關於檔案管理制度 篇1
一、目的
護理部有關信息的儲存為護理臨床、教育、法律提供依據,以便有計畫地、系統地進行護理管理,達到最佳化管理的`效果,逐步達到計算機管理。
二、要求
檔案分類
(一)按年度分類:即按檔案的形成時間及處理日期所屬的年度分類。
(二)按檔案內容分類:護理檔案根據工作的範圍和性質分為三部分:護理行政工作檔案,護理業務工作檔案,護理人員業務技術檔案。
(三)護理行政工作檔案
1、護理管理制度、護理人員職責。
2、各類檔案:上級下達檔案及護理部的有關檔案。
3、各種會議記錄及查房記錄:護理部會議及護士長例會記錄,護理行政查房記錄,夜查房記錄。
4、向上級的請示、報告的存根、批覆等。
5、護理部年度計畫、總結,季度工作重點、小結評價。
(四)護理業務工作檔案
1、各級護理人員培訓檔案:護士外出學習、進修時間、內容、收穫、評語等。
2、護理質量控制資料:質量管理委員會會議記錄,全院護理查房、隨機檢查資料及匯總統計表和每月檢查記錄。
3、護理缺陷報告及鑑定處理檔案:護理過失登記。
4、教學檔案:在職教育規劃,各級護理人員培養計畫。
5、護理科研情況:論文撰寫、立項課題、科研成果等。
6、護理活動記錄:包括技術競賽、知識競賽、紀念“512”國際護士節情況、全院各級護理人員理論考試、技術操作考試情況。
7、護士長工作月報情況:包括護士長手冊、每月工作量、科室查房、講座等。
8、業務學習情況:包括教學的主講人、時間、地點、內容、參加人數、效果評價。
(五)護理人員業務技術檔案即分級管理檔案
一般指個人基本情況、職稱晉升、進修、學歷、獎勵、考核成績等。
關於檔案管理制度 篇2
1目的
為規範安全管理體系檔案的管理,對包括職業健康安全在內的管理體系運行中使用的各類檔案實施有效控制,以確保各過程、環節/場所使用的檔案具有統一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關的部門均使用有效的現行版本檔案,防止誤用作廢檔案。
對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據,在必要時實現可追溯性。
2範圍
本程式包含了檔案的編寫、審批、發放、使用、更改及作廢等子過程。規定了各過程負責人的職責,適用於各過程管理體系檔案的控制。
本程式包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用於公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。
3職責
各過程管理部門職責:
負責確定所管理的過程的檔案需求。
負責對所需的檔案進行策劃並安排專人編寫。
負責過程管理檔案的組織編制。
負責嚴格執行過程管理檔案的規定,並按規定的表格做好相應的記錄。
負責檔案更改內容等。
生產部職責:
負責管理手冊的編制。
負責體系的認證和日常維護管理工作。
各部門負責本部門各過程檔案的編制、評審和批准。
各部門負責本部門記錄的建立與管理。
4程式內容
確定檔案種類
為便於檔案管理,根據不同的管理方式將綜合管理體系檔案分為外來檔案、綜合管理體系檔案。
外來檔案:外來檔案系指國家、地方政府部門發布的法律、法規、條例和標準;上級部門下發的通知、要求、規定和辦法;相關方的期望和要求。
綜合管理體系檔案
a.方針、目標和指標;
b.實現方針、目標和指標的策劃;
c.控制各業務過程的程式、規定、指導書、表格。
資料和記錄
相關的資料包括但不限於:
a.各類分析/評價/統計數據;
b.特種設備及其附屬檔案的安全技術監察資料;c.建設項目可行性研究報告、HSE預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批覆意見;
d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄; e.專項風險評價、環境因素識別及環境影響評價報告;
f.化學危險品安全標籤、安全技術說明書、儲存、使用防護指南; g.危化品應建立一欄三卡
h.設施的'設計、運行技術資料;
i.供應商和承包商檔案;
j.作業許可證等;
k.其他資料。
提出檔案的編制和修改需求
公司所有人員都有提出編制和修改檔案的權利,但是必須向過程負責人提出申請。
過程負責人確定所管理的過程的檔案需求。指定編寫人
如需要編制或修改,對所需的檔案進行策劃並安排專人編寫。管理手冊由生產部負責編制;部門各過程管理類檔案由過程負責人負責組織編制;
進行編寫
按照體系檔案編寫的格式要求進行檔案編寫。檔案格式基本內容:
a.目的:明確編制本檔案要達到的目的
b.範圍:本檔案使用的範圍,包括活動範圍、職能範圍和管理範圍
c.定義:需要對使用人解釋的術語或辭彙
d.職責:本檔案中的主要職責劃分,包括本檔案的責任部門e.程式/規定內容:針對各項活動提出具體的要求、職責、時限f.相關檔案:編制本檔案所依據的檔案或引用的檔案g.相關記錄:本檔案涉及到的檔案、表格和記錄h.修改記錄:本檔案每次修改的主要概要的記錄
i.檔案概要/流程:規定類檔案的概要及程式檔案的流程圖檔案的編號按如下要求:
記錄編號
檔案層別號
檔案類別
公司代號jP
其中:序號為阿拉伯數字,如:01,02,03等;
檔案類別為:管理手冊用01標識,程式檔案用02標識,公司級管理性制度用03標識,部門自有的安全管理制度用部門拼音首字母組合標識,如生產部用QG標識。
例子:
檔案編號:jP-AQ-0201《法律法規標準規範管理程式》表格編號:編號jPL-AQ-0201/01,其中01表示對應程式的第一張記錄。
所有檔案必須有版本標識,如有檔案更新,版本隨之更新。
評審和審批
檔案評審。檔案由編制人在檔案原件編制人欄中簽字,交部門主管審核同意,再送交
相關部門主管審閱會簽,並由檔案批准人應對檔案進行仔細審核後,如果同意在批准欄簽字;如果不同意將檔案返回檔案編寫人,待修改完畢後再批准。
檔案審批許可權。
a.質量、環境、職業健康安全方針、總目標、管理手冊、管理評審計畫及報告、最高管理層職責、公司各部門的主要負責人職責由管理者代表審核,總經理批准。b.過程管理檔案由過程負責部門主管審核,安全生產負責人批准。
c.技術類工藝操作規程、工藝指標等、產品標準由技質部主管審批。d.各部門內部適用的檔案由本部門負責人批准。
發放控制
生產部發布綜合管理體系檔案,建立外發檔案清單,該清單內容包括:檔案名稱稱、編號、版本、發放日期、數量、發至、接收人等。該檔案清單在修改、增加/刪減檔案過程中應保持最新狀態。。
各過程負責人將所編寫的檔案經授權批准人批准後,將書面檔案及電子版檔案一同送交生產部,生產部保存檔案原件。
各部門需建立《檔案控制清單》,在發布/修改檔案的同時,檔案與檔案清單保持一致。
使用控制
生產部組織負責更新管理體系有關檔案,保證體系檔案始終保持最新有效狀態;每季度備份一次電子版檔案。
管理體系相關的檔案必須妥善保存;各部門負責保管本部門相關檔案;不得在檔案上亂塗畫改,不準私自外借,確保檔案的清晰、易於識別和檢索。
檔案更新
檔案更改時,由過程管理部門持原批准人批准的檔案、填寫《檔案更改通知單》,到辦公室登記備案後。同時更新《檔案控制清單》,生產部保存批准的檔案原件。同時各部門下發的綜合管理體系受控書面檔案應立即回收並更新,填寫《檔案與回收記錄》,防止作廢檔案非預期使用。
當檔案在實施過程中因組織結構、產品、工作流程、法律法規、標準等發生變化時,原檔案編寫單位負責組織對檔案進行評審。如果需要進行修改,由原檔案編寫單位負責提出
檔案更改申請後組織對檔案進行編寫並按原檔案的審批程式進行審批。
安全記錄管理
建立記錄清單
安環部制訂安全記錄台帳,使用統一表格。內容包括:記錄名稱、保管人、收集方法、保存年限、索引、介質、處置、類別等。安全記錄的使用
按規定的項目填寫,所有記錄應及時、真實,字跡整潔、清楚,不得隨意塗改,不能使用鉛筆填寫。收集
定期對安全記錄進行收集並整理記錄,放到指定的地點保存或交檔案室存檔。
儲存、保護
記錄可以是紙質或電子媒體,對於電子媒體形式的記錄,必須保證所保存的記錄不被非記錄人員或計算機病毒干擾,應留有備份。記錄保存要做到防潮、防火、防蛀蟲鼠害、防止丟失、防磁等,同時還要做好標識。
保存期限依據“安全記錄台帳”中保存的期限規定。處置
記錄保存人按照“安全記錄台帳”中規定的處置要求在保存期滿後進行處置,包括銷毀或歸檔。
5相關檔案
無
6相關記錄
AQ-0202/01檔案控制清單
AQ-0202/02檔案發放、回收記錄AQ-0202/03檔案更改通知單AQ-0202/04安全記錄台帳AQ-0202/05評審記錄檔案管理制度範文二:
為加強公司檔案業務管理,進一步提高檔案管理水平,保證檔案的系統性與完整性,完善檔案借閱手續,使公司檔案管理達到規範化、合理化、標準化,更好地為公司各項工作服務,結合實際情況,特制定本制度,具體內容如下:
1.檔案管理的範圍
本公司所有需要歸檔的檔案資料,包括:對公司在經營活動中形成的包括行政事務、企業管理、勞動人事、培訓教育、安全管理、後勤服務、外事工作等有保存價值的原始材料,在生產經營管理上形成的經營決策、計畫工作、統計工作、物資管理、產品銷售、財務管理、生產調度、設備工裝管理、能源管理等方面有保存價值的原始材料。
2.檔案的管理部門
公司綜合事務部為檔案管理的職能部門,負責公司各類檔案的管理工作。對公司各類檔案進行收集、整理和歸檔。各部門根據工作需要配備專職檔案管理人員,負責檔案進室前的收集、整理和保管工作。各部門的檔案管理人員應按照明確的歸檔時間和歸檔範圍,定期向檔案管理部門移交檔案,確因工作需要繼續使用的檔案資料,原件移交檔案室,使用部門留存複印件。
接收檔案必須認真驗收,並辦理交接手續,維護檔案的完整與安全,使檔案更好地為公司各項工作服務。
3.檔案的分類
在切實遵循《中國檔案分類法》前提下,根據公司實際情況,將所涉及的檔案劃分為十大類:行政管理、人事管理、財會檔案、生產經營管理、技術質量安全管理、基建檔案、外來檔案、聲像檔案、實物檔案、其他檔案。財會檔案是公司財務工作過程中形成的憑證、帳簿、報表等相關資料的收集、整理、歸檔。
實物檔案是公司各類活動中形成的如模型、樣品、贈品、證書、獎盃獎旗等實物。以上十類檔案中,每一大類檔案內容又要根據需要及實際情況分成若干小類進行管理。
4.歸檔要求
歸檔的檔案材料要完整、系統、準確。
歸檔的檔案材料必須是原件。如是傳真件等不易保存的檔案材料,應留複印件,並將複印件與原件一起存檔,並加以說明。
存檔的檔案、材料應按照自然形成、保持歷史聯繫的原則,並按立卷要求特徵及檔案內容進行科學分類、立卷和編目編號。
檔案名稱的填寫要注意內容準確,文字簡練通順,結構完整,必須揭示卷內檔案的內容和成份,並區分保管期限。卷內檔案應按問題或檔案形成的時間系統地排列,按順序編號,填寫“卷內目錄”。目錄各項必須填寫清楚,字跡工整、清晰,裝訂整齊。
檔案盒內檔案的排列:檔案袋內檔案應區分不同情況進行排列,密不可分的檔案依序排列在一起,即章程、批文在前,計畫、總結在後;正件在前,附屬檔案在後;印件在前,定稿在後;案件材料中結論性材料在前,依據性材料在後。其它檔案按檔案的重要程度或形成時間先後排列。
檔案歸檔份數:一般歸檔1份,重要的和經常使用的檔案歸檔2份或3份。對無保存價值和重份檔案,需要辦理銷毀手續。
歸檔時間:部門或責任人應於相關工作結束後立即將應立卷歸檔的檔案整理立卷,向公司檔案管理部門移交歸檔。
5.檔案的查閱和借閱
查閱檔案應填寫檔案查閱登記表,寫明查閱時間、查閱內容、查閱目的等。有關人員應在檔案室內查閱檔案資料,閱後及時歸還。
查閱檔案資料時一般不得對其進行複製。確有特殊情況必須複製的,應填寫檔案資料複製申請單,經所在部門經理簽署意見後方可複製。
原則上本公司內部工作人員因工作需要都可以借閱,但必須由所在部門出具借閱申請並由部門經理簽名認可。借出檔案時應注意檔案的密級要求以及借閱人的相關許可權。借閱檔案時應做到以下幾點:
借閱者不得自拿、自取、自放檔案,嚴禁擅自打開檔案櫃翻閱查找;
按規定辦理登記手續,定期歸還,確因工作需要不能按時返還的,網,需辦理續藉手續,否則按管理規定停止借閱;
要愛護檔案,不得丟失,並注意保密,不得擅自轉借他人;所借檔案不得隨意摺疊和拆散,嚴禁對檔案隨意更改、塗寫;借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由檔案管理員和借閱者當面核對清楚;
檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當事人責任;
調離本單位的工作人員,必須清理移交檔案檔案後方可辦理調離手續。
6.檔案的移交
檔案移交必須辦理移交手續,填寫移交清單,經移交人簽字,接收方核對簽收。
7.檔案的保管
要做好檔案的防火、防蟲、防盜、防塵、防陽光直射“五防”工作。檔案櫃所在辦公室嚴禁吸菸。檔案管理人員要定期對檔案進行安全檢查,發現問題要及時向領導報告,並採取補救措施。對於不易繼續保存的檔案資料,應及時予以複製;對於已破損的檔案資料應及時予以修復。為做好檔案的提供和利用工作,所有檔案資料均應按照其分類組卷,並按照其性質分為短期、長期、永久三類分別保管。
檔案管理人員要做好檔案資料的保密工作,檔案管理部門除外,其他各部門人員不得查閱與自己工作內容無關的檔案資料。
8.檔案的銷毀
公司對各類檔案每二年進行一次鑑定。對超過保管期並經鑑定無保留價值的檔案做出銷毀處理意見,報總經理批准後予以銷毀
管理制度
1.為規範機關及項目部文印管理,提高文印質量,根據有關規定,結合實際,制定本制度。
2.文印工作必須堅持“統一管理,分級負責”的原則,公司綜合事務部為本公司文印管理職能部門,主管公司處理工作,各部、室、項目辦及各項目部負責本部室各自的處理工作。
3.公司必須由公司綜合事務部統一收發、分辦、傳遞、督辦、繕印、用印、立卷、歸檔和銷毀。
4.公司行文程式規定如下:
根據檔案性質和內容,由相關職能部門承辦擬稿,部門負責人核稿簽字,如多部門聯合行文,必須由聯合行文的部門會簽後送公司綜合事務部審稿。屬行政序列檔案須經行政領導簽發,公司綜合事務部統一編排字號和登記後,並列印出來。相關職能部門原擬稿人校對後,再繕印、用印和封發,檔案底稿加蓋公章後由檔案室存檔。
5.各類的擬稿、修改和簽字必須使用鋼筆,不準使用元珠筆和鉛筆。經修改後的底稿,如果稿面較亂,必須由擬稿人或承辦部門清稿後交付簽發和列印。
6.上行文的呈辦,下行文的執行、檢查,均由擬文部門負責。
7.公司設立檔案室,統管各類檔案。實行檔案立卷歸檔制度。檔案管理人員負責並及時地對各類檔案進行分類、標引、立卷、存檔。
8.凡公司和各項目部在各項工作中辦理完畢的具有保存價值的各種檔案材料,均應及時交檔案室統一歸檔。
9.嚴格履行檔案閱辦手續。凡需借閱、傳閱檔案,均須及時簽字、登記。檔案管理人員須敦促限期歸還。
10.外單位人員需查閱本公司案卷,必須持介紹信。查閱一般性案卷,由綜合事務部部長審批;查閱重要和重要資料須經公司總經理審批。
11.歸檔和資料的複印或複製,必須經分管領導審批,並要在檔案管理人員的監督下完成複印或複製工作。
12.嚴格保密制度,嚴守國家機密。凡屬機密檔案,承辦部門或個人不得擅自帶出分散保存,一律交檔案室集中保管。密級檔案未經上級批准,不允許複製。根據上級機關的要求和安排,人員應按時上交標密檔案。
13.有關的具體處理辦法,按《處理辦法》執行。
文檔管理制度
1.目的
為加強公司的檔案管理,安全有效地保管和利用檔案,特制定制度如下:
檔案管理包括公司所有的文檔、技術、設備、財務和人事等文本、圖表和聲像等不同形式的資料。
本公司所有職工有保護義務。
2.行文條例
公司行文由發文部門擬辦後呈部門負責人核稿,一般情況下報總經理簽發,最後送至綜合事務部列印發文。
公司收發各類檔案,根據檔案性質,報總經理批示辦理,並及時做好檔案的登記、歸檔工作。
公司領導不在時由指定的負責人負責各類行政性檔案的簽發、批示。
3.管理
工作人員在工作中形成的各種材料應及時移交至本部門,集中管理,個人不得據為己有。
各部門的工程技術資料一般按年定期匯總移交至綜合事務部管理,綜合事務部根據檔案資料性質,定期匯總存檔。
公司舉辦重大活動應通知檔案管理人員參加,收集活動中的材料,集中管理。
財務資料由財務人員按規定管理。
各種資料應建立電子文檔,實行電子化檔案管理。
銷毀檔案必須經過總經理認可,才可以銷毀。禁止管理人員擅自銷毀。
禁止個人將公司檔案及複印件送他人或出賣。第4/5頁
公司對保密檔案,落實專人妥善保管。
綜合事務部應嚴格按檔案性質、類別、保存年限來處理檔案,意見先報公司總經理。
4.責任
有下列行為者,將根據公司有關規定和國家法規,給予責任行為人行政、經濟處罰,情節嚴重的,給予解聘直至追究法律責任。擅自塗改檔案。
未按規定辦理檔案登記,擅自拿走檔案。
未按規定向他人提供檔案。
損毀、丟失屬於公司所有的檔案。
檔案管理人員玩忽職守,造成檔案損失。
關於檔案管理制度 篇3
為進一步加強檔案管理工作,夯實檔案工作基礎,切實提高檔案管理水平,有效地保護和利用檔案,根據《幹部人事檔案工作條例》,現制定管理辦法如下:
本辦法適用於我縣機關事業單位副科級以下的管理人員、專業技術人員和工勤人員的檔案管理工作,實行單位一把手負責制,選配政治素質好、作風正派的專門工作人員(以下簡稱人事幹部)負責本單位檔案的收集、整理、保管、接交和利用工作,並保證人員相對穩定。
檔案工作應遵循五大原則,即黨管幹部、黨管人才,依規依法、全面從嚴,分級負責、集中管理,真實準確、完整規範,方便利用、安全保密。
各單位人事幹部主要負責本單位檔案材料的收集、整理、移交和保管保密工作,負責本單位檔案的查(借)閱等檔案利用工作,負責接交的檔案材料真實準確,完整規範,堅決杜絕非專職人員辦理檔案相關事宜。
一、檔案內容
檔案材料主要涉及幹部職工工作及學習過程中形成的供組織考察的各類資料,包括十大類:一是履歷類材料,二是自傳和思想類材料,三是考核鑑定,四是學歷學位、職稱、論文、培訓,五是政審、審計類,六是黨、團材料,七是表彰獎勵材料,八是處分材料,九是工資、任免、招工、入伍、考察、職級並行、出國(境)審批,十是報到(派譴)證、計生材料。
二、檔案管理
檔案管理包括檔案材料的收集、鑑別、整理和接交。
收集檔案材料時應確保收集材料屬歸檔範圍,確保收集材料填寫規範、真實完整。具體要求:①檔案材料應當為原件;②檔案材料載體使用國際標準A4型(長297毫米,寬210毫米)公文用紙,用黑色的中性筆填寫(或列印);③屬成套材料的,必須頭尾完整。
經鑑別,符合歸檔範圍的材料自材料形成之日起一個月內按要求履行移交手續送交檔案室。自檔案下發之日起,未及時移交的檔案材料,檔案室不再接收。
三、檔案利用
檔案利用主要包括查(借)閱、複製和摘錄等。嚴禁拍攝複印檔案內容,因工作需要取證的,經審查批准後方可複印。
查(借)閱檔案一般要求2名以上共產黨員按程式申請,
由檔案室根據規定,確定是否提供和提供什麼材料。嚴禁個人查(借)閱本人及其直系親屬的檔案。檔案一般不外借。確因工作需要外借的,由借閱單位履行審批手續,限期歸還,不得轉借。
查檔(含複製、摘錄)程式:查閱單位填寫《查閱檔案審批表》,經單位和主管單位負責人同意後,報檔案室分管領導審批,人事幹部持本人二代身份證及審批後的《查閱檔案審批表》到檔案室辦理。不得憑藉調查證明材料介紹信查檔。
臨猗縣人力資源和社會保障局
20__年7月11日
關於檔案管理制度 篇4
1.為加強設備管理,落實工作責任,及時消除設備缺陷(異常),以保證公司生產安全穩定長周期進行,特制定本制度。
2.設備缺陷(異常)分類
1)重大設備缺陷(異常)
指生產主流程重要設備運行中出現故障,影響生產正常進行,威脅生產安全,需立即組織檢修或局部停車,系統停車搶修的。
2)一般設備缺陷(異常)
指生產裝置運行不正常,存在故障,但不很嚴重,短期內不至影響安全生產,可以限時處理的。
3)微小設備缺陷(異常)
指生產裝置運行中存在跑冒滴漏等小缺陷,暫不影響生產,且不致發展擴大,通常所在崗位可自行處理解決的。
3.維護檢修工作的責任範圍和工作程式按有關規定執行。
4.設備缺陷(異常)反饋表
1)設備缺陷(異常)反饋表在生產崗位現場保存,作為缺陷(異常)信息反饋過程責任記錄。
2)此表由崗位班長填寫。按缺陷的處理範圍、程度,由檢修工和各級責任人員簽署意見。
3)此表具體格式見附頁。
5.設備缺陷(異常)信息反饋程式
1)當班崗位員工或其它人員在巡檢等過程中,發現生產裝置存在缺陷或異常,應向裝置所屬崗位的當班班長反映,經確認後,視缺陷(異常)的分類,填寫設備缺陷(異常)反饋表,自行消除解決或通知有關領導。
2)中夜班及節假日,設備缺陷(異常)反饋表當班班長填寫後,向值班領導匯報,由值班領導統籌指揮。
3)若設備缺陷(異常)的消除在技術、材料、方案及生產系統退出等有困難,則按各自職責向相關專業工程師或主任工程師,由各對口專業及時配合解決。
6.設備缺陷(異常)消除後的確認
1)檢修部門對有缺陷的設備實施檢修後,應在反饋表“實際修理情況”欄填寫並署名。
2)設備所屬崗位在反饋表該欄填寫驗收意見並署名,同時將處理結果記入設備缺陷台賬。
3)生產部定期對硬設備缺陷(異常)信息反饋處理過程的各個環節進行檢查,對延誤、推諉的責任者提出考核意見。
關於檔案管理制度 篇5
管理處業主檔案管理程式
一.目的
規範客戶檔案的管理工作。
二.適用範圍
適用於管理處業主檔案的動態管理。
三.職責
1.物業部主管負責監控業主檔案保管與跟蹤工作。
2.行政接待人員負責依照本規程具體實施業主檔案的保管與跟蹤。
四.程式要點
1.業主檔案內容。
1)經業主簽署的《業主公約》。
2)經業主簽署後的《消防安全責任書》。
3)《業主家庭情況登記表》。
4)《鑰匙領用登記表》。
5)《業主證領用登記表》。
6)《業主入住驗房表》。
7)《裝修申請審批表》、簽署後的《裝修施工承諾表》、《裝修安全責任書》、相關圖紙及裝修施工隊資料。
8)《違章處理通知單》及處理結果資料。
9)業主的有關證件複印件。
10)業主產權確認登記(產權證書)。
11)其他應保存的資料。
2.檔案盒(夾)的製作。
1)根據檔案盒(夾)的規格準備相應的檔案標貼紙。
2)在檔案標貼紙上的`列印出標準黑一號字型的檔案類別名稱,其格式一般是由組織機構、名稱組成,如:-×.×-s.w-業主檔案:表示物業管理公司管理處物業部管理的業主檔案。
3)將製作好的檔案標貼紙貼在檔案盒(夾)左側立面距頂部3cm位置上,並排列在檔案櫃中。
3.業主檔案袋的製作。
1)準備適量的26cm×34cm左右尺寸的檔案袋。
2)將寫有'棟號、樓層號、房號'的標貼紙貼在檔案袋封面上。
4.將業主的有關資料存放在相應的檔案袋內。
5.將各業主的檔案袋按棟號、樓層號、房間號的先後順序排列在檔案盒(夾)內。
6.按檔案盒(夾)內的各業主的檔案排列順序將檔案有關內容登記在《業主檔案目錄》內,內容包括:序號、檔案編號、業主姓名、入住時間、檔案頁數、備註等欄目。
7.業主檔案的跟蹤。
1)當發生下列情況變化時,行政接待人員應將變化情況記錄在業主檔案中:
a)通訊電話聯絡方式發生變化時;
b)業主發生更替時。
2)業主檔案跟蹤管理,由行政接待人員每季度進行一次家庭情況的普查,對拖欠管理費、水電費和其他服務費一個月以上的業主,行政接待人員應至少每隔15天對業主的聯繫方式跟蹤一次。
3)對產權發生變更的業主,管理處應及時為新業主建立'業主檔案',同時對原業主的檔案另置保管,保管期三年。
8.業主檔案屬絕密檔案,特殊情況如需查閱須報管理處經理批准,經物業部檔案行政接待人員辦理登記手續後方可查閱。
9.業主檔案應永久保存。
10.具備電腦辦公系統的可以將各業主資料輸入電腦進行管理。
11.本規程執行情況作業物業部檔案行政接待人員績效考評的依據之一。
12.檔案收集齊全完整,組卷合理,做到類別清楚,排列存放有序,便於檢索;
13.檔案無蟲蛀、霉變、破損、遺失;
14.借閱檔案要經過批准,並做好記錄。
關於檔案管理制度 篇6
近日,國家檔案局局長李明華簽署國家檔案局第十三號令,公布《機關檔案管理規定》(以下簡稱《規定》),自20__年1月1日起施行。
《規定》的頒布實施,是國家檔案局在新形勢下推動機關檔案工作的一項重大舉措。《規定》是以中辦、國辦《關於加強和改進新形勢下檔案工作的意見》為指導,以《中華人民共和國檔案法》《機關檔案工作條例》等法律法規為依據制定的。全文共7章70條,第一章“總則”,明確了《規定》制定的目的和依據,機關檔案定義,機關檔案工作的意義、體制和管理原則;第二章“機構和人員”,明確了機關檔案工作機構、人員的要求,確定了機關檔案工作的基本任務;第三章“基礎設施”,明確了機關應設定的各類檔案用房及基礎設施設備要求;第四章“管理要求”,明確了機關檔案的門類和管理要求,提出了檔案從形成到移交整個管理流程的各項要求;第五章“信息化建設”,明確了機關檔案信息化工作管理要求,對傳統載體檔案數位化和電子檔案的管理做出了詳細規定;第六章“獎勵與處罰”,明確了應予獎懲的各類情形;第七章“附則”,對解釋權、施行日期等加以規定。
《規定》具有3個顯著特點。一是普適性。將適用範圍確定為各級黨和國家機關、人民團體,事業單位、社會團體可參照執行。《規定》對機關檔案管理工作提出的要求,充分考慮了不同層級機關客觀條件的差異,特別對縣級或檔案形成數量較少的機關明確了基本要求。二是實用性。《規定》梳理借鑑數十個機關檔案工作參照的標準規範,對機關檔案門類劃分,檔案形成收集、整理歸檔、保管保護、鑑定銷毀、開發利用、統計移交等做出詳細規定,具備較強的實用性和操作性。三是創新性。《規定》特別關注近年來機關檔案工作出現的新情況、新問題,提出了新形勢下機關檔案工作的任務和要求,明確了機關檔案工作監督指導的原則和方式,提出了建立檔案工作協調機制和工作網路,確定了檔案工作各類業務用房需求,加強了機關檔案信息化工作等,為機關檔案工作轉型升級提供了依據。
國家檔案局希望各地區各部門認真學習,抓好貫徹落實。國家檔案局將繼續組織宣貫活動,不斷加強監督指導,採取有效措施引導提升各地區各部門機關檔案管理水平。
關於檔案管理制度 篇7
一、為規範公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本制度。
二、歸檔範圍
公司的規劃、年度計畫、統計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委託書、協定、契約、項目方案、通知等具有參考價值的檔案資料。
三、公司的檔案管理由總經理辦公室檔案室檔案管理員負責。
四、檔案管理員的職責:保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。
五、資料的收集與整理
1、公司的歸檔資料實行"季度歸檔"及"年度歸檔"制度,即:每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。
2、在檔案資料歸檔期,由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經理應積極配合與支持。
3、凡應該及時歸檔的資料,由檔案管理員負責及時歸檔。
4、各部門專用的收、發檔案資料,按檔案的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的檔案必須把原件放入檔案室。
5、檔案管理員根據公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。
六、資料的分類與歸檔
1、公司檔案資料的分類依據《文書立卷歸檔管理制度》的有關規定執行。
2、公司檔案資料的歸檔每年一次,屬於平時立卷歸檔的不在此規定範圍內。
七、檔案的借閱
1、總經理、副總經理、總監、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續。
2、因工作需要,公司的其他人員需借閱非密級檔案時,由部門經理辦理《借閱檔案申請表》送總經理辦公室主任核批。
3、公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別,絕密級檔案禁止調閱,機密級檔案只能在檔案室閱覽,不準外借;秘密級檔案經審批可以借閱,但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或分管副總經理批准。總經理因公外出時可委託副總經理或總經理辦公室主任審批,具體按委託書的內容執行。
4、檔案借閱者必須做到:
①愛護檔案,保持整潔,嚴禁塗改。
②注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。
八、檔案的銷毀
1、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。
2、當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經理辦公室主任審核經總經理批准後執行。
3、凡屬於密級的檔案資料必須由總經理批准方可銷毀;一般的檔案資料,由總經理辦公室主任批准後方可銷毀。
4、經批准銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批准的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記並歸檔。登記表永久保存。
5、在銷毀公司檔案資料時,必須由總經理或分管副總經理或總經理辦公室主任指定專人監督銷毀。
第6篇:公司員工檔案管理制度
1、員工原始檔案是指員工的正式人事資料。凡本企業錄用的具有本市城鎮戶口的員工,其原始資料由本企業調入、保管。
2、凡本企業錄用的具有城鎮常住戶口的員工,自簽訂勞動契約試用期滿後,按本企業調檔要求,將本人檔案調至人資行政部。因特殊情況不能再指定期限內完成調檔手續的,本人須向人資行政部提交詳細的書面說明材料,未經批准不調檔者或逾期未調檔者企業有權與期解除勞動契約。
3、原始人事檔案資料的驗收、補充、鑑別、歸檔和保管由人資行政部負責辦理。
4、查閱原始人事檔案管理規定:
(1)查閱員工原始人事檔案前必須填寫《查閱員工人事檔案申請單》,經主管領導審批後,由人資行政部統一辦理,其它任何部門無權查閱員工原始檔案。
(2)查閱員工原始人事檔案所獲資料,由人資行政部統一保存或使用後統一銷毀。
(3)員工存檔卡由人資行政部負責統一保管,員工離職辦理完畢各種手續後,退回本人或由人資行政部負責辦理原始檔案調出手續。
(4)非本企業人員查閱原始檔案,原則上不予辦理,政府職能部門如查閱員工原始人事的檔案,按原始人事檔案查閱審批程式,人資行政部協調辦理。
(5)員工在本企業工作期間,如有些情況需存入其原始人事檔案中,需填寫《員工原始人事檔案補充資料申請表》,經主管領導審批後,由人資行政部辦理。
5、員工業績、培訓檔案:
員工業績、培訓檔案是自員工上崗之日起建立的檔案資料,包括員工的身份證、學歷證書等相關證件的複印件,員工在工作期間的各種培訓及對員工評價、考核等。
(1)人資行政部負責員工的培訓、業績檔案的整理歸檔及日常管理。
(2)員工培訓、業績檔案實行分級管理。部門主管級以上的員工檔案單由人資行政部部長或其指定負責人進行日常管理。主管級以下(不含主管級)培訓、業績檔由人事文員管理。
(3)部門部長可以調閱本部門員工的培訓、業績檔案。
(4)員工培訓、業績檔案按國家有關檔案管理規定記入員工的人事檔案。
(5)員工離職後,員工的培訓、業績檔案由人資行政部留存作為備查。
關於檔案管理制度 篇8
第一章總則
第一條財務檔案是公司一切商事經營活動在財務核算管理的最終歸集。是一個公司檔案管理的核心。財務檔案保存是否完整直接關係到公司長遠的經濟利益能否得以保全。財務檔案的完整也是公司主要相關負責人最重要的經濟法律責任之一。
第二條為了加強公司財務檔案管理和財務監督,確保公司的合法利益,根據《中華人民共和國財務檔案管理辦法》,結合公司的具體情況,特制定本辦法。
第三條在公司內使用、取得和保管檔案的部門和個人,必須遵守本制度。
第二章會計檔案
第四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表以及其他會計核算的資料,它是記錄和反映經濟業務的重要歷史資料和證據。
第五條會計檔案和範圍
會計檔案的範圍指會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四個部分。
(一)會計憑證
會計憑證是記錄經濟業務,明確經濟責任的書面證明。它包括自製原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款餘額調節表等。
(二)會計賬簿、
會計賬簿是一定格式、相互聯結的賬頁組成,以會計憑證為依據,全面、連續、系統地記錄各項經濟業務的簿籍。它包括按會計科目設定的總分類賬、各類明細分類賬、現金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助記備查簿等。
(三)會計報表
會計報表是反映企業財務狀況和經營成果的總結性書面檔案,有主要財務反映指標快報,月、季度會計報表、中期會計報表、年度會計報表。包括資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附表、附註、財務情況說明書等。
(四)其他會計核算資料
其他會計核算資料屬於經濟業務範疇,與會計核算、會計監督緊密相關的,由財務部門負責辦理的有關數據資料。如:經濟契約、財務數據統計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數據資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等。會計電算化存貯在磁碟上的會計數據、程式檔案及其他會計資料均應視同會計檔案管理。
第三章會計檔案的裝訂和保管
第六條會計檔案的整理立卷會計年度終了後,對會計資料進行整理立卷。會計檔案的整理採用的辦法是:分類標準統一、檔案形成統一、管理要求統一,並分門別類按各卷順序編號。
(一)分類標準統一。將財務會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他。
(二)檔案形成統一。案冊封面、檔案卡夾、存放櫃和存放序列統一。
(三)管理要求統一。建立財務資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字分類立卷,其他零星資料按年度排序彙編裝訂成冊。
第七條會計檔案的裝訂會計檔案的裝訂主要包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他文字資料的裝訂。會計憑證的裝訂,一般每月裝訂一次。裝訂好的憑證按年分月妥善保管。
第八條會計憑證裝訂前的準備工作:
(一)分類整理,按順序排列,檢查日數、編號是否齊全;
(二)按憑證匯總日期歸集(加按上、中、下旬匯總歸集)確定裝訂成冊的本數;
(三)摘除憑證內的金屬物(如訂書釘、大頭針、回形針),對大的張頁或附屬檔案要摺疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數字完整;
(四)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發現缺號要查明原因。再檢查附屬檔案有否漏缺,領料單、入庫單、工資、獎金髮放單是否隨附齊全;
(五)記賬憑證上有關人員(如財務主管、覆核、記賬、制單等)的印章是否齊全。
第九條會計憑證裝訂時的要求:
(一)裝訂儘可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附屬檔案保持儘可能大的顯露面,以便於事後查閱。
(二)憑證外面要加封面,封面紙用尚好的牛皮紙印製,封面規格略大於所附記賬憑證;
(三)裝訂憑證厚度一般為3厘米,裝訂牢固,美觀大方。
第十條會計憑證裝訂後的注意事項:
(一)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數、會計主管人員和裝訂人員簽章;
(二)在封面上編好卷號,會計憑證裝訂成冊後,裝入會計憑證檔案盒以便妥善保護。按編號順序入櫃,並要在顯露處標明憑證種類編號,以便於調閱。
第十一條會計賬簿和裝訂。各種會計賬簿年度結賬後,除跨年使用的賬簿外,其他賬簿應按時整理立卷。基本要求是:
(一)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數核對各個賬戶口是否相符,賬頁數是否齊全,序號排列是否連續;然後按會計賬簿封面、賬簿啟用表、賬戶目錄、該賬簿按頁數順序排列的賬頁、會計賬簿裝訂封底的順序裝訂。
(二)活頁賬簿裝訂要求。
1多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數量金額式活頁賬等應分別裝訂,應按同類業務、同類賬頁裝訂在一起,並按會計科目編號順序依次排頁。
2在賬本的封面上填寫好賬目的種類,編好卷號,會計主管人員和裝訂人(經辦人)簽章
3計算機列印的賬頁應在左側留出裝訂線,不得以列印紙原有道孔穿線裝訂。
第十二條賬簿裝訂後的其也要求。
1會計賬簿應該牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、加空白紙的現象。
2會計賬簿的封面要嚴密,封面處要加蓋有關印章。
3封面應齊全、平整,並註明所屬年度及賬簿名稱、編號,編號為一年一編,編號順序為總賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、分類明細賬等。
4會計賬簿按保管期限分別編制卷號,如現金日記賬全年按順序編制卷號;總賬、各類明細賬、輔助賬全年按順序編制卷號。
第十三條會計報表的裝訂。會計報表編制完成及時報送後。
(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數,上邊和左邊對齊壓平,防止折角,如果損壞部位修補後完整無缺地裝訂;
(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底;
(三)按保管期限編制卷號。
第十四條會計檔案的保管
當年會計檔案,在會計年度終了後,可暫由財務部門保管二年,期滿之後原則上應由財務部門編制清冊移交本單位的檔案部門保管。財務會計部門在將會計檔案移交檔案管理部門時,應按下列程式進行:
(一)開列清冊,填寫交接清單;
(二)在賬簿使用日期欄填寫移交日期;
(三)交接人員按移交清冊和交接清單項目核查無誤後簽章。
第十五條會計檔案的保管要求。
(1)會計檔案室應選擇在乾燥防水的地方,並遠離易燃品堆放地,周圍應備有防火器材。
(2)會計檔案應放在專用的鐵皮檔案櫃裡,按順序碼放整齊,以便查找。
(3)會計檔案室內應經常用消毒藥劑噴灑,經常保持清潔衛生,以防蟲蛀、防鼠咬。
(4)會計檔案室保持通風透光,並有適當的空間、通道和查閱的地方,以利查閱,並防止潮濕;
(5)設定歸檔登記簿、檔案目錄登記簿、檔案借閱記簿,嚴防毀壞損失、散失和泄密;
(6)會計電算化檔案保管要注意防盜、防磁等安全措施。
第四章會計檔案的借閱
第十六條會計檔案的借閱
(一)會計檔案為本單位所利用,原則上不得借出,有特殊需要須經單位領導、財務負責人員批准。
(二)外部借閱會計檔案時,應持有單位正式介紹信,經會計主管人員或單位領導人批准後,方可辦理借閱手續;單位內部人員借閱手續。借閱人應認真填寫檔案借閱登記簿,將借閱人姓名、單位、日期、數量、內容、歸期等情況登記清楚。
(三)本單位人員需要檔案資料,在登記報批後由檔案管理人員陪同翻閱或者複印。
(四)借閱會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標記、拆散原卷冊,也不得塗改抽換、攜帶外出或複製原件(如有特殊情況,須經領導批准後方能攜帶外出或複製原件)。
第五章會計檔案的保管
第十七條會計檔案的保管期限。各種會計檔案的保管期限,按其特點可分為永久性和定期性兩類。
(一)凡是在立檔單位會計核算中形成的,記述和反映會計核算的,對工作總結、查考和研究經濟活動具有長遠利用價值的會計檔案,應永久保存。
(二)定期保管期限分別為3年、5年、10年、15年、20年和25年等種類。會計檔案的保管期限,從會計年度終了後的第一天算起。為了全面反映會計檔案情況,立檔部門應設定會計檔案備查表及時記載會計檔案的保存數、借閱數和歸檔數,做到心中有數、不出差錯。會計檔案的保管期限,從會計年度終了後的第一天算起。
(三)檔案保管期限
⑴原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年
⑵銀行存款餘額調節表和銀行對賬單5年
⑶日記賬15年其中:現金和銀行存款日記賬25年
⑷明細賬、總賬、輔助賬15年
⑸固定資產報廢清理後固定資產卡片及清單保管5年
⑹主要財務指標報表(包括文字分析)3年
⑺月、季度會計報表(包括文字分析)5年
⑻年度會計報表(包括文字分析)永久
⑼會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
⑽主要財務會計檔案、契約、協定永久
第六章會計檔案的銷毀
第十八條會計檔案保管期滿,需要銷毀時由檔案部門提出銷毀意見,會同財務部門共同鑑定、編造會計檔案銷毀清冊,經公司領導審查,報請上級主管單位批准後方可予以銷毀。
第十九條會計檔案保管期滿,但其中未了結的債權債務的原始憑證,應單獨抽出,另行立卷,由檔案部門保管到結清債權債務時為止;建設單位在建設期間的會計檔案,不得銷毀。
第二十條銷毀檔案前,應按會計檔案銷毀清冊所列的項目逐一清查核對;各單位銷毀會計檔案時應由檔案部門和財會部門共同派員監銷,會計檔案銷毀後經辦人在“銷毀清冊”上籤章,註明“已銷毀”字樣和銷毀日期,以示負責,同時將監銷情況寫出書面報告一式兩份,一份報本單位領導,一份歸入檔案備查。
關於檔案管理制度 篇9
物業公司員工培訓檔案管理
員工培訓是一項繁雜、艱巨、長期的工作,這就要求我們負責培訓工作的各級幹部員工,必須認真負責地做好員工培訓檔案的歸檔和管理工作。
1.0由各部門(各子公司、各管理處)建立員工個人《員工培訓檔案》(表格or-004),將該員工參加的所有培訓,按《員工培訓簽到表》(表格or-005)所列內容,詳細填寫,作為員工晉升、調薪、年度考評的`條件之一。
2.0除非該員工離職(或被辭退、除名),否則該員工的培訓檔案將長期保存,並隨該員工在本公司內部工作單位的調動而調轉。
3.0無論那一種類培訓,從培訓申請到考核結束,各部門(各子公司、各管理處)培訓負責人每次都應認真做好培訓記錄,按規要求填寫相應記錄表格,在培訓結束後歸檔備查。
4.0培訓記錄至少保存一年(員工個人員工培訓檔案除外)。
5.0教育培訓部負責建立各部門(各子公司、各管理處)負責人的培訓檔案。
關於檔案管理制度 篇10
為加強局機關檔案的科學管理,根據《檔案法》和《機關檔案業務建設規範》,特制訂本制度。
一、凡機關工作活動中形成的具有保存價值的檔案材料(包括黨、政、工、團以及人事、保衛、財會等工作中形成的檔案材料),均由辦公室進行整理、立卷,並定期向檔案部門歸檔。
二、各科室應當建立、健全科技檔案材料的形成、積累、整理和歸檔制度,將所形成的科技檔案材料加以系統整理,填寫保管期限,註明密級,由機關負責人審查後,及時歸檔。
三、接收的檔案,應符合下列要求
1、應歸檔的檔案材料齊全、完整;
2、檔案和電報按其內容的聯繫,合併整理、立卷;
3、歸檔的檔案材料保持它們之間的歷史聯繫,區分保存價值,分類整理、立卷,案卷標題簡明確切,便於保管和利用。
四、建立檔案的統計制度,對檔案的收進、移出、保管、利用等情況進行統計,並按照規定向檔案業務管理機關報送檔案工作基本情況統計表。
五、定期對已超過保管期限的檔案進行鑑定。鑑定檔案必須在機關辦公室主任的主持下,由檔案部門和有關業務部門組成鑑定小組共同進行。鑑定工作結束後,應提出工作報告,對確無保存價值的檔案進行登記造冊,經局分管領導批准後銷毀。
六、機關銷毀檔案,應指定兩人負責監銷,防止檔案遺失和泄密。監銷人要在銷毀清冊上籤字。
七、檔案庫房應該堅固,做到有防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫等設施。管理人員要定期檢查檔案保管狀況,發現問題及時報告。
八、建立檔案借閱制度,根據檔案的機密程式,確定不同的利用範圍,規定不同的審批手續。
九、檔案保管人員調動工作時,應在離職前辦好交接手續。
十、必須貫徹執行黨和國家的保密、保衛制度,確保檔案和檔案機密的安全。
十一、檔案材料形成後的第2年3月份向市檔案局移交檔案,交接雙方根據移交目錄清點核對,並履行簽字手續。
關於檔案管理制度 篇11
檔案工作人員要有高度責任心。在檔案管理工作中,嚴格遵守以下制度:
一、檔案歸檔制度
為了將本單位檔案完整齊全地收集、保管起來,建立起內容豐富、結構合理的館、室藏結構,更好地為單位業務工作和其他工作服務,制定本制度。
(一)歸檔範圍
凡是反映本單位工作或業務活動以及其他具有查考利用價值的各種門類、各種載體的檔案材料,均屬歸檔之範圍。
1、上級機關制發的屬於本單位主管業務並需執行的檔案,普發的非主管業務但需執行的法規性檔案,上級召開的需貫徹執行的會議主要檔案以及上級領導針對本單位的重要講話、指示等。
2、本單位黨、政、工、團、人事、財會、保衛、基建和業務(經濟)、科技等工作以及各內部機構形成的有查考、利用價值的檔案材料。
3、同級單位和非隸屬單位制發需要執行,業務或工作聯繫密切以及檢查本單位工作制發或形成的主要檔案。
4、直屬下級單位報送的重要的工作計畫、總結、請示、幹部任免、典型材料、統計報表和法規性備案檔案材料。
5、本單位重要活動,重大事件以及專門業務形成的文字材料、照片、音像等。
6、單位和個人其他有重要保存價值的檔案、資料、圖書、實物等。
(二)歸檔時間
需要歸檔的檔案材料,一般按年度進行整理、歸檔。即須在當年上半年內,將上一年度本單位形成的以及其他屬於歸檔範圍的各種載體的檔案、材料,按照規定,收集齊全,整理立卷,再由檔案人員進行規範整理和實行集中保管。
對於專業方面的專門檔案、特殊載體的檔案如基建檔案等,可以適當延長收集歸檔時間,但也要在辦理完畢後及時收集、整理、歸檔。
(三)檔的基本要求
1、歸檔進室的檔案材料須齊全、完整、準確,即每年需歸檔的檔案材料種類、份數以及每份檔案頁數等,不得殘缺不齊。
2、歸檔進室的檔案材料應系統、條理、規範,即符合檔案的.自然形成規律,保管期限區分準確、分類科學、組卷合理,卷內檔案排列有序、條理清楚。
3、歸檔進室的案卷技術加工符合要求,即案卷封面填寫內容齊全準確,格式規範,統一列印;案卷裝訂整齊美觀,案卷排列及編號符合規定。
4、機關單位發文應普遍建立“兩套制”;機關、團體、企事業單位及撤銷單位的檔案都要按照國家規定,定期向區檔案館移交。
二、檔案保管制度
檔案是黨和國家的寶貴財富,為維護檔案的完整與安全,制定本制度。
(一)根據保存檔案的數量,必須設定使用的專門檔案庫房、檔案櫃和檔案用具。庫房要堅固、安全、適用,並有防盜、防塵、防高溫、防火、防潮、防強光、防鼠、防蟲等設施。
(二)注重採用科學的現代化的檔案保管,利用高技術手段、管理方法和設施設備,上等級和有條件的應配備去濕機、空調和微機等現代化設備,努力延長檔案的使用壽命,保證檔案的安全保存和更好利用。
(三)接收檔案必須認真驗收,並辦理交接手續,對接收和移出的檔案要及時登記和統計,並進行規範化整理,保證檔案完整、系統。
(四)做好檔案庫房管理工作,保證庫房內檔案櫃架和檔案排放、編號合理有序,便於保管和利用,嚴禁吸菸和存放易燃、易爆物品及其它雜物。
(五)保證庫房內溫濕度符合國家規定的標準(溫度14-24℃,濕度45-65%)。
(六)對保管的檔案要每年進行一次小檢查,年終進行一次大檢查,發現蟲蛀、霉變、損壞、丟失檔案等現象要及時報告領導,並積極採取措施予以處理。
(七)要定期對庫藏檔案進行清點核對,做到帳務相符,對損壞和模糊不清的檔案要及時搶救和修復。
三、檔案保密制度
做好檔案保密工作,是每個檔案工作者的神聖職責,為確保黨和國家的安全,制定本制度。
(一)檔案工作人員要努力學習馬列主義、毛澤東思想,學習黨的方針政策,增強黨性觀念,在政治上與黨中央保持高度一致。
(二)嚴格遵守《檔案法》和《保密法》的規定,做好檔案的安全、保衛、保密工作,做到不該說的不說,不該記的不記,不在任何地方和任何人面前談論檔案中涉及黨和國家機密的有關內容。
(三)嚴格執行檔案的查(借)閱制度,對不符合正當手續的利用者,不查檔不借檔。檔案人員不經領導批准,不允許擅自為自己的親戚朋友提供檔案資料。
(四)工作人員不準私自將檔案帶出館、室外,不準帶領非本館、室工作人員入庫房。
(五)工作人員閱卷要堅持隨用隨提,下班時應及時入庫,未使用完畢的,可暫入櫃或抽屜,嚴禁堆放在桌面上。
(六)對違犯本制度者,視情節輕重給予相應的批評教育和行政處分;構成失泄密罪的,依法追究刑事責任。
四、檔案資料查(借)閱制度
檔案利用服務是檔案工作的根本目的,為了做好檔案利用服務工作,充分發揮檔案的作用,同時確保檔案的安全,防止檔案的泄密和損壞,制定本制度。
(一)查檔案人員須持本單位介紹信,註明查檔人身份,查檔範圍和目的,方予接待;利用已開放的檔案,持身份證即可。
(二)查閱機密檔案和重要檔案,必須經主要領導批准後,方可查閱。
(三)檔案資料一般不予借出館、室外使用,如特殊情況非借出不可,需按規定辦理借閱手續,借出的檔案不得超過三天,逾期需要重新辦理借閱手續。
(四)查閱人員必須填寫《檔案借閱登記表》,利用檔案後,均應填寫和效果記錄。
(五)查閱檔案的人員,要愛護檔案,不準擅自摘錄、拍照、複製和互相轉閱,不準圈劃、塗改、撕頁和拆卷,對損壞檔案者,要追究其責任。
(六)查檔者取證檔案須經批准後,方可複製(手抄、打字、複印、拍照等),經核對無誤後,蓋章生效。
(七)查檔人員要嚴格遵守本館、室的規章制度,館、室內禁止吸菸,在閱覽室閱卷時不準喝水,以免損壞檔案,不準大聲喧譁,影響他人閱覽;要注意閱覽室內衛生,愛護公共財物。
(八)利用檔案者要按規定交納檔案保護費、複製費和取證費。
(九)檔案工作人員要端正工作態度,積極為利用者服務,嚴格執行各項檔案利用制度,做好檔案的監護工作,確保檔案的完整與安全。
第一條 為加強公司行政事務管理,理順公司內部關係,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規定。
第二條 公文承辦部門或承辦人員應保證經辦檔案的系統完整。結案後及時交專職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的檔案材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
第三條 凡本公司繕印發出的公文一律由辦公室統一收集管理。
第四條 檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。
第五條 歸檔範圍:
1、公司的規劃、年度計畫、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委任書、協定、契約、項目方案等具有參考價值的檔案材料。
2、本公司的請示與上級機關的批覆以及對外的正式發文與有關單位來往的文書。
3、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
第六條 檔案的借閱與索取:
1、借閱檔案要認真填寫《借閱檔案登記薄》。
2、借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁塗改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和複製,凡屬密級檔案,必須由總經理批准方可摘錄和複製,一般內部檔原因總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
3、歸還檔案時,檔案管理人員要嚴格檢查,如發現遺失、污損、或隨意塗改情況的,要追究借閱者責任,並及時報告公司主管領導。
第七條 檔案的銷毀:
1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2、若按規定需要銷毀時,必須編制《檔案銷毀清冊》,屬密級檔案須經總經理批准後方可銷毀,一般內部檔案,須經公司辦公室主任批准核對清楚後方可銷毀。
3、經批准銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監督銷毀。
1、檔案管理在校長、副校長的領導下,由辦公室具體抓好檔案建設工作。
2、檔案管理人員要認真學習有關檔案管理的法律法規,學習並熟悉檔案管理。
3、檔案管理人員要嚴守有關檔案機密,確保檔案工作的嚴密性。
4、檔案管理人員要堅守工作崗位,按時登記和整理相關資料歸檔,確保來件及時收存、及時歸類。
5、學籍檔案、“兩基”檔案、教師業務檔案、行政檔案等按習水縣教育局關於檔案管理的相關要求,制定管理措施,分門別類地完善工作,特別是加強教師業務檔案的完善工作,確保學校檔案能真實、客觀地記載教職工的工作情況。
6、學校檔案分門別類專櫃管理,劃撥一定資金添置檔案設施,力求各類檔案放置有序、查找方便、管理順當。
7、每學期期末是整理和完善檔案的終結時間,各部門、各處、要認真收集開展工作的相關文字資料、圖片、表冊等整理,移交辦公室存檔。
8、檔案管理人員必須熟悉檔案的建設情況,對外調檔案做到:“取一件、記一件、還一件、裝一件”,並負責追回外調時間較長的檔案,保證檔案不流失。
1、公司各物業項目的檔案資料規定由物業管理公司主管(包括代理主管)負責監督保管,由文員專職檔案存檔、註記工作。
2、有關物業管理公司驗收檔案、圖則、業主及住戶資料、管理制度、契約及附屬檔案設備設施及保養制度、財務報告、員工人事資料等檔案要求集中存檔,檔案櫃要求上鎖,未經主管許可,他人不得動用。
3、物業管理公司檔案資料必須按公司規定要求存檔,做到圖有袋、文有夾,報告類檔案編目錄索引,檔案類檔案有存檔檔案清單及編號目錄。
4、物業管理公司檔案目錄及存檔檔案清單每季度上報公司備案。
5、物業管理公司檔案在歷任主管調職、任職時應向公司或接任者辦理移交手續、經確認後方可離任。
6、物業管理公司檔案日常需經常使用部分應複印備份,原件存放在檔案中不得隨意使用。
7、因工作需要借閱、複印專管部分檔案資料的,需經主管書面確認,如有違反的作泄密處理。
8、公司將定期巡查上述規定所提及之要求落實情況,對不符要求的保管責任人將作適當處分。
9、物業管理公司檔案資料因保管不當而導致遺失、泄密的,對物業管理公司有重大影響及損害物業管理公司公司利益的,公司將視情節輕重追究當事人責任,並保留追究其法律責任的權利。
關於檔案管理制度 篇12
一、檔案管理機構及其職責
1、公司檔案管理由技術質量部指派專人負責,各部門應指定人員兼職檔案資料管理工作。
2、各部門的檔案管理人員應負責收集、整理、保管本部門的檔案資料和移送相關資料到技術質量部。
二、歸檔制度
1、凡是反映公司開發、經營、企業管理等技術資料、報告等,具有查考利用價值的檔案資料均屬歸檔範圍。
2、凡屬歸檔範圍的檔案資料,均實行集中統一管理,任何人不得擅自留存。
3、歸檔的檔案資料,原則上必須是原件,原件用於報批不能歸檔或下屬機構須保留的,保存人必須到技術質量部登記,技術質量部保存複印件。
4、以下檔案資料應統一由人事行政部歸檔管理:
(1)公司業務活動中收到的檔案、函件承辦後均要及時歸檔;
(2)一切以公司名義發出的檔案、函件等要留底稿及正文歸檔備查。
(3)經領導批示傳閱的重要檔案,必須隨文將領導批示和傳閱人員簽字表格一併存檔;
(4)上報和外發檔案有上級來文的,要將上級來文一併附後歸檔。
(5)業務活動中的.有關請示報告及公司領導批覆,涉及人力資源問題或屬付款性質的,由技術質量部和財務部予以相應處理後,由經辦人整理後,移交人事行政部;
(6)其它重要報告,在企業資料歸檔範圍內的,連同有關資料由經辦人整理後移交技術質量部。
(7)由公司對外簽訂的經濟契約,均保留兩份原件,技術質量部、財務部各存一份。特殊情況只有一份原件時,技術質量部保存原件,財務部保存複印件並註明原件存放處。
(8)公司名義的收文、發文等文書、文檔資料由技術質量部歸檔。
1、以下檔案資料應統一由各部門歸檔管理:
(1)各部門之間日常收文、發文由各部門自行保管。
(2)各種傳真函件,由收、發函部門保存。
三、檔案保管制度
1、技術質量部及各部門應有存放檔案的專門檔案櫃,並具備防火、防潮、防蟲等安全條件。
2、所有歸檔資料要分類進行登記。
3、檔案管理人員要熟悉所負責的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規律。
4、根據有關規定及公司實際情況,確定檔案保管期限。每年年終據此進行整理、銷毀。
(1)技術資料、契約協定保管期限暫定為10年,有明確規定的,從其規定;
(2)文檔性資料,保管5年;
(3)其它資料銷毀時報批執行。
1、嚴格遵守檔案安全保密制度,做好檔案流失的防護工作。
2、檔案管理人員要定時檢查檔案專櫃,核對件數,發現異常或被盜、丟失等情況,及時向公司領導反映,妥善處理。
3、凡公司工作人員調離工作崗位前必須做好資料移交工作,方可辦理調動手續。
四、檔案借閱制度
1、檔案屬於公司機密檔案,未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批准不得借閱任何資料。
2、借閱由部門保管的檔案、材料,須經檔案所屬部門負責人批准。借閱技術質量部統一保管的檔案、材料須經技術質量部經理批准;借閱重要密件,必須經副總經理或總經理批准後,方可借閱。
3、借閱檔案,必須履行登記、簽收手續。
4、借出檔案材料的時間不得超過兩周,必要時可以續借。過期由檔案管理人員催還。需要長期借出的,須經技術質量部審核並報副總經理或總經理批准。
5、調閱或借閱檔案者必須妥善保管檔案,不得任意轉借或摘抄、複印、不得拆卸、損污檔案,歸還時保證檔案材料完整無損。否則,追究當事人責任。
6、借出檔案資料,因保管不慎丟失時,要及時追查,並報告技術質量部及時予以處理。
7、發生檔案損壞、丟失事件後,如系人為造成,公司將根據情況嚴重程度及所帶來的後果,追究有關人員的責任,依據公司《獎懲條例》予以相應的處罰。
關於檔案管理制度 篇13
a.檔案資料的形成與歸檔
1]資料的形成:
各部工作中形成的具有保存價值的檔案資料都必須歸檔;
b.資料的歸檔:
1]檔案資料的歸檔範圍
①物業管理
●清潔衛生管理
●綠化管理
●值班記錄
●樓宇巡檢記錄
②其他資料
2]歸檔要求
①歸檔的檔案資料在紙張、格式上符合公司要求,禁止使用原子筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。
②歸檔的檔案材料要完整、系統、準確、真實。
③歸檔的檔案必須是原件。
④保管歸檔檔案資料之間的歷史聯繫,並進行科學分類、立卷和編目編號。檔
案目錄應編制總目錄、案卷目錄、卷內目錄。
⑤案卷題名應確切反映卷內檔案的內容,並區分保管期限。
⑥所有檔案資料必須及時歸檔。
3]每月底進行一次庫藏檔案清理,核對和保管質量的檢查工作,做到帳物相符。對破損或變質檔案,要及時修補和複製。
4]檔案的接收、轉移、外借必須履行登記手續,借出檔案須在規定時間內歸還。
c.檔案借閱
1]公司員工都應重視保護檔案,並按閱檔批准許可權辦理手續後借閱有關檔案。
2]文書檔案只閱不借。
3]所借檔案不得隨意摺疊和拆散,嚴禁對檔案隨意更改、塗寫。
4]服從管理人員的管理,在借閱範圍內借閱,保密檔案不供查閱。
5]借出與歸還檔案時,應辦理清點、簽名登記手續,由檔案管理人員和借閱者當面核對清楚。
6]檔案如有丟失、損壞或機密材料泄密,須立即寫出書面報告,按情節追究當事人的法律和行政責任。
7]調離公司的人員必須清理移交,歸還借閱檔案及該歸檔的資料,方可辦理調離手續。
d.檔案管理人員職責
1]忠於職守,嚴格遵守公司檔案管理制度及本細則,積極開展工作。
2]負責收集、接收本公司各業務、管理等檔案資料,做好職守、補充、配套、保管和提供查閱。
3]及時立卷歸檔,編制總目錄,卷內目錄,編排入檔。要熟悉管理的檔案,協助查閱檢索。
4]熟練掌握計算機資料庫軟體系統的`操作和運用。
5]妥善管理檔案,嚴格執行檔案供閱制度,建立借閱登記,對供出資料按期催還。
6]定期清理,由次年初進行全部檔案的清理核對。核對後將公司所有檔案集中存放、保管。
7]嚴守機密,確保檔案安全;完成領導交辦的其它工作。
e.公司內外檔案檔案管理:
1]公司內部的各種檔案應按照部門進行分開存檔。
2]公司對外部相關單位的檔案應與公司內部檔案分開,每個單位都應有一個獨立的檔案。
3]所有存入檔案應按照日期先後進行存檔,並做好檔案目錄,以便查找。
4]相關檔案存放一年後,應統一放進檔案袋封存,以便日後複查。
f.檔案銷毀
1]如有任何檔案無需繼續存放,需做銷毀處理,不可隨意亂丟。
2]保密檔案(如租戶檔案等)應使用碎紙機處理,如是普通檔案且檔案較多,應撕毀後處理。
3]所有存檔的檔案均應定期進行檢查,以避免檔案受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現。
關於檔案管理制度 篇14
一、歸檔範圍
1、醫院與有關單位簽訂的契約、協定書等相關法律檔案及各類審批檔案(契約、工程的審批)。
2、重要的會議紀要,醫院的管理委員會、各委員會的討論決議。
3、醫院與上級單位的交流檔案,包括向上級單位的遞交材料以及上級單位的批覆檔案。
4、醫院的醫技人員及醫療輔助人員的任免決議、獎勵以及相關的處分檔案。
5、醫院的`年終總結、各類重要會議的報告性檔案。
6、醫院重大事跡的照片、音頻影像材料等電子數據。
7、醫院人事資料、各職工入職信息、身份信息、相關資質證書。
8、醫院各項論文雜誌、學術、科教資料。
9、醫院的各項材料,包括但不限於醫療機構許可證、稅務登記證、營業執照。
10、醫院的患者病歷、手術記錄、會診記錄等相關醫療類記錄。
二、歸檔時間
1、各科室於每個星期對檔案進行分類、總結、按統一歸檔要求整理立卷。
2、每月最後一日為檔案總結歸類時間,各科室需要將已歸納好的檔案材料統一交於各檔案管理人員處。
3、1月為總歸檔時間,各檔案管理人員需要對全年檔案匯總、梳理、排序、分類,並向醫院辦公室上交統一的檔案匯總報告。
三、歸檔條件
1、歸檔材料如無其他特殊情況則必須是原件。歸檔材料如有電子材料需要一併存檔。(電子材料應統一歸檔名稱)
2、各科室的歸檔材料必須保證材料乾淨整潔無污染,書寫規範,不能隨意塗改、添加與歸檔材料不相關的內容。
3、契約、協定類檔案應符合醫院關於契約、協定的簽訂標準,需要加蓋公章的原件,如契約內容有修改,應註明修改內容,並經承辦人簽字入檔。
3.1、醫院的單次付款(收款)金額在1000元以上的醫療材料、機器設備(產品)採購(銷售)業務,均須以書面形式簽訂契約:;
3.2、契約承辦部門對經辦的契約,經審查具備以下條件的,方可辦理簽約手續。
⑴所經辦契約必須先經由法務部門審核,並經院長簽字確認方可簽約;
⑵依據契約性質確定契約類別,正確使用契約示範本本。
3.3、契約的保管:
⑴各類契約,醫院至少保留兩份原件。醫院辦公室一份,科室負責人一份,如科室需額外保留原件,應在契約簽訂時明確規定份數(此項不包含勞動契約)。
⑵契約的實施進度由經辦人督促,並保證醫院方於約定契約期內完成相關義務。
4、照片、音頻影像等電子數據材料需要統一拷貝、並編排資料夾,拷貝份數為兩份,其中一份為母版,不提供任何人使用,另一份可供日常使用。
四、檔案歸檔處
1、醫療類(即患者病歷、手術記錄等)檔案統一交由病案室存儲。
2、非醫療類(採購、行銷、行政等)檔案統一交由辦公室檔案管理處。
3、醫院的影像資料等宣傳資料由宣傳部管理。
4、醫院的人事材料、職工信息由人力資源部管理。
5、醫院的醫生資質證書由醫務部管理,護士資質證書由護理部管理。
五、檔案借閱
1、院內各部門人員需要借用檔案,須在醫院各總檔案負責人員處進行借用登記,如醫療類的需要找病案室檔案負責人、非醫療類找辦公室檔案負責人,以此類推。
2、各部門人員需要借出檔案時,必須出示由各部門負責人簽字的《檔案借出單》(可參考附屬檔案1)。借出檔案時必須保證檔案不污染、不破損。嚴禁在借閱出的檔案上增改、填劃、圈寫。
3、查、借閱者不得私自泄露檔案內容。
4、檔案歸還時,檔案管理人員必須要核實驗收,保證借出的檔案無缺失、無損害、無修改方可入檔。
六、歸檔責任
1、各科室必須保證檔案的完整性、準確性,不得私自塗改、偽造。
2、各部門負責人應承擔起管理檔案並督促各部門下屬員工及時製作檔案、跟進檔案的義務。
3、任何員工都不得因私用而對檔案進行留用、複製、拍攝。
七、檔案庫存
1、檔案入庫必須要辦理交接,所有檔案必須要經各總檔案管理人員統一核對,確定檔案內容無瑕疵、質量無破損、無缺失後,所在部門負責的經辦人員在《檔案入庫登記表》(可參考附屬檔案2)上籤字。
2、所有檔案按專業類項進行保管,做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學化,編號科學規範、標誌明顯、查找方便。(編號可參考附屬檔案3)
八、檔案保密
1、檔案管理人員須嚴格保管檔案,不得跟無關人員討論檔案內容,不允許無關人員隨意翻看檔案。
2、檔案管理人員應嚴格遵守檔案接收登記制,保證一案一登,不漏登,不錯登,不亂登。
3、檔案櫃鑰匙必須由專人保管,未經允許不得交由他人保管、不得私自配備鑰匙。
4、不得將醫院檔案隨意帶出檔案管理處,若因工作原因需要攜帶檔案資料,攜帶檔案員工須做好保密工作。
九、本制度自20xx年7月1日起執行x醫院
20xx年6月2日
關於檔案管理制度 篇15
第一章總則
第一條為加強公司檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,特制訂本制度。
第二條本制度所稱的檔案是指過去和現在的企業各級部門及員工從事生產、經營、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦碟片、聲像、膠捲、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
第三條重要原始檔案遵循“雙人雙控,共同管理”原則,由總經辦統一管理。
第二章檔案歸檔
第四條歸檔範圍
通用管理:證書、部門職責、崗位職責、手冊、註冊申報資料等。工程基建:設計檔案、圖紙、會議記錄、招投標檔案、造價、工程管理、工程驗收、工程報批資料等。
契約:原輔料採購、設備採購、工程基建、技術轉移、委託契約、設計契約、其他契約。
設備檔案:公用系統、物料、倉庫等輔助設備;生產部設備、工程部設備、Qc部設備等。
員工培訓:培訓計畫、總結、內部培訓記錄、外部培訓報告等。計量:化測類、力質類、溫濕度類、壓力類、熱工類、長度類、計時類、流量類等,設備內部校驗記錄歸於設備檔案中。
產品檔案:產品批件、包裝設計、技術轉移資料、產品工藝規程及空白批記錄、質量標準、留樣觀察和產品穩定性試驗資料、產品質量回顧、變更情況、產品藥檢所檢驗報告、產品重大質量事故資料等。
檢驗方法:原料、輔料、中間產品、待包裝產品、成品、包裝材料等。記錄:除批記錄以外的所有記錄。包括輔助記錄、出入庫單、銷毀記錄、盤存表、溫濕度記錄、物料請驗單等;
批記錄:批生產記錄、批檢驗記錄、批監控記錄、批包裝記錄等。標準操作規程。
驗證檔案:驗證主計畫、廠房及公用系統、生產設備驗證、Qc設備驗證、工程部設備驗證、方法驗證、工藝驗證、清潔驗證等。
行政類檔案:
行政法規性檔案。包括上級頒發、需要企業執行的,或由企業發行的各種標準、規章規程等;
各類。本企業對外的正式發文與相關機構來往的批覆;
各類證照、證書。包括章程、法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、土地證、房產證、商標註冊證書、企業和產品獲得的各類榮譽牌匾和證書等;人事任命、勞動糾紛等;
各類固定資產資料。包括車輛所有原始證照、辦公設備、儀器設備說明書、保修卡等;
所有加蓋公章的檔案複印件;
在企業文化建設和社會活動中直接形成的有保存價值的各種文字、聲像光碟等形式的歷史記錄。
第五條歸檔時間
各類證照、批件、商標、契約、協定等原始檔案和加蓋公章的檔案複印件須於檔案產生的24小時內到檔案室辦理歸檔手續;設備檔案、產品檔案、質量標準、檢驗方法、標準操作規程隨時產生隨時歸檔;
員工培訓類資料按月歸檔,於每月25日之後次月5日之前到檔案室辦理歸檔手續;
計量類資料按半年歸檔,於每年5月25日之後6月5日之前、11月25日之後12月5日之前到檔案室辦理歸檔手續;
供應商檔案按年度歸檔,於每年1月25日之後2月5日之前將上一年的
資料到檔案室辦理歸檔手續;手續;
驗證檔案隨時產生隨時歸檔,驗證主計畫按年度歸檔,於每年月25記錄檔案。輔助記錄半年歸檔一次,其他記錄每年歸檔一次;批記錄檔案按月歸檔,於每月25日之後次月5日之前到檔案室辦理歸檔
日之後2月5日之前到檔案室辦理歸檔手續;其他檔案每周一集中歸檔一次。
未按要求及時歸檔而造成損失的,由當事人承擔全部責任,並根據情節
輕重予以相應處理。
第六條歸檔份數
原件全部歸檔,並註明份數、出處。
使用頻繁的檔案,各使用部門應複印留存自用。
第七條歸檔要求
由檔案室和各部門指派一名專人負責歸檔事宜。對已經破損或模糊的檔案必須先修復再歸檔。檔案必須通過系統整理後再歸檔。
檔案須經歸檔部門主管或部門以上領導簽字確認後方可歸檔。
第八條歸檔手續
各類檔案歸檔時,歸檔部門應填寫《檔案歸檔單》一式二份,由歸檔部門負責人和總經辦負責人審批,歸檔部門和檔案室各留存一份,以備查考。由檔案員填寫《檔案歸檔登記薄》,歸檔人和檔案員共同簽字確認。
第三章檔案的收集與整理
第九條檔案的收集
由各部門指派專人,每周一對其本部門需要歸檔的檔案進行收集,並進行分類、排列、編目後移交檔案室。
由檔案管理人員定期到各部門對零散的檔案進行收集,再進行系統的、
全面的整理。
收集時要保證檔案的質量。如不完整,需進行進一步的收集,對收集不全的檔案,要做好記錄。
第十條檔案的`整理
檔案採用按類別分類的方式,做到層次分明,便於保管和利用。檔案嚴格按照分類、排列、組卷、編目的整理步驟進行系統、全面的整理,並做電子目錄方便日後檢索。檔案編號由英文字母及阿拉伯數字組成,具體說明如下:
7、8、9位代表流水號001~999。、6位為檔案櫃號。、4位為二級分類的編號。、2位為一級分類的英文縮寫。
第四章檔案建檔
第十一條分類梳理
歸檔的資料,由檔案員分類、編號,於檔案歸檔的當天入庫,並建立《檔案明細台賬》。第十二條檔案專用章
所有歸檔的複印件及歸檔原件產生的複印件,每頁紙加蓋藍色檔案專用章,加蓋檔案專用章的複印件視同原件使用,檔案專用章置於檔案室,由檔案員保管。第十三條檔案編號章檔案盒中每份檔案右上角加蓋紅色編號章,編號手寫,檔案編號章置於檔案室,由檔案員保管,對已歸檔編號檔案做出的任何調整須登記備查。第十四條檢索目錄
所有歸檔檔案,由檔案員建立對應關係的電子版檢索目錄,並定期核對。
第十五條電子備份
重要資料的原件須通過掃描等方式建立電子備份,各歸檔資料如有電子版的也應一併建檔備份。
第五章檔案使用和歸還
第十六條檔案使用
檔案複印:由使用人填寫《檔案複印登記薄》,一般性檔案經部門負責人批准,重要檔案同時報分管副總批准,由檔案員複印、提供。
借出已加蓋檔案專用章的複印件:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批准,最長不超過十個工作日,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准;十日後仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續。
借閱原始檔案:由使用人填寫《檔案借閱登記薄》,經部門負責人批准,於檔案室指定的地點查閱,不得帶離檔案室,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准。
借出原始檔案:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批准,最長不超過五個工作日,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准,總經辦會簽;五個工作日後仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續;原件借出後不再歸還的,須經分管副總、總經理批准,總經辦會簽,檔案室保留複印件備查;
外單位借出檔案時,由使用人填寫《檔案借出登記薄》,須經總經理批准後方可使用。
按規定審批,由當事人和檔案員在相應登記薄上登記並簽字確認方可使用檔案;違者一經發現,對檔案員處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失的,由檔案員全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
第十七條檔案歸還
檔案使用者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自塗改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借出的各類檔案檔案在歸還時,經檢查無誤後,應在《檔案借出登記薄》登記,並由使用人和檔案員分別簽字確認。
發生損壞、丟失的,對使用人處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失
的,由使用人全部承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
檔案歸還時內容發生變更的,使用人應及時知會檔案員進行更新,以保持檔案的準確性。
第十八條檔案保管與檢查
公司各類應歸檔檔案應集中於檔案室管理,任何部門和個人不得私自保存,更不得擅自銷毀或據為己有,造成損失的,由當事人全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
每月底,總經辦負責人將對檔案室的資料進行抽查;每三個月與檔案員共同對檔案室的所有資料進行一次徹查,並填寫《檔案清查記錄》。
檔案管理應賬實相符。檔案損毀或丟失的,由檔案員全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
第六章檔案保管期限和銷毀
第二十條檔案的銷毀
對需要進行銷毀處理的檔案,由檔案室填寫《檔案銷毀申請表》,並製作
《檔案銷毀清冊》,包括:本單位和卷宗的簡短的歷史情況、銷毀檔案所屬年代、保管期限及其數量和詳細內容、鑑定的情況和銷毀的理由等內容的書面報告,經相關部門負責人和總經理審核簽字同意後,方可銷毀。
由檔案員進行檔案銷毀,QA和檔案歸檔部門各指派一人進行監銷,檔案
銷毀須協同保衛部門共同處理。
檔案銷毀時檔案員要在銷毀清冊上“銷毀情況”一欄註明“已銷毀”字
樣和日期,監銷人員要在銷毀清冊上籤字確認。
關於檔案管理制度 篇16
第一章 總則
第一條 為加強公司檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,特制訂本制度。
第二條 本制度所稱的檔案是指過去和現在的企業各級部門及員工從事生產、經營、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦碟片、聲像、膠捲、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
第三條 重要原始檔案遵循“雙人雙控,共同管理”原則,由總經辦統一管理。
第二章 檔案歸檔
第四條 歸檔範圍
(一)
(二) 通用管理:證書、部門職責、崗位職責、手冊、註冊申報資料等。 工程基建:設計檔案、圖紙、會議記錄、招投標檔案、造價、工程管理 (變更、進度控制、質量控制)、工程驗收、工程報批資料等。
(三) 契約:原輔料採購、設備採購、工程基建、技術轉移、委託契約、設計 契約、其他契約。
(四) 設備檔案:公用系統、物料、倉庫等輔助設備;生產部設備、工程部設 備、QC部設備等。
(五)
(六) 員工培訓:培訓計畫、總結、內部培訓記錄、外部培訓報告等。 計量:化測類、力質類、溫濕度類、壓力類、熱工類、長度類、計時類、 流量類等,設備內部校驗記錄歸於設備檔案中。
(七) 產品檔案:產品批件、包裝設計、技術轉移資料、產品工藝規程及空白 批記錄、質量標準、留樣觀察和產品穩定性試驗資料、產品質量回顧、變更情況、產品藥檢所檢驗報告(含送檢或抽檢)、產品重大質量事故資料等。
(八)
(九)
(十) 檢驗方法:原料、輔料、中間產品、待包裝產品、成品、包裝材料等。 (十一) 記錄:除批記錄以外的所有記錄。包括輔助記錄、出入庫單、銷毀記錄、 盤存表、溫濕度記錄、物料請驗單等;
(十二) 批記錄:批生產記錄、批檢驗記錄、批監控記錄、批包裝記錄等。 (十三) 標準操作規程。
(十四) 驗證檔案:驗證主計畫、廠房及公用系統、生產設備驗證、QC設備驗證、 工程部設備驗證、方法驗證、工藝驗證、清潔驗證等。
(十五) 行政類檔案:
行政法規性檔案。包括上級頒發、需要企業執行的,或由企業發行的各種標 準、規章規程等;
各類公文。本企業對外的正式發文與相關機構來往的批覆;
各類證照、證書。包括章程、法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、 土地證、房產證、商標註冊證書、企業和產品獲得的各類榮譽牌匾和證書等; 人事任命、勞動糾紛等;
各類固定資產資料。包括車輛所有原始證照、辦公設備、儀器設備說明書、 保修卡等;
所有加蓋公章的檔案複印件;
在企業文化建設和社會活動中直接形成的有保存價值的各種文字、聲像光碟 等形式的歷史記錄。
第五條 歸檔時間
(一) 各類證照、批件、商標、契約、協定等原始檔案和加蓋公章的檔案複印 件須於檔案產生的24小時(一個工作日)內到檔案室辦理歸檔手續;
(二) 設備檔案、產品檔案、質量標準、檢驗方法、標準操作規程隨時產生隨 時歸檔;
(三) 員工培訓類資料按月歸檔,於每月25日之後次月5日之前到檔案室辦理 歸檔手續;
(四) 計量類資料按半年歸檔,於每年5月25日之後6月5日之前、11月25 日之後12月5日之前到檔案室辦理歸檔手續;
(五) 供應商檔案按年度歸檔,於每年1月25日之後2月5日之前將上一年的
資料到檔案室辦理歸檔手續; (六) (七) 手續; (八)
驗證檔案隨時產生隨時歸檔,驗證主計畫按年度歸檔,於每年1月25 記錄檔案。輔助記錄半年歸檔一次,其他記錄每年歸檔一次;
批記錄檔案按月歸檔,於每月25日之後次月5日之前到檔案室辦理歸檔
日之後2月5日之前到檔案室辦理歸檔手續; (九) (十)
其他檔案每周一集中歸檔一次。
未按要求及時歸檔而造成損失的,由當事人承擔全部責任,並根據情節
輕重予以相應處理。
第六條 歸檔份數 (一) (二)
原件全部歸檔,並註明份數、出處。
使用頻繁的檔案,各使用部門應複印留存自用。
第七條 歸檔要求 (一) (二) (三) (四)
由檔案室和各部門指派一名專人負責歸檔事宜。 對已經破損或模糊的檔案必須先修復再歸檔。 檔案必須通過系統整理後再歸檔。
檔案須經歸檔部門主管或部門以上領導簽字確認後方可歸檔。
第八條 歸檔手續
各類檔案歸檔時,歸檔部門應填寫《檔案歸檔單》一式二份,由歸檔部門負責人和總經辦負責人審批,歸檔部門和檔案室各留存一份,以備查考。由檔案員填寫《檔案歸檔登記薄》,歸檔人和檔案員共同簽字確認。
第三章 檔案的收集與整理
第九條 檔案的收集 (一)
由各部門指派專人,每周一對其本部門需要歸檔的檔案進行收集,並進行分類、排列、編目後移交檔案室。
(二) 由檔案管理人員定期到各部門對零散的檔案進行收集,再進行系統的、
全面的整理。 (三)
收集時要保證檔案的質量。如不完整,需進行進一步的收集,對收集不全的檔案,要做好記錄。
第十條 檔案的整理
(一) (二)
檔案採用按類別分類的方式,做到層次分明,便於保管和利用。 檔案嚴格按照分類、排列、組卷、編目的整理步驟進行系統、全面的整理,並做電子目錄方便日後檢索。檔案編號由英文字母及阿拉伯數字組成,具體說明如下:
7、8、9位代表流水號001~999。、6位為檔案櫃號。 、4位為二級分類的編號。 、2位為一級分類的英文縮寫。
第四章 檔案建檔
第十一條 分類梳理
歸檔的資料,由檔案員分類、編號,於檔案歸檔的當天入庫,並建立《檔案明細台賬》。 第十二條 檔案專用章
所有歸檔的複印件及歸檔原件產生的複印件,每頁紙加蓋藍色檔案專用章,加蓋檔案專用章的複印件視同原件使用,檔案專用章置於檔案室,由檔案員保管。 第十三條 檔案編號章
檔案盒中每份檔案右上角加蓋紅色編號章,編號手寫,檔案編號章置於檔案 室,由檔案員保管,對已歸檔編號檔案做出的任何調整須登記備查。 第十四條 檢索目錄
所有歸檔檔案,由檔案員建立對應關係的電子版檢索目錄,並定期核對。
第十五條 電子備份
重要資料的原件須通過掃描等方式建立電子備份,各歸檔資料如有電子版的也應一併建檔備份。
第五章 檔案使用和歸還
第十六條 檔案使用 (一)
檔案複印:由使用人填寫《檔案複印登記薄》,一般性檔案經部門負責人批准,重要檔案同時報分管副總批准,由檔案員複印、提供。
(二)
借出已加蓋檔案專用章的複印件:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批准,最長不超過十個工作日,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准;十日後仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續。
(三)
借閱原始檔案:由使用人填寫《檔案借閱登記薄》,經部門負責人批准,於檔案室指定的地點查閱,不得帶離檔案室,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准。
(四)
借出原始檔案:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批准,最長不超過五個工作日,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准,總經辦會簽;五個工作日後仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續;原件借出後不再歸還的,須經分管副總、總經理批准,總經辦會簽,檔案室保留複印件備查;
(五)外單位借出檔案時,由使用人填寫《檔案借出登記薄》,須經總經理批准後方可使用。
(六)
按規定審批,由當事人和檔案員在相應登記薄上登記並簽字確認方可使用檔案;違者一經發現,對檔案員處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失的,由檔案員全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
第十七條 檔案歸還 (一)
檔案使用者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自塗改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借出的各類檔案檔案在歸還時,經檢查無誤後,應在《檔案借出登記薄》登記,並由使用人和檔案員分別簽字確認。
(二)
發生損壞、丟失的,對使用人處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失
的,由使用人全部承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
(三)檔案歸還時內容發生變更的,使用人應及時知會檔案員進行更新,以保持檔案的準確性。
第十八條 檔案保管與檢查
(一)
公司各類應歸檔檔案應集中於檔案室管理,任何部門和個人不得私自保存,更不得擅自銷毀或據為己有,造成損失的,由當事人全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
(二)
每月底,總經辦負責人將對檔案室的資料進行抽查;每三個月與檔案員共同對檔案室的所有資料進行一次徹查,並填寫《檔案清查記錄》。
(三)
檔案管理應賬實相符。檔案損毀或丟失的,由檔案員全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。
第六章 檔案保管期限和銷毀
第二十條 檔案的銷毀 (一)
對需要進行銷毀處理的檔案,由檔案室填寫《檔案銷毀申請表》,並製作
《檔案銷毀清冊》,包括:本單位和卷宗的簡短的歷史情況、銷毀檔案所屬年代、保管期限及其數量和詳細內容、鑑定的情況和銷毀的理由等內容的書面報告,經相關部門負責人和總經理審核簽字同意後,方可銷毀。
(二)
由檔案員進行檔案銷毀,QA和檔案歸檔部門各指派一人進行監銷,檔案
銷毀須協同保衛部門共同處理。
(三)
檔案銷毀時檔案員要在銷毀清冊上“銷毀情況”一欄註明“已銷毀”字
樣和日期,監銷人員要在銷毀清冊上籤字確認。
關於檔案管理制度 篇17
第一條 為了規範公司檔案管理工作,保證檔案的完整性及保密性,理順工作程式,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。
第二條 檔案管理機構及其職責
1、公司檔案工作實行二級管理,一級管理是指公司綜合管理部的統籌管理;二級管理是指各部門的檔案資料管理工作。
2、綜合管理部檔案管理員負責公司所有檔案資料的統一收集管理,各部門的檔案管理員負責本部門檔案資料的使用管理。
3、檔案管理人員要嚴格執行公司檔案管理規定,認真細緻地做好檔案保管以及利用工作,充分發揮檔案資料的作用。
4、綜合管理部檔案管理員有責任對二級檔案管理工作進行監督和指導,每年對二級檔案管理進行一次檢查驗收。
第三條 歸檔制度
1、凡是反映公司戰略發展、生產經營、企業管理及工程建設等活動,具有查考利用價值的檔案資料均屬歸檔範圍。
2、凡屬歸檔範圍的檔案資料,均由公司集中統一管理,任何個人不得擅自留存。
3、歸檔的檔案資料,原則上必須是原件,原件用於報批不能歸檔或相關部門保留的,綜合部保存複印件。
4、凡公司業務活動中收到的檔案、函件承辦後均要及時歸檔;以公司名義發出的檔案、函件要留底稿及正文備查。
5、業務活動中涉及金融財稅方面的資料,由財務部保存原件;屬於人事方面的資料,由人力資源部保存原件;屬於工程建設方面的,由規劃建設部保存原件。以上部門應將涉外事務的複印件報綜合管理部備案。
6、由公司對外簽訂的經濟契約,應保留三份原件,綜合管理部保存一份,財務部及契約執行(或簽訂)部門各保存一份。特殊情況只有一份原件時,由綜合部保存原件。
7、在歸檔範圍內的其他資料,由經辦人整理後連同有關資料移交綜合管理部檔案室。部門需要使用的可複印或複製,歸檔範圍外的由各部門自行保管。
第四條 檔案保管制度
1、公司綜合管理部設存放檔案的專門庫房,各部門應根據保存檔案數量,設定存放檔案的箱櫃,並具備防火、防潮、防蟲等安全條件。
2、歸檔資料要進行登記,編制歸檔目錄。
3、檔案管理員要科學地編制分類法,根據分類法,編制分類目錄;根據需要編制專題目錄,完善檢索工具,以便於查找。
4、檔案要分類、分卷裝訂成冊,保管要有條理,主次分明,存放科學。
5、庫存檔案必須圖物相符,帳物相符。
6、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規律。
7、根據有關規定及公司實際情況,確定檔案保存期限,每年年終據此進行整理、剔除。
8、經確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經公司領導及有關人員會審批准後銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
9、嚴格遵守檔案安全保密制度,做好檔案流失的防護工作。
10、凡公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作,方可辦理調動手續。
第五條 檔案借閱制度
1、檔案屬於公司機密,未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批准不得借閱。
2、借閱檔案資料,須經檔案保管部門負責人批准。閱檔必須在辦公室指定的地方,不得攜帶外出。需要借出檔案的,須經檔案保管部門負責人批准。
3、借閱檔案,必須履行登記、簽收手續。
4、借出檔案材料的時間不得超過一周,必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的,須經分管副總經理批准。
5、借出檔案時,應在借出的檔案位置上,放一代替卡,標明卷號、借閱時間、借閱單位或借閱人,以便查閱和催還。
6、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料,不得任意轉借或複印、不得拆封、損污檔案,歸還時保證檔案材料完整無損,否則,追究當事人責任。
7、借出檔案材料,因保管不慎丟失時,要及時追查,並報告主管部門及時處理。
8、重要檔案、機密檔案不得借閱,必須借閱的要經分管副總經理同意,必須外借的,由總經理審批。
第六條 二級檔案應根據資料的性質和部門需要,每三年移交一次,必須保留的儘量留複印件,其餘資料交綜合管理部統一保存。
第七條 本制度從二O 一一年十月一日起執行。
關於檔案管理制度 篇18
根據有關檔案管理的規定,特擬定以下校務公開檔案管理制度:
一、立卷歸檔制度
1、按學院校務公開細則公示的,有保存價值的文字、圖表、聲像等不同形式的記載材料,都屬於立卷歸檔範圍。
2、歸檔要求,凡已公開的記載材料,部門移交時須進行整理、分類、立目、裝訂後移交。
3、歸檔時間,通過公示後的記載材料,各部門須在結束後十五天之內整理後提交存檔。
二、檔案保管制度
1、校務公開檔案庫以部門為單元,分類保管。
2、加強檔案庫的防火、防盜、防蟲的安全工作。
3、不斷改善保管條件,提高保管水平。
三、檔案利用制度
1、保管人員必須熟悉其檔案範圍及主要內容,為相關上級部門和學院部門的查詢提供服務。
2、查閱必須辦理登記手續,未經同意,不得翻拍攝影,不得複印。
3、借出必須辦理審批手續,不得遺失。
4、校務公開範圍僅限於學校內部,外部人員查閱借閱時,須遵循《國家安全法》及相關保密規定辦理。
四、檔案管理人員實行工作責任制
1、檔案管理人員要忠於職守,熟悉業務。
2、檔案管理人員要按相關制度提出管理措施,要對部門檔案立卷歸檔提供指導。
3、檔案管理人員在整理保護和提供利用方面作出成績的,校務公開領導小組予以獎勵。
關於檔案管理制度 篇19
一、目的
為了規範公司檔案管理工作,保證檔案的完整性及保密性,理順工作程式,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。
二、檔案管理機構及其職責
1、公司檔案工作實行二級管理,一級管理是指公司綜合部的統籌管理;二級管理是指各部門的檔案資料管理工作。
2、綜合管理部檔案管理員負責公司所有檔案資料的統一收集管理,各部門的檔案管理員負責本部門檔案資料的使用管理。
3、檔案管理人員要嚴格執行公司檔案管理規定,認真細緻地做好檔案保管以及利用工作,充分發揮檔案資料的作用。
4、綜合管理部檔案管理員有責任對二級檔案管理工作進行監督和指導。
三、歸檔制度
1、凡是反映公司戰略發展、企業管理、經營活動等事項,具有查考利用價值的檔案資料均屬歸檔範圍。
2、凡屬歸檔範圍的`檔案資料,均由公司集中統一管理,任何個人不得擅自留存。
3、各部門歸檔的檔案資料,原則上必須是原件,原件用於報批不能歸檔或相關部門保留的,綜合部保存複印件。
4、凡公司業務活動中收到的檔案、函件承辦後均要及時歸檔;
以公司名義發出的檔案、函件要留底稿及正文備查。
5、由公司對外簽訂的經濟契約,應保留三份原件,綜合管理部保存一份,投資部及風險部各保存一份。特殊情況只有一份原件時,由綜合部保存原件。
6、在歸檔範圍內的其他資料,由經辦人整理後連同有關資料移交綜合管理部檔案室。部門需要使用的可複印或複製,歸檔範圍外的由各部門自行保管。
7、所有歸檔的檔案及其他資料都要建立電子檔案,由各部門製作掃描件並整理歸檔,歸檔完成後在綜合部檔案管理人員的監督下統一在檔案室進行電子檔案備份。
四、檔案保管制度
1、公司綜合部設檔案室,各部門應根據保存檔案數量,設定存放檔案的箱櫃,並具備防火、防潮、防蟲等安全條件。
2、歸檔資料要進行登記,編制歸檔目錄。
3、檔案管理員要科學地編制分類法,根據分類法,編制分類目錄;根據需要編制專題目錄,完善檢索工具,以便於查找。
4、檔案要分類、分卷裝訂成冊,保管要有條理,主次分明,存放科學。
5、庫存檔案必須檔案台賬與實物相符,電子檔案與紙質檔案相符。
6、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規律。
7、嚴格遵守檔案安全保密制度,做好檔案流失的防護工作。
8、凡公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作,方可辦理調動手續。
五、檔案借閱制度
1、檔案屬於公司機密,未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批准不得借閱。
2、借閱檔案資料,須經檔案保管部門負責人批准。閱檔必須在辦公室指定的地方,不得攜帶外出。需要借出檔案的,須經檔案保管部門負責人批准。
3、借閱檔案,必須履行登記、簽收手續。
4、借出檔案材料的時間不得超過一周,必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的,須經分管副總經理批准。
5、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料,不得任意轉借或複印、不得拆封、損污檔案,歸還時保證檔案材料完整無損,否則,追究當事人責任。
6、借出檔案材料,因保管不慎丟失時,要及時追查,並報告主管部門及時處理。
7、重要檔案、機密檔案不得借閱,必須借閱的要經分管副總經理同意,必須外借的,由總經理審批。
六、其他
1、本制度綜合部負責修訂、完善並解釋。
2、本制度自公布之日起執行。
1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務 報表、財務計畫 、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟碟資料 。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據,必須切實加強對會計檔案的管理。
2、會計檔案由公司財務部負責管理,由主辦會計組織有關人員,嚴格按照《會計人員工作規則》要求,對會計檔案進行定期收集,審查核對,分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記,嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。
3、會計檔案由主辦會計負責保管,做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等,財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況,及時處理檔案保管中存在的問題。
4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料,按年、季、月順序立卷登記存放。
5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼,閱後近規定順序及時歸還原處。
6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時,必須經財務部負責人同意,由檔案管理人員接待查閱。
7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時,應持有單位介紹信及工作證,經公司領導批准,財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱,並要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位,查閱日期,會計檔案名稱及查閱事由。
8、會計檔案,原則上不對外借,如有特殊情況需要,須經公司領導或財務部負責人批准後方能外借或複印,並辦理有關手續,外借期間不得轉借他人,不得拆散原卷冊,要限期歸還。
9、會計檔案的保管期限,根據其特點和使用價值,分為永久、定期二類,定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。
10、會計檔案保管期滿需要銷毀時,由會計檔案管理人員提出銷毀意見,由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定,嚴格審查,編制會計檔案銷毀清冊,報上級方管部門批准後執行銷毀。銷毀時應派人監毀,並在銷毀清單上籤名或蓋章。應保存的資料,按上級有關規定執行。
11、由於單位人員的變動,會計檔案需要移交時,由移交人辦理交接手續,並由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
12、撤銷、合併單位和建設單位完工後,會計檔案應隨同單位的全部檔案一併移交指定單位,並按規定辦理交接手續。
13、公司分設新單位時,由老單位根據帳面數編制財務移交表,雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據,原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。
關於檔案管理制度 篇20
為了加強本單位檔案管理,搞好各門類檔案的帶給利用工作,特制定以下制度:
1、本單位各部門借閱檔案,務必按照單位制定的各門類檔案借閱管理標準辦理借閱手續。
2、外單位來人查閱本單位檔案,需持單位介紹信並經單位有關部門領導簽字批准,方可查閱,不得抄錄或借出。
3、機密、秘密、絕密檔案借閱一律按照《檔案安全保密標準》中的要求辦理。
4、查閱各門類檔案應在閱覽室內進行,不劃道、塗改、折卷、裁剪、拍照、撕毀等。特殊狀況需借出的,需經部門負責人批准,但借出時光不得超過一周,不得轉借他人。需繼續使用者要辦續藉手續,確保檔案的完整與安全。
5、珍貴的實物檔案、重要的照片、底片、縮微膠片等檔案一律不借出。
6、凡私自抄錄、攝、描繪、折散、刪刮、撕毀檔案等行為者嚴格按照國家《檔案法》、《保密法》予以追究法律現行職責。
關於檔案管理制度 篇21
第一條、根據國家政策和法律法規及集團公司管理制度的相關規定,為了規範管理安全生產檔案,加強痕跡資料的管理,認真執行各項規章制度,結合萬隆公司的實際情況,特制定本制度。
第二條安全生產檔案的建立
(一)收集整理企業法定證照,企業負責人、安全管理人員、特種作業人員上崗資格證照,從業人員登記表及上崗證。
(二)收集整理安全生產機構設定檔案,逐步建立安全生產責任制,層層簽訂的安全環保責任書。
(三)收集整理各項安全管理規章制度、安全操作規程和相關應急救援預案。
(四)收集整理各項規章制度的資料、記錄等:
1、按照安全生產教育培訓制度的要求收集整理教育培訓記錄及資料,包括送出去和企業自身進行的安全培訓教育、考核、持證情況等;
2、按照安全生產例會制度建立各類各次會議的記錄檔案;
3、按照安全生產檢查制度建立安全檢查檔案,包括企業負責人、各級領導和安全管理人員的檢查記錄;
4、按照設備設施管理制度建立設備設施檔案,包括生產廠家資質、出廠合格證、使用說明書、安裝資質證明、檢測檢驗合格證明以及操作使用、點檢、維護、修理等資料和記錄;
5、按照危險源管理制度建立危險源管理檔案,包括危險源的識別、評估分析、管理、監控的記錄和資料;
6、按照隱患排查與整改制度建立隱患排查治理檔案,包括排查、
治理、驗收等記錄和資料;
7、按照勞動防護用品管理制度建立勞動防護用品檔案,包括勞動防護用品的購買、倉儲、發放、使用、管理的記錄和資料;
8、建立安全、環保投入資金的提取、管理、使用檔案;
9、按照傷亡事故管理制度建立事故調查處理檔案,包括事故調查的記錄、筆錄、處理過程、事故報告、結案批覆等;
10、其他有關安全生產的檔案資料。
第三條安全生產檔案的管理
(一)本機構的安全生產檔案,由安全環保科辦公室負責收集、整理、保管;車間、班組的安全教育培訓、安全檢查和隱患整改等資料,統一整理交由安全環保科保存。
(二)存入安全生產檔案的資料,要分類整理,按照時間先後編寫頁碼,製作目錄,成套成盒保存,不得雜亂無章。
(三)安全生產檔案系保密資料,除有關政府主管部門在依法檢查時可以查閱外,其他無關人員,外界人員均不得借閱。若因工作需要查閱的,須經單位主要領導批准。查閱結束後,檔案管理人員應及時收回檔案室保存。
(四)檔案室應隨時保持通風乾燥,嚴防蟲蛀、鼠咬、嚴防潮濕、水浸,嚴防火災,應設防火警示標誌,建立用火制度。發生火災時,應首先將檔案資料安全轉移。
第四條違反本制度的責任
(一)未按本制度第二條規定建立安全生產檔案,具有下列行為的,責令限期改正,逾期不改正的,處以100元以上500元以下責任扣款,仍不改正的,按管理許可權給予警告、記過、留用察看,直到辭退或開除的.處分。
1、未建立安全生產檔案的;
2、安全管理活動無記錄的;
3、記錄不規範、不完整的;
4、設備檔案不完整又不收集的。
(二)未按本制度第三條規定管理安全生產檔案,具有下列行為之一的,責令限期改正,逾期不改正的,處以100元以上500元以下責任扣款,仍不改正的,按管理許可權給予警告、記過、留用察看,直到開除的處分。
1、檔案管理混亂,未歸類保存的;
2、未按保密規定,丟失檔案資料的;
3、檔案室未建立用火制度,未設防火標誌的;
4、因管理不善造成蟲蛀鼠咬、殘缺不齊的;
5、因管理不善造成水浸、受潮的;
6、不重視檔案資料管理的。