鑄造帶班長年終總結範文 篇1
一、加強我們產品質量管理工作,確保產品質量
為確保我們產品質量,嚴格按照產品要求對進行檢驗,以防止漏檢、錯檢。檢驗過程中嚴格執行公司相關的檢驗規程及技術要求。對合格產品進行入庫、流轉。對不合格產品,按照不合格品相關流程,開具不合格評審處理單並上報相關部門、並配合他們進行原因分析、改善措施、跟蹤總結。
二、在檢驗技能方面的培訓和提高
1、與去年培訓工作相比,無論是在培訓方式方法上還是培訓質量上都有了顯著的提高。主要體現在委外專業知識的培訓和同行業技術經驗的交流,為我們今後工作的開展積累了寶貴的經驗。能根據客戶對產品的不同要求提供檢驗保障,對產品要求的共識上達成一致。
2、通過共檢和現場反映的情況,對檢驗員在檢驗產品時的要求進行了強調,嚴格按照工藝卡片和檢驗規程進行驗收。
三、在原材料和產品性能檢驗方面
1、因型砂對產品起著至關重要的作用,根據工藝要求,要求型砂檢驗員每天對車間混砂機的型砂性能做檢測,每月對砂、樹脂、固化劑的流量做檢測,確保型砂的穩定性。減少鑄件氣孔、疏鬆等問題的產生,減少樹脂、固化劑的使用量,一方面提高產品的良率,同時也大大降低生產的成本。今年新增8字試塊抗拉強度的檢測,更好的為型砂的性能提供了有力的保障。
俗話說:三分造型,七分熔煉。爐前的光譜檢測,給熔煉提供了參考的數據確保配料成份的正確性和穩定性;化學成份檢測,對鑄件產品成份的爐後分析提供了依據;此外今年新增了化學微量元素:鈦、銅、鉻的檢測,對產品微量元素的控制起到了一定的幫助;原材料方面新增加樹脂、固化劑來料檢驗,並把數據信息及時的反饋給相關部門,確保產品的穩定性。
2、鑄件試塊的管理也是我們今年的一項重點改善項目:原有的管理很不規範,通過理化人員的努力,克服困難,將試塊按客戶進行分類擺放,建立詳細台賬,完整公司試塊庫房的建立。
四、對於本年度產量和良率目標
針對今年計畫年產量3萬噸和合格率94%的目標,20xx年1月至xx月,實際產量為29390T,合格率為91%,與去年相比基本持平,尤其是今年的輪轂、底座、行星架、箱體的質量問題,在很大程度上影響了今年的良率狀況。希望明年再接再厲,爭取完成目標值。
五、ISO質量體系情況
為了更好的完善和推行ISO質量體系在企業中發揮作用,利用6、7月份時間完成了質量體系三級檔案整理與彙編工作,在8月份年審時順利通過ISO質量體系認證審核。之後相繼通過韓國LG、三一電氣、日本三菱、美國GE等客戶的質量體系認證及審核。
六、供應商評定考察情況
對供應商進行評審目的是從源頭開始抓起,避免潛在的問題,把風險降到最低。今年我們完成了對生鐵、廢鋼、型砂、塗料、樹脂、固化劑等生產供應商的評審。為生產提供了有力的保障,同時完善了“供應商質量索賠管理辦法”。一是有效的控制了產品質量,二減少了我們的損失及生產成本。
七、檢驗不足之處
1、由於今年新開發產品較多,品種多樣化,除了之前以球鐵件為主,現在同時生產灰鐵件。導致檢驗無法掌握重點,造成了一定程度的漏檢,尤其在尺寸檢測方面還有待提高。
2、檢驗員在工作上對產品缺乏先見性,經驗不足,責任心還有待加強。發現產品問題應及時反饋,多於生產、技術溝通,爭取儘快提出改善措施解決問題。
3、自身對產品的認識不夠,檢驗技能薄弱。對再三出現的質量問題沒有找到其根本原因,對下的措施沒有形成閉環,導致類似問題一再發生。
展望20xx年的工作重點:
加強團隊建設及人員技能培訓,強抓過程控制與後道檢驗。加強員工的質量意識,培養員工的責任心,讓每位員工有主人翁意識,人人成為質管員,讓下道工序成為我們的客戶。認識自身的不足,學習借薦他人的經驗和成果。推行產品質量跟蹤卡,嚴格執行工藝要求,排除給產品帶來的隱患,杜絕不良品。
鑄造帶班長年終總結範文 篇2
剛剛過去的20xx年,我們鑄造廠在董事長的正確決策下,在、兩位廠長的正確領導下,高爐車間、燒結車間相繼投產後,我們先後戰勝了一系列困難,從投產後的上半年虧損,到下半年的盈利,取得了較好的成績,年生產生鐵4.8萬餘噸,實現銷售收入1.5億元。回顧過的一年,我們鑄造廠主要抓以下幾方面工作。
一、改變觀念,以盈利為出發點,走冶煉鋼鐵的路子。
20xx年3月份,燒結車間、高爐車間相繼投產,當時公司領導的思路是煉球鐵,滿足公司總部鑄造生產,由於投入成本高、技術不過關,產出少,一直虧損,上半年虧損近千萬元。6月份加上鋼鐵整體行業不景氣,大部分煉鐵廠停產、減產,我們鑄造廠也被迫停下來進行檢修。X廠長走馬上任後,建議走冶煉鋼鐵的路子,被公司領導採納後第二次開爐生產,我們利用氧化皮、鋼渣粉、鋁渣粉等便宜的原材料進行生產,產銷對路,僅下半年鑄造廠生產生鐵3.9萬噸,實現扭虧為盈。
二、堅持發展是硬道理,在困難中找信心,逆境中找突破,在公司的幫助下,戰勝重重困難。
20xx年3月,燒結、高爐兩車間相繼投產,當時缺少人員,調度主任先後從韓集周圍村莊找來大批工人。20xx年7月29日1#爐第二次開爐後,由於人員新、天氣熱,高爐車間一片混亂,爐前缺人,有時一個班只有3人幹活,鑄鐵機三個班,走了兩個班,形式十分嚴峻。在公司總部的大力支持下,從總部調來大批管理人員和工人支援,加上我們鑄造廠自身反思調整,通過爐前工、鑄鐵機工工資調整,更換鐵模,加強了噴漿管理,實行了小指標競賽,扭轉了被動局面,同時對管理不善的燒結承包者進行收回承包權,先後由、組織招工生產,招收近60名工人來廠幹活。9月份調紮實肯乾的進燒結,11月份在燒結主任、機長領導下,燒結車間實現了不外買燒結的良好局面。
三、全廠抓設備,重點看燒結,向設備管理要產量、要效益。
7月份,燒結車間自收回承包權以來,設備管理沒有得到很好的完善,一個月只能生產20天,停機率相當高。8月份,我們鑄造廠在全廠上下叫響了一句話:那就是全廠抓設備,重點看燒結。在副總的親自幫助下,建立車間點檢員,制定了設備項目修理工時定額,完善監督辦法,加強了車間班組班前會設備保養、潤滑教育,使設備管理工作上了一個台階,使原來的被動檢修變成了有目的的計畫檢修,設備停機率也比原來有了好的提高。燒結車間生產的燒結有了結餘,高爐車間設備維護管理也比以前有了進步。
四、積極學習外地先進經驗,開闊自己眼界,豐富自身經驗,努力推動整體管理水平上檔次。
剛剛過去的20xx年,我們鑄造廠由於是新建單位,管理人員的經驗不足,為使大家儘快適應自身工作崗位,提升管理水平,鑄造廠先後四次派員赴金華鋼鐵公司進行參觀學習,先後對燒結上料系統、皮帶管理系統、鋪底料管理、高爐鑄鐵冷卻系統、量化考核管理等一系列先進做法進行學習,並結合自己鑄造廠實際,有針對性的進行改進和完善。20xx年12月底,鑄造廠結合金華鋼廠量化做法,針對鑄造廠實際,制定了符合企業實際的量化考核辦法,有利地推動了鑄造廠管理水平上一個台階、上一個檔次。
五、著眼企業未來發展,搞好人才培養,大膽啟用人才,逐步建立一支高素質的技術管理隊伍。
20xx年7月中旬末,我們鑄造廠計畫第二次開爐,當時高爐第二次高爐十幾名員工(值班工長、爐前工、看水工)都是從一個地方來的,後因某件小事一塊離廠,使原來20日開爐的計畫成為泡影。通過總結教訓,X廠長同公司領導決心培養自己的技術管理隊伍。8、9月份我們從當地人員中選拔培養了高爐值班實習工長3名,燒結值班實習工長3名,到12月份中旬開始坐守值班室,即將成為獨立一面的新工長。為了企業發展,我們鑄造廠還不拘一格選拔人才,原是一名卷揚操作工,我們大膽啟用,讓其乾生產調度,在8月份最困難的時候,哪裡有困難,哪裡有他的身影,先後經歷了爐前、鑄鐵兩大困難階段。20xx年8月底,公司上馬精粉生產線,原燒結車間主任調往新項目,當燒結車間缺少主任時,我們將其派往。目前,他成績突出、工作紮實,從下至上都對其豎大拇指。
總結我們鑄造廠20xx年工作,我們有成績也有不足,主要不足之處有兩點:一是高爐車間爐子不順利,時好時壞,還沒有找到一條合適的爐子操作制度;二是焦炭供應質量差,在爐內起不到骨架作用,透氣性差,造成爐況不順。
面對即將開始的20xx年,我們鑄造廠在公司的領導下,進一步團結一心,解放思想,放開手腳,大幹快上,多創效益。20xx年按照董事長在元旦座談會上的講話精神,結合精粉線項目即將竣工投產和2#爐6月份投產運營的指導意見,20xx年鑄造廠1#爐計畫生產生鐵11萬噸,2#爐計畫生產生鐵7萬噸,精粉生產線計畫40萬噸精粉,力爭實現產值8億元。
20xx年,公司領導信心勃勃,制定的目標宏偉遠大,我們鑄造廠要實現全年計畫目標,主要採取以下幾個方面措施來保證。
一、解放思想,放開手腳,抓住市場機遇,大幹快上。
20xx年下半年以來,由於國家對河南、山西、河北等省份治理小鋼鐵廠力度加大,加上國家節能減排的開展,多地拉閘限電,治鋼鐵市場一直看好,面對即將到來的20xx年,搶抓市場機遇是關鍵,我們鑄造廠提出“高爐順行,燒結穩產”八字方針,通過群策群力,完善焦炭質量,開展有效的加廢鐵和找出符合自己特點的爐子操作制度,努力實現董事長提出的1#爐每月實現1萬噸的計畫目標。
二、推行量化考核、規範有效管理,推動整體管理水平上台階。
20xx年12月底,我們鑄造廠出台了鑄造廠量化考核試行辦法,通過了3月份試運行,完善好考核競爭機制,規範好現有工作,使之有計畫、有針對性、有效果的發展,讓班組長、值班工長、車間主任等管理人員管理水平、管理素質逐步提升。20xx年元月計畫對鑄造廠機修車間、設備科進行合併,組建機電設備科,減少工作扯皮環節,提高工作效率,把全廠設備管理向深處、細處有效推進。
三、堅持依法治廠,按律行政,建立制度下的和諧工廠。
20xx年12月底,我們鑄造廠專門對20xx年下發規章制度中的經濟處罰規定進行討論、修訂和完善。修訂後,鑄造廠經濟處罰管理規定彙編共十二部分65條,彙編的出台下發,減少了領導者處罰的隨意性,規範了各級管理人員的處罰行為,按彙編規定的辦,按制度上寫的處理。20xx年第一季度,我們鑄造廠將開展專項教育活動,讓每一位員工都清楚彙編的規定,都注意規範不良行為,積極開展好團結互助思想教育,處理好上下級同事關係,營造良好的企業發展氛圍,建立好制度下的和諧工廠。
四、貫徹多獎少罰的原則,內部挖潛,抓好人才培養,搞好班組建設,樹立企業新風貌。
充分調動員工積極性,向內部管理要效益,是我們鑄造廠20xx年的'工作重點。我們將繼續貫徹多獎少罰的原則,樹立正氣、正勁,唱響發展主旋律,同時在20xx年裡,抓好內部人才的培養和急缺人才的招聘工作,努力打造一支精兵強將隊伍。積極抓好班組建設,創建優秀班組、文明班組、安全生產班組,同公司總部一起在鑄造廠上下樹立起企業新的風貌。
新的一年,新的希望,我們鑄造廠在總結經驗教訓的基礎上,20xx年我們一定會走得更穩、更好。我們相信,在20xx里,一定會再創佳績,回報公司,奉獻社會。
鑄造帶班長年終總結範文 篇3
20xx年,是我們公司二次創業第二個五年計畫的第一年,是公司發展史上極不平凡的一年。這一年,我們遭遇的困難、經歷的風險、面對的危機最複雜、最棘手、最嚴峻,不但遇到了原材料漲價、人民幣升值、退稅率減少、電力緊張、政策調整,而且百年不遇的全球性金融海嘯引發的經濟危機,更是讓我們措手不及。雖然我們困難沒少遇到、危機多次應對,但是,從來沒有像現在這樣兇猛。儘管如此,我們發揚瑪鋼人不懼困難的品格,迎難而上,發揮優勢,積極應對,調整策略,控制住了複雜局面,經受住了嚴峻考驗。全年實現利潤仍然突破了3億元,自營出口突破了2億美元,達到了董事長說的“年年難過,年還要過,年年過的都不錯”的基本目標。
一、主要指標完成情況
(一)濟南玫德鑄造有限公司
1、產品產量。各類管件年計畫完成15萬噸,實際完成14.4萬噸,完成年計畫的95.99%,同比增長2.43%。
2、銷售收入。年計畫完成15億元,實際完成17.8億元,完成年計畫的118.67%,同比增長31.64%,其中,自營出口年計畫1.5億美元,實際完成2.01億美元,完成年計畫的133.74%,同比增長49.55%。
3、利稅。年計畫4億元,實際完成4.55億元,完成年計畫的113.82%,同比增長1.35%。
4、利潤。年計畫2億元,實際完成3.05億元,完成年計畫的152.56%,同比減少12.07%。
(二)濟南瑪鋼鋼管制造有限公司
1、產品產量。螺旋鋼管年計畫65000噸,實際完成69298噸,完成年計畫的106.6%,同比增長2.65%。
2、銷售收入。年計畫1.8億元,實際完成3.05億元,完成年計畫的169.4%,同比增長30.58%。
3、利稅。年計畫2600萬元,實際完成4927萬元,完成年計畫的189.5%,同比增長29.16%。
4、利潤。年計畫1700萬元,實際完成3800萬元,完成年計畫的223.53%,同比增長65.21%。
二、減利增利因素分析
(一)減利因素
1、原材料漲價增加投入。①原材料淨投入平均5385元/噸,比去年的4271元/噸,每噸增加1114元,全年共生產產量143981噸,增加投入16039萬元,占原材料投入的20.69%。②由於原材料漲價,外購半成品價格5891元/噸,比去年同期的4406元/噸,每噸增加1485元,全年共投入毛坯半成品33980噸,影響成本5046萬元,占半成品投入的25.21%。合計材料投入比去年同期增加21085萬元,占材料投入的21.61%,占銷售收入的11.85%。
2、工資及各項福利支出。全年噸工資1110元,比去年同期的1003元/噸,每噸增加107元,與去年同期對照增加支出合計1541萬元。
3、製造費用投入。全年噸製造費用467元,比去年同期的384元/噸,每噸增加83元,與去年同期對照增加支出合計1195萬元。
4、期間費用(營業費用、管理費用、財務費用)對照。全年噸費用平均575元,比去年同期的507元/噸,每噸增加68元,與去年同期對照增加支出合計979萬元。
5、出口退稅減少。出口產品退稅率由13%降至5%,降低了8%,與原退稅率對照,增加成本4738萬元。
6、人民幣升值對照。20xx年1-12月份人民幣兌美元匯率由7.3046降至6.8346,降幅6.88%,與去年同期對比,降幅達14.61%,20xx年全年與去年同期同口徑增加人民幣升值損失13346萬元,占收入的7.50%。
以上六項不利因素合計比去年同期增加投入42884萬元,占銷售收入的24.09%,占當期投入投本的29.51%。加上企業所得稅調整影響3967萬元,合計影響46851萬元。
(二)增利因素
1、增量增收。全年增加銷量7906噸,平均噸收入12152元,總計增加收入9607萬元,占總收入的5.39%。
2、增價增收。全年產品銷售價格12152元/噸,比去年同期的9743元/噸,平均每噸增加2409元,全年共銷售各類產品146484噸,合計增價增收33176萬元,占銷售收入的18.64%。
合計增加收入42783萬元,占銷售收入的24.04%。
(三)綜合分析
20xx年通過增產增收、增價增收共取得效益42783萬元,占銷售收入的24.04%,克服原材料漲價、人民幣升值、出口退稅率減少等不利因素增加投入46851萬元,占銷售收入的26.32%,兩項相抵後淨影響4068萬元。
(一)把握形勢,未雨綢繆,產銷平衡
根據年初原材料價格上漲勢不可擋、人民幣升值加快、出口退稅減少的不利形勢,我們認真調整了經營策略。