疫病流行。
2.運行維護專項目標――畜禽品改及養殖技術推廣服務費
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示範基地8個。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年基本支出年初預算數693.75萬元、決算數693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比為22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉,人員異動到其他相關單位,造成基本支出預算數減少。20__年決算數693.75萬元,主要用於工資福利支出389.2萬元、公用經費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。
20__年基本支出中公用經費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委託業務費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規,因20__年人員異動大,公用經費支出可比性關聯度不大。
20__年三公經費“三公”經費6萬元,較上年度決算數增加0.37萬元,增加比率為6.57%,比年初預算數減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數減少0.01萬元,縮減比率為0.19%,較年初預算數減少2.27萬元;公務接待費0.77萬元,較上年度決算數增加0.38萬元,增加比率為97.43%,較年初預算數減少1.73萬元。20__年度“三公”經費支出決算數小於預算數,主要是行政職能轉隸導致接待業務量減少。
(二)項目支出情況
2、機關運行維護費年初預算100.12萬元,調整機關運行維護費年初預算149.9萬元,年初結轉和結餘121.46萬元,調整年初結轉和結餘121.72萬元,年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數為100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結餘分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府基金預算支出情況。
四、國有資本經營預算支出情況
本單位無國有資本經營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
認真貫徹執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規,各項經費支出嚴格按照政府採購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行。20__年初部門預算資金653.63萬元,其中基本支出年初預算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預算210萬元,項目支出年初調整預算149.9萬元,年初結轉結餘數121.46萬元,調整年初結轉結餘數121.72萬元,年度項目資金總計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結餘分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經費預算金額為10萬元,實際支出6萬元,比預算節約4萬元。
(一)主要績效
全市主要養殖業生產指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬隻、家禽2664.97萬羽,同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復產全面完成。主要工作績效如下:
一是做好重大動物疫病防控事務性工作為全市養殖業保駕護航。協助市農業農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作,督促各地加強春秋免疫技術培訓,強化集中免疫調度,各縣市區“先打後補”共補資金58.698萬元。據統計,全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務圓滿完成。經省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區建設及綜合防控技術培訓班,共培訓57人,向省里推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創建非洲豬瘟無疫小區示範場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現場指導,提出消毒設施改造規劃設計最佳化建議,幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用於採購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。
二是搞好養殖業培訓助力養殖業高質量發展。就生豬養殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養殖、智慧生態漁業、工廠化流水養魚及養殖尾水處理等開展了12期培訓,共培訓580人次,全年支付會議培訓費10.48萬元,為全市畜牧生產、漁業發展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。
三是做好辦點示範強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業務聯繫點8個,其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養殖企業進行點對點聯繫幫扶,引導畜禽標準化養殖、工廠化流水養魚及非洲豬瘟防控,助力科技示範推廣。指導永興鴻運羊場成功創建國家級示範場,指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯繫宜章華傑公司幫助養殖戶發展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時,不斷加強基層農技推廣體系建設,臨武縣畜牧水產事務中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用於支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養殖試驗,指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節繁育技術探索,指導開展工廠化立體綜合種養等模式創新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作,春季繁殖技術取得實驗成功,孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養殖專業合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養,結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優勢。全市各類型工廠化流水養魚主體已發展到54家,面積35.6萬平方米,養殖規模居全省前列,將很大程度彌補網箱退養等帶來的水產品產量缺口。
通過辦點示範,成功創建1個國家級示範場、5個省級示範場,1個國家級示範場和4個省級示範場順利通過覆核,成功創建省級水產良種場1個。
四是抓好肉牛品改工作提高良種創收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元為養殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術培訓班,並組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。
五是做好畜禽漁業養殖發展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業發展規劃,根據市委、市政府四大百億產業工作有關安排,協助市農業農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業轉型升級發展規劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農業農村、財政部門對20__年26個規模豬場恢復生產獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意願進行了摸底,向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省里調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術幹部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協助市農業農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案並組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業務培訓7次,培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統填報、數據審核及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務,已普查2429個養殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養殖水面,普查養殖水產資源72個,包括八大常規魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業生產統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業生產統計數據進行了核准上報。對全市漁業統計隊伍進行了摸底,通過一對一指導加強基層漁業統計隊伍建設。對工廠化流水養魚、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產經營、種業資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業務骨幹分三個小組對全市養殖業基本情況進行全面調研並形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產經營許可管理系統網路培訓班,及時督促指導錄入種畜禽場備案數據,年底完成了畜禽種業統計年報。年內協助辦理《種畜禽生產經營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。
六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬,配合市農業農村局對牛羊養殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現場抽樣檢查81份,沒有發現使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協助省中心和市農業農村局對蘇仙區畜牧獸醫統計監測數據質量情況進行了核查。6月1日至2日,深入基層實地指導,對水產綠色養殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現場指導核查,確保畜禽魚產品合格率達100%。
(二)績效自評
部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產品質量安全事故,沒有發生重大動物疫病流行,養殖業結構調優,示範點建設成果明顯。主要養殖業生豬養殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別為1.81%、5.37%,增幅比分別為20.67%、72.07%;牧業產值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產品100%。生態效益指標:全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大於92%。可持續影響指標:養殖企業設施化養殖、智慧漁業推進,提高了養殖業增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標:養殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預算不足,年中有預算調整,這個符合中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節約經費可以用於“三保”支出。
七、存在的問題及原因分析
基本支出預算不足,財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異,市委政府規定的合理政策福利沒有納入預算,退休幹部職工的政策福利沒有全部納入預算,單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出,因此預算執行存在差異。
八、下一步改進措施
建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算,加強行業會計出納從業人員培訓力度,每年至少要脫產培訓學習半個月。
九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
其他需要說明的情況
(一)績效自評結果
嚴格執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規及市財政政策要求,合理編制預算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農業農村局交辦的各項工作任務。綜合考核自評得分為100分,項目績效自評分為100分。
(二)公開情況
在規定時間內,及時在市農業農業局和市財政入口網站上公開了單位預算和決算。
(三)其他需要說明的情況
無。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇27
一、基本情況
(一)建設任務
依據《禮縣20xx年廁所改造實施方案》(禮政辦發〔20xx〕13號),對全縣有需求、有意願的農戶實施廁所改造。
(二)績效目標
1.績效總目標。通過“先建後補、以獎代補”的方式,對全縣廁所改造新建每座獎補3000元、改造提升每座獎補1500元的標準進行補助,建成無蠅蛆、無臭味的“四有四無”衛生廁所,切實提高民眾健康意識和生活品質,改善農村人居環境。
2.績效階段性目標。20xx年1月份進行宣傳動員摸底上報,確定改廁戶;9月份完成建設任務,開展村級自驗鄉鎮初驗;10月份進行縣級驗收,兌付獎補資金。
二、項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。在全縣28個鄉(鎮)實施13841座廁所改造建設任務,其中新建12647座,改造提升1194座。
(2)質量指標。經縣級聯合驗收,禮縣20xx年廁所改造建設項目已按實施方案施工要求全面完成建設任務,項目建設質量評價為“合格”。
(3)時效指標。按照20xx年廁所改造實施方案要求全面開工,9月底全部完工,經縣級驗收,各鄉鎮廁所改造建設任務已按實施方案時限要求全面完成建設任務。
(4)成本指標。20xx年廁所改造採取先建後補、以獎代補方式,新建衛生廁所每座按3000元進行補助,改造提升每座按1500元進行補助。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益分析
通過對修建廁所的農戶進行新建每座3000元,改造提升每座1500元的獎補,節約了農戶修建廁所的成本,減少了家庭支出。
(2)社會效益分析
通過對農村戶廁進行改造增強了民眾的`衛生意識,提高了健康水平,提升了民眾生活質量。
(3)生態效益分析
通過實施農村廁所改造,有力的促進了農村生態環境改善,改廁後大大降低了蚊蠅密度,農村居住環境更加整潔衛生,極大地提高了農村人居環境。
(4)可持續影響指標
修建一座衛生廁所使用年限長,除一些人為和不可抗力因素影響,正常使用年限一般在10年以上,通過已改廁戶的使用感受,帶動後續農戶改廁的參與度與積極性,徹底改善農村衛生環境,提高民眾的生活品質。
3.滿意度指標完成情況分析
禮縣廁所改造建設項目績效目標明確,管理制度完善,保障措施到位,資金撥付規範,數量指標、質量指標實現預期目標,社會效益顯著,民眾滿意度達95%以上。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇28
根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20xx〕19號)檔案要求,我局對20xx年度看守所專項經費及在押人員給養專項資金進行了全面綜合評價,自評得分97.5分,現將有關情況匯報如下:
一、項目支出基本情況
(一)項目支出概況
永興縣看守所屬於中型看守所,設計關押量為240人,隨著治安形勢的複雜性和打擊犯罪力度的加大,我局看守所月均關押量達300人,最多的達353人。按照實際月均關押量300人計算,需列入經費140.4萬元。
(二)項目支出預期目標完成程度。
1.項目績效總目標
為保障在押人員的合法權益,保障刑事訴訟的順利進行,維護監管秩序的穩定。為有效遏制犯罪行為,進一步提升民眾的安全感,維護社會穩定。
2.項目績效階段性目標
看守所在押人員給養和修繕費用,嚴禁截留、挪用。使用經費要嚴格按照規定的範圍、標準開支,嚴格審批手續。保障在押人員的合法權益。
(三)項目資金使用管理情況。
項目管理規範,實施程式到位。由縣公安局提出預算,縣財政局進行審核,縣財政局審核撥款。資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我局的內部管理制度及財政的'有關規定執行,及時撥付到位,20xx年實際支付資金133.79萬元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
評價項目存在的必要性、項目管理的規範性和項目績效的突出性,從而為項目決策提供依據,進一步規範項目管理,提高項目資金使用績效。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法
採取定量與定性分析相結合原則;採用《永興縣財政支出項目績效評價指標》;採用目標效益分析法評價。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備。由縣財政局績效評價股牽頭,縣公安局和縣財政局參與,精心準備績效評價工作。
2.組織實施。縣公安局提供基礎數據,縣公安局進行審核;縣財政局政法股進行數據核對,開展初評。
3.分析評價。縣績效評價股進行最後審核認定,並提出績效評價報告。
三、項目支出主要績效(附項目支出績效目標自評表)
該項目做到了管理規範,程式到位,民眾滿意,社會反響好。取得了巨大的社會效益,維護了社會的穩定。項目評價為“優秀”。
四、存在的問題
由於看守所關押人員是動態變化的,因而預算和實際支出會產生些許偏差。
五、有關建議
該項目的發展有利於維護社會的穩定,為民眾提供了安全感。建議縣財政根據實際關押人數及物價上漲因素考慮,加大對資金投入,嚴格管理,確保預算,維護社會穩定。
六、其他需要說明的問題
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇29
一、項目基本情況
重大傳染病防控中央補助資金項目,實施單位為保山市疾病預防控制中心,本次評價資金總額489.70萬元。項目實施總目標為:完成適齡兒童的國家免疫規劃疫苗接種,保證疫苗套用效果評估和疑似預防接種異常反應監測達到國家要求,保證適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率達到90%以上,保護兒童身體健康;加強監測力度,不出現突發疫情,不發生急感病例及新發病例;開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監測;加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務,開展社會心理服務體系建設試點;掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動最佳化、整合及拓展現有傳染病監測網路,為長期、連續、系統地收集疫情信息,實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持。
二、項目績效自評工作開展情況
為全面高效地做好20__年度財政支出績效評價工作,根據《保山市財政局關於20__年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20__〕4號)要求,我中心領導高度重視,及時部署,並安排專人負責開展自評工作。結合我中心疾病預防控制工作實際,我中心制定了財政支出績效評價工作方案,有目標、有步驟的開展工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀、有效。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
重大傳染病防控中央補助項目489.70萬元經費足額到位。
2.項目資金執行情況。
項目資金截止20__年12月31日實際支出257.54萬元,項目執行情況得分10分。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
產出指標體系得分40分。其中:①數量指標,得分20分。
完成新出生兒童建證21343人,建證率100%。全市適齡常住兒童、流動兒童免疫規劃疫苗接種率均達到95%以上,全市免疫規劃信息化鄉鎮覆蓋率100%,全年出生兒童上傳人數為20595人(含流動兒童),上傳率為98.29%,重卡率為0.6‰;全市共報告發熱出疹性疾病204例,全部標本經實驗室血清學檢測,確診麻疹7例,風疹1例,排除196例,占省下達任務的113%,排除病例報告發病率為7.461/10萬,監測病例48小時內完整調查率100%、血標本採集率98.04%、病例報告後10日內完成訂正分類的比例為100%;全市設有AFP主動監測哨點醫院30個,按旬開展AFP主動監測報告,1-12月全市總計報告AFP病例16例,報告及時率100%;全市共報告B肝病例1302例,其中急性B肝42例、慢性B肝1259例、未分類1例。疑似急性B肝病例流行病學調查率為100%(42/42)。報告卡“附卡”信息填寫完整率99.6%,報告B肝病例ALT檢測率100%,未能明確診斷為慢性B肝病例的抗-HBcIgM1:1000檢測率91.75%,B肝病例分類報告準確率96.25%;全市上報AEFI共555例,其中一般反應472例,異常反應31例,偶合30例,心因性反應1例,待定11例。及時報告率為98.02%,及時調查率為91.76%,調查表及時報告率為91.76%,AEFI分類率98.02%。
完成市級下達初診任務138.77%,省級下達初診任務144.71%,愛滋病病毒感染者和病人的結核病檢查率達92.72%,報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率達97.70%。病原學陰性肺結核患者開展痰培養或分子生物學檢測比例達97.58%,肺結核患者病原學陽性率達72.94%,肺結核患者抗結核固定劑量複合製劑(FDC)使用率達95.93%,肺結核患者規則服藥率達99.53%,肺結核患者規範管理率達97.18%,肺結核患者成功治療率達95.68%。病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達99.32%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率達97.75%,耐藥肺結核患者納入治療率達78.95%。
縣級完成醫院肝臟B超篩查11320人,任務數10000人,完成任務數的113.20%。人群B超篩查5408人,任務數20__人,完成任務數的270.40%;完成重點人群學生篩查3311人,任務數3000人,完成任務數的110.37%。犬登記管理率100%,完成登記管理家犬驅蟲1543隻,任務數600隻,完成任務數的257.17%。
65歲以上老年人建檔282666人,健康管理210479人,健康管理率74.46%;腫瘤登記點共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6388例,指標完成率為94.25%,共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6315例,指標完成率為93.17%;共報告20__年腫瘤發病/死亡病例3382例,指標完成率為50.03%;全市系統錄入死亡卡15788張,報告粗死亡率654.88/10萬(換算為年)。其中:隆陽區5884張、施甸縣2209張、騰衝市3706張、龍陵縣1745張、昌寧縣2244張,5縣(市、區)報告粗死亡率分別為隆陽區653.99/10萬,施甸縣752.13/10萬,騰衝市600.11/10萬,龍陵縣647.7/10萬,昌寧縣679.04/10萬。
20__年共開展新冠肺炎相關標本檢測83538份172357例,無陽性病例。20__年,全市無甲類傳染病報告,共報告乙、丙類傳染病21種9083例,發病率為373.5994/10萬。其中乙類傳染病13種4115例,發病率為169.2570/10萬,較去年上升0.69%;丙類傳染病8種4968例,發病率為204.3424/10萬,較去年上升85.89%。其中,新冠肺炎215例(緬甸輸入),較去年上升1854.55%。
全市20__年1-12月開展HIV抗體篩查2403623人次,占全市常住人口比例的91.4%,較去年同期上升3.1%。新報告現住址HIV/AIDS222例(其中外籍16例),較去年同期下降36.2%。醫療機構篩查陽性告知率100%,確證率100%。在檢測人口進一步增加的基礎上,檢出率連續多年下降。高危行為干預和感染者/病人綜合管理各項指標完成良好,處於全省第一梯隊,暗娼、吸毒人群、男男性行為者月均干預覆蓋率99.3%、59.4%、90.2%。
②質量指標,得分20分。
免疫規劃疫苗接種均保持在較高水平,構築了堅強有力的免疫屏障,最大限度保障了免疫規劃兒童不受有苗可防傳染病的侵犯,保障了人民民眾的身體健康;通過包蟲病項目的實施,特別在包蟲病防治重點鄉鎮開展相關的人群篩查、傳染源犬篩查、管理及驅蟲、中間宿主監測。以及對包蟲病患者給予相關治療費用補助、後續追蹤複查。較好地體現了健康扶貧項目的社會效益,對減少傳染病的危害,保障人民民眾身體健康,提高農村貧困人口健康水平起到很好的幫扶作用。全市傳染病疫情總體平穩,無重大傳染病疫情發生,乙類傳染病發病率連續13年低於全國、全省平均水平
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分20分。其中:社會效益指標,得分20分。城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高,進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護民眾身體健康。通過重大傳染病防治項目的持續推進,我市的居民健康水平和公共衛生均等化水平在長期內不斷提高。
3.滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標得分20分,民眾滿意度為95%,民眾對重大傳染病防治項目項目的工作成效感到滿意。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標按方案要求基本完成,但由於20__年度的重大傳染病防治項目還未完成,我中心將在下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,繼續抓實重大傳染病防治項目工作。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分90分,自評為達成預期指標。
六、結果公開情況和套用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,我中心將上述預算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛生健康委員會入口網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法
我中心領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果套用不到位,評價層次不全面等問題。為此,我中心切實加強以下幾方面的工作:一是開拓思路,狠抓預算執行。為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理。二是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結餘原因進行逐項分析,加快項目預算執行。三是齊抓共管,提高執行質量。採取多種切實有效的方法提高預算執行進度和項目管理水平,各業務科室從業務管理的角度,採取各種措施推進預算執行。四是建立機制,落實資金監管。嚴格落實規範財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。
(二)存在的困難、問題
一是思想認識待提高。當前業務科室對績效評價工作的重視程度還不夠,平時不注重收集資料建立工作檯賬,業財融合不強。
二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過於簡單、存在偏離,績效評價方法存在誤區、人為主觀因素依然很大,績效評價的內容有待進一步完善等。
三是績效評價無法反映內部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系,基本體現了績效管理貫穿預算管理全過程、各環節的要求,但還不能充分體現出內部控制對財政資金管理使用的要求。
四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高,尚未實現全過程預算績效管理,也無法落實行政事業單位風險評估和控制,影響了內部控制規範的.執行效果。
五是成果套用待加強。績效評價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。
(三)工作建議
一是加強財政支出績效評價結果的套用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平。二是財政部門及市衛健委進一步加強業務培訓,組織相關人員學習交流,拓展工作思路,提升業務水平。三是建立考核評價機制,將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。
八、其他需說明的問題
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇30
一、項目基本情況
(一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標
1、主要研究開發內容:
(1)開展科普進校園活動
聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民民眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、國小開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。
(2)開展農村科技實用技術培訓
進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建檔案精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計畫組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。
(3)開展科普人員能力提升
進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的'科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
(二)考核的主要技術指標:
在隆陽區10所中國小校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。
2、階段實施目標:
第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;
第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。
第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一個活動視頻。
第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。
二、項目績效自評工作開展情況
本項目在認真執行《雲南省科技計畫項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。
科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求匯總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。
該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計畫進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年度計畫到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。
2.20xx年度計畫到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。
直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。
(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。
(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。
(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。
(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。
3.項目資金管理情況。
項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益民眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。
2.效益指標完成情況。
項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。
3.滿意度指標完成情況。
通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全部完成。
五、績效自評結果
績效自評結果為“優”。
六、結果公開情況和套用打算
績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。
績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)績效自評工作的經驗
高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。
進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。
積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計畫的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。
(二)績效自評工作的問題
在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。
八、其他需說明的問題
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇31
為貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關於進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低於12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平台、科研平台、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金採取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關於提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金總計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入總計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低於12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
(三)區域績效目標情況
20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審核,並反饋審核結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改並報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,並同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。
各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一併下達。
二、綜合評價結論
在對各省(區、市)區域績效自評審核評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規範。為規範和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平台監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平台”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規範管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,並同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重複或缺位。
二是部分省(區、市)制定出台相關資金管理辦法等制度檔案,保障政策落實。如,河北省制定出台了《關於進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷最佳化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是套用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規範。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批覆的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設為重點,統籌推進教學科研平台以及人才隊伍建設,並將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平台、科研平台、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
②支持的學科數量,該指標的指標值為“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。
(2)質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規範、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值為“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
(1)社會效益指標
受益學校數指標值為“700餘所”,受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續影響指標
20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,並通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計畫、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。
(3)服務對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果套用和公開情況
(一)加強績效自評結果套用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整最佳化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規範執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鈎機制,將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。
(二)逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程式,規範工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多個環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設定和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。
嚴格績效目標設定審核與調整,夯實績效自評基礎。省級教育部門和省級財政部門應根據中央要求及省域高等教育事業發展實際情況、規劃情況,按照轉移支付資金使用要求合理設定績效目標和績效指標,確保績效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門審核存在問題的區域績效目標,省級應及時調整報備,切實夯實績效自評基礎。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇32
一、部門基本情況
(一)部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位,實行公務員管理,內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個,即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實行四塊牌子,一套班子,有事業編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公,統一進行會計核算,會計核算執行《事業單位會計制度》。
(二)部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發放輪椅、拐杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100台;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問;組織並落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費;發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧:完成殘疾人殘保金徵收工作,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創業就業扶持點建設3戶,殘疾人創業扶持20戶。實施重度居家托養工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成托養中心室外附屬工程建設。
(三)年度部門預算批覆及整體支出安排情況
1.預算批覆情況
根據建水縣財政局關於批覆20xx年度部門預算的通知,建財發[20xx]11號檔案,批覆建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結餘343245.34元。
截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結餘142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結餘0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績效目標實現情況
(一)績效目標完成情況
(一)切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況,結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策,組織各鄉鎮開展摸底調查工作,14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作,為全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82台,其中驗配成人助聽器74台,為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8台,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規範實施。完成肢體、智力、言語、自閉症殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元;免費發放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展,縣殘聯依託縣托養中心,與紅河州中醫醫院簽訂合作協定,將攜手州中醫醫院打造以中醫為特色殘疾人康復新亮點,建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動,為殘疾民眾帶去節日的慰問及便民服務,走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。
(二)切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金,繼續對全縣20xx年考取並就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作,於9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業生5名,為及時了解掌握畢業就業的工作情況,縣殘聯積極聯繫5名畢業生,並對他們提供省殘聯招聘網站的信息,指導和幫助他們註冊相關就業信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,為其提供事業單位招考的政策諮詢服務。其中,指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學,孔若楠就業於雲南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,聯合農業農村局、人社等部門,對各鄉鎮有需求的殘疾民眾(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉宣傳、視窗服務等契機,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象範圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象,開展殘疾人紫陶技術培訓,並頒發相關證書,為建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會,增強脫貧致富能力。
(三)切實加強其它工作。一是殘疾人托養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工並驗收,經縣人民政府批准,與州中醫醫院合作,共同建設托養中心。項目竣工驗收並移交州中醫醫院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作,截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,總計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的幹部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下撥駐村工作經費2萬元,保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯關於做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對托養項目合作機構建水百姓醫院,要求嚴格按照衛生部門統一部署,組織全體醫務人員學習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況。
(二)績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正、節約的原則,結合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業經費的投入,故項目類支出有所增加。
三、績效自評結論
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,在收到通知後,第一時間將檔案呈領導閱示,安排相關財務人員負責具體事宜,嚴格按照檔案要求落實相關績效申報、審批、開展和事後跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,無其他超出預算的支出情況。
四、績效評價指標分析
(一)投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
(三)過程情況分析
我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批覆的年初部門預算全部納入預算績效監管範圍,根據績效目標設立情況及時進行監控,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成後縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果套用。將評價結果與下年預算編制相結合。
(四)產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。
(五)效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,最佳化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
(一)主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導。
(三)改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心。
六、主要經驗及做法
一是制定專項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控,不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告。
七、其他需說明的情況
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇33
一、部門基本情況
(一)部門概況
昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計畫、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。現有漁政執法艇1艘。
核定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。
(二)部門績效目標的設立情況
1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計畫、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務民眾滿意度。
3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。
4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結餘;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。
5.預算管理規範:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規範。
(三)部門整體收支情況
20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,占總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
(四)部門預算管理制度建設情況
根據上級有關部門檔案和精神,相繼出台了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過績效目標的設定情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系
按照檔案要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附屬檔案2。
(三)自評組織過程
1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長,副站長洪平波為副組長,楊支良、趙海燕、普正群為成員的領導小組。
2、組織實施:
(1)召開績效自評工作小組會議,安排布置項目績效評價工作;
(2)明確職責分工,確定績效自評方式;
(3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;
(4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;
(5)根據抽查結果匯總上報相關數據和撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
按照《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,並按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果為優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。
(一)投入情況分析
本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
重點經濟分類支出執行情況
三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公
務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費為0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。
(二)過程情況分析
1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目於20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由於本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價採購,最終確定由浙江台州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由於該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。
2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。
3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府採購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。
(三)產出情況分析
20xx年完成養殖面積97970畝,完成計畫數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計畫數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。
重點工作有優質稻魚養殖示範項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場複審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優質稻魚養殖示範項目
完成優質稻魚綜合種養示範450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。
2.漁業生產指導工作
為確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。
經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。
全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日誌,嚴格按照漁業標準化生產技術規範去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規範,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。
全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。
3.水產養殖種質資源普查
20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。
4.省級水產良種場複審工作
10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場複審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。
5.漁業項目申報工作
20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。
(三)效果情況分析
20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度為優。
四、存在的問題和整改情況
本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。
五、績效自評結果套用
績效自評結果將在下半年預算中套用,通過總結查缺補漏,最佳化工作流程,為預算支出效益提高,提供有力的基礎。
六、主要經驗及做法
1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度,規範管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理髮揮了預期的效益。
3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。
七、其他需說明的情況
昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇34
一、項目基本情況
(一)項目概況。
主要用於病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛生安全。保障畜牧業健康發展和民眾食品消費安全。
(二)項目績效目標。
按照規定對生豬無害化進行日常監管,做到全區病死畜禽統一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業健康發展,讓人民民眾吃上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業健康可持續發展。
(三)項目實施情況分析。
1、項目資金管理情況:我區無害化處理經費實行申報制,由區畜牧水產事務中心負責審核入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、台賬清楚、無虛假報賬現象。
2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內,及時撥付到位,資金到位率100%。
3、項目資金使用情況:所有資金均按計畫使用,於20xx年12月前全部完成撥付,專款專用,無截留、擠占、挪用等現象。同時我出台了財務管理制度、專項資金分配製度、內部管理等制度,全部實施專人管理、規範操作,會計核算真實、完整,用款程式規範,結算及時,符合相關規定。
4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用於該項目。嚴格按照相關政策對項目監督、資金審核撥付等環節進行管理檢查,檢查過程中發現項目沒有違規情況。
二、績效評價工作情況
(一) 績效評價目的 。
推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監管,推動畜牧業平穩、健康、可持續發展。
(二)績效評價工作過程。
項目前期準備:一是與湘鄉市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區委託病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協定書;二是每月按時統計、報送無害化處理相關資料;三是由區畜牧水產事務中心審核無害化處理數據。
項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產品得到及時處理,減少環境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業健康發展,讓人民民眾吃上放心肉。
項目分析評價:項目績效完成率100%,民眾滿意度100%。保障畜牧業的健康發展和公共衛生安全。
三、項目主要績效及評價結論
1.項目經濟性分析。
一是項目成本(預算)控制情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理範圍內。二是項目成本(預算)節約情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。
2.項目效率性分析。
(1)項目的實施進度。
截止績效評價日,項目已全部完成。
(2)項目完成質量。
項目完成情況好。
3.項目效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
項目按預期時間完成。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
項目經濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業經濟健康發展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛生安全、畜牧業健康發展和人民民眾食品消費安全。生態效益:確保產品安全、環境安全,有效保護生態環境。
項目社會影響:預保護環境安全、公共衛生安全、食品安全,保障畜牧業可持續發展。民眾滿意度100%。
項目評價結論:項目依照區級的要求決策,依據充分、目標明確、程式合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計畫進行。項目總體評分為99分。
四、存在的`問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
檔案館建設項目績效自評報告範文 篇35
根據市民生辦工作安排,按照安徽省交通運輸廳《關於印發安徽省“四好農村路”建設績效評價辦法的通知》(皖交財〔20xx〕118號)檔案要求,蚌埠市交通運輸局對20xx年度“四好農村路”建設實施情況進行了績效自評,現將自評情況匯報如下:
一、基本情況
(一)項目總體情況
為不斷提升農村地區交通服務水平,加快鄉村全面振興步伐,20xx年度蚌埠市交通運輸局深入推進“四好農村路”建設,其中實施農村公路提質改造工程89.371公里,完成總投資22938.5 萬元,截至12月底,完成89.371公里建設任務,完工率為100% ;深化農村公路管理養護體制改革,實施農村公路養護工程405公里,截至12月底,完成農村公路405公里養護工程任務,完工率為100%。
(二)資金安排、使用和結存情況
20xx年預算安排的補助資金已全部撥付到位,地方自籌資金已落實,根據契約約定按工程進度付款。
(三)績效目標
20xx年農村公路建設均按省交通廳下達的計畫實施,取得良好的經濟和社會效益,達到良好的績效目標。
二、工作開展保障措施情況
(一)強化組織領導,形成工作合力
成立了蚌埠市推進“四好農村路”建設領導小組,各縣(區)均成立了縣(區)推進“四好農村路”建設領導小組作為領導機構,構建以“四好農村路”建設為主線,以開展“示範縣創建”為抓手,以“助力鄉村振興” 為重點的新型管理體系和工作機制,全力推動農村公路協調發展。
(二)保障農村公路建設項目質量
(1)嚴格執行基建程式,在實施過程中,嚴格按照建設計畫、規模和標準執行、設計審批、施工監理招投標、質量監督、施工許可、工程驗收等建設程式。
(2)建立健全從業單位工程質量管理體系,加大自檢力度,嚴格規範施工單位自檢和監理單位抽檢過程管理,每道工序完工後必須經具備檢測資質的單位檢測合格後方可進行下道工序,確保施工過程中的關鍵部位、關鍵環節、關鍵工序控制到位。
(3)加大綜合巡查力度,委託具備資質的檢測機構對工程實體進行檢測,重點檢查工程進度、建設程式、質量安全及附屬設施建設等情況。對督查中存在的問題,發出整改通知並督促整改落實;對存在質量問題的工程,勒令立即返工;對工程進度慢的縣(區),採取通報和約談。
(4)市、縣交通主管部門及其質監機構進一步完善和強化質量監督管理規定,並切實做好質量問題跟蹤監督整改工作。在此基礎上,大力加強第三方巡檢工作,市、縣(區)交通部門均通過招投標方式委託試驗檢測機構對轄區內農村公路主體工程和交通安全附屬設施進行了質量巡檢,確保工程建設質量。
(5)嚴格執行“七公開”制度、現場項目公示牌、質量責任登記等有關規定,主動接受社會監督。
三、取得的成效
通過實施農村公路提質改造工程,農村公路與國、省道和高速公路形成四通八達的交通網路,帶動了農村地區特色產業、旅遊產業的發展,廣大農村居民的出行更為方便快捷,社會公眾、周邊村民民眾滿意度有所提高,促進了區域經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果等方面的效益日益顯現。
四、績效評價結論
20xx年蚌埠市“四好農村路”建設績效評價自評總體得分為99分。