前言:這是8年前本人第一次真正從事企業內部審計工作所出具的第一份內部審計報告,格式內容都是當年自己摸索著獨創的,也許在專家眼裡不太正規,但至今仍有點成就感。如今這家集團早已註銷解散,所審計的公司也已經轉讓他人,原集團辦公樓已出賣他人另作他用……
本報告的內容只隱藏了公司的名稱、人的名字還有具體的金額數據,其他一成不變。發此文的目的,一是留作紀念,二是給覺得有用的人一點參考,三是希望與真正的審計專家交流以得到些指點。畢竟這是第一次,也是至今為止唯一的一份審計報告,因為此次審計剛剛結束,公司就安排我做讓我反感的財務經理職位去了,至今再也沒有從事內部審計工作。
此次審計結束,集團公司馬上採取了行動,達成的結果有:一是另派了財務負責人,二是重用了質檢經理,三是關閉了大藥房,四是凍結了資金投資申請……
jlhk審計報告
(目錄)
一、 jlhk公司概況
二、 審計發現問題匯報
一)、財務方面存在的問題
二)、物流程式方面存在的問題
三、對hk現有財務人員的評價
四、整改措施
五、整改建議
六、辦事處調查需要反映的問題
七、對hk大藥房經營狀況的評價及建議
八、對hk公司流動資金申請報告的評價和建議
九、其他建議
jlhk審計報告
公司領導:
***集團審計部hk審計組於XX年*月*日——XX年*月*日對jlhk公司進行了全面審計,經過審計,我們發現hk公司在財務工作、物流程式等方面極其不規範,總體工作質量低下,財務對公司的業務失去控制,並嚴重地影響到hk公司正常業務的開展。究其原因,與物流程式錯誤、財務人員素質不高、上一次審計現場整改諸多不當等直接相關。現將審計的情況匯報如下:
一、 jl省hk公司概況
1、hk公司於1999年*月*日登記註冊,註冊資本為人民幣×××萬元。經營範圍為:批發西藥製劑、中成藥、中藥材、中藥飲片、生化藥品、生物製品;醫療器件。股權結構為:
股東名稱投資金額(萬元)占總股本的百分比
張**××12%
甘**××7%
劉**××1%
北京***集團××80%
2、機構設定:公司領導、辦公室、質管部、業務部、財務部、**路批發部、hk大藥房、jl辦事處、ly辦事處、hlj辦事處。
3、領導班子成員三人:總經理***、副總經理***、業務處長***。公司現有職工(包括辦事處)××人。
4、截止XX年*月*日,hk公司資產總額×××萬元,負債總額×××萬元,淨資產×××萬元,庫存存貨×××萬元;
XX年1月—3月,主營業務收入××萬元,成本費用總額××萬元,虧損××萬元;發貨××萬元,回款××萬元(其中清欠××萬元)。
hk大藥房資產總額××萬元,負債總額××萬元,淨資產××萬元;XX年1月—3月,銷售收入××萬元,費用總額××萬元(包括在公司發放的工資××萬元),虧損××萬元。
二、審計發現問題匯報
一)、財務方面存在的問題:
hk公司的財務整體工作質量低下,個別會計人員甚至基本上不能勝任本職崗位的工作,尤其是在物流帳務的處理上極不規範,財務起不到起碼的監督和控制作用,不僅不能很好地為業務服務,很多時候甚至阻礙著業務的正常開展。具體表現為:
1、財務工作方面極不規範。表現在:
①、部門工作混亂。物流會計***在工作上與主管會計不合作,出納因承擔了大量的應該由物流會計承擔的工作,而造成本職工作積壓,有時也不服從主管會計的工作安排。加上主管會計財務管理水平有限,最終形成部門人員之間不能進行有效的溝通,主管會計對部門工作不能有效實施管理的不良局面。