預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇1
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大民眾受益。
主要內容:1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病症狀監測、高危人群監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費總計執行341.74萬元,執行率為100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計核算規範。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20__〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規範會計核算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立核算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《雲南省20__年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行複評,確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本採集數300份;(6)麻風病症狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間,20__年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護民眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求,完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用於當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇2
根據《關於開展20__年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20__年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價採用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、20__年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、愛滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20__年2月1日,我中心收到通知後中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組採取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對於專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附屬檔案)
20__年省衛健委公共衛生項目專項、治療愛滋病人160餘人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民民眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網路直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,愛滋病死亡率為10例,發病數位於前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、A肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置:報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測:20__年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置並採集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20__年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計畫外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣B肝疫苗應種人數為10506人,實種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實種人數為7173人,接種率為100%;A肝疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規範化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,並全縣系統運行正常。
(5)、生物製品管理和冷鏈運轉。
疫苗台賬使用規範,達到了賬物相符,做好了生物製品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等並在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰櫃溫度記錄完整,20__年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下B型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20__年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中塗陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,塗陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規範化診療工作,加強耐多藥肺結髮現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,製作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們諮詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專乾的督導,全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。
4、愛滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自願諮詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;愛滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;愛滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為回響國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20__年我縣對前來進行CD4採血的感染者/病人發放生活慰問品500餘份,對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手,向民眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。並設立了諮詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了民眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的採樣。經實驗室指標監測均達標,並及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6箇中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨幹開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1989年以來均無瘧疾病例發生。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規範管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。並在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900餘份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展愛滋病檢測情況:完成自願諮詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20__年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務民眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計畫,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000餘份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、愛滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足:隨著國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委託和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衛生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議儘快成立城區社區衛生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
20__年,我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下,在上級業務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、愛滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內容和目標已全面完成,取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《20__年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確20__年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關於提前下達20__年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20__】828號檔案和《關於下達20__年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20__】581號檔案,20__年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施,根據項目工作任務具體資金分配結果如下表:
(二)項目管理
1.資金管理情況
20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標後,及時編入本級20__年度部門預算,並在本級人大批准後60日內下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20__年12月底各項目總計支出1663031.55元(其中利用20__年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用20__年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20__年度項目資金支出率為10.16%,支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衛計局制定了靈武市20__年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期,累計培訓專乾、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
20__年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20__年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例,未發生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20__年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務),採樣率為98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重症及死亡病例,未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
20__年,靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監測到流感樣病例295例,未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、愛滋病防治項目
按照《20__年寧夏愛滋病病防治項目管理方案》要求,積極創新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,了解各單位工作開展情況。20__年自願諮詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監測任務400人,實際完成監測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20__年服藥17人(較20__年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20__年12月31日,轄區記憶體活且可隨訪到的愛滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年CD4檢測51人,感染者規範隨訪比例為82.25%。重點人群干預:20__年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳愛滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人群進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至愛滋病防治信息系統,各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
20__年定點醫院結核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例,規範管理率97.09%;規範服藥肺結核患者94例,規範服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20__年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理,規範,設備完整,順利通過了自治區慢性病示範區複審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自20__年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規律服藥489人、規律服藥率50%,精神分 裂症服藥人數382人,服藥率85.84%,精神分 裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20__年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況:全年完成重點人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果為0;家犬驅蟲9136隻,完成率61%(9136/15000),採集犬糞534份,犬糞抗原監測317份,監測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監測豬572頭(只),完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況:已對確診病例規範化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規範管理率100%。
進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況:全年完成重點人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業人群干預1500人,完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規範管理率100%。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:20__年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況:20__年合格碘鹽食用率92.67%、甲狀腺腫大率4.50%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L,孕婦尿碘中位數148.3ug/L,飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,並將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況:完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況:根據《20__年寧夏農村環境衛生監測工作方案》,完成了我市農村環境土壤採樣監測工作,共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,占20%,活卵未檢出。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況:20__年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人,實際完成監測人數為1203人,完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人,完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測,以質控檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監測方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況:上半年完成枯水期採樣47份的目標任務,下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。
目標質量完成情況:上半年枯水期採樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期採樣49份,其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況:20__年兒童青少年近視調查共監測2554人,按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測,以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監測方案要求,完成監測目標任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求,超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:
(1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500隻,實際剖檢鼠982隻,完成率100%。經實驗室培養分離,結果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500隻,實際梳撿鼠982隻,完成率100%。其中染蚤鼠428隻、獲蚤1399匹,經實驗室培養分離,結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測:全年應採集血清不少於100份,實際採集血清218份,完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1:4,全部判定為陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃,捕鼠503隻;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270隻;完成細菌學檢鼠982隻,媒介病原學檢測1399匹,分離培養全部陰性;按時完成監測數據網路直報,做到全年無錯報、漏報事故發生,網報數據與原始記錄相符並一致,網路直報率達到100%。
目標進度完成情況:20__年4月-11月按照監測工作進度要求,按時完成了監測任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人群的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,民眾對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查,及早發現病人,及早採取干預措施,有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生,保障了民眾身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。
3、可持續影響項目工作的實施,使民眾掌握了疾病預防知識和技能,提高了民眾健康水平;提高了醫務人員的業務水平。
4、受益群體滿意度
通過民眾和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20__年治癒和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用20__年項目結餘資金支付了20__年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)愛滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少,操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規範。
六、相關建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高民眾健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術規範,提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質保量完成項目工作任務。
4.規範資金使用。按照項目管理方案要求,合理規範使用資金,提高項目資金使用率。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇4
一、項目基本情況
(一)項目立項背景及實施目的。依據《甘肅省殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法》有關規定,結合我市殘疾人工作實際,20xx年度殘疾人就業保障金項目資金主要用於支持幫助轄區內殘疾人就業增收和保障殘疾人生活。
(二)項目預算安排及使用情況。市財政局下達20xx年殘疾人就業保障金項目資金300萬元。其中,市殘聯使用68萬元,下達涼州區殘聯137萬元、民勤縣殘聯21萬元、古浪縣殘聯42萬元、天祝縣殘聯32萬元。截止20xx年12月底,殘疾人就業保障金項目支出資金247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。
(三)項目計畫內容及實施情況。項目主要用於殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出;殘疾人就業技能文化生活展示服務費用;殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的經營場所租賃、啟動資金、設施設備購置補貼;補貼輔助性就業機構建設和運行費用;用於促進殘疾人就業和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。
(四)項目組織管理。20xx年市殘聯殘保金項目根據摸底調查的情況進行任務分配。其總體目標、計畫沒有調整,都能按照檔案要求,推進各項計畫任務的實施,基本完成了項目的階段性目標,總體進度正常,實施良好。任務完成後,市殘聯逐項對目標完成、資金進度進行督促檢查,通過檢查,各項工作進展到位,全部符合要求。
二、項目績效目標
項目總目標:切實用好用足殘疾人就業保障金,提高殘疾人就業增收水平,細化最佳化殘疾人就業服務供給,扶持殘疾人就業創業,促進殘疾人就業,保障殘疾人權益。
階段性目標:開展盲人按摩、實用技能、業務培訓;支持特殊教育;慰問就業困難殘疾人;扶持就業創業基地、盲人按摩實訓基地、輔助性就業機構;扶持殘疾人靈活就業及開展就業服務。
三、評價基本情況
各項目實施單位嚴格根據殘保金項目計畫安排開展項目活動,及時掌握各項目實施過程情況,使殘保金項目按質按量完成。
(一)績效評價目的、對象和範圍。本次績效評價工作的目的是考察項目實施的真實性、項目資金的到位率,項目實施的綜合效益。通過開展項目績效自評工作,探索建立規範的財政專項資金績效自評指標體系,完善財政預算編制方法,並為以後年度該項資金績效目標申報提供決策依據。全面了解本項目的進展、資金使用、執行情況以及項目的產出及效益,有利於相關單位總結經驗、發現問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規範性、安全性和有效性。
對象及範圍:20xx年殘疾人就業保障金的使用。對全市殘疾人教育、就業、殘疾人培訓等生活、工作各方面殘保金的使用情況。
(二)績效評價原則、評價方法、評價指標體系、評價標準。
評價原則:實事求是的原則
評價指標體系:根據《武威市市級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》等檔案精神,確定本次績效評價指標的'整體框架,針對項目構建指標體系;然後根據各子項目權重計算形成報告最終得分;
評價方法:採取目標預定與實施效果比較法的評價方法
評價標準:按照預定的指標體系,對項目設定相應指標進行評價。
(三)績效評價工作過程
根據市財政局的檔案要求,為做好本次績效評價工作,市殘聯專門成立了由分管領導任組長的績效評價工作領導小組,統籌指導協調績效評價工作。認真核查了有關檔案、相關契約、會計憑證及檔案歸集等資料進行了查看,同時根據各實施單位上報的年度報表數據和項目實施情況書面材料進行評價分析,形成自評結論。
四、評價結論及分析
經過對20xx年組織實施項目的資金安排和使用情況、組織實施管理情況以及項目實際績效情況等進行綜合分析評價,本項目綜合得分為96.2分,績效等級為優。20xx年通過殘保金項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高,接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。
五、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
立項依據充分性:根據《甘肅省殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法的通知》《武威市加快推進殘疾人小康進程實施方案》《武威市助盲就業脫貧行動實施辦法》等檔案,實施殘保金項目,促進殘疾人就業、保障殘疾人權益,規範殘保金使用管理。
立項程式規範性:20xx年的殘保金項目計畫由市殘聯根據當年工作計畫及縣區實際情況,通過調研分析確定具體項目報黨組會議研究通過後,再報市財政局對計畫中的所有項目進行調研審核,確定具體任務數及金額數,通過後市殘聯與市財政局聯合發文下發《關於下達殘疾人就業保障金項目補助資金的通知》。
績效目標合理性:殘保金項目涉及到的範圍有殘疾人教育、就業、扶貧、職業培訓及就業服務等關於殘疾人的各項服務及保障。
績效指標明確性:根據批覆的殘保金項目補助資金計畫,把殘保金涉及的具體項目目標任務數分解至實施科室和縣區殘聯實施,根據相關的檔案確定相關項目資金額度、明確目標、具體實施過程效果。
資金分配的合理性:項目實施按照檔案規定測算資金,預算資金分配、測算依據充分,任務數與資金量相匹配,分配額度合理。
(二)項目過程情況。
20xx年財政預算安排殘保金300萬元,實際支出247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。通過自查,項目資金及時完全到位,項目進度符合目標要求,資金能及時運用到實施項目中,做到專款專用,專人管理,無擠占、截留、挪用、剋扣或超範圍使用上級財政專項資金的現象存在。
(三)項目產出情況。
開展盲人按摩、實用技能、業務培訓服務殘疾人400人次,殘疾人至少掌握一門技能;扶持就創業基地、盲人按摩實訓基地和輔助性就業機構8家,安置帶動殘疾人就業、服務殘疾人400人次;慰問就業困難殘疾人超過150人次;補貼特殊教育學校2家。
六、項目主要經驗及做法
20xx年殘保金項目的實施,工作開展目標明確,程式步驟明晰,工作指標細化,檢查督促嚴格,較好的完成了項目任務。通過項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高、接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。
七、存在的問題及原因分析
20xx年,市殘聯殘保金項目的實施,在加快市殘疾人事業發展方面發揮了重要的作用。但也存在著一些不足,主要有:個別項目還不能滿足殘疾人多樣化的培訓就業需求,項目部分措施投入產出比不高。
八、有關建議
針對以上問題,今後將圍繞殘聯的重點工作,組織遴選項目,預算編制前充分調研分析,嚴格按照項目管理要求,加強對專項資金項目監督、管理、評價、服務等工作,努力做到預算編制的準確性,保質保量完成各項任務。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇5
一、項目基本情況
(一)項目立項情況
1.項目立項背景
根據《關於印發南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規〔20xx〕1號)相關檔案要求,我鎮聘用8名外聘人員協助政府開展日常工作,每人每月費用3249.61元,扶貧信息員工資及個人五險3299元,繳納五險一金。外聘人員經費已於20xx年年初編入20xx年部門預算。
2.資金用途及目的
根據《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》外聘人員經費主要用於支付人員工資福利、單位應繳納的社會保險費、租賃服務費。以保證勞務派遣單位及時撥付聘員工資及繳納五險。
(二)項目資金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
根據《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》和20xx年項目完成情況,20xx年城區共下撥財政資金31.117561萬元。
2.項目資金實際使用情況分析,包括項目主要內容和涉及範圍
項目資金主要用於支付人員工資福利、單位應繳納的社會保險費、租賃服務費。
3.項目資金管理情況
項目資金參照《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》進行管理和執行
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
20xx年外聘人員經費共31.117561萬元已全部合規撥付勞務派遣單位。
(三)項目組織管理情況
1.項目組織情況
甘圩鎮政府原20xx年聘員名額為8名。根據工作實際需求至20xx年12月甘圩鎮政府聘用編外人員9名。
2.項目管理情況
20xx年甘圩鎮外聘人員經費項目已列入年度績效考核指標中,鎮政府結合實際出台了外聘人員考勤、考核制度,並將結果反饋給本人及勞務派遣單位。考核結果作為獎懲、續聘或終止聘用的依據。
二、項目自評工作開展情況
(一)評價指標構建及細化情況
外聘人員經費項目根據項目任務、驗收標準設立了相關評價指標,包括:
1.產出指標
(1)產出數量:外聘人員人數≥7人
(2)產出質量:資金髮放率=100%
(3)產出時效:每月30日前發放=100%
(4)產出成本:外聘人員經費≥23.4萬元
2.效益指標
社會效益指標:政府工作完成度=100%
3.滿意度指標:
(1)領導對員工滿意度≥98%
(二)評價組織實施及流程
根據外聘人員考勤考核制度,由辦公室牽頭通過個人自評、幹部互評、領導評價等方式結合年度考勤情況進行考核驗收。
(三)本次績效自評的局限性
無
三、績效分析及評價結論
(一)年初績效目標及其衡量指標設定情況
年初根據《關於印發南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規〔20xx〕1號)設立了績效目標,後根據《關於同意增加各鎮人民政府利用財政資金聘用編外人員的通知》(南武編髮)〔20xx〕17號)、《南寧市武鳴區人力資源和社會保障局關於調整政府聘員工資待遇相關工作的通知》調整了績效目標。
(二)績效目標完成情況分析。
1.投入:年初預算為23.4萬元,後調增至31.117561萬元。
2.過程:20xx年12月,根據勞務派遣單位核定單,已撥付外聘人員經費共31.117561萬元,績效目標完成率100%。
3.產出:20xx年甘圩鎮政府聘用編外人員9名。
4.效果:最佳化資源配置,彌補人員不足,提高工作效率。
(三)總體自我評價結論
該項目有規範的項目和資金管理制度,已完成全部任務和資金績效目標,檔案管理規範,自評100分。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
20xx年我鎮聘用編外人員9名,產出指標完成率100%,主要經驗在於完善考核制度,提高工作效率。我鎮結合實際,制定詳細具體的外聘人員考核制度。通過考核,提高員工的工作效率和工作積極性。
(二)存在的問題
20xx年我鎮外聘人員經費項目雖完成年初目標數,但項目組織開展過程中仍存在不足,具體表現為:聘用人員分工不夠清晰,存在成員間任務分配不均的情況。
(三)建議和改進措施
為了進一步加強工作效率,提高員工的工作積極性,下一步,我鎮將根據工作實際合理分配任務。在新聘成員時,注重根據工作內容招聘專業對口或有相關經驗的人員。
五、其他需說明的問題
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇6
一.基本情況
(一)項目資金績效目標情況。
1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經費388萬元。
2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業服務,完成社會保險參保、基金征繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮新增就業為民辦實事、事業幹部考核、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規範流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關係。
(二)、預算單位分解下達預算資金情況
20xx年度預算安排人社專項經費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經費140.8萬元,其中追加就業服務(含職業鑑定)工作經費33萬元、勞動監察仲裁及農民工工資清欠經費28.74萬元、被征地農民社保工作經費24.8萬元、城鄉居民養老保險經費4萬元、事業幹部(含三支一扶人員)招考經費47.26萬元、經營類事業單位機構改革工作經費3萬元,全年實際撥入人社專項經費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考核獎勵資金,實際支付人社專項工作經費只有278.09萬元,形成結餘250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結餘、168萬元結餘資金年末退回財政於次年初下達至我單位使用。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。首先是及時完成人社專項經費項目資金會計核算;其次是成立了人社專項經費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經費項目績效評價。
(二)組織過程。對照人社專項經費項目績效目標,逐項目自查,核准各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。
(三)分析評價。梳理統計好人社工作業務目標任務完成情況,總結工作經驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業服務、社會保險參保、社保基金征繳、支付社保待遇、為民辦實事、事業幹部考核、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關係等工作開展情況。
三、綜合評價結論
按我單位制定的《項目自評分值表》進行考核,該項目績效自評得分92分,綜合評價為優。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經費528.8萬元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年,財政共下撥人社專項經費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經費項目支出278.09萬元,本年結餘82.71萬元,按調整後預算執行率為77.18%,人社工作正常運行經費得到保障。
3.項目資金管理情況分析。人社專項經費項目資金由縣財政根據人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據以撥付,我局按照財經規定使用,完成各項人社業務工作。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量。
各項就業指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮就業3230人,失業人員就業1920人,就業困難員就業762人,新增農村勞動力轉移就業人數2820人。完成就業技能培訓2452人,完成創業培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計畫93人,大學生實名制登記共676人。建立就業扶貧基地6個、扶貧車間31個。
企業養老保險參保單位685家,新增參保人數4639人,參保人員總計18387人;征繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的.193%。機關事業單位養老保險參保單位198家,參保人數12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務征繳)養老保險金11703萬元,職業年金2549萬元。城鄉居民養老保險參保登記人數15476人,城鄉居民養老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數23246人,征繳基金585萬元。失業保險參保單位215家,總參保人數16668人,完成參保任務16650人的100%,征繳基金356.22萬元。20xx年共發放各種社保待遇50796萬元,其中企業離退休人員養老金21010萬元,機關事業單位離退休人員養老金21752萬元,城鄉居民養老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業保險基金461萬元。
認定被征地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業社保3921人,選擇參加城鄉居民養老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉居民養老保險補貼667人共1223.74萬元,企業社保補貼2280人共5584.93萬元。
招聘事業單位人員303人,其中教師184人,醫務人員49人,其它事業單位人員64人,人才引進4人,鄉鎮村(社區)組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業單位工作人員年度考核6094人。確認、發證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業技術資格證16人次。
辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫恤金和遺屬困難補助審批69人次。
勞動監察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補簽勞動契約300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共為84名勞動者追討拖欠剋扣工資162餘萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上餘額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600餘人,拖欠工資企業2家,涉及農民工180人,涉及金額140餘萬元,責令補發工資140餘萬元。
登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁諮詢238起。
(2)項目完成質量。零就業家庭動態就業援助率100%;純農戶家庭未就業高校畢業生動態就業援助率100%。城鎮登記失業率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業扶持政策有效落實;社會保險事業不斷發展,待遇及時足額支付;事業單位公開招聘有序進行,事業單位年度考核工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體契約備案、勞動關係協調、工資集體協商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。
(3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。
(4)項目成本節約情況。執行各項財經制度規定標準,按照國庫集中支付管理規定,本著節約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下儘量壓縮開支。
2.效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析。提供就業服務,促進就業創業,新增就業增加勞務收入約2億餘元;發放社會保險待遇5億餘元。
(2)項目實施的社會效益分析。就業率進一步提高,社會保險待遇連續上漲,幹部結構日趨合理,業務信息系統化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。
(3)項目實施的可持續影響分析。勞動者就業能力得到提升,就業質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現老有所養,事業單位的幹部結構得到改善、整體素質逐年上升。
五、存在的主要問題及產生的原因
(一)項目申報及實施管理方面
1、項目立項。項目過於籠統,沒有完全按照相關檔案標準測算安排預算。
2、項目跟蹤監管。被征地農民社保工作、清欠工作等少數項目的開支缺少局辦公室監管。
3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。
(二)資金管理方面
1、資金使用。存在串用情況。
2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。
3、會計核算。人社工作經費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目為“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數與決算數差別較大。
(三)產生的原因
縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。
六、下一步改進措施及建議
1、嚴格按照上級政策檔案要求,足額安排人社專項經費。
2、建議將人社工作經費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。
3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。
4、厲行節約,進一步控制人社工作運行成本。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇7
一、部門(單位)概況
(一)機構組成。
南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業單位,南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名,內設1個職能機構:內設辦公室1個。下屬單位殘疾人就業服務所事業編制7名。
(二)機構職能。
1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務;
2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自立,為社會主義現代化貢獻力量;
3.弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;
4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的服務環境和條件,幫助殘疾人平等參與社會活動;
5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,實施殘疾人事業的政策、規劃和計畫,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關業務領域進行指導管理;
6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作;
7.協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計畫,組織實施殘疾人分散按比例就業;
8.協助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作,協助有關部門制定殘疾人扶貧計畫,組織實施殘疾人專項扶貧工作;
9.指導和管理各類殘疾人社團組織;
10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。
(三)人員概況
南江縣殘疾人聯合會屬於一級預算單位。內設1個職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制總計12人,南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人,下屬單位就業服務所現實有人員7人,本單位財務由分管財務副理事長負責,設會計、出納各1名,按照《行政單位會計制度》進行會計核算。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計813.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬元,占73.64%;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元,占26.36%。
(二)部門財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計813.08萬元,其中:基本支出181.46萬元,占22.32%;項目支出631.62萬元,占77.68%。
三、部門財政支出管理情況
20xx年部門財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項目標任務。
1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元,其中:人員經費166.55萬元,主要包括:基本工資46.68萬元,津貼補貼35.45萬元,獎金47.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費13.18萬元,職工基本醫療保險繳費5.77萬元,公務員醫療補助繳費1.39萬元,其他社會保障繳費2.67萬元,住房公積金9.89萬元,退休人員目標績效生活補助3.6萬元等。日常公用經費14.91萬元,主要包括:辦公費3萬元,水費0.1萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3.16萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費1.66萬元,福利費2.2萬元,公務用車運行維護費0.2萬元,其他交通費3.09萬元。
2.項目支出:總計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬元,駐村工作經費3萬元,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元,殘疾人臨時困難救助資金30萬元,殘疾人工作經費8.6萬元,殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元,殘疾人基本康復服務116.05萬元,殘疾人實用技術培訓10萬元,智力、精神和重度肢體殘疾托養服務30萬元,殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬元,殘疾人家庭無障礙改造45萬元,殘疾人創業就業補貼30萬元,專(兼)職委員勞務補貼16萬元,特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元,“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元。基金預算(彩票公益金)214.34萬元,其中殘疾兒童康復93.17萬元,殘疾人體育7萬元,殘疾人家庭無障礙改造40萬元,殘疾人文化服務34.17萬元,殘疾人康復和機構設備補助20萬元,殘疾人助學20萬元。
(一)制度建設情況。
1.工作制度。為加強業務工作管理,制定了政務信息公開管理制度、計算機網路安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構節能管理制度等相關制度。
2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,制定了黨風廉政制度。
3.財務制度。為加強資金和財務管理,制定了財務管理制度、公務卡結算制度等。
4.內控制度。為加強內部控制管理,規範單位內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,加強廉政風險防控,制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業務管理、政府採購管理、資產管理、建設項目管理、契約管理等六大領域相關制度以及失業保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,製作了流程圖,設定了崗位並明確了崗位職責及流程說明。
(二)績效目標管理情況
1.預算編制。在年度預算編制中,嚴格按照財政印發的預算編制口徑和標準編制人員經費,根據上年度項目支出情況,結合部門重點工作實際,本著厲行節約、突出重點的原則打緊安排,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算,預算編制依據充分,符合本部門工作實際需求。
2.績效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求,我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標,對20xx年重點工作按照上級業務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業發展補助資金的目標要求以及我會工作實際,設立了工作目標,績效目標設立完整,符合項目業務工作實際要求,可行性強。
3.績效目標監控。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費,制定了資金使用支付審核審批程式,在項目實施過程中,嚴格按照業務開展情況、業務進度進行資金計畫申報,資金支付嚴格審核審批流程進行。績效目標監控管理規範,制度建設完整,形成了長效機制。
4.績效評價。年度結束後,對20xx年度的主要業務工作和重點工作進行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,根據業務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價,評價依據完整,客觀、公正。
(三)綜合管理情況
1.政府性債務管理。我單位無政府性債務,每月按要求政府債務管理系統進行零報告。
2.政府採購實施計畫。20xx年預算政府採購計畫327.1萬元,執行政府採購計畫327.1,政府採購完成率100%。
3.“三公經費”使用。
(1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%,嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。
(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元,占100%;公務接待費支出決算0.5萬元,占100%。具體情況如下:
①因公出國(境)經費支出0萬元,20xx年度無預算支出。
②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元,20xx年度公務用車維護保險等費用。
其中:公務用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:越野車1輛。
公務用車運行維護費支出0.2萬元。
③公務接待費支出0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%。公務接待費支出決算與預算持平,主要原因是:嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。其中:國內公務接待支出0.5萬元,主要用於來客來訪、考察調研等開支。
4.資產管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%。無閒置、待處置(待報廢、毀損等),資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定,在資產管理信息管理系統進行了全部錄入,新購資產同時進行了賬務處理,按規定計提折舊,信息系統數據與財務賬數據一致。
5.信息公開。20xx年度預算批覆後,按規定及時在南江縣人民政府入口網站進行了公開,公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府採購計畫、績效目標等內容。
6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束,目前已經完成整改。
(四)綜合績效情況
1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分,符合項目業務工作要求,立項程式合規,目標設定切實可行,經費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規定執行,項目數量、質量完成好,進度安排合理,具有良好的社會效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務管理制度健全,資金撥付審批程式合規,財務核算及時,會計信息真實,工作開展成效明顯,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好。
2.部門職能完成情況。20xx年我會為500餘名殘疾人提供就業諮詢,對申報且符合條件的440名居家靈活就業殘疾人給予就業(創業)直補,對40名殘疾人開展精準中式川菜、麵點培訓,分片區對600名殘疾人開展實用技術培訓;聯合縣財政局,制定印發《南江縣殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法》,安置86名殘疾人在企事業單位就業;紮實抓好特殊教育,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%,資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校;全力做好殘疾人精準康復工作,落實殘疾兒童康復訓練78人;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100餘名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具,對290名困難民眾實施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動,為300餘名民眾進行骨關節手術篩查,當場解決一部分疑難雜症問題,並動員7名患者到省八一康復中心進行檢查,已免費對1名患者成功進行骨關節病手術,對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協作工作開展,與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協作協定,並為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女,各項工作實現了穩中有進的目標,取得了較好的成效,獲得社會公眾的一致好評。
四、評價結論
從整體情況來看,我會高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經紀律,嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度,所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,並加強對項目實施全過程的日常監督,切實做到項目資金專款專用,無挪用、套取、占用等違規現象,但在目標績效管理制度中缺少創新。
五、存在的問題及建議
(一)存在問題。
存在的主要問題:一是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;二是個別支出支付進度安排不夠合理;三是個別項目預算支出範圍不夠合理。
(二)改進建議。
一是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;二是加強預算執行管理,及時掌握預算執行情況和進度;三是根據工作開展情況合理調整支出進度。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇8
一、部門基本情況
(一)部門概況
昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計畫、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。現有漁政執法艇1艘。
核定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。
(二)部門績效目標的設立情況
1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計畫、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務民眾滿意度。
3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。
4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結餘;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。
5.預算管理規範:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規範。
(三)部門整體收支情況
20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,占總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
(四)部門預算管理制度建設情況
根據上級有關部門檔案和精神,相繼出台了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過績效目標的設定情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系
按照檔案要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附屬檔案2。
(三)自評組織過程
1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長,副站長洪平波為副組長,楊支良、趙海燕、普正群為成員的領導小組。
2、組織實施:
(1)召開績效自評工作小組會議,安排布置項目績效評價工作;
(2)明確職責分工,確定績效自評方式;
(3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;
(4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;
(5)根據抽查結果匯總上報相關數據和撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
按照《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,並按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果為優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。
(一)投入情況分析
本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
重點經濟分類支出執行情況
三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公
務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費為0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。
(二)過程情況分析
1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目於20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由於本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價採購,最終確定由浙江台州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由於該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。
2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。
3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府採購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。
(三)產出情況分析
20xx年完成養殖面積97970畝,完成計畫數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計畫數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。
重點工作有優質稻魚養殖示範項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場複審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優質稻魚養殖示範項目
完成優質稻魚綜合種養示範450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。
2.漁業生產指導工作
為確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。
經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。
全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日誌,嚴格按照漁業標準化生產技術規範去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規範,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。
全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。
3.水產養殖種質資源普查
20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。
4.省級水產良種場複審工作
10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場複審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。
5.漁業項目申報工作
20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。
(三)效果情況分析
20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度為優。
四、存在的問題和整改情況
本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。
五、績效自評結果套用
績效自評結果將在下半年預算中套用,通過總結查缺補漏,最佳化工作流程,為預算支出效益提高,提供有力的基礎。
六、主要經驗及做法
1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度,規範管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理髮揮了預期的效益。
3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。
七、其他需說明的情況
昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇9
按照隴發改代賑〔20xx〕51號檔案下達中央以工代賑資金496萬元、用於禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目,現將項目建設情況公告如下。
一、項目建設情況
禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目。總投資金496萬元,道路硬化8.75公里,新建三角邊溝887m,梯形邊溝為120m。新建路肩牆總計12處,總計843m。新建橋涵12座,永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開工,5月份完成,現已竣工驗收。
二、資金到位情況
計畫投資資金496萬元,到位資金462萬元,資金到位資金率100%。禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬元,撥付率100%。
三、項目效益
1、項目共發放勞務報酬75萬元,吸納農村務工民眾141人,占比為中央投資比例的15%以上。
2、該項目實施後,改善鄉村交通運輸條件及投資環境,提高村民生產、生活條件,增加民眾經濟收入等方面具有重要作用。
3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付,督促施工單位要按時足額撥付農民工工資,民眾滿意度高。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇10
根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關於印發的通知》(皖教秘財〔20xx〕257號),結合我縣學前教育促進工程項目工作實際,對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系,對我縣20xx年學前教育促進工程項目工作工作進行自評,現將自評情況匯報如下:
一、投入(14分)
(一)項目立項(8分):
(1)建設項目立項(2分)
我縣20xx年學前教育項目嚴格按照基建項目申報審批程式編報項目建議書,組織專家調研論證,開展項目風險評估,撰寫可行性研究報告,程式完整,執行程式規範。自評得2分。
(2)項目預算規範性(3分):
根據《安徽省第三期學前教育行動計畫實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,我縣能認真做好資金需求編制,明確資金來源渠道,與年初專項資金申報需求一致。自評得3分。
(3)項目績效目標設立(3分):
我縣根據項目年度實施規劃,科學合理設立績效目標。自評得3分。
(二)資金落實(6分):
資金到位率:我縣各項目資金落實到位,各項目實際下達資金到位率100%,自評得6分。
二、過程(43分)
(一)項目管理(15分)
(1)管理制度健全(3分)
我縣制定了相關項目管理的辦法和意見,對項目實施和建後管養等工作作出明確要求,並建立了項目實施定期通報、監督檢查等工作制度。自評得3分。
(2)管理制度落實(3分)
我縣對學前教育項目進行定期和隨機的巡查、督查和檢查,對已發現的問題,要求形成問題整改清單、整改措施清單、整改責任清單,使相關問題有效解決。自評得3分。
(3)項目質量可控(9分)
1.我縣學前教育建設項目嚴格執行招投標規定,注意規範工程報建程式。在項目招投標過程中,嚴格執行相關法律法規,所有項目全部進入公共資源交易平台進行招投標活動。注重對工程施工進行監管,並採用分步驗收程式,以保證工程質量符合國家建設標準。自評得5分。
2.幼兒資助對象認定準確,在項目實施過程中確保應助盡助。自評得4分。
(二)資金管理(28分)
(1)財務公開制度(6分)
我縣通過教育部門網站公示學前教育促進工程年度資金安排、使用和管理情況。相關項目幼稚園按季度在園內公告欄中公示項目名稱、立項時間、實施進展、經費使用和驗收情況等信息。自評得6分。
(2)專款專用(4分):
學前教育促進工程項目資金實行專戶管理、專款專用,資金封閉運行,資金撥付經縣國庫集中支付,核算清楚,資料真實完整。自評得4分。
(3)資金使用合規性(12分)
1.學前教育促進項目資金使用嚴格按照預算批覆的支出項目和規定的標準執行,各項支出報銷程式規範、手續齊全、據實列支。自評得9分。
2.各園內資助均按照相應比例,足額提取,足額發放。此項各校均能完成。自評得3分。
(4)資金使用報告。(3分)
20xx年2月20日前,我縣按照上級部門要求向六安市教育和財政部門報送20xx年學前教育發展資金申報材料。自評得3分。
(5)財務監控有效(3分):
學前教育促進項目能夠根據市、縣相關部門的監督檢查,及時發現問題,進行認真整改,保證項目資金能夠有序規範的撥付。自評得3分。
三、產出(33分)
項目產出(33分):
(1)項目完成率(15分):
1.20xx年,我縣支持學前教育項目有17個建設項目,其中1所新建項目,16個改擴建項目。截止目前,所有項目全部完工,完工率達100%。自評得5分。
2.符合資助政策的的建檔立卡貧困戶家庭幼兒全部享受相應資助。自評得5分。
3.根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關於組織實施中國小幼稚園教師國家級培訓計畫(20xx-20xx年)的通知》(皖教師〔20xx〕7號)檔案要求,我縣國培計畫各培訓項目,實施時間為20xx年9月—20xx年4月。截止12月底前,按照相關計畫,應完成任務階段,已完成。自評得5分。
(2)項目完成及時性(8分)
1.我縣積極加強工程進度管控,科學合理安排工期,公辦幼稚園項目如期完成年度實施計畫,月度、季度實施進度符合要求。自評得4分。
2.我縣建檔立卡貧困戶家庭幼兒資助資金均按規定時間及時足額發放完成,實現了建檔立卡全覆蓋。自評得4分。
(3)質量達標情況(10分)
1.學前教育項目建設過程中,我縣注意把好設計、施工隊伍、建材質量、竣工驗收關口,嚴格按照施工流程分步驗收,每次驗收都有質檢、住建等部門相關專家參與驗收,工程質量全部達到合格標準。自評得5分。
2.鄉村教師培訓已全部完成,結業率100%。自評得5分。
四、效果(10分)
項目效益:
(1)社會效益(4分)
我縣20xx年支持學前教育項目安排科學合理,無超規模或超標準建設項目。通過項目實施,普惠性幼稚園的覆蓋率比上一年提高了3個百分點,全縣學前3年毛入園率比上一年提高了3.45個百分點。項目的完成進一步推動了我縣的學前教育發展,改善了我縣幼稚園辦學條件,贏得了民眾的讚許。自評得4分。
(2)服務對象滿意度(6分)
1.我縣通過隨機問卷調查的形式,對項目學校及社會進行滿意度調查,民眾滿意度達 100%以上,自評得2分。
2.經抽查,各校學生、家長對政策滿意率較高,幼兒資助工作無投訴,無負面報導。自評得2分。 3.通過隨機問卷調查,對我縣部分鄉鎮參訓學員進行滿意度調查結果看,通過有針對性、實效性的培訓,切實幫助教師提高教育教學能力,滿意度100% 。自評得2分。
五、自評結果
霍邱縣教育局對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系,分項認真進行自查,自評得分為 100 分。
特此報告
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇11
一、績效自評工作組織開展情況
產業化辦對項目績效自評工作高度高度重視,將績效理念貫穿於日常,落實到具體工作環節,安排專人對20xx年產業強鎮項目的基礎資料進行核實、分析、整理,依據年度目標,對年度指標值的'完成情況進行計算核實,確定最終得分,完成績效自評表。
二、績效目標實現情況
通過自評,20xx年產業強鎮項目,按照預期的績效目標全部完成。該項目扶持馬鈴薯初加工企業2個、單個實施主體補助金額小於60萬且占實際投資的比例不超30%、新增就業崗位30個以上,提高企業的示範帶動作用效果明顯,項目合格率、完成及時率達到100%。
三、績效目標設定質量情況
20xx年產業強鎮項目,設定扶持馬鈴薯初加工企業數量、單個實施主體補助金額、單個實施主體補助占實際投資的比例、項目合格率、項目完成及時率、預算成本控制率、新增就業崗位、提高企業的示範帶動作用等績效目標,設定清晰準確,績效指標全面完整、科學合理,績效標準恰當適宜、易於評價。
四、整改措施及結果套用
通過對半截塔鎮內的富龍公司、泓輝公司的扶持,幫助兩家公司提高基礎設施質量,增加其帶動能力,完善生產設備。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇12
一、部門基本情況
(一)部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位,實行公務員管理,內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個,即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實行四塊牌子,一套班子,有事業編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公,統一進行會計核算,會計核算執行《事業單位會計制度》。
(二)部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發放輪椅、拐杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100台;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問;組織並落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費;發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧:完成殘疾人殘保金徵收工作,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創業就業扶持點建設3戶,殘疾人創業扶持20戶。實施重度居家托養工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成托養中心室外附屬工程建設。
(三)年度部門預算批覆及整體支出安排情況
1.預算批覆情況
根據建水縣財政局關於批覆20xx年度部門預算的通知,建財發[20xx]11號檔案,批覆建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結餘343245.34元。
截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結餘142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結餘0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績效目標實現情況
(一)績效目標完成情況
(一)切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況,結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策,組織各鄉鎮開展摸底調查工作,14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作,為全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82台,其中驗配成人助聽器74台,為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8台,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規範實施。完成肢體、智力、言語、自閉症殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元;免費發放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展,縣殘聯依託縣托養中心,與紅河州中醫醫院簽訂合作協定,將攜手州中醫醫院打造以中醫為特色殘疾人康復新亮點,建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動,為殘疾民眾帶去節日的慰問及便民服務,走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。
(二)切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金,繼續對全縣20xx年考取並就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作,於9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業生5名,為及時了解掌握畢業就業的工作情況,縣殘聯積極聯繫5名畢業生,並對他們提供省殘聯招聘網站的信息,指導和幫助他們註冊相關就業信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,為其提供事業單位招考的政策諮詢服務。其中,指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學,孔若楠就業於雲南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,聯合農業農村局、人社等部門,對各鄉鎮有需求的殘疾民眾(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉宣傳、視窗服務等契機,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象範圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象,開展殘疾人紫陶技術培訓,並頒發相關證書,為建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會,增強脫貧致富能力。
(三)切實加強其它工作。一是殘疾人托養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工並驗收,經縣人民政府批准,與州中醫醫院合作,共同建設托養中心。項目竣工驗收並移交州中醫醫院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作,截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,總計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的幹部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下撥駐村工作經費2萬元,保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯關於做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對托養項目合作機構建水百姓醫院,要求嚴格按照衛生部門統一部署,組織全體醫務人員學習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況。
(二)績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正、節約的原則,結合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業經費的投入,故項目類支出有所增加。
三、績效自評結論
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,在收到通知後,第一時間將檔案呈領導閱示,安排相關財務人員負責具體事宜,嚴格按照檔案要求落實相關績效申報、審批、開展和事後跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,無其他超出預算的支出情況。
四、績效評價指標分析
(一)投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
(三)過程情況分析
我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批覆的年初部門預算全部納入預算績效監管範圍,根據績效目標設立情況及時進行監控,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成後縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果套用。將評價結果與下年預算編制相結合。
(四)產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。
(五)效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,最佳化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
(一)主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導。
(三)改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心。
六、主要經驗及做法
一是制定專項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控,不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告。
七、其他需說明的情況
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇13
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.主要職能職責
一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計畫,對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構情況
縣殘聯20xx年繼續為正科級群團機構,內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業服務中心。
3.人員情況
縣殘聯事業編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名,其中主任1名。
20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。
(二)部門績效目標的設立情況
根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計畫》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓,對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。
3.部門預算管理制度建設情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,並按制度規定嚴格執行。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
(二)自評組織過程
根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執行過程中存在的問題,並有針對性的採取整改措施。
三、績效自評情況及結論
(一)預算執行情況
20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執行率100%。
(二)產出情況
20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,紮實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園托養、康復中心及綜合服務設施建設項目。
(三)效益情況
資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進,為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。
20xx年,縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業示範帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人,發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會並取得優異成績。選送第九屆雲南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。
(四)滿意度情況
縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。
對照年度績效目標,縣殘聯各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。
四、存在的問題和整改方向
一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。
二是由於殘聯人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今後將多到基層了解殘疾人實際情況,儘可能為殘疾人提供必要的服務。
三是對於弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今後將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業的了解、關心、幫助和支持。
四是業務人員績效自評專業水平低,專業知識有待進一步提高。今後將加強業務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業知識水平。
五、績效自評結果套用
績效自評結果將作為縣殘聯今後改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。
六、主要經驗及做法
一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計畫有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,並對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿於預算編制、執行、決算等各個環節。
七、其他需說明的情況
無。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇14
按照財政局《關於開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》(瀘財【20xx】247號)檔案要求,對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評,現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責,在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算,運行單位採購、運行單位考核等工作。
2、申報項目資金依據服務項目以往運行實施完成情況,單獨向縣政府提出申請,縣政府審核審批後,財政局予以批覆。
3、資金管理制度
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等,按照“統一管理、專款專用、精打細算、統籌兼顧、合理使用、節約開支”的原則,依據服務項目實施完成情況,嚴格審核審批工程前期服務費,做到了專款專用,確保了項目有效推進。
(二)項目績效目標
我局對污水處理廠運行,運行過程中實現污水處理設施的正常運轉,污水排放到達國家環保標準,在服務契約中明確了應達到國家相關規範要求的目標。
(三)項目自評步驟及方法
我局在認真學習縣財政局《關於開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上,採取比較法、因素分析法,實施了收集資料,查閱分析;對照目標、查找不足;撰寫報告等基本步驟。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況
20xx年對污水處理廠運行服務費,按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請,縣政府審批後,由縣財政局下達資金批覆。
(二)資金計畫、到位及使用情況
1、資金計畫
20xx年預算資金總計1587500.00元,均為縣財政資金。
2、資金到位
20xx年預算資金總計1587500.00元,截止20xx年12月31日,縣財政撥付資金總計1587500.00元,資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運行服務費,計畫支出1587500.00元,截止20xx年12月30日,總計支出1587500.00元,預算執行率100%。資金支付履行了審核審批程式,支付依據充分、手續齊全。
(三)項目財務管理情況
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《契約管理制度》,按照內控制度規定,加強財務監管,資金使用做到了專款專用,資金支付程式規範、依據充分,確保了財政資金安全和使用效率。
三、項目實施及管理情況
我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則(試行)》,同時州級部門出台了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理(試行)操作指南》、《甘孜州城鎮污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則,從項目採購、項目實施過程監管制定了具體實施細則。工程遵照制度規定履行了政府採購程式,對實施過程進行了監督管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量
20xx年污水處理廠運行服務已按照契約約定完成相關運行維護管理內容。
(二)目標完成質量
按照相關考核指標,考核結果合格,並通過省、州等各級部門的督查檢查。
(三)目標完成進度
20xx年污水處理廠運行服務已按照契約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內容。
五、項目效益情況
污水處理廠運行服務,按照中央環保督察整改要求,貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想,有效的'保護了川西上游的水域生態環境,實現城鎮污水收集處理率85%,並實現污水處理設施的達標排放,規範運行,有效的推進長江經濟帶的可持續發展。
六、評價結論及建議
(一)評價結論
我局20xx年污水處理廠運行服務項目,項目決策依據充分、項目管理制度較完整、過程監管到位,完成質量達到國家規範要求、完成時效均達到契約約定,服務內容達標完成,對生態環保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足,全過程績效管理意識有待樹立。
(二)存在的問題
全過程績效管理意識有待樹立,通過污水處理廠運行服務項目績效自評,我們注重實施過程的管理,但對項目績效目標設立、並細化和量化為績效指標等方面還存在不足。
(三)相關建議
1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現等方面,樹立全過程績效管理意識,充分發揮財政資金支出效益。
2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確並納入部門年度預算予以申報,按照批准預算嚴格執行,提高財政資金使用效率。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇15
一、基本情況
20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關於印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)檔案要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。
1.在資金使用過程中,做到以下幾點:
(1)嚴格按照該專項資金的使用範圍,堅持用制度規範專項資金的管理使用。
(2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。
(3)嚴格實行單獨核算,單獨設定會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(4)加強內外監督。定期對專項資金規範使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。
2.項目績效指標完成情況分析
(1)項目資金設定:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。
(2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗:及時撥付資金,有利於義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼稚園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,儘快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇16
一、基本情況
疾控中心主要負責全縣疾病的預防與控制。
1、對自願檢測者免費血液初篩檢測和相關諮詢,加強司法系統監管的看守人員和新入所的吸毒、賣淫重點人群實施全面免費愛滋病篩查,對病人免費提供的抗愛滋病藥物治療。對全縣所有孕產婦進行哨點監測和檢測。
2、用於核酸檢測項目配套設備.
3、對全縣堅持預防為主、標本兼治、重點控制、急血防治工作抓好查螺藥物、滅蚴工作、開展血吸蟲病健康教育活動。對南縣重點鄉鎮分別進行一次實地的排查螺活動。(約需一個月).
4、全縣兒童免費接種16種疫苗,對生物製品進行冷鏈運轉,全年12次,對疾病的疫情監測和分析,負責預防接種異常反應的調查處理。異常反應者的治療經費、賠償經費.
5、全縣慢病的監測和分析,全程指導全縣健康教育、居民建檔、糖尿病、高血壓、65歲以上老年人健康管理,突發公共衛生事件的應急處置等工作,制定工作方案,全程督導、整改、調研及所有從事公共衛生的人員進行季度集中培訓、指導。
二、績效評價工作情況
1、資金投入情況
南縣疾控中心20__年項目資金總計361.8萬元,資金到位及時,對病人的督導、隨訪,業務培訓及政策宣傳起到了主要作用,開展工作得到有力的保證。已支出361.8萬元結餘為0,其中辦公費6.3萬元,印刷費28.9萬元,郵電費2萬元,會議費1.72萬元,培訓費22.9萬元,購入設備103.4萬元,專用材料費114.8萬元,維修費5.1萬元,水電費4.7萬元,其他商品和服務支出71.98萬元。
2.項目效果分析
加強預防接種工作和傳染病防控知識宣傳,充分利用多種媒體,宣傳普及預防接種相關知識和傳染病防控知識,提高民眾防病意識,增強公眾使用疫苗的積極性和主動性,提高二類疫苗的使用率。開展免疫規劃和疾控人員業務培訓,加強機構和隊伍建設,合理規劃和設定接種單位,調整和充實免疫規劃專業人員和疾病預防控制人員。加強邊遠、貧困地區和流動兒童的預防接種工作,配合教育部門做好兒童入托、入學預防接種證查驗工作。加快兒童預防接種信息管理系統建設,為實施免疫規劃提供信息支持。加強冷鏈建設,保障國家免疫規劃冷鏈系統有效運轉。
3、項目總體目標完成情況
(1)、愛滋病方面接收抗病毒治療率90%。
(2)核酸檢測項目一天做2批樣品檢測、能做184個樣品.
(3)全年完成查螺任務、現症病人建檔建卡、隨訪率100%。
(4)維持無脊灰狀態、消除麻疹、保持適齡兒童免疫規劃疫苗接率達90%以上.
(5)結核病總體到位率95%、規則服藥率90%、治療成功率90%、入學新生結核病篩查率95%.
(6)傳染病報告及時率達100%、規範化電子檔案建檔率89.99%"。
三、存在問題
預算編制有待最佳化預算編制與實際支出項目有的存在差異。
四、有關建議
一是進一步強化績效考核意識,將績效考核工作納入全單位工作目標;二是最佳化預算編制,在資金使用上確保無挪用、無占用情況。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇17
一、項目基本情況
(一)項目概況。
主要用於病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛生安全。保障畜牧業健康發展和民眾食品消費安全。
(二)項目績效目標。
按照規定對生豬無害化進行日常監管,做到全區病死畜禽統一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業健康發展,讓人民民眾吃上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業健康可持續發展。
(三)項目實施情況分析。
1、項目資金管理情況:我區無害化處理經費實行申報制,由區畜牧水產事務中心負責審核入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、台賬清楚、無虛假報賬現象。
2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內,及時撥付到位,資金到位率100%。
3、項目資金使用情況:所有資金均按計畫使用,於20xx年12月前全部完成撥付,專款專用,無截留、擠占、挪用等現象。同時我出台了財務管理制度、專項資金分配製度、內部管理等制度,全部實施專人管理、規範操作,會計核算真實、完整,用款程式規範,結算及時,符合相關規定。
4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用於該項目。嚴格按照相關政策對項目監督、資金審核撥付等環節進行管理檢查,檢查過程中發現項目沒有違規情況。
二、績效評價工作情況
(一) 績效評價目的 。
推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監管,推動畜牧業平穩、健康、可持續發展。
(二)績效評價工作過程。
項目前期準備:一是與湘鄉市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區委託病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協定書;二是每月按時統計、報送無害化處理相關資料;三是由區畜牧水產事務中心審核無害化處理數據。
項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產品得到及時處理,減少環境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業健康發展,讓人民民眾吃上放心肉。
項目分析評價:項目績效完成率100%,民眾滿意度100%。保障畜牧業的健康發展和公共衛生安全。
三、項目主要績效及評價結論
1.項目經濟性分析。
一是項目成本(預算)控制情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理範圍內。二是項目成本(預算)節約情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。
2.項目效率性分析。
(1)項目的實施進度。
截止績效評價日,項目已全部完成。
(2)項目完成質量。
項目完成情況好。
3.項目效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
項目按預期時間完成。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
項目經濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業經濟健康發展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛生安全、畜牧業健康發展和人民民眾食品消費安全。生態效益:確保產品安全、環境安全,有效保護生態環境。
項目社會影響:預保護環境安全、公共衛生安全、食品安全,保障畜牧業可持續發展。民眾滿意度100%。
項目評價結論:項目依照區級的要求決策,依據充分、目標明確、程式合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計畫進行。項目總體評分為99分。
四、存在的`問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇18
一、績效目標分解下達情況
1、銜接推進鄉村振興資金下達及項目情況
20xx年汝南縣水產局“20xx年第一批水產養殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元,“20xx年第二批水產養殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元,總計發放水產養殖獎補6.859萬元,在14個鄉鎮33個村委總計49戶203人脫貧監測戶受益。年經濟效益27.84萬元。
2、銜接推進鄉村振興項目資金績效目標設定情況
20xx年水產養殖獎補項目分兩批進行,實施了14個鄉鎮33個村委,補助水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,受益脫貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
二、績效自評工作開展情況
開展績效自評工作以來,汝南縣水產局針對項目績效設定目標標準,對全部脫貧困戶水產養殖獎補項目情況進行了自評核查,逐項對照,嚴格自查自評,項目績效目標完成情況良好,基本無差異。
三、績效目標自評完成情況
(一)銜接推進鄉村振興資金投入情況。
1、項目資金到位情況
“20xx年第一批水產養殖獎補項目”6.427萬元於20xx年6月15日資金髮放到位。“20xx年第二批水產養殖獎補項目”0.432萬元於20xx年9月30日發放到位。發放獎補資金6.859萬元。
2、項目資金執行情況
嚴格按照脫貧困戶發放標準,對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝,最高全年獎補不超過5000元的標準,逐一核實,補資金6.859已經全額發放完畢。
3、項目資金管理情況
項目資金進行專項專賬管理,財政資金到位後及時發放。
(二)績效目標完成情況
1、產出指標完成情況
20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,在全縣14個鄉鎮33個村委,水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,水產養殖獎補項目實施後受益貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
2、效益指標完成情況
20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,年經濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監測戶及周邊農戶發展水產養殖業可持續發展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。
3、滿意度指標完成情況
20xx年水產養殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。
四、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施
20xx年水產養殖獎補項目,年初上報項目庫及績效目標較早,脫貧困戶及鄉鎮上報積極,年中增加第二批次水產養殖獎補申報及資金髮放,預期目標基本無偏差。在下一步的工作中,會在全縣開展全面走訪,在明年的脫貧困戶水產養殖獎補工作中,提升績效標準及完成準確度。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇19
一、績效自評情況
20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:
一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策諮詢機構,為省領導決策服務,專項經費的使用主要用於課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定,需待調研報告呈報後方能列支,經費支出的滯後延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由於上述客觀因素的影響,省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。
二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由於省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。
三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的`論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審後方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化為政策檔案的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題,我單位積極採取措施,分別從以下方面進行改進:
一是切實加快預算執行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求,督促業務部室加快項目實施進度,切實加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。
二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批覆表》規定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。
三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇20
按照《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)檔案要求,建始縣國資局對20xx年度三名聘用人員購買服務項目的資金撥付和使用情況進行了自查自評,現報告如下:
一、基本情況
1、項目單位基本情況
根據縣人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責,負責縣級國有企業資產、國有資本和行政事業單位經營性國有資產的營運管理。承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本預算有關管理制度和辦法;按照有關規定組織所監管企業編制國有資本經營預決算草案,並監督執行。負責企業國有資產基礎管理,指導、管理政府投融資工作。縣國資局是隸屬縣財政局管理的`正科級事業單位,內設黨政綜合辦公室、產權管理辦公室、財務監督辦公室、企業改革發展辦公室、工會辦公室5個股室。現有在職在編人員23人,其中財政撥款事業人員7人,自收自支編制人員13人,另有退休人員7人(含自收自支人員3人),聘用人員3人。
2、項目的立項目的和年度績效目標
根據建政辦發【20xx】2號檔案《縣人民政府辦公室關於印發建始縣國有資產管理體制調整方案的通知》精神,為了進一步擬順國有資產管理體制,加強國有資產管理工作,將原朝陽市場開發服務中心聘用人員轉為由縣國有資產管理局聘用,總計3人:易建華、黃慧玲、劉劍。此項目就是為了保障三名聘用人員工資津貼、社會保障繳費等費用而立項。
項目績效總目標:保障三名局機關聘用人員經費。
項目年度目標:三名聘用人員的工資津貼等與單位在職在編人員一樣及時足額發放。
3.項目資金情況
本項目資金313728.54元,主要是為了保障三名聘用人員經費。計畫工資津貼165303元、社會保障繳費63470.14元、住房公積金22687.56元、一般公用經費30000元、福利及工會經費8507.84元、改革性補貼23760萬元。
二、績效自評工作開展情況
1、前期準備。
根據《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)檔案要求,一是召開單位財務工作會議,成立了以局領導吳軍局長為組長,副局長向立偉為副組長,黨政綜合辦公室、財務監督股為成員的領導小組和工作機構,明確各自職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖北省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(鄂政發〔20xx〕9號),《省財政廳關於印發《湖北省省級基本支出預算管理辦法》和《湖北省省級項目支出預算管理辦法》的通知》(鄂財預規〔20xx〕1號)檔案精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規定和財務會計制度;部門預算及決算報告等。三是由黨政綜合辦公室、財務監督股聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。
2、組織實施。
嚴格按照我縣有關檔案要求,認真對照20xx年三名聘用人員購買服務項目資金績效評價指標體系,對我單位項目進行了全方位自查和自評打分,最後經領導審核後再報送縣財政局相關業務股室審核。通過績效自評,進一步規範項目資金規劃編制管理,強化部門責任意識,提高項目資金使用效益。
3、分析評價。
本項目資金收支,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,主要用於局機關三名聘用人員工資福利、社會保障繳費及日常公用等支出。縣財政部門根據項目進度,及時撥付專項資金,達到項目資金設立目的,保障了人員經費。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年,縣財政安排本項目資金31萬元,資金到位率100%。
2、項目資金執行情況分析
項目資金31萬元,支付31萬元。具體使用情況:工資津貼165303元(占項目總額的53%)、社會保障繳費63470.14元(占項目總額的20%)、住房公積金22687.56元(占項目總額的7%)、一般公用經費30000元(占項目總額的10%)、福利及工會經費8507.84元(占項目總額的3%)、改革性補貼23760萬元(占項目總額的8%)。
3、項目資金管理情況分析
一是財務管理制度健全。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照縣財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行。
二是資金撥付審批手續完整。按照財政局通知的每月發放工資及繳納個人各項費用的時間節點,向財政申請撥付資金時,單位提出申請,分管領導簽字同意後,報縣財政局國庫審批後辦理。項目實施前編制資金預算、報請分管領導同意。按程式報相關領導審批,按實際金額再報相關領導審批,按報銷金額選擇財政國庫集中支付方式。該項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。
三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受縣級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。
(二)績效目標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
我單位建立嚴格的資金審批制度,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。
我單位20xx年度三名聘用人員購買服務項目財政實際撥款31萬元,實際支出31萬元。
2、效益指標完成情況分析
項目的經濟效益指標分析
20xx年我單位三名聘用人員,通過購買服務的方式保障了他們的經費來源,其中兩名人員抽調到紅土坪指揮部上班,全程參與紅土坪所有項目建設的相關工作,另外一名在局機關上班,經費得到保障,人員相對穩定。
項目的滿意度指標分析
20xx年度三名聘用人員通過購買服務的方式保障了人員經費,民眾滿意度為滿意。
四、績效自評結果運用
(一)評價結果及下一步改進措施
1、評分結果
國資局20xx年度三名聘用人員購買服務項目績效自評綜合得分為95分。
具體自評情況見附表。(附屬檔案一)
2、評價結論
在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。
3.存在的問題及改進措施
項目管理制度有待完善,資金分配沒有制定嚴格的用款計畫。我單位較大項目資金使用沒有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據本單位當前的工作重點和主管部門的工作安排。
改進措施:建全項目管理制度,制定項目用款計畫、預期績效目標,並對項目績效實施實時監控,加快資金支付進度,有效防止專項資金擠占、挪用現象發生。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規範性、安全性和有效性。加強企業財務規範管理,提高財務管理人員業務素質,應經常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。
(二)擬與預算安排相結合情況。
編制部門預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門的基本支出和項目支出。規範項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執行情況,科學、合理確定項目支出預算數,並按經濟用途逐級細化分類,專項資金預算一經確定,不得隨意調整。嚴格按規定進行財務核算,結合實際情況,完成並準確地批露相關信息,儘可能做到決算與預算相一致。
(三)擬公開情況。
本項目績效評價完成後,將績效自評結果在單位內部網站上完全公開。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇21
根據《自治區衛生健康委員辦公室關於開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》檔案精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:
一、項目基本情況
根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。
二、評價工作開展情況
寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。
三、項目實施情況
(一)項目決策
寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。並根據工作所需調整了經費使用計畫,基本完成了項目既定目標。
(二)項目管理
1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元,其中政府採購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。
2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠占挪用項目經費的情況。
3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核,對相關業務科室提交的經費使用計畫進行核查,確保項目經費安全使用。
4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。
四、項目績效情況
(一)主要工作指標完成情況
1.病原學陽性率
20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(塗陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。
2.總體到位率
20xx年全區網路報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例,其中初治塗陽 673例,復治塗陽 25例,塗陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位後確診率32.28 %。
3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率
20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。
4.耐多藥篩查率
全區推送篩查初治塗陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人群耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人群耐藥篩查率為87.70%。
5.普通肺結核患者治療成功率
全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記塗陽患者937例,治癒764例,塗陽患者治癒率81.5%。
6.耐多藥肺結核患者納入治療率
全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。
7.基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率
20xx年全區登記肺結核2542例,規範服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率為96.5%。
8.愛滋病病毒感染者結核病篩查率
20xx年全區愛滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。
(二)項目效果
1.經濟效益
(1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;
(2)成功治癒的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。
2.社會效益
(1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人群的傳播,避免新患者的產生。
(2)免費藥品的持續供應,提高患者治癒率,降低結核病死亡率;
(3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。
3.生態效益
通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。
4.可持續影響
早期發現及早期治癒患者,減少在健康人群中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
5.服務對象滿意度
通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
五、存在問題
(一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌範圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。
(二)近年來抗結核藥品漲價過於迅速,導致每年採購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。
(三)中轉項目里對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治癒率。
六、相關建議
(一)隨著肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。
(二)隨著新診斷技術的套用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇22
根據市財政局《關於開展瓊海市20xx年度預算項目績效自評工作的通知》海財績[20xx]581號檔案精神,為切實做好20xx年我委聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作,市直工委認真組織、嚴格要求,紮實對20xx年聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作進行了全面的自評,現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)立項單位情況
項目負責單位是中共瓊海市委直屬機關工作委員會,屬於市委派出機構,正科級財政全額機關單位,主要負責市直機關黨務工作,具體工作包括:
1.黨員教育、管理、服務和發展;
2.機關黨組織建設;
3.黨費收繳、使用和管理;
4.黨內民主和監督;
5.黨風廉政建設等方面。
(二)項目基本情況
聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運轉,該項目預算主要用於支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批覆、到位及使用情況
該項目於20xx年申報,20xx年批覆。聘用人員工資福利支出項目預算為10.5萬元,項目資金到位率為100%。按照專款專用的原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費用,項目資金使用率為100%。
(二)項目財務管理情況
本單位財務管理制度健全,嚴格按照契約約定,通過銀行系統轉賬的方式,每月按時發放,不剋扣、拖欠聘用人員工資,未存在挪用或超標準開支情況。
(三)項目組織實施情況
經過全面深入了解本單位工作需求情況,根據實際工作需要配備聘用人員。一是設崗原則按照科學合理、精幹效能的原則,按照因事設崗、競聘上崗的思路,建立崗位公開招聘、簽訂聘用契約、定期考核和解聘辭聘等制度的崗位管理機制,引入競爭激勵機制,逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調研、初步掌握現有工作資源概況的基礎上,結合當前工作需要和賦予將來發展以一定的前瞻性,按需設崗,因事定崗,以崗定人。具體崗位,按照科學合理、精簡效能的原則設定,分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業務學習,確保聘用人員儘快熟悉業務,提升聘用人員工作業務能力。參照公務員管理相關制度規範聘用人員日常管理。
三、項目績效情況
該預算項目資金全部用於支付中心聘用人員工資、社保、公積金等,有效地維持本單位工作正常運轉,實現既定目標、完成預算支出。
四、評價結論
綜合評價等級為優。本次自評得分98.5分。
五、主要經驗做法
一是領導高度重視,立項前多次組織調查研究,經慎重考慮後形成結論,確保該項目的科學性、嚴謹性;二是實施過程周密細緻,項目啟動前認真學習相關規定,嚴格落實財務管理制度,保證經費使用合法合規、公開透明。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇23
一、基本情況
(一)建設任務
依據《禮縣20xx年廁所改造實施方案》(禮政辦發〔20xx〕13號),對全縣有需求、有意願的農戶實施廁所改造。
(二)績效目標
1.績效總目標。通過“先建後補、以獎代補”的方式,對全縣廁所改造新建每座獎補3000元、改造提升每座獎補1500元的標準進行補助,建成無蠅蛆、無臭味的“四有四無”衛生廁所,切實提高民眾健康意識和生活品質,改善農村人居環境。
2.績效階段性目標。20xx年1月份進行宣傳動員摸底上報,確定改廁戶;9月份完成建設任務,開展村級自驗鄉鎮初驗;10月份進行縣級驗收,兌付獎補資金。
二、項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。在全縣28個鄉(鎮)實施13841座廁所改造建設任務,其中新建12647座,改造提升1194座。
(2)質量指標。經縣級聯合驗收,禮縣20xx年廁所改造建設項目已按實施方案施工要求全面完成建設任務,項目建設質量評價為“合格”。
(3)時效指標。按照20xx年廁所改造實施方案要求全面開工,9月底全部完工,經縣級驗收,各鄉鎮廁所改造建設任務已按實施方案時限要求全面完成建設任務。
(4)成本指標。20xx年廁所改造採取先建後補、以獎代補方式,新建衛生廁所每座按3000元進行補助,改造提升每座按1500元進行補助。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益分析
通過對修建廁所的農戶進行新建每座3000元,改造提升每座1500元的獎補,節約了農戶修建廁所的成本,減少了家庭支出。
(2)社會效益分析
通過對農村戶廁進行改造增強了民眾的`衛生意識,提高了健康水平,提升了民眾生活質量。
(3)生態效益分析
通過實施農村廁所改造,有力的促進了農村生態環境改善,改廁後大大降低了蚊蠅密度,農村居住環境更加整潔衛生,極大地提高了農村人居環境。
(4)可持續影響指標
修建一座衛生廁所使用年限長,除一些人為和不可抗力因素影響,正常使用年限一般在10年以上,通過已改廁戶的使用感受,帶動後續農戶改廁的參與度與積極性,徹底改善農村衛生環境,提高民眾的生活品質。
3.滿意度指標完成情況分析
禮縣廁所改造建設項目績效目標明確,管理制度完善,保障措施到位,資金撥付規範,數量指標、質量指標實現預期目標,社會效益顯著,民眾滿意度達95%以上。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇24
按照你局《關於開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》(瀘財[20xx]241號)精神,縣殘聯對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評,總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規,預算執行嚴格有序,預算管理規範可控,資金效益合乎預期。現將具體自評報告如下:
一、單位概況
(一)機構組成
按照《關於縣殘聯與民政局分設通知》(瀘機編髮[20xx]8號)通知,20xx年瀘定縣殘疾人聯合會機構正式單列,明確殘疾人聯合會機關為民眾團體機關,核定機關事業編制3名,正科級單位。
(二)機構職能
貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律和法規,協助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業的規劃和措施,並組織實施;密切聯繫全縣殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作;承擔鄉人民政府殘疾人協調委員會的日常工作;承辦縣人民政府及上級殘疾人聯合會交辦的其他事項。
(三)人員概況
核定機關事業編制3名,實有參公人員3名,其中:理事長1名(正科級),二級主任科員1名,四級主任科員1名。退休人員1名,臨聘人員2名。
二、部門財政資金收支情況
部門財政資金收入情況
20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元,其中人員經費49.79萬元,商品和服務10.21萬元,對個人和家庭補助收入15.98萬元,項目收入210.51萬元。
部門財政支出情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元,其中基本支出75.98萬元(工資福利支出:49.79萬元,商品和服務支出10.21萬元,對個人和家庭補助支出15.98萬元),項目支出238.68萬元,主要用於開展殘疾人康復、就業和扶貧、宣傳文體項目。
三、部門整體預算績效管理情況
部門預算管理
瀘定縣殘疾人聯合會預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入為出、講求績效”的原則,實行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式,優先保障基本支出預算,合理安排項目支出預算,不以支定收編制預算,無違規情況。
專項預算管理
單位項目預算以單位任務目標為依據,按照任務目標、工作任務、實施周期等據實預算。根據專項預算目標和績效考核原則,及時科學使用項目資金,年底完成預算支出的100%,無違規情況。
結果運用情況
將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據,將一些績效評價結果發揮不好的項目取消,切實發揮績效評價工作的應有作用。在以後項目執行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為。並將績效目標、自評報告等在一定範圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價,促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平,強化支出責任,規範資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障單位更好地履行職責。
四、評價結論及建議
評價結論
從評價情況來看,項目績效目標符合部門職能及事業發展規劃,與相應的財政支出範圍、方向密切相關。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關制度得到有效運行,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合整體支出績效目標。
存在的問題
1、項目資金效益有待進一步提高,社會影響需要加大;
2、服務殘疾人工作能力和業務水平有待進一步提高。
改進措施和有關建議
1、加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。
認真組織實施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯爭取項目資金,加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。
2、科學制訂培訓計畫,促進殘疾人就業創業。
對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底,並建立完善的台賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業崗位。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇25
一、項目概況
為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態環境保護重點工作,20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目,江門市流域環保巡查補助經費主要用於全市範圍內各鎮(街)的鎮級環保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用於大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面,環境監管能力建設資金主要用於生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示範創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。
二、項目組織實施情況
(一)投入。
20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環境監管能力建設資金618萬元(18個項目)。
截至20xx年12月31日,市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元,預算執行率為99.27%,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元,執行率100%;污染防治資金935.5萬元,執行率98.89%;環境監管能力建設資金610.37萬元,執行率98.77%。
(二)過程。
按照《關於印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態環境部門通過公開徵集、專家評審、集體決策、公開公示等程式分配”的要求,市生態環境局於20xx年8月發布《關於組織申報20xx年江門市級環保專項資金項目的通知》(江環函〔20xx〕240號),布置各縣(市、區)和市直有關單位認真梳理儲備項目並開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目覆核。20xx年4月,結合20xx年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環境保護專項資金分配方案,經局黨組會議審議通過,按規定進行公示,報市政府同意後,由市財政局下達資金。
為加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計畫,按計畫督促、推動資金支出,建立每月調度和通報資金情況制度,及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制,形成閉環管理。我局於20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區)開展專項資金現場督導工作,要求各縣(市、區)規範資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關。
三、項目績效情況
(一)江門市流域環保巡查補助經費
安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區6個鎮(街)、江海區3個鎮(街)、新會區11個鎮(街)、台山市17個鎮(街)、開平市15個鎮(街)、鶴山市10個鎮(街)、恩平市11個鎮(街),每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少於10人,每個隊伍巡查天數均不少於240天,提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力,完善巡查制度建設。
(二)大氣污染防治資金
安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。
1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環境空氣品質國控子點周邊1km,3km和5km範圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據,為強化重點區域污染源管控提供數據支撐。
2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目,編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制,強化污染天氣應對措施,促進環境空氣品質持續改善。
3、江門市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目,委託華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區域範圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢,抽檢企業133家,並出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。
4、江門市重點區域無人機航飛影像採集服務項目,完成江門市重點區域數據採集及高解析度影像圖2套。利用無人機航拍技術,對江門市國控子站周邊5公里範圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據採集,生成江門市重點區域高分辨影像圖,摸清重點區揚塵污染源現狀,強化揚塵源監控力度,減少揚塵污染對江門市空氣品質影響,為江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。
(三)土壤污染防治資金
安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。
1、20xx年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目,完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀,為實施有效的土壤污染防治風險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。
2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作,出具40份技術意見,對存在土壤污染風險的建設用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關,有效防範人居環境風險。
(四)固體廢物污染防治資金
安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。
1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目,開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套,並完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智慧型化水平,也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管,實現不見面(遠程)執法、線上實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能,大大提升執法效率。同時,與現有的江門市固體廢物監管信息平台等系統無縫銜接,形成實時、有效的數據統一和上報機制。
2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審核項目,完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審核152家、中風險企業安全評價審核507家,並出具審核報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任,落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防範措施,提升相關企業危險廢物安全管理能力。
3、江門市20xx年企業固體廢物數據校核項目,對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計畫備案”等情況,以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校核,並出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況,進一步完善資料庫,為固體廢物監管提供決策依據。
(五)生態環境執法及應急
安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鶴山市污染源監督性監測項目由於項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區)污染源監督性監測項目已完成,並完成項目年度績效目標。
委託第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測,出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度,完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。
(六)環境監管能力建設資金
安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,並完成項目年度績效目標。
1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目,編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況,提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平,為江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。
2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。
3、江門市20xx年國家生態文明建設示範市創建工作項目,完成20xx年江門市生態文明示範市創建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態文明示範市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示範市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示範市基本條件分析報告1份,為示範創建提供有力支撐,以創建生態文明建設示範市為抓手,協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展,建設美麗僑鄉。
4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規範性審核。對核查出的質量問題,指導督促企業修改完善,提高我市排污許可證管理水平。
5、20xx年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據採集傳輸儀運維項目,對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發布系統和監控機房進行維護服務,保證污染源監控中心的正常安全運行,確保監控中心設備正常運行,有助於生態環境局更好地履行環境監管職能;租用重點污染源線上監控系統光纖線路10條,開通使用物聯網卡700張,保證污染源監控等系統數據安全傳輸;對213家企業重點污染源自動監控數據採集傳輸儀進行運維,使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據,保證自動監控數據作為排污申報核定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保稅徵收和現場執法依據,實現對污染源線上監測儀器的實時監控。
6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目,現場抽檢10家生態環境監測機構的工作,並出具生態環境監測機構監督檢查表,加強我市對環境監測機構(包括社會機構)的監管能力,提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。
7、江門市20xx年生態環境統計工作服務項目,製作並發放環境統計宣傳資料1000份;組織環境統計調查對象培訓班(現場或視頻培訓)7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,為下一步的數據填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。
8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個,出具相關報告5份,及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環境監管提供科學依據。
9、20xx年專項資金管理工作經費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份。績效評價結果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,對於加強和規範我市生態環境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務審計,對我局的經濟行為進行監督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金髮揮預期的效益。
10、20xx年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目,蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1台、立式高壓蒸汽滅菌鍋1台、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環境監測設備1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力;江海區環境監測站購置購置超純水機1台、多參數分析儀1台、數顯滴定儀2台、瓶口分液器2台、COD自動消解回流儀2台、顆粒物/大氣綜合採樣器4台、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力。
11、台山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉經費,包括3名人員工資、水電費、網費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應急值班、應急回響等工作。
四、項目主要做法和經驗
建立定期調度機制,督促相關單位及各縣(市、區)加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。
五、項目自評結論及得分
根據《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用範圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇26
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
20xx年項目支出主要涉及到部門預算項目,其中:以獎代撥工作經費50.45萬元;上繳工本費5萬元;培訓費20萬元;勞動人事仲裁工作經費15萬元;檔案管理費18.15萬元;招商引資工作經費5萬元;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元。
(二)績效目標設定及指標完成情況
一是資金及時撥付到位,各項任務圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務。
二是嚴格遵守財務審批制度,財務管理進一步規範。近年來,我局嚴肅財經紀律,財務管理制度日趨完善,執行情況良好。項目資金嚴格按預算批覆用途支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度。資金撥付程式規範,並定期對資金使用情況進行檢查,隨著財務制度的不斷完善,資金使用率不斷提高。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用和管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出責任和效率提供參考依據。
(二)項目資金
20xx年部門預算總計742.79萬元,其中項目資金七項:以獎代撥工作經費50.45萬元,占部門預算數的6.79%;上繳工本費5萬元,占部門預算數的0.67%;培訓費20萬元,占部門預算數的2.69%;勞動人事仲裁工作經費15萬元,占部門預算數的2.02%;局機關檔案管理費18.15萬元,占部門預算數的2.44%;招商引資工作經費5萬元,占部門預算數的0.67%;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元,占部門預算數的2.15%。
以上資金已經全部撥付到我局,並已全部投入到項目之中。
(三)項目組織情況分析
所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,並定期對資金使用情況進行檢查。
(四)項目管理情況分析
嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。為規範財務制度,我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府採購內部控制制度》、《關於進一步規範內部管理的通知》等一系列內部制度。
三、項目績效情況
(一)以獎代撥工作經費50.45萬元
一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整,機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元,企業退休人員養老金人均每月增長111元,城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標,完成社保兜底任務;為16764名被征地農民發放社保補貼總計1626萬元;完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標;繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還,減輕企業用工成本,發放穩崗補貼資金49.11萬元,惠及103家企業;繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌後與稅務、參保單位的主動銜接,創新補充工傷保險征繳方式,服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介;推行社保卡即時制卡機制,在全縣設立9個即時制卡網點,實現當日申領當日領取;全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作;全面實行手機繳費、手機認證,覆蓋面進一步擴大,民眾辦事更便捷;微信公眾號網上運行管理不斷加強,信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉居民養老保險105.7萬元,企業職工養老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治,整改疑點數據9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現場監督工作,排查預警信息8條;嚴格規範退休手續辦理,全年審核企業職工正常退休手續333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認定案件2件(含死亡1件)。
(二)上繳工本費5萬元
認真開展技能鑑定工作。一是嚴格按照鑑定規程辦事,認真落實考務有關要求。細化鑑定過程和步驟,建立健全職業技能鑑定的'檔案資料,對所有鑑定的人員建立了完整的信息數據資料檔案。二是加強技能鑑定考務管理工作。每次鑑定考試,我們都提前制定了鑑定實施方案,從組織領導、工作人員安排、考場準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細緻的安排,保證每次鑑定考試嚴格按照程式和考核要求進行,遵循了考務管理的公正性原則、程式化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑑定考核。
(三)培訓費20萬元
一是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人,其中農村轉移就業勞動者2508人,創業培訓940人,撥付就業培訓補助590.5萬元。二是加強勞動用工單位的培訓。為抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建築單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次,開展個別單位上門指導服務15場次,進一步規範工程管理。
(四)勞動人事仲裁工作經費15萬元
最佳化勞動爭議調解機制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調解處理44件,其中立案裁決108件,達成和解自願撤訴及調解結案269件,結案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關係補償金以及拖欠農民工工資等總計922.46萬元。
(五)檔案管理費18.15萬元
20xx年檔案託管中心檔案託管改制企業在職14485人,退休13710人;農村參戰人員603人;學生檔案7531人;事業編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔並錄入電腦,保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經整理後,輸入電腦管理,極大地提高了檢索速度和檔案的質量。在接待查閱時做到分類記錄,一事一登記,準確無誤。認真搞好大中專畢業生的人事代理服務工作,截止11月底,共為1967名大中專畢業生做好檔案接轉。
(六)招商引資工作經費5萬元
一是成立了工作隊伍,制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領導小組,由黨組書記、局長張建中任組長,由副局長寧永良任辦公室主任,由就業服務中心主任李全、社會保險服務中心周紅霞、勞動監察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員,辦公室設局辦公室,負責日常工作開展。下發了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》,號召全體工作人員參與到招商引資工作中來,對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議,明確了工作要求。4月27日的黨組會上,黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務是上報一條有效信息;確定了全年工作經費為5萬元;要求班子成員積極收集有效信息,外出對接企業老闆;招商的重點為我縣醫療產業園、服裝產業園等相關企業。三是服務全縣大局,積極對接企業。20xx年年底,在南縣籍成功人士周波的介紹下,我局副局長寧永良與廣東劉總取得了聯繫,詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業,開展環保蘆葦竹製纖維袋生產。目前,劉總已與拓普公司對接,相關洽談工作正在有序進行。6月8日上午,我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經理,在縣發改局申報儲能電站項目,預計投資4.3億元。9月中旬,黨組書記、局長卿雲主動對接李總,協商項目建設相關問題。目前,該項目已與縣投促中心對接,工作推進順利。
(七)專業技術人員繼續教育培訓費16萬元
一是培訓內容豐富,注重實效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學習的方式進行,培訓內容為“專業技術人員在現代化新湖南建設中的擔當作為”等,做到了理論與實踐緊密結合。二是嚴肅培訓紀律,堅持從嚴考核。培訓中由培訓老師不定期查崗,並予以登記。培訓結束後進行考試,成績為查崗簽到和考試成績綜合得分,考核通過才準許畢業。20xx年開展事業單位專業技術人員繼續教育20期,參訓人員4251人,培養了一批高素質的專業技術人員。
四、存在問題
企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由於征繳職能劃歸稅務部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴面征繳空間縮小,加之部分企業欠繳社保費嚴重,民營企業和個體勞動者社保意識不強,靈活就業人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇27
一、項目概況
(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。
本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號檔案批示,市財政補助我單位電費,主要用於廣播電視專用設備及辦公照明用電等。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。
該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。
1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計畫,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。
2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計畫要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批覆程式符合相關管理辦法。
(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。
截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。
截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規合法。
(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。
經過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。
項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的'經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。
項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算範圍內。
項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。
項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。
項目的可持續分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
無
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計畫。
根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇28
根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關於印發〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知 》(皖教秘財[20xx]257號)及關於印發《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的通知(教秘基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分。現將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考核自評報告如下:
一、項目基本情況
我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼稚園項目,改擴建面積為2560平方米。截至12月,9個改擴建幼稚園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。
二、項目績效及自評結論
(一)、投入 (標準分值14分,自評得分14分)
1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)
(1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)
績溪縣中央財政支持學前教育發展資項目依法實行以縣為主的“五統一”管理模式,由縣教育局統一編報項目建議書,辦理立項手續。立項審批程式規範,依據評分標準,本項得2分。
(2)項目預算規範性(標準分值3分,自評得分3分)
《安徽省財政廳 安徽省教育廳關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)檔案,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。
根據《安徽省第三期學前教育行動計畫實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣於20xx年初分別做好幼稚園建設、幼兒資助、幼稚園教師培訓項目投資計畫,投資計畫已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據評分標準,本項得3分。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇29
一、基本情況
(一)項目概況。
1.項目資金申報及批覆情況
我縣的殘疾人康復、就業和扶貧資金,大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務,執行前、後報送相關資料,無專門項目申報和批覆。
在項目實施過程中,縣殘聯對中殘聯、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。
2.項目績效目標。
①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年年底完成。
②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,20xx年年底完成。
③、按殘疾人需求精準適配輔具。20xx年年底完成。
④、20xx年建檔或城鎮低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助。20xx年年底完成。
⑤.高中殘疾學生助學補助。20xx年年底完成。
⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務。(居家和機構托養)20xx年年底完成。
⑦、培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人試用技術培訓。20xx年年底完成。
3.項目組織管理情況。
縣殘聯按照各個項目要求,按計畫申報資金,並實施,確保按照時間進度進行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計畫、到位及使用情況
1、資金計畫及到位
20xx年,縣殘聯資金情況:殘疾人康復26萬元,殘疾人就業和扶貧資金21.65萬元,其他殘疾人事業支出14.27萬元,用於殘疾人事業的彩票公益金支出24.20萬元,以上資金到位及時,資金到位率100%。
2、主要資金使用情況
①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬元
②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,33.84萬元。
③按殘疾人需求精準適配輔具(助聽器),7.97萬元。
④20xx年建檔或城鎮低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助,1萬元。
⑤.高中殘疾學生助學補助,1.8萬元。
⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務,30萬元。
⑦培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人實用技術培訓,10萬元。
(二)項目財務管理情況
縣殘聯嚴格按照《會計法》的規定,依法設定會計賬簿,並保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務賬務清楚,及時支出,手續健全,財務狀況良好,管理規範有效。
(三)項目組織實施情況。
①著眼殘疾人功能恢復,殘疾人康復取得新進展。建立健全殘疾兒童康復救助制度,一年來,為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練,免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90餘件,安裝假肢7例,為4名精神殘疾人提供服藥補助,為3名精神殘疾人提供住院補助。
②立足民生之本,殘疾人實用技術培訓開創新局面。10月18日至10月30日,委託紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮、寶華鎮、石頭寨鄉、阿扎河鄉開展養豬技術培訓,培訓農村貧困殘疾人200人,累計投入資金10萬元,扶持2名貧困殘疾人自主創業。
③圍繞民生兜底,殘疾人社會保障水平再上新台階。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學,打卡發放助學金3.67萬元,高中殘疾學生助學補助12人(1500元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人(一次性補助20xx元/人/年),殘疾人信訪解困補助12人(1000元/人/年)。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。
三、項目完成情況
(一)項目完成情況
較好地完成項目既定目標。
(二)項目效益情況
縣殘聯積極履行代表、管理、服務職能,開展各項殘疾人工作,為殘疾人生產生活提供方便,幫助殘疾人發展生產,增收致富,殘疾人及家庭十分滿意。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇30
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)檔案精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組採取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用於保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協管支出2萬元,主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的'使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計畫完成,未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計畫,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計畫、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好。
3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇31
根據《三亞市財政局關於開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中國小基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:中國小基礎設施建設及改造項目
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:王小翠
聯繫電話:
項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中國小教育發展布局規劃(20xx-20xx)》等檔案精神,三亞市教育局開展中國小基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:中國小基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
年度目標:完成20xx年中國小基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結餘。
2.績效指標:20xx年中國小基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少於90%時,該指標得40分;驗收合格率少於90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中國小基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少於10所時,該指標得40分;學校數量少於10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小於80%時得10分;師生滿意度小於80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中國小基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
20xx年財政總計安排中國小基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩國小校園改造項目測繪費和那會國小等供配電工程建安費總計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結餘1885.86萬元。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
落實情況:20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年中國小基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。
(四)項目資金管理情況
項目資金嚴格按照《海南省人民政府關於規範政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,並結合《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規範項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局收到項目資金後,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委託代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等檔案精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。
(二)項目管理情況
在中國小基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依託財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年中國小基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。
2.項目的效率性分析(產出指標)
驗收合格率:利用20xx年中國小基礎設施建設及改造項目資金支付的各中國小新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會國小等供配電工程和東方紅國小等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
受益學校數量:20xx年中國小基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會國小和東方紅國小等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大於10所,該指標得40分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
師生滿意度:為了中國小基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生髮出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大於90%,該指標得10分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中國小基礎設施建設及改造項目主要用於三亞市內各中國小零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處於前期工作階段,所以預算執行率不高。
(二)績效自評綜合得分情況
中國小基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計畫
根據《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的檔案精神,加快項目前期工作進度,儘快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇32
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性根據《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共運輸等基礎設施項目,以及公共衛生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特徵,屬於公益性項目。
2、項目的必要性
(1)項目的建設符合國家產業政策本項目的建設屬於《產業結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施,屬第9項城鎮供排水管網工程”符合國家產業政策。
(2)項目建設有利於改善投資環境,加快當地的發展本項目的建設可以有效改善基礎設施,進一步改善投資環境,吸引工業區能力,提升的現代化水平。本項目建成後,為周邊入住企業、居民營造安全舒適的出行環境,切實提高周邊企業運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質量,能夠為當地生態經濟帶來一個看得見的良性循環,為當地經濟的發展提供條件。
該項目的建設是完善片區路網功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發展的需要,是經濟發展對道路交通的要求,對於提高城鎮國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用,將為縣區經濟產業的發展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發創造了良好的契機。有利於園區及沿線兩側的開發,完善縣區公用設施,提高該區域地塊價值。
(3)項目建設滿足當前及未來經開區不斷發展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發利用,同時原架設的'線路沒有延伸到新引進的企業區域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設電力線路。項目實施後,使整個經濟開發區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業備好生產條件,滿足當前及日後經開區不斷發展的需要。
二、項目經濟社會效益
本工程建成後,可大大削減當地的污染物排放量,減輕工業及生活污水對環渤海海域的污染,改善生態環境,提升居民生活和經濟發展環境,提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開發區的基礎設施水平,進一步改善投資環境,打通開發區交通的“腸梗阻”,同時提高開發區供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發區的建設有著積極的推動作用,將為縣區經濟產業的發展提供有利的條件。
項目具有一定的經濟效益及較好的社會效益。