醫療衛生支出1005萬元,占年預算的99%;
其他部門的事業費支出343萬元,占年預算的97.8%;
撫恤和救濟事業費支出1606萬元,占年預算的94.9%;
行政事業單位離退休經費支出3049萬元,占年預算的100%;
社會保障補助支出991萬元,占年預算的97.4%;
行政管理費支出3742萬元,占年預算的100%;
公檢法司支出1540萬元,占年預算的95.6%;
城市維護費支出1107萬元,占年預算的100%;
政策性補助支出240萬元,占年預算的98.8%;
支援不發達地區支出652萬元,占年預算的100%;
專項支出1006萬元,占年預算的74.8%;
其他支出3130萬元,占年預算的80.6%。
需要說明的是,以上各項支出未能全部執行到位的原因主要是年終部分專款結轉下年執行。
各位代表,XX年,全縣人民在縣委的領導下,團結一致,艱苦創業,發展生產,使財政收入持續快速增長,財力規模進一步擴大,財政支出結構繼續最佳化,保障能力進一步增強,實現了財政收支平衡,當年結餘78萬元,圓滿完成了“保工資、保穩定、促發展”的預期目標,有力地支持了全縣經濟及各項社會事業的持續健康協調發展。主要體現在以下幾個方面:
——著力加強預算收支管理。一方面是積極協調稅務部門堅持依法治稅,加強征管力度,確保應收盡收;另一方面強化支出監管,對20個單位實施部門預算,並加強專項資金跟蹤監督,實施績效反饋制度,有力地促進了財政資金使用效益的提高。
——著力最佳化支出結構,確保社會穩定。一是確保工資性支出。一年來,我們積極履行自己的諾言,堅持優先發放公教人員工資的原則,千方百計調度資金,做到了每月20日,1100餘萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準時撥出。二是確保穩定性支出。我們從講政治、講穩定的高度,保證養老金、生活費、低保金、社會優撫等資金的足額按時發放,全年累計發放各項社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對教育、科技、普法、農業發展等方面的法定性支出,全年安排教育方面支出5630萬元,比上年增長3.2%;安排農業發展支出100萬元,安排普法、綜合治理等經費13萬元,並全部執行到位,向依法理財的目標邁出了堅實的一步。
——著力貫徹落實好惠農政策。全年我們在支持“三農”方面做了六項實質性的工作。一是增加鄉鎮經費。根據人大代表、政協委員提案的意見,在調研基礎上,為13個鄉鎮增加了83.7萬元的經費;二是直補資金到位。全年共發放糧食直補、退耕還林資金1190萬元。同時又探索改進直補資金髮放方式,對98.4萬元的玉米補助款實行銀行代發,憑卡領取;三是改善就醫條件。利用國家開發銀行資金和國債資金300萬元,對全縣10個鄉鎮衛生院門診樓進行改造,現已全部竣工並投入使用;四是改善上學環境。按照政策,對1.4萬名學生實行了“兩免一補”,共撥付免雜費資金66.6萬元和寄宿制補助款120.8萬元,同時,安排235萬元農村學校的危房改造補助資金,用於解決27個村1800平方米的農村中國小危房改造;五是實施村道硬化。全年財政補助660萬元資金,支持村級巷道硬化工程。同時,撥付124萬元,完成了13個城中村及社區的巷道硬化;六是加強農業基礎設施。全年共撥付143萬元小型農田水利建設資金,74萬元的人畜飲水解困資金,475萬元的扶貧移民建房補助資金,120萬元的整村推進扶持資金,230萬元的小麥良種補貼資金,61.3萬元的農村勞動力轉移培訓資金,22萬元的農副產品加工企業扶持資金,100萬元的農業綜合開發資金,285萬元的病蟲害防治、種草、養畜等資金。