項目績效報告

項目績效報告 篇1

20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區衛生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計畫》等檔案精神。堅持以降消為契機,以改善產科建設為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產婦死亡率及嬰兒死亡率。現將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。

一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況

(一)主要婦幼保健指標情況

我市1-3月份活產數為7213人,住院分娩率99.50%;產前檢查7166人,產前檢查率99.34%;孕產婦系統管理6980人,孕產婦系統率96.77%;產後訪視7117人,產後訪視率98.67%;孕產婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風病例發生。

(二)降消指標完成情況

我市1-3月份共發放農村孕產婦住院分娩補助卡5923人,發卡率20.82%;共補助農村住院產婦6035人,其中平產補助5977人,危重搶救補助58人,完成補助指標的21.21%。兩所產科急救中心搶救產科危急重症15人,成功14人,搶救成功率93.33%。

(三)本季度經費到位及支出情況

我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經費115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費用均是上年度的經費。

資金支出2456795.3元,其中:進修費4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補助2448800元,監督檢查2963元。

二、主要做法

(一)加強項目管理,強化組織領導

市委、市政府領導高度重視降消項目工作,及時召開了項目領導協調小組工作會議,掌握“降消”實施情況,解決實施過程中存在的問題。市衛生局根據在自治區相關檔案精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計畫》切實加強項目管理。

(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛

通過在每個行政村書寫固定標語、印發宣傳資料、開設孕婦學校、進村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高民眾對“降消”項目認識,進一步提高婦女自我保健意識,訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜誌發放給每個鄉鎮衛生院。通過多種形式的宣傳,增強了民眾保健意識,促進了社會與民眾的參與,營造了全社會關心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標語705條;開設孕婦學校195期,共培訓2547人次。

(三)加強產科急救網路建設,確保綠色通道暢通為了減少產科急重症孕產婦死亡,健全產科急救網路很重要。市衛生局要求市人民醫院、市婦幼保健院按照《縣級產科急救中心建設標準》,配備搶救中心人員和設備,繼續執行孕產婦搶救中心運轉制度,向社會公布急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產婦的求助。在市直三家醫療機構繼續推行產科信息聯動機制,參加產科信息聯動機制的`任何一家醫院接到鄉鎮衛生院或孕產婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內出診,不得以任何不正當的理由拒絕。否則,將追究有關人員的責任。推行機制後,有效地保證了孕產婦的生命安全,保障綠色生命通道的暢通。

(四)加強項目的指導和監督

市衛生局十分重視項目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內容一是孕產婦摸底調查情況,高危篩查、管理、轉診情況,二是病曆書寫質量情況,三是兩個系統軟體使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚,做得差的責令限期整改,從而促進了項目工作健康有序開展。

三、存在問題

(一)“降消”農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後我市1-3月份農村孕產婦住院分娩補助發卡率20.82%;補助率21.21%。發卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%,農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後。

(二)高危孕產婦管理工作不到位,醫療機構綜合救治能力有待提高部分鄉鎮衛生院存在高危孕產婦篩查、管理不到位,對高危孕產婦的識別、處理能力不強。部分市直醫療機構對危重孕產婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死於子宮破裂,另外一例死於麻醉意外。

(三)降消經費沒有及時到位

我市第一季度使用的經費是20xx年沉澱的資金,桂財社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。

四、20xx年工作建議

(一)切實加強農村孕產婦住院分娩補助工作

1、加大農村孕產婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計畫外懷孕的農村孕婦身上。

2、履行告知義務。對領取補助卡的孕婦盡告知義務,告知補助卡使用時間、地點、範圍等信息,避免過期不領取補助資金現象出現。

(二)努力提高醫療機構綜合救治能力

醫療機構業務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業務水平,科室與科室之間應加強交流與學習,共同提高對危重孕產婦搶救能力。

(三)繼續加強對高危孕產婦管理

提供孕產期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查,對高危孕產婦進行個案管理。

項目績效報告 篇2

一、項目建設情況

X項目為XX公司自主研發項目,項目技術依託單位是XX大學,20xx

年3月與XX大學簽訂了技術合作協定,公司具有完全獨立的自主智慧財產權,本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權,專利名稱和專利號分別為:

公司按照項目要求,目前設定了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨著發展的需求,公司還將設立數控產品測控中心,使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測,從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段,所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成,產品試製情況符合計畫要求,各相關部門分工合作狀態良好,進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裡,不斷提高完善科技創新和服務水平,發揮在數控研究領域的帶頭作用,針對相關單位提供相關服務,如等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具,數控車銑加工刀

具、可調整鏜銑刀等產品,相關技術人員多次上門調研其加工狀況,分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據現場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設備的轉速和進給量,重新設計了主要夾具,調整了設備

主軸轉速,採用定製的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的,就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制,提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力,從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場,國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具,

價格高昂但是性能一流,近幾年來技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現場服務確定加工方案,給予客戶最好最及時的技術服務,生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制,下設1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向,每個方向設2-3個學術帶頭人,學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定,中心的行銷推廣工作統一歸口行銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費

來源主要有四部分:

1、項目產業化經營收入;

2、公司科技投入;

3、科技成果轉讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的.經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規,對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,x年中心運行過程中,在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生,相關主管部門,如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督,均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業,生產技術處於國內先進水平,可以降低對國外產品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業的整體技術水平,以其發揮高精度生產設備的最大製造能力,使得機械製造業儘快步入先進制造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢,並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作,項目實施完成達產後,實現年新增產值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好,存在的問題主要就是:

1、信息獲取困難,每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息;

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大,時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

項目績效報告 篇3

一、項目概況

深入貫徹落實中央農辦等十一部門《關於實施家庭農場培育計畫的指導意見》、省委農辦等十七部門《關於推進全省家庭農場和農民合作社高質量發展的指導意見》要求,20xx年中央財政安排我省支持家庭農場項目資金9400萬元(其中20xx萬元支持地下水壓采任務重點縣家庭農場完成高效節水灌溉20萬畝),完成農業農村部下達我省扶持940個以上家庭農場指導性績效指標。通過項目實施,引導家庭農場開展適度規模經營,打造典型和示範樣板,促進小農戶與現代農業發展有機銜接,不斷提升農業生產經營規模化、專業化、集約化水平,推進全省家庭農場高質量發展。

二、資金扶持重點、補助環節及方式

(一)資金扶持重點

一是首先滿足脫貧地區扶持需求,支持脫貧地區家庭農場發展,助力鞏固脫貧攻堅成果。二是保障地下水壓采任務需求,根據廳種植業處提出的資金使用意見,支持24個地下水壓采任務重點縣211個以上的家庭農場開展高效節水灌溉,完成新增淺埋滴灌等高效節水灌溉20萬畝任務。縣級以上示範家庭農場承擔高效節水灌溉項目有難度的,可安排非示範家庭農場承擔。三是優先扶持20xx年度部級典型案例、省級示範家庭農場、開展大豆油料擴種和玉米大豆複合種植的示範家庭農場。

(二)補助環節

圍繞家庭農場在資金、技術、管理等生產要素方面的`需求,對發展節水農業、引進新品種新技術新裝備新設施和開展融資保險等方面進行支持。承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場,在小麥玉米一年兩熟農田重點實施淺埋滴灌等,在蔬菜種植區重點推廣滴灌、微噴灌等,在水果種植區,重點發展微噴灌、小管出流等。

(三)補助方式

項目資金由省級根據分配額度按資金撥付程式下達相關縣(市、區),由縣(市、區)按要求提出項目補助對象(家庭農場)、補助環節(內容)、補助額度等意見,報市級審核批准後實施,並堅持先建後補的原則具體負責項目組織實施和監督管理。

三、補助標準

一是縣級以上(含縣級)示範家庭農場每個扶持額度掌握在5-20萬元,項目資金可以不平均安排,部級典型案例和省級示範家庭農場優先安排並給予資金傾斜。二是承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場,每畝補助200元,其中,省級利用中央財政資金補助100元,市縣配套100元。

四、保障措施

(一)加強組織領導

相關市、縣(市、區)農業農村部門要高度重視家庭農場發展,確定專人負責項目組織實施等工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作,確保項目落實落地,取得良好效益。支持24個地下水壓采任務重點縣家庭農場開展高效節水灌溉,市、縣農業農村部門要加大實施、監管和驗收力度,按量按要求完成節水任務(具體工作由種植業負責),同時完成扶持家庭農場數量的績效指標。

(二)制定實施方案

項目縣(市、區)要結合本地實際,制定具體項目實施方案(內容包括實施條件、補助對象、補助額度、補助方式、實施要求、監管措施和績效評價等)並報市級審批,市級農業農村部門按要求填寫備案表(附屬檔案2),與實施方案一併於20xx年6月底前報省農業農村廳備案(一式三份)。

(三)嚴格項目要求

項目縣(市、區)農業農村部門要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的示範家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。每月10日前登錄河北省農業財政項目管理信息系,填報上月項目執行情況和資金使用情況等內容。

(四)項目監督檢查

項目縣(市、區)農業農村部門應當加強對項目資金分配、使用情況的監督管理,並於20xx年10月底前完成項目驗收和資金審核撥付工作,形成驗收報告報市級審核;市級農業農村部門在項目實施過程中強化指導檢查,及時發現和解決問題,核查驗收情況並形成項目總結報告,於11月底前報省農業農村廳;省農業農村廳將加強項目抽查,組織開展項目績效評價,評價結果作為確定下年度資金分配和實施區域的重要依據。

項目績效報告 篇4

一、績效目標分解下達情況

20xx年下達給我縣衛生健康系統抗疫特別國債預算指標為2840.52萬元,同時縣財政、衛健部門聯合下發了《霍山縣抗疫特別國債資金支出(抗疫支出)績效評價指標體系表》,績效目標內容包括項目投入、項目過程、項目產出、項目效益四個一級績效考核指標;資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續影響等九個二級績效考核指標;分配方式、分配結果、資金到位率、到位時效、資金使用、財務管理、組織機構、管理制度、工作任務目標完成、服務提供質量、服務提供及時性、新冠肺炎排查率;發病病人篩選率;社會群防群控宣傳力度、服務能力建設等十三個三級績效考核指標。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

霍山縣抗疫特別國債2840.52萬元,我縣嚴格按特別國債的用途規範使用,做到專款專用、建立專賬,及時進行了會計核算,嚴禁截留、擠占、挪用項目資金。

(二)總體績效目標完成情況分析。

按照《霍山縣抗疫特別國債資金支出(抗疫支出)績效評價指標體系表》我縣百分之百地完成了總體績效目標。具體如下:用於發熱門診、感染病房改造擴建1345平方,增加床位40張,使用資金178.5萬元,診療能力提升21651人次;新建核酸檢測實驗室(PCR實驗室)2個,使用資金xx7.2萬元,核酸檢測37798人次;購買CT機、呼吸機、DR機、監護儀、攜帶型超聲等大小儀器和設備136台,使用資金2464.82萬元,這些項目資金的注入、極大的提升了霍山縣疫情防控能力。

(三)績效指標完成情況分析。

根據各三級績效指標值,逐項分析全年完成情況如下:

1、項目投入;抗疫國債資金有分配資金管理辦法,資金分配因素全面合理,完成了績效目標。

2、項目過程;資金計畫到位數為2840.52萬元,實際到位2840.52萬元,資金到位率達100%。資金能及時到達實施單位霍山縣醫院、中醫院、疾控中心等,資金的及時到達對我縣(縣醫院為全縣唯一一所新冠疫情定點醫院)疫情防控工作提供了極大的'幫助。資金使用規範有序,不存在不合規,虛列支出,超範圍支出,超標準支出,也不存在截留、擠占、挪用項目資金。抗疫國債資金管理健全,嚴格執行抗疫國債資金的使用範圍,會計核算規範正確。同時我縣成立了抗疫國債資金使用領導組,分工明確。建立了防疫基金使用管理制度,並嚴格執行。

3、項目產出;

1、基礎建設達標:改、擴建發熱門診,能滿足縣域內發熱患者就診需求;改擴建傳染病區,滿足了新冠肺炎疫情醫療防治需求;新建核酸檢測實驗室,具備檢測能力,滿足新冠肺炎核酸檢測應檢盡檢、願檢盡檢的需求。

2、傳染病防護用品齊全:滿足了新冠疫情防治需求。

3、新增醫療設備,滿足了新冠疫情防治需求。

4、防治物資藥品配備充足、滿足疫情防治需求。

5、提升醫療服務能力,滿足疫情防治、復工復產需求。

6、規範傳染病疫情上報。

7、規範傳染病院感防控,避免院內感染。

8、基礎建設質量經過驗收均達標:發熱門診、傳染病區、核酸檢測實驗室規範設定、分區、布局、流程合理,通過相關部門驗收並及時投入使用。

9、無院感事件發生。

10、基礎建設在規定時間內完成並通過驗收、投入使用。

11、防護用品、醫療設備、藥品配備充足,供應及時,滿足了疫情防治需求。

12、醫療服務能力滿足了疫情防治、復工復產需求。

13、核酸檢測應檢盡檢、願檢盡檢完成率達100%。

4、項目效益;

1、縣域內新冠疫情控制很好,無院感事件發生。

2、新冠肺炎患者、無症狀感染者、疑似患者得到及時規範救治。

3、隔離留觀、復工復產人員體檢篩查均能夠滿足社會需求。

4、社會參與防控2500人次。規範開展新冠肺炎相關培訓,規範開展檢驗檢測能力相關培訓,完善相關制度、流程建設,落實新冠肺炎疫情常態化防控工作,做到了應檢盡檢、願檢盡檢的需求。

三、其他需要說明的問題

20xx年項目總體目標和績效指標完成良好,希望國家給予基層醫院持續穩定的投入,提升基層醫院的醫療服務能力,將大病不出縣政策真正落到實處。

項目績效報告 篇5

一、資金安排情況

20xx年,市財政相繼下達我區抗疫特別國債資金5.723億元,其中:以渝財預〔20xx〕23號下達基礎設施及抗疫相關支出資金3.4億元、以渝財預〔20xx〕46號下達幼稚園綜合治理及社會事業基礎設施資金0.3億元、以渝財預〔20xx〕50號下達機場車站等重要場站抗疫相關支出和醫療機構核酸檢測成本缺口補助資金0.023億元、以渝財預〔20xx〕60號下達公共衛生應急醫院等基礎設施建設資金2億元。

按照《抗疫特別國債資金管理辦法》及上級有關要求,我區及時將資金分配到8個主管部門,分配進度達100%。其中:公共衛生體系建設3.367億元,主要用於黔江中心醫院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項目及應急醫院建設、精神病醫院裝修工程;交通基礎設施建設0.9億元,主要用於過境高速公路資本金;生態環境治理0.298億元,主要用於城鄉污水管網建設;教育文化基礎設施建設0.752億元,主要用於幼稚園綜合治理、教育基礎設施建設和教育教學設備採購;市政基礎設施建設0.183億元,主要用於暴雨災後市政設施維修、應急搶治及閘橋閘門系統建設等;重大區域規劃基礎設施建設0.2億元,主要用於渝東南綜合應急救援指揮中心二期項目和渝東南應急維穩項目建設(武警支隊營區遷建)項目;疫情相關支出230萬元,主要用於機場、車站等重要場站抗疫相關支出和補助醫療機構核酸檢測成本缺口。

二、績效目標完成情況

總體看,抗疫特別國債資金有力支持了我區公共衛生、教育、交通、市政、生態環保等方面的基礎設施項目建設,有力推動我區開展“六穩”工作、落實“六保”任務,抗疫相關支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區抗疫特別國債資金支出2.89億元,結轉2.83億元,支出進度51%,若剔除11月底下達資金2億元,則支出進度達77.68%。截至3月25日,結轉資金已實現支出0.2億元,餘額2.63億元,正督促項目業主單位加快建設進度,並按程式及時支付。

(一)公共衛生體系建設項目。共3個項目,其中:黔江中心醫院精神病醫院工程項目,完成新建、改擴建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實現全年績效目標;黔江中心醫院住院綜合樓、科教大樓和2號車庫及配套項目計畫新建、改擴建面積103407平方米,採購儀器設備1221台,實際完成新建、改擴建面積55946平方米,採購儀器設備1221台;武陵山區域醫療中心(應急醫院)計畫完成項目的前期工作,實際完成區級立項和可研審批,報送市級可研審批,取得項目選址意見函,進行征地和林地報批工作。

(二)交通基礎設施建設項目。安排過境高速公路項目資本金0.9億元,並根據約定的績效考核目標撥付資金,全年計畫啟動修建橋樑6座、完成隧道修建里程0.5公里,實際啟動修建橋樑6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績效目標。

(三)教育文化基礎設施建設項目。共涉及黔江區民族職教中心遷建工程、課桌凳採購、班班通設備採購等7個項目,已全部完成全年績效目標。其中:新華中學綜合樓項目計畫完成舊教學樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實際完成2900平方米的舊教學樓的`拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計畫33所學校採購課桌凳14000套,33所學校實際採購課桌凳14000套;計畫採購104套班班通設備,實際採購104套;職教中心遷建工程計畫推進主體一標房建及主體二標房建工程建設,完成綜合樓教管樓教學樓的裝修等工程,已完成全年績效目標,資金全部實現支出。

(四)生態環境治理項目。涉及鄉鎮污水管網、城市污水管網建設2個項目,全部完成績效目標。其中鄉鎮污水管網項目計畫完成18個鄉鎮約39.4公里二三級生活污水管網建設,實際完成18個鄉鎮約39.4公里二三級生活污水管網建設;城市污水管網建設計畫完成城北片區、雄鷹大道片區、冊山片區污水管網建設24.12公里,實際完成城北片區、雄鷹大道片區、冊山片區污水管網建設24.12公里。

(五)市政基礎設施建設項目。共安排黔江區凌雲寨至西客站道路整治工程、暴雨後市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統建設等5個項目,4個項目完成全年績效目標。其中:泥路硬化工程項目計畫硬化泥濘路約3.5公里,實際完成道路硬化3.5公里;三台山路、丹心路公廁項目計畫完工投用,實際已完工投用;暴雨後市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統建設項目,除黑山橋海漫維修項目未完工外,其他項目已完工;黔江區凌雲寨至西客站道路整治工程計畫完成道路整治2.35公里,實際完成道路整治2.35公里。

(六)重大區域規劃基礎設施建設項目。渝東南綜合應急救援指揮中心二期計畫新建面積26920平方米,實際完成26920平方米,全部完成績效目標;渝東南應急維穩項目建設(武警支隊營區遷建)計畫改造面積22500平方米,實際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業方式,導致施工進度較慢。

(七)抗疫相關支出。共安排機場火車站等重要場站抗疫支出補助和醫療機構核酸檢測成本缺口補助等5個項目,已全部完成全年績效目標。其中:機場火車站等重要場站抗疫支出補助項目計畫建設新冠肺炎疫情隔離點2個,採購體溫槍等檢測儀器200台、口罩10萬個,體溫檢測率、健康碼查驗率100%,實際完成建設新冠肺炎疫情隔離點2個,採購體溫槍等檢測儀器200台、口罩10萬個,體溫檢測、健康碼查驗累計44.92萬人次,檢測率、查驗率100%,隔離人員123人次;醫療機構核酸檢測成本缺口補助項目計畫完成住院病人核酸檢測40500人次,並對個人承擔部分進行補助,實際完成住院病人核酸檢測40561人次,對個人承擔部分進行全額補助。

三、存在的主要問題

(一)項目前期工作相對滯後,影響績效目標的實現。近年來,我區嚴格落實國市債務管控政策,嚴禁無資金來源上項目增加隱性債務,除上級資金安排的項目外,幾乎沒有資金安排項目建設。在資金來源落實前,不敢啟動項目建設。抗疫特別國債等直達資金下達後,才安排用於重點基礎設施項目建設,受資金短缺、基本建設程式需要的時間較長,以及前期工作不深、不細因素影響,導致資金到位後項目遲遲無法推動建設,資金支出進度較慢。

(二)部分客觀因素,影響績效目標的實現。一是暴雨天氣影響項目建設進度。今年我區7—8月持續的暴雨天氣,導致施工方進場施工困難,一定程度上影響了項目建設進度。二是招投標過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項目建設進度。如:黔江區中心醫院綜合樓建設項目,在公開招投標過程中,因參與投標的企業只有2家,造成流標,影響建設工期約45天。

四、資金監管及評價結果公開、運用情況

(一)嚴格資金分配。嚴格按照上級政策要求,組織區級各單位認真測算基礎設施建設等資金缺口,研究制定資金分配方案,經區政府常務會、區委常委會審議通過後,及時分配資金、錄入直達資金監控系統,並納入調整預算。

(二)加強資金監管。一是成立以區財政局主要負責人為組長、分管領導為副組長、各科室負責人為成員的直達資金監管工作領導小組,統籌組織、協調推進和督促落實直達資金分配、使用、監督、績效管理等工作。二是落實專人建立直達資金台帳,全過程監控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時關聯支付信息、導入惠企利民數據、處理預警信息等。三是建立直達資金支出進度考核機制。將直達資金支出進度,納入單位年度綜合考核範圍,由區政府辦按月督查支出進度。四是建立直達資金項目定期調度機制。區政府主要領導按月研究、調度項目建設進度,集中解決項目推進過程中的難點、堵點問題,並要求各項目主管單位、實施單位主要領導要按周調度項目推進情況,切實加快項目建設進度。

(三)加強績效管理。一是及時公開項目分配情況。項目資金分配後,及時在政府公眾信息網上予以公開,主動接受社會監督。二是加強績效監控,及時調整項目。一方面針對部分項目第一次報送的績效目標不夠細化、量化的問題,督促項目主管單位及時調整,並實行全過程監管。另一方面根據項目建設情況,將支出進度偏慢的項目予以調整。根據財政部辦公廳《關於直達資金有關問題的答覆意見》(財辦預〔20xx〕111號)調整黔江中心醫院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號車庫及配套項目資金2700萬元,用於中心醫院住院綜合樓土建工程(xx年11月開工建設,20xx年10月完成竣工驗收)。三是將包含抗疫特別國債資金在內的直達資金,作為重點報告事項向區人大報告,並按程式納入調整預算,主動接受人大監督。

五、下一步工作打算

(一)進一步加強資金監管。進一步督促各單位嚴格按照規定用途,完善資金使用台帳,全過程監控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規。並依靠資金監控系統實施全過程監管,資金支出後3個工作日內將支付信息、台賬信息導入監控系統。

(二)切實加快支出進度。進一步督促相關單位,切實加強項目建設管理,成立專班解決項目推進過程中的難點、堵點問題,倒排工期加快項目建設進度,加快完善項目進度資料,及時辦理項目竣工驗收、審計結算等工作,並按要求撥付資金,切實加快支出進度。

(三)強化績效管理。一是根據單位自評和財政檢查結果,結合當前項目建設情況,對支出進度仍然偏慢,且無有效改進措施的項目資金予以調項。二是選取資金額度較大、影響範圍較廣的項目,實施重點績效評價。三是將本次自評情況和重點績效評價結果,作為預算安排項目的重要依據,切實提高資金安排和使用效益。

(四)統籌做好項目前期工作。根據財力情況統籌安排項目前期工作經費,統籌做深、做細區內重大項目前期工作,重點項目前期工作原則要達到可招投標條件,確保資金一旦到位就能實施招投標,推動項目建設。

項目績效報告 篇6

一、專項概況

(一)專項基本情況

20xx年下達我鄉扶貧專項資金xx萬元,用於村少數民族村寨建設項目。

(二)專項績效目標的效果

鄉結合上級檔案制訂了我鄉的專項資金管理規定,分級段實施,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

二、專項資金使用及管理情況

(一)專項總投資及資金來源情況

本單位的20xx年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。

(二)專項資金安排落實及到位情況

自上級下文後,村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。

(三)專項資金實際支出使用情況

村少數民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。

(四)專項資金管理情況

嚴格按照相應的業務管理制度,規範專項資金撥付。資金使用規範,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的'撥付有完整的審批程式和手續;項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批覆或契約規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。

三、專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

從項目入庫到項目實施,從程式上全部按上級規定要求形成,工程驗收情況:村少數民族村寨建設項目已完成驗收並形成驗收資料。

(二)專項管理情況分析

本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全並基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位;具有相應的項目質量要求。

(三)專項完成情況分析

鄉較好地完成了20xx年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村少數民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。

四、專項績效情況分析

(一)專項績效評價定量分析

1、根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分:98分。

2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批覆下達相符。

(二)專項績效評價定性分析

20xx年以來,鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

(三)綜合績效評價

村少數民族村寨建設項目,經費及時撥付到位,支出合理合規,實現了預定的績效目標,同時立項依據充分,目標明確,為推進脫貧發揮了重要作用。

項目績效報告 篇7

結合公司質量管理實際情況以及電纜行業的特點,從領導,戰略,顧客與市場,資源,過程管理,測量、分析與改進以及經營結果等七個方面描述了公司質量管理的狀況及未來的前景,為公司追求卓越管理提供了一個自己評價的依據,並用於申請××年度安徽省質量管理獎。

報告中具體數據涉及公司連續三年的有關指標,公司均如實填寫,自己評價打分表中的分值由領導小組負責打分。 報告的.編寫及實施有助於集團公司提高整體業績和能力,為公司的所有者、顧客、員工、供方、合作夥伴和社會創造價值,有助於公司獲得長期成功,並成為公司追求卓越管理模式的一種可參照的工具。

報告範圍、引用檔案、術語和定義

1 範圍本報告描述了集團公司從事質量管理活動的所有方面,為公司追求卓越管理提供了自己評價的依據,並用於申請××年度安徽省質量管理獎。

2 引用檔案GB/T19000- 質量管理體系基礎和術語(idtIS09000:20__) GB/T19004-20__ 質量管理體系業績改進指南(idtlS09004:20__) GB/T19580- 卓越績效評價準則 公司內部檔案《質量手冊》(HH01-C版) 3術語和定義GB/T19000-20__和GB/T19580-20__確立的術語和定義。

集團公司概述

1 企業概況

1.1、企業簡介。見公司簡介(略)。

1.2、企業文化

1.2.1 公司願景:“誠信、高效、奮進、創新”。

1.2.2 使命:講究科學管理、立足競爭市場、為本地同行樹立標桿。

1.2.3 核心價值觀:“以領先技術、優質產品和科學管理,為顧客提供良好服務,滿足並超越顧客期望”。

1.3、企業人力資源、社會責任與守法

1.3.1 企業人力資源:職工總人數××人,管理隊伍××人,占職工總數%;技術骨幹、專業技術人員××人,占職工總數%;中級職稱××人,初級職稱××人,高、中專以上的占%。

1.3.2 職工健康安全和勞動保護安全指標全年實現“三無”即:無重傷、無死亡、無重大火災事故。按時按月足額繳納養老保險、工傷保險等。

1.3.3 環境預防、污染治理與達標排放公司所生產的產品及其材料完全符合國家和環境保護標準,無有害氣體、液體、固體排放,無有害輻射、噪聲等。

1.4 設施設備和技術開發目前公司擁有1棟6層辦公樓、5棟車間和1棟鋼結構大車間,辦公和生產、檢驗設施齊全;生產設備××余台套,檢驗和試驗設備××余台套,生產設備完好率達%以上,檢驗和試驗設備完好率%;並建立有完整的設備台帳,能按時、按計畫對設備進行維修,計量器具能夠按時送檢。

近年來,公司堅持以市場為導向,不斷開發高科技產品,自行研製的、等產品先後被批准為專利產品;產品獲省名牌產品稱號;公司目前正在征地、擴建廠房,準備增上××項目等。

1.5 公司運營的法規和政策及學習環境包括國家法律、環境、職業健康和安全、財務及產品的相關要求,以及認證和註冊登記等方面的要求。

1.5.1 遵循法規和政策的要求公司生產和服務嚴格遵守國家法律法規要求,產品也遵守國家行業技術標準要求。

法律主要包括:《中華人民共和國契約法》、《安全生產法》、《公司法》、《產品質量法》、《勞動法》、《統計法》、《計量法》、《環境保護法》、《工會法》、《會計法》、《審計法》等。行業技術標準包括產品及其所需材料的國標、部標及企標等,如產品執行GB/T-,產品執行GB-88等,所需材料如材料執行GB-83等。

1.5.2 管理體系認證、產品認證及註冊登記等方面的要求

項目績效報告 篇8

一、自我評價

根據20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價,按照項目投入、過程管理、項目產出項目效益等指標進行評分,總評分值100分。

二、項目實施情況

20xx年我區按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次,生活無著流浪乞討項目,主要用於流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處於流浪或乞討狀態人員,包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對於因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處於無處居住等暫時生活困境,需要進行庇護救助的`未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助213人次,生活無著流浪乞討救助資金已落實到位,圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。

三、主要成效做法

(一)政府主導、相關部門發力

我區通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升,出台《金安區加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》,成立領導組,各相關單位為成員,明確相關部門職責,區鄉將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯動管理機制。

(二)開展救助尋親,全面巡查治理

區民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制,通過全國救助管理信息系統,全國救助尋親網形式,發布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區域的經常性巡查。各鄉鎮充分發揮基層組織作用,今年以來,通過110報警、人臉識別,共發現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時護送到流浪人員轄區駐地,進行了妥善移交和協調安置。

(三)開展長期滯留人員安置

我區對於無法查明身份的長期滯留人員,有區民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾後由民政致函,當地派出所負責為其辦理戶口入戶手續,對於入戶且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員,區民政局將其納入特困供養範圍,落實社會救助政策。

(四)落實返鄉流浪人員的政策幫扶

我區返鄉流浪人員。區民政局會同鄉鎮街等部門積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產、生活、醫療、救助等方面的困難,報送相關部門,給予及時解決救助。對於建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。

四、存在問題和建議

1、部分職業乞討人員流動性大,救助後又長期流落在街頭。下一步將聯合公安、城管加大巡查力度,對於職業乞討人員進行清理整治。

2、因我區沒有救助站,部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高,今後要加大資金救助扶持力度,提高服務質量。

項目績效報告 篇9

為加強財政支出管理,切實提高財政資金使用效益,進一步落實監管責任,根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關於對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等檔案精神,湖南鼎臻財務諮詢管理有限公司接受祁東縣財政局(以下簡稱“財政局”)的委託,本著獨立、客觀、公正、科學的原則,於20xx年6-8月對祁東縣教育局(以下簡稱“教育局”)衡陽師範學院祁東附屬中學(以下簡稱衡師附中)二期新建工程項目實施績效評價。根據財政支出績效評價的有關規定,形成本績效評價報告。

一、項目基本情況

(一)項目單位基本情況

1、項目主管部門: 祁東縣教育局

2、項目名稱:衡陽師範學院祁東附屬中學二期新建工程項目

3、項目承建單位:衡陽保豐建築有限責任公司

4、建設性質:新建

5、項目概況

20xx年7月,經祁東縣人民政府批准組建並成立祁東縣新區學校建設指揮部,具體負責衡陽師範學院祁東附屬中學二期新建工程工作的計畫、組織與實施,協調解決項目新建中的重大問題。

衡師附中學校新建工程是由祁東縣教育局分兩期進行建設,一期工程建設內容包括土石方工程、校園的排洪渠、科技樓、教學樓、藝術樓、辦公樓、圖書信息樓、食堂、學生公寓等,二期工程建設內容包括主大門、次大門、圍牆、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等,工程施工方均為衡陽保豐建設有限責任公司,二期工程20xx年4月開工,20xx年底完工。

本次績效評價的內容為衡師附中二期新建工程。

(二)項目實施情況

1、項目收到資金情況

20xx年,衡師附中學校二期建設工程項目預算總金額5,469.00萬元,實際收到縣財政撥款5,469.00萬元,資金到位率100.00%。

2、項目資金使用情況

20xx年度衡師附中學校二期建設工程項目總支出5,418.31萬元。項目資金用於:(1)付工程款3908.36萬元;(2)付設備款516.38萬元;其中大額採購支出:信息化採購209.59萬,體育用品94.25萬;課桌鐵床70.80萬,廚具26.97萬,教學儀器35.09萬等;(3)歸還貸款本金200萬元;(4)付貸款利息651.21萬元;(5)付待攤工程支出142.37萬元。

根據此次專項資金現場績效評價和項目單位上報情況,資金支出基本上按照項目計畫和項目要求執行,資金支出基本符合相關規定,未發現重大資金截留、挪用的現象。

3、項目資金結餘情況

20xx年度衡師附中學校二期建設工程項目結餘50.69萬元。

4、專項組織管理

專項資金管理制度方面,衡師附中學校制定了《衡師附中項目及資金管理制度》,項目資金在使用管理中基本實行了專款專用。

5、項目組織實施情況

(1)成立祁東縣新區學校建設工作組織體系。祁東縣新區學校建設指揮部設在縣教育局,項目主管單位為縣教育局,負責專項資金的使用和管理、衡師附中學校建設工程項目工作的監督推進。祁東縣新區學校建設指揮部是項目的實施單位,負責衡師附中學校項目的建設和管理工作。

(2)確定施工單位,組織項目建設。項目建設前,對達到招投標要求的項目,組織招投標程式確定施工單位,與施工單位簽訂政府採購契約,明確雙方權利義務。項目建設完成後,由項目主管單位牽頭,組織相關單位、施工單位等共同組織驗收,超過規定限額的由縣財政局評審中心審批。

(三)項目績效目標

1、總體項目目標

為提高祁東縣教育質量,滿足人民民眾對日益增長的優質教育的需要,建立一所高規格、現代化、示範性的公辦完全中學-衡師附中學校。

2、具體項目目標

(1)完善學校除主要教學樓外的其他附屬配套建築設施。

(2)建設內容包括主大門、次大門、圍牆、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等配套用戶及設施。

(3)二期完成後,則學校整體可以交付驗收使用。

、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

績效評價的目的在於通過對教育局衡師附中學校二期項目進行績效評價,衡量項目資金的產出與績效,了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以後年度安排財政資金提供重要依據。及時總結經驗,分析存在的問題,採取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理,切實提高財政資金使用效益。同時探索專項資金的績效評價辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高專項資金使用管理效益。

(二)績效評價過程

根據20xx年6月下發的《祁東縣財政局關於對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)的要求,祁東縣財政局委託湖南鼎臻財務諮詢管理有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年6-8月,湖南鼎臻財務諮詢管理有限公司組織項目組進行現場評價工作。績效評價主要採取以下的方式:一是與項目單位進行溝通、詢問,聽取項目單位有關資金使用管理及項目組織實施等情況介紹,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等;二是通過審查政策檔案、項目管理制度、契約、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料,以了解項目具體情況;三是實地考察項目實施後現場;根據收集的相關資料、數據、績效評價自評報告等材料進行分析,全面了解項目的基本情況,為提出評價結論提供了依據。

(三)綜合評價情況及評價結論

根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關於對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等檔案規定,我們對本項目的總體評價是:制定了項目部分相關的管理制度,通過加強對項目組織體系建設、考核監督等工作,強化對項目承擔單位業務管理等措施,保證了教育局衡師附中學校二期項目涉及的各個項目順利實施,取得了良好的社會效益。但也存在制度不完整、績效目標設立欠明確、立項變更欠規範、自評意識薄弱,自評結果未公示、項目管理欠規範、制度執行不到位等問題。根據《20xx年度專項資金績效評價指標評分表》評分,得分66.8分,評價等級為“中”。

績效評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據評價內容設定。總分為100分,參照財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

項目主要績效情況分析

(一)產出指標完成情況分析

1、項目完成數量

衡師附中二期工程建設的內容包括主大門、次大門、圍牆、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等,項目進展基本順利。

2、項目完成質量及進度

衡師附中二期工程建設項目由衡陽保豐建築有限責任公司承建,20xx年4月開工,20xx年底完工。目前學校已正常交付使用,但評價人員未收到二期竣工驗收相關資料。

(二)效益指標完成情況分析

1、項目實施經濟效益分析

衡師附中二期工程建設項目是建立在黨中央、國務院上世紀末提出“科教興國”的戰略基礎上,21世紀是知識經濟時代,衡師附中二期工程建設是合理配置教學資源、完善擴大教學規模的重要舉措,不僅有利於完善辦學規模和教育設施,更有利於促進當地經濟建設和社會發展。

2、項目實施社會效益分析

衡師附中二期工程建設項目對當地社會經濟發展、人口素質的提高和提高勞動者素質,增強就業能力,提高勞動生產率和資源使用率,縮小收入分配差距都具有積極的重要作用。

(三)社會公眾或服務對象滿意度

20xx年6月18日-20xx年6月22日,衡師附中二期工程建設項目滿意度調查問卷收到有效問卷60份,調查問卷顯示民眾滿意度達到了99%。

四、存在的問題

(一)績效目標設立欠明確

縣教育局存在未申報績效目標情況,未針對該專項資金設定績效目標,績效目標分散在各項目工作方案、考核辦法中,績效目標設立不明確,預期效益指標未量化。

(二)立項變更欠規範

總投資超投資計畫,無變更檔案。

(三)資金使用管理欠規範

部分費用開支未提供檔案依據,

(四)自評意識薄弱,未公開績效自評報告

績效指標未細化量化,績效自評反映的'問題不夠具體,截至評價現場結束日,未公示績效自評報告。

(五)制度欠完整

評價過程中未收到縣教育局針對衡師附中二期工程建設項目中除《衡師附中項目及資金管理制度》外其他相關制度,且《衡師附中項目及資金管理制度》中重大事項中的工程款支付流程不夠清晰、不明確,評價人員只能以財務的角度評價項目核算情況。

(六)制度執行不夠到位

1、支付工程款支付附屬檔案不齊全。

2、未按《政府會計制度》的相關要求將基建賬務併入學校大賬中。根據《政府會計制度》的要求,基建賬務處理應併入單位賬內進行核算。

3、無法核實是否按契約約定時間支付工程款。本次評價人員未取得相關工程契約,無法核實是否按契約支付工程進度款項。

4、評價人員未收到項目工程施工契約及銀行貸款契約相關資料,無法核實基建賬務情況。

5、部分監理費支付給個人,不符合財務制度的規定。

、相關建議

(一)規範項目立項工作

項目應依規申請,事前應經過必要的集體決策等。應編制經費預算明細,項目工作計畫等規範項目立項工作,如果超出立項概算,應寫出書面說明,報請相關部門對立項總額進行變更。

(二)建立健全績效目標

績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。這有利於對實施單位進行階段目標考核和監督。在此基礎上,做到預算明細化,細化資金支出計畫等。

建議財政部門將績效目標設定作為預算安排的前置條件,加強績效目標審核,對審核不通過的,不予安排預算。建立預算資金績效運行監控機制,確保績效目標如期保質保量實現。對存在嚴重違反政策問題的項目要暫緩或停止預算撥款,督促及時整改落實,加強預算執行監控,科學調度資金,切實提高預算執行效率。

(三)加強資金使用管理

一是加強報賬資料的審核,嚴控財務風險,保證契約方、開票方、付款方一致。二是嚴格按預算批覆的資金用途使用資金,確需調整的履行調整程式。三是嚴格專款專用,專項資金不能用於項目以外的支出,嚴格按規定專款專用。不得挪用、擠占專項資金。四是建立財務監控機制,加強對專項資金的使用情況進行檢查,保證專項資金的安全性和使用的規範性。

(四)認真開展項目績效自評工作

注重結果導向,強調成本效益,將政策、項目預算資金使用效果作為政策執行和項目實施的落腳點。堅持“花錢辦實事,小錢辦大事”原則,專項資金的設立和新增嚴格執行事前評估、程式報批和項目台賬管理。教育局負責公開預算績效自評結果,預算績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括預算績效評價的基本情況、預算績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開,也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。

(五)制定相關制度,並嚴格按制度執行,加強監督管理

梳理各項制度,完善並制定符合實際、可執行的相關制度,嚴格按制度定期、不定期對項目進行檢查、監督與考核。

(六)全面清理項目資料與賬務賬目

應以契約招標檔案、施工契約、銀行貸款契約為依據,對項目已發生的資金收付重新進行基建會計賬務的清理,所有工程款(含一期、二期)支付附屬檔案中應有契約及工程進度,以保證會計核算的準確性、完整性。並於各年末將基建資產併入學校賬務的“在建工程”科目,如實反映項目的整體狀況。

項目績效報告 篇10

為貫徹落實《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕18號等檔案有關規定,我鎮以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,對20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目開展績效評價,形成自評報告如下:

一、基本情況

(一)項目背景、內容。

實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關於推進養老服務發展的意見》(國辦發〔20xx〕5號)部署的重要任務,是鞏固家庭養老基礎地位、促進養老服務消費提升、推動居家養老服務提質擴容的重要抓手,對構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20xx]187號下達20xx年養老服務業發展補助資金,市級資金安排2.00萬元用於20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。

(二)項目資金情況。

財政安排市級資金預算2.00萬元,專項用於20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底,江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成,資金已全部支付,用於完成徐坪村適老化改造。

(三)績效目標。

用於按時撥付20xx年軍人優撫補助資金。

(四)部門(單位)職能職責。

20xx年3月7日,成立預算績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

1.工作組成員

組 長:王靖夫鎮黨委副書記、鎮長

副組長:毛 磊鎮黨委委員、人大主席

蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長

成 員:譚 肖鎮黨委副書記、工會主席

譚正江鎮統戰委員

秦艾莉鎮黨委組織委員

冉東昇鎮黨委委員、紀委書記

余勁軍副鎮長

陳 斌四級調研員

谷明權 四級調研員

秦亞軍 四級調研員

下設辦公室於鎮財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務管理。

2.工作職責

(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行覆核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮財政辦,對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

用於完成徐坪村適老化改造。

(二)績效指標完成情況分析

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據產出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分,其中產出35分,效益35分,滿意度30分。

產出:覆蓋江池鎮1個村,改造戶數10戶,資金到位率100%,項目資金專款專用,預算執行率100%,資金撥付及時率100%,項目完成及時率100%。產出指標得分35分。

效益:改善改造戶人居環境,保障改造戶老年人出行安全,提高老年人生活質量,項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。

滿意度:改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

(三)評價結果

本項目自評分滿為100分,自評分為100分,評價等級為優,達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理有所欠缺;

(二)項目績效目標設定不夠科學,績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產出指標及效益指標有待最佳化。

四、下一步改進措施

(一)加大項目過程管理監督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。

(二)加強項目統籌管理。明確項目實施進度計畫,加強執行中的過程管理和監督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關約定和規定及時撥付資金,對於無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人,應落實項目績效考核制度,堅持將績效考核結果與獎勵掛鈎。

(三)完善隊伍建設,提升管理、服務水平,加大專業人才的引進,加強職業教育培訓,提高專業技能、服務水平。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要說明的問題

無。

項目績效報告 篇11

根據《關於印發的通知》(財民生辦函〔20xx〕31號)要求,現將20xx年棚戶區改造績效評價自評情況報告如下:

一、目標任務完成情況

(一)老舊小區改造方面

20xx年省下達我市老舊小區改造任務為:改造27個老舊小區、建築面積158.38萬平方米,涉及居民21122戶。我市已全面完成省下達的目標任務,並於20xx年11月底前全部通過竣工驗收。通過“一次改,改到位”,實現“路面平了,道路寬了,路燈亮了,設施全了,環境美了”,受到廣大居民好評。20xx年11月,我市成功入選全國第一批城市更新試點市,7個老舊小區改造納入城市更新項目。住建部建築節能與科技司20xx年10月15日印發的“我為民眾辦實事”實踐活動簡報(第二期),刊載《銅陵市多向發力推進社區活動場地設施建設》一文,專門介紹推廣我市經驗做法。

(二)棚戶區改造方面

20xx年,我市計畫實施省級棚戶區改造新開工任務1500套、基本建成1513套。截至目前,我市已完成棚改新開工1879套,占省目標任務的125%;基本建成1803套,占省目標任務的119%,均已超額提前完成省級目標任務。

二、主要做法

(一)老舊小區改造方面

1.高位推動,完善組織協調機制。一是加強組織領導。成立以市政府主要領導為組長,分管領導為副組長,縣區政府和住建等相關部門、單位負責人為成員的市老舊小區改造工作領導小組。縣區也成立相應工作機構,實行“一把手”負責制,建立工作專班,明確包保領導、責任單位、完成時限,定期開展工作調度。二是充分尊重民意。將老舊小區改造作為重要民生工程和發展工程,組織社區工作人員、樓棟格線員培訓,詳細了解改造方案、吃透政策,做好入戶宣傳和協調溝通工作。改造前,問需於民;改造中,問計於民;改造後,問效於民;充分吸納居民意見,將“怎么改”與“怎么管”同步考慮,制訂改造後老舊小區管理方案,突出長效管理。三是加強協調督辦。市老舊小區改造工作領導小組辦公室統籌老舊小區改造工作,嚴格落實“旬督查、月通報、季考核”制度,及時通報工作進展,協調解決項目存在的問題和矛盾,促進工程順利進展。

2.精心謀劃,最佳化改造設計方案。在深入開展調查摸底、充分徵求居民意見基礎上,編制20xx-20__年老舊小區改造計畫和“十四五”老舊小區改造規劃,制訂年度改造計畫。我局組織編制《銅陵市老舊小區功能修補專項規劃》,以控規單元為單位,充分徵求居民意見,推進相鄰小區及周邊地區聯動改造,按照“缺什麼、補什麼”的原則,實施基礎設施補短板、環境提升和服務功能完善。重點開展違章拆除,雨污分流,道路和水電氣管網整治,通訊線纜整治,綠化提升,海綿城市建設,增設停車位、充電樁、路燈、消防、智慧型安防、居民休閒健身設施,適老化改造等內容,並結合小區實際,增設養老、托幼、居民活動中心、物業用房等便民服務設施。優選設計隊伍,在方案設計階段,通過“兩上兩下”,充分徵求並吸納居民意見,多輪修改,確保規劃設計方案充分體現民意。

3.打造樣板,提升老舊小區品質。選擇解放東村、新城花園片區作為試點,按照“統一顏色、風格、樣式,留住城市記憶,與周邊服務設施共建共享”的設計理念,聚焦小區雨污分流和道路設施改造、小區出入口和一樓院牆整治、綠化提升、適老化改造以及公共服務設施建設,我局會同規劃、發改、公安、數據資源等部門,邀請省市規劃設計專家多次召開會議專題研究,對涉及方案嚴格把關。組織老舊小區改造技術指導組綠化、市政、供排水方面專業人員,深入現場督查指導,強化設計、施工、竣工驗收、後期管理全過程管控,為全面提升我市老舊小區品質提供範例。

4.加強監管,致力打造滿意工程。一是印發《關於加強城鎮老舊小區改造工程質量安全管理的通知》,加強工程質量安全和文明施工管理。二是引導居民參與,在每個改造小區選聘3名業主代表作為義務監督員,全程參與工程設計、施工、驗收。三是堅持公開、公平、公正的原則,嚴格項目審批和招投標程式,做到程式合法規範,方案科學合理,過程公開透明。四是將施工單位自檢、監理單位監理、社區和業主代表參與管理、縣區住建部門監管與市住建部門派駐現場專業技術人員指導監督相結合,落實全方位、多層次、格線化監管,提高項目建設質量和文明施工水平。五是縣區住建部門牽頭,組織設計、施工、監理單位以及社區負責人、居民代表參加,嚴格按程式對改造工程進行竣工驗收並考核評分。

5.多方籌資,提高資金使用績效。一是建立共擔機制。按照政府主導、社會參與、居民共擔的總體思路,老舊小區改造費用原則上由政府主導,按照“誰投資、誰受益”的原則,指導管線單位在小區改造的同時對老舊管網進行改造。鼓勵利用老舊小區閒置房產改造成居民活動中心、物業管理用房等。二是創新籌資模式。積極申報爭取中央和省級補助資金,明確市、區(縣)資金分攤比例。鼓勵區(縣)樹立“經營城市”理念,引入社會化資本參與經營性服務設施投資和後期管理,實現建設、管理、運維一體化。三是完善資金管理制度。會同市財政局聯合印發了《銅陵市城市老舊小區改造專項資金管理辦法》,進一步明確各類資金用途,嚴控工程造價,加強資金監管。要求縣區及時籌措配套資金,為老舊小區改造提供資金保障。

6.加裝電梯,解決居民爬樓難。為解決試點期間發現的新情況、新問題,確保政策的連續性和加裝電梯工作持續推進,市住建、規劃、市場監管、財政部門今年4月聯合出台《銅陵市既有多層住宅增設電梯指導意見(修訂)》,依據《民法典》適時調整徵集居民意見的比例和同意率;提出不同樓層出資參考比例,便於業主協調一致意見;精簡申報程式,建立部門聯合審查工作機制和水電氣、通訊管網改造綠色通道,強化屬地安全質量監管;明確增設電梯工作所需資金,在財政給予適當獎補的基礎上,可採取業主自籌自建與社會資本代建使用者付費等方式。鼓勵轄區建立加裝電梯工程隊伍庫,通過市場化手段促進加裝電梯優質優價。目前全市已有26個單元加裝電梯建成投入使用,40個單元陸續進入施工階段。

7.立足長遠,推動改造後期管理常態長效。將老舊小區改造與後期管理同步考慮,通過制訂物業服務方案,明確和公示物業費標準,公開選聘物業企業入駐。持續推進老舊小區準物業服務考核,考核結果與物業企業信用評價和市場招投標掛鈎,實現優勝劣汰。深入貫徹“解業主之憂,紓企業之困”服務宗旨,開通“銅都物業服務”微信公眾號,搭建銅陵市物業管理服務平台,及時處理物業投訴問題,提供維修、家政等便民服務。開展陽光新村等6個老舊小區車輛亂停放專項集中整治行動,印發實施方案,建立執法聯動機制,推進老舊小區道路命名和錄入交警平台、停車線施劃、宣傳勸導、依法處理、互通互認等工作。

通過實施27個老舊小區改造,解決了民眾急難愁盼問題,取得了明顯成效:利用小區邊角和空閒地塊,共增建停車位1900餘個,緩解老舊小區停車難;引進鐵塔公司、城森智慧城運公司投資新建非機動車充電樁1100個,杜絕“飛線”充電安全隱患;增設及更換路燈1308盞、增設樓道燈8259個,解決居民夜間出行不便;銅官區新城花園、解放東村等4個小區實施供電和通訊線纜下地改造,義安區天使小區、觀湖東苑二期和樅陽縣商城一期、金壇花園小區實施通訊線纜下地改造,老洲鎮大包墩東苑實施通訊線纜橋架方式改造,破解老舊小區“蜘蛛網”難題。修復路面21萬平方米,綠化提升10.12萬平方米,增設智慧型安防設施125套,共完成改建公共活動廣場約46000平方米,配置健身器材220套、健身步道11.8公里,改建居民活動中心、物業服務用房5100平方米,提升了居住品質。

(二)棚戶區改造方面

1.快速啟動工作。一是在20xx年棚改任務計畫確認基礎上,我局印發《關於印發銅陵市20xx年棚改和第一批徵收任務分解表的通知》(棚指〔20xx〕1號),明確各縣區本年度工作任務。二是為規範推進棚改工作,我局與市財政局聯合印發《關於印發的通知》,要求責任單位對標對表抓調度、強化聯動抓落實、依法依規抓強拆,確保完成年度目標任務。

2.常抓統籌調度。一是組織調度推進。7月,我局召開年中棚改和徵收安置調度會,對各縣區棚改滯後問題一一梳理,做到問題件件清,應對方案件件有,確保後續棚改工作持續推進。二是現場調度推進。9月,市政協副主席孫中輝現場視察獅子山獨立工礦區棚改項目,詳細了解工作進展情況及面臨的困難,對此指出各級各相關部門要協調聯動,加快工作推進,建立工作專班,積極協調解決具體問題;局分管領導多次帶隊前往銅官區獅子山獨立工礦區、樅陽縣上碼頭、義安區五松城區城北片進行現場督查,對督查中發現的問題,及時提出相應解決措施,要求相關棚改項目加快推進速度,做好棚改任務完成工作。三是強化督查推進。建立目標責任機制,將棚改納入市黨政機關目標管理考核,對縣區黨政領導實行雙考核,並與縣區簽訂目標責任書,出台考核測評辦法,明確目標任務、責任主體、推進措施、考核獎懲;建立督辦問責機制,實行交辦、會商、督辦“三單”推進和定期督查考核通報制度。

3.做好資金保障。20xx年積極爭取中央和省級棚改專項資金、保障性安居工程專項資金等政策性補助資金3176萬元;組織縣區申報發行棚改專項債券4.2億元,為棚戶區改造和城市基礎設施建設提供資金支持。

4.加大對外宣傳。棚戶區改造作為省民生工程項目,我局高度重視,採取在主流媒體刊登文章、發放宣傳圖片、電子屏播放宣傳語等多種形式,面向受益對象開展宣傳,提高民眾知曉度和滿意度。我局在人民日報安徽頻道、銅陵日報、銅陵網路台、工作交流等媒體刊登我局棚改民生工程信息8篇;在市住房城鄉建設局網站設立“民生工程”專欄,每月公示市住房城建系統民生工程項目內容和進展情況,有效提高了民眾知曉度。

三、下步工作安排

(一)老舊小區改造方面

1.鞏固老舊小區改造成果。指導縣區堅持黨建引領,發揮居民主體作用,認真制訂落實小區長效管理方案,公開選聘綜合實力強、管理業績好的優秀管理單位進駐。進一步拓展“紅色物業”覆蓋面,在新城花園、解放東村、金口嶺村、金口嶺東村等10個小區開展“紅色物業”創建工作,搭建社區、業委會、物業企業和相關管理單位多方參與的溝通議事平台,促進小區管理規範有序,各類設施得到有效維護。

2.進一步細化改造方案。組織縣區政府會同社區及相關單位深入20xx年擬改造的31個老舊小區調查改造小區的具體情況,了解居民需求。公開選聘具有豐富經驗、綜合實力強的設計單位,努力提升老舊小區改造效果和環境品質。按照小區實際和居民意願深化方案設計,不斷豐富和完善老舊小區改造計畫和內容,因地制宜推進大片區統籌改造、跨片區組合改造,實施服務設施、公共空間共建共享。挖掘、整合存量資源,補齊基本公共服務配套短板,推進公共服務設施配套建設及其智慧型化改造,創建一批完整社區、綠色社區,打造亮點特色,促進城市綜合更新改造提升。

3.進一步拓寬資金渠道。建立多元化融資機制,在明確上級補助和市、區(縣)兩級財政資金作為籌資主渠道前提下,鼓勵創新融資方式。鼓勵多個小區改造項目打包運作,將老舊小區基礎設施改造與部分房屋拆除改建、增建相結合,完善小區各項功能,提升小區品質和價值,運用市場化方式吸引社會力量,尤其是實力雄厚的企業整體承接改造項目,參與老舊小區改造。

(二)棚戶區改造方面

1.做好迎檢準備工作。繼續督促縣區做好與市第三方績效評價和上級考核工作,針對發現問題及時進行整改。與省住建廳積極對接了解我市棚改項目年尾排名情況,並認真做好考核迎檢準備。

2.做好明年棚改規劃工作。堅持量力而行、盡力而為原則,做好20xx年棚改項目總體安排。進一步梳理20xx-20__年三年棚改計畫,從推進城市發展和重點項目建設需求出發,計畫20xx年棚戶區改造1020套,做到早謀劃、早落實。

3.做好資金爭取工作。針對明年棚改項目,堅持政策導向,積極與省住建廳對接,搶抓棚戶區改造政策機遇,把推進棚戶區改造作為工作的重中之重,全力做好棚改項目上級補助資金、專項債券申報工作,為棚改工作順利實施提供保障。

項目績效報告 篇12

一、基本情況

(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用於20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中國小優秀校長和學科骨幹教師補貼、義務鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計畫、集體辦園和民辦幼稚園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計畫膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中國小校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計畫;實施農村義務教育學生營養改善計畫。

二、績效自評工作開展情況

(一)前期準備

根據《五指山市財政局關於開展20xx年度預算項目

績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,並根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程

規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題並及時進行整改。

(三)分析評價

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

三、綜合評價結論

20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標並具有一定效果,項目效益較明顯。

四、績效目標實現情況分析

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金總計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中國小優秀校長和學科骨幹教師補貼47萬元,義務鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計畫255.839萬元,集體辦園和民辦幼稚園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計畫膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中國小校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質量。營養改善計畫食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低於11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。

3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

(一)績效目標未完成的原因

由於公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中國小校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩餘資金待有需求後支付等。

(二)下一步改進措施

公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學後已經使用完畢;農村中國小校舍長效保障機制項目儘快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩餘資金由於受疫情影響,待貨物驗收後支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已於20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將儘快支付完成。

六、績效自評結果擬套用和公開情況

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)主要經驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。

3.規範預算編制流程。先定績效目標,後編制預算,增強預算編制的'控制力和執行力。

(二)存在的問題。

1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。

八、其他需說明的問題

項目績效報告 篇13

一、績效目標

20xx年計畫扶持家庭農場8個,扶持資金總額98.8萬元(含20xx年結餘資金7.8萬元)。每個鄉鎮街申報符合要求的家庭農場1個,沒有符合條件的可由其它鄉鎮增補完成。

二、補助對象

區級以上示範家庭農場(已錄入家庭農場名錄系統)。上一年享受過同類項目補助的農場,今年不納入申報範圍。購買農機等享受國補的不再重複申報。

三、補助標準

按照省里下達的資金額度,採取先建後補的方式,補助額度不得超過項目總投資的40%,單個農場補助最高不超過12萬元。

四、申報條件

1、資格條件:

(1)家庭農場須在20xx年12月31日前依法在市場監督管理部門登記註冊的區級示範農場。

(2)財務管理規範、各項管理制度健全。

(3)家庭農場從區級以上示範家庭農場中選定。

2、申報材料(按此順序裝訂檔案)

(1)項目申報書;

(2)家庭農場的工商登記營業執照和開戶許可證;

(3)項目申報鄉鎮街公示證明材料、家庭農場辦公場所照片;

(4)20xx-20xx年度資產負債表、盈餘分配表及章程制度等相關證明材料。

(5)項目真實性承諾書、安全管理責任承諾書。

(6)法人徵信證明、誠信證明。

(7)法人無違法違紀證明(村委會簽字蓋章)。

(8)項目備案表

五、支持內容

提升生產加工能力,支持示範家庭農場改善生產條件,套用先進技術,開展社會化服務,提升規模化、集約化、信息化生產能力。

六、申報程式

1.鄉鎮審批。由鄉鎮(街)依據方案申報條件組織實施。按照項目條件要求組織申報工作。項目申報主體需要提供營業執照、稅務登記證、開戶許可證等證照;在銀行開戶、有與營業執照相符的銀行賬戶名稱、法人代表姓名及開戶賬號;要有至少20xx年度完整的財務會計資料;相關的會議記錄;法人或負責人的真實性承諾書。項目申報主體對項目和材料的真實性負責。由鄉鎮(街)對申報項目的真實性進行調查、審核並負責,項目初審後,報鄉鎮(街)政府負責人審批確定。

2.鄉鎮公示。鄉鎮(街)對審批通過的.申報主體,在項目主體所在村組及鄉鎮(街)所在地進行公示,公示期為7天。無異議的,由鄉鎮(街)負責,將《項目申報書》(一式兩份)、《項目申報書備案表》(一份),於20xx年8月22日前將紙質版、電子版報送區農經總站辦公室。

3.區級覆核。區農業農村局組成項目審核組,對鄉鎮(街)申報的項目申報材料進行覆核。

4.區級備案。項目確定後,區農經總站將項目實施主體在政府的網站上公示並進行備案。

5、省級備案。經公示無異議的,由農業農村局及時報省農業農村廳備案。

6、項目完成時限。20xx年8月30日前完成申報、備案工作。20xx年12月31前完成驗收並兌付項目資金。

7、項目驗收。區農業農村局組織鄉鎮街成立聯合小組進行逐個驗收。驗收的主要流程是:

(1)鄉鎮街提出書面申請。

(2)區農業農村局2人、鄉鎮街2人組成驗收小組。

(3)驗收方式,採取實地核查和查閱相關賬目資料的形式。

(4)驗收標準以項目申報書為依據,重點是審核是否在項目期內建設、是否符合用地要求、是否符合環評要求、是否存在安全隱患、是否重複補貼、是否符合補貼比例要求、財務支出是否合情合理,資料是否齊全。

(5)驗收合格後,農業局負責申請資金,財政局負責資金撥付,鄉鎮街負責將項目資金審核兌付到戶,各項目主體簽訂項目真實性承諾書,對項目真實性負責。在驗收中發現有虛報瞞報和不符合本項目實施要求的主體,取消當年的項目補助資格,並向同級部門進行通報,納入負面清單管理。

8.項目管理。由鄉鎮(街)負責項目的全程監管。項目完成後,鄉鎮(街)同時報送項目工作總結和績效報告。

七、工作要求

1.強化組織領導。區農業農村局(農經總站)負責指導鄉鎮(街)做好項目的落實工作。各鄉鎮(街)要成立項目實施的組織機構,制定本地實施方案,安排專人負責項目組織實施工作,按照工作程式開展項目的申報、核查、公示、審批等工作。各鄉鎮(街)要承擔項目執行和資金使用的主體責任,統一思想,切實加強協作配合,完善配套制度,做好項目條件篩查、資格審批、組織實施、績效評價;要按時報送相關材料;及時做好項目實施總結,全面總結分析項目執行情況、存在問題並提出有關建議。

2.強化責任分工。區農業農村局(農經總站)負責項目的業務指導工作。區財政局負責資金撥付工作。各鄉鎮(街)負責項目的日常管理、組織實施、審批、調度、督促項目實施主體組織項目建設,並開展項目自查績效評估總結工作。

3.強化政策公開。鄉鎮(街)要及時將財政政策措施和實施方案向轄區家庭農場發布,按程式做好補助對象、補助資金等信息公開公示工作,強化民眾監督和政策解答。要通過多種渠道方式宣傳解讀政策,使本轄區家庭農場和廣大農民民眾準確理解掌握政策內容,積極營造有利於政策落實的良好氛圍。

4.強化資金管理。鄉鎮(街)要加強日常監督管理,要嚴格落實項目資金各項管理制度,切實加強財政專項資金的管理,定期開展財政專項資金檢查,切實實現帶農增收,堅決防止發生侵害民眾利益等違紀違法行為,確保農村社會經濟穩定發展。

5.強化績效評估。鄉鎮(街)要結合本地實際,依據績效目標,組織開展績效評價工作,並形成本級績效自評報告,報區農業農村局(農經總站)。項目單位要在要求時間內,開展績效自評,形成績效報告,報鄉鎮(街)。承擔項目的家庭農場要納入農業部的信息直報系統管理,由鄉鎮街指導農場及時填報上報。

項目績效報告 篇14

一、績效目標分解下達情況

1、財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金總計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2、財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號檔案批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計畫批覆檔案桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計畫300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計畫批覆檔案桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關檔案和鄉結合,上級檔案制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

2、項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後,所有資金都已經全部及時安排到位,並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計畫補助項目正在審核公示階段,計畫在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3、項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度,規範各項經費的開支。資金使用規範,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程式和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1、效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的`100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

2、滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是民眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

項目績效報告 篇15

我區歷來高度糧食安全工作,特別是20xx年,糧食收儲政策重大調整,疊加新冠肺炎疫情、雲南昭通鎘米公共應急事件、寒露風惡劣天氣等多重不利因素,堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,確保不出現“賣糧難”,市財政從市級抗疫特別國債資金中下達我區落實糧食質量安全預分配資金1448.51萬元,作為我區20xx年重金屬超標糧食虧損和利費補貼市級配套資金,現將我區抗疫特別國債20xx年度市級配套資金績效自評報告如下。

一、預算支出基本情況

(一)預算支出概況

國家糧食收儲制度進一步完善,收購質量標準更加嚴格,省財政對實行超標糧食“退坡”政策。根據《關於印發益陽市20xx年糧食收購工作實施方案的通知》(益政辦函〔20xx〕33號)檔案有關條款規定,價差虧損按省負擔20%、市負擔16%、縣負擔64%,利費補貼市、區縣(市)負擔比例為2:8。

(二)預算資金使用管理情況

區政府研究制定並下發了《赫山區20xx年度稻穀收儲工作實施方案》《赫山區稻穀溯源管理辦法》《赫山區稻穀收購先檢後收實施辦法》《赫山區20xx年度稻穀收儲工作考核辦法》,區政府主要領導組織區直有關部門、鄉鎮(街道)和收儲企業召開早稻收購工作會議和中晚稻收購協調會。收購期間,區糧食收購工作領導小組辦公室7個專項工作組全員到崗到位,區發改局派出6個駐庫點監管組,現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策,確保政策執行不走樣、不跑偏。區發改局、區財政局聯合對臨儲糧進行了預驗收,省糧食和物資儲備局、市發改委進行了驗收。早稻臨儲糧已在湖南糧食交易批發市場邀標競價交易成功,區發改局糧食行政執法大隊和湖南湘糧生態農業發展有限公司全程密切配合,全程監管,確保不流入口糧市場。

(三)預算支出績效目標完成程度

堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,20xx年收購地方臨儲糧5077.11噸(早稻臨儲糧3963.438噸、中晚稻臨儲糧1113.672噸)確保農民餘糧應收盡收。按時間節點撥付了臨儲糧利費,待競拍企業出庫完成,資金到位後,省、市、縣三級承擔的價差虧損比例立即撥付到位,由湖南湘糧生態農業發展有限公司統貸統還,結算清本批次貸款,調動農民種糧積極性,確保農民種糧效益。

二、績效評價工作情況

20xx年以來,我區堅定不移貫徹省委、省政府和市委、市政府稻穀收購的決策部署上來,堅定不移執行國家稻穀收購政策,堅定不移執行先檢後收,堅定不移執行優糧優價,堅定不移執行溯源管理、堅定不移嚴防區外超標糧食輸入,區、鄉、村、組四級聯動,層層宣傳政策、層層壓實責任,未出現“賣糧難”,未出現重大負面輿情,未出現糧食質量安全問題,未出現賣糧混亂等問題。

1、政治站位高。區委、區政府主要領導親自掛帥,親自靠前指揮。同時要求分管區長一日一調度、一日一點評,稻穀收儲領導小組一日一報告、一日一督查、一事一處理,區委、區政府多次帶隊深入收儲一線庫點和鄉鎮(街道)督導檢查,堅持問題在一線發現、責任在一線壓實、矛盾在一線化解、作風在一線改進,精心組織打贏早稻收儲工作這場硬仗。

2、宣傳發動很到位。堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求。區、鄉鎮(街道)、村組層層發動,層層宣傳。同時利用微信群、宣傳海報、宣傳手冊、村村響等多種形式、多渠道宣傳質量標準、收購價格、收購流程等。

3、溯源分類全覆蓋。嚴格落實一表溯源機制,全區統一制定溯源表格,堅持散戶一戶一張,大戶分片、據實申報,鄉鎮編號、建檔發行,表隨糧走,出售交表,留存備檔。鄉鎮(街道)、村(社區)負責人要簽字對溯源表真實性負責,並建立台賬備查。收儲企業建立糧食質量安全檔案制度(溯源制度),如實記錄稻穀品種、稻穀產地、收穫年度、供貨方、收購或入庫時間、質量等級、水分、雜質、衛生指標、存儲貨位及數量、銷售去向、出庫時間及其他有關信息。糧食質量安全檔案保存期限,從稻穀銷售出庫之日起,不得少於5年。嚴禁企業、糧食經紀人、糧農擅自購入區外超標稻穀冒充本地稻穀交售,弄虛作假,謀取不當利益。鄉鎮、村應嚴防嚴管,嚴格履職,一經發現,立即上報聯合執法組,對違法違規企業和相關人員嚴查重處。

4、先檢後收全覆蓋。嚴格執行稻穀先檢後收、定點檢測、雙檢雙控。區內稻穀收儲前應先行檢測,若符合國標三等並提供稻穀溯源表,則應收盡收,實行分倉儲藏、分類管理;區外流入稻穀全覆蓋先行檢測,若符合國家原糧衛生標準且鎘含量不高於0.2,同時提供稻穀溯源表、稻穀檢驗單,則可進行收儲;在收儲過程中,稻穀鎘含量檢測應在區政府指定檢測點進行,由收儲企業復檢,對檢測結果自行負責,樣品和檢測報告必須留存備查;行政執法部門檢查發現企業擅自收購鎘含量超標稻穀的,按違法違紀嚴查重處,並吊銷糧食收購許可證。鄉鎮(街道)自行組織初檢,摸清轄區糧食鎘含量情況,主要是為有序送糧服務。

5、外防輸入很嚴格。所有外地不合格糧食禁止進入赫山,赫山糧食經紀人禁止到外地收購不合格糧食,嚴防超標糧食輸入。鄉鎮及有關部門安排了專門工作力量,採取多種措施,確保防控到位。

6、市場化收購很踴躍。鼓勵糧食經營者與主銷區建立穩定的產銷關係,拓展銷售渠道,引導糧食經營者積極入市開展市場化收購,收購價格隨行就市。積極組織民營企業邊收購邊外銷稻穀,外銷量占61%以上。

7、績效考核全覆蓋。制定了20xx年稻穀收儲工作考核辦法,從宣傳引導、信息摸底、溯源管理、稻穀檢測、作風建設6個方面進行全方位考核。

8、駐守巡查很到位。按照“雙隨機”原則加強稻穀收購經營監督檢查,嚴肅查處“剋扣斤兩”“壓級壓價”“打白條”等損害民眾利益和“以次充好”“先收後轉”“轉圈糧”“以陳抵新”等損害國家利益的違法違規行為,切實維護糧食流通秩序。

9、幹部督導在一線。區糧食收購工作領導小組辦公室7鎘專項工作組全員到崗到位,區發改局派出6個駐庫點監管組,現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策,確保政策執行不走樣、不跑偏。

10、責任壓實到鎮村。各鄉鎮(街道)、村組進一步加大收購政策宣傳,加大稻穀溯源管理力度,派專人協助維護收購現場秩序,按照赫山區稻穀收儲工作領導小組關於預約收購的工作部署,組織農民分時、分序、分鄉鎮(街道)有序售糧。

三、預算支出主要績效及評價結論

堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,沒有出現農民“賣糧難”,沒有出現任何糧食質量安全問題,資金管理合規合法,撥付及時,臨儲糧管理到位,處置程式依法依規,評價結論為“優”。

四、績效評價指標分析

(一)預算支出決策情況。區委、區政府多次召開專題會議,聽取區直單位、鄉鎮(街道、園區)和收儲企業意見,研究制定並印發了《赫山區20xx年度稻穀收儲工作實施方案》《赫山區稻穀溯源管理辦法》《赫山區稻穀收購先檢後收實施辦法》《赫山區20xx年度稻穀收儲工作考核辦法》。參照《赫山區縣級儲備管理辦法》,與臨儲糧存儲企業簽訂了《赫山區臨儲糧收儲契約》,從承儲品種及標準、分倉儲存、承儲數量及期限、收購價格、利費補貼標準、損失損耗、利費撥付、存儲要求、出庫規定、數據報送、監督檢查、權利和義務、法律責任等方面作了明確規定。

(二)預算執行過程情況。我區早稻臨儲糧收購於8月5日啟動,9月6日結束,中晚稻臨儲糧收購於10月23日啟動,20xx年1月31日結束,湖南湘糧生態農業發展有限公司憑赫山區稻穀溯源表,收購20xx年赫山區內生產的國標三等以上(含三等)、鎘含量0.4以上、不符合國家食品安全指標的地方臨儲糧5077.11噸(早稻3963.438噸、中晚稻1113.672噸)。

(三)預算支出產出情況。目前契約約定,按時間節點撥付早稻二個季度、中晚稻一個季度利費131568.77元,資金到位率100%。早稻臨儲糧於3月5日,在湖南糧食交易中心批發市場分2個標的.,邀標競價交易成功,0P19倉3544.179噸.0P22倉419.259噸全部由益陽海大飼料有限公司中標,中標價分別為1790元/噸和1800元/噸。早稻臨儲糧收購價為2340元/噸,價差虧損合計2175698.31元,5月底,中標企業出庫完成。6月2日,銷售糧款已歸還農發行赫山區支行。中晚稻臨儲糧於5月25日,在湖南糧食交易中心批發市場邀標競價交易成功,0P23倉1113.672噸,由益陽海大飼料有限公司中標,中標價分別為1780元/噸,中晚稻臨儲糧收購價為2540元/噸,價差虧損合計846390.72元,中標企業尚未出庫。價差虧損兩項合計3022089.03元,市級承擔價差虧損483534.24元。早稻第三季度、中晚稻第二季度利費53599.81元,目前已向區政府提交請示,待區政府批示了按要求撥付到位。

(四)預算支出效益情況。確保了農民餘糧應收盡收,調動了種糧農民利益性,增加了種糧農民利益,種糧農民滿意度達96以上。

五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

20xx年,赫山區臨儲糧收購和處置,按省、市統一部署,嚴格落實稻穀收購政策,全面實行先檢後收、溯源管理、分倉儲存、分類保管要求,我區的糧食初檢辦法、溯源管理體系等多個舉措在全市早稻收購工作中得到推廣。臨儲糧處置嚴格執行政策,市、區兩級組織預驗收,省級統一組織驗收、統一抽樣檢測、統一在湖南糧食交易中心批發市場定向競價處置,資金按省糧食和物資儲備局處置要求和相關政策,撥付到位,不存在出現偏離績效目標的問題。

項目績效報告 篇16

一、項目基本情況

(一)項目概況

根據《岳陽縣人民政府辦公室關於印發的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術產業園區進行第六期擴園項目,該項目位於長湖鄉長湖村,紅線範圍內土地總面積1388畝(其中20xx年已徵收土地778.034畝,本次新征土地609.966畝),拆遷房屋11棟,面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。

(二)項目實施依據

1、《岳陽縣人民政府辦公室關於印發的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)

2、《岳陽市集體土地徵收與房屋拆遷補償安置辦法》(岳政發[20xx]2號)

(三)項目績效目標

20xx年完成高新產業園區第六期征地拆遷項目土地平整、土地補償、遷墳補償、青苗補償等工作。鄉鎮負責各鄉房屋土地、青苗設施的征拆工作,並向征拆戶支付征拆款,土地徵收補償款支付到村,再由村支付到組或個人。

二、績效評價工作情況

1、前期準備。

根據岳陽縣《關於開展20xx年財政資金績效運行跟蹤監控工作的通知》(岳縣財發〔20xx〕37號)的要求,我所成立了績效評價工作小組,對高新產業園區第六期征地拆遷項目有關檔案進行了收集、分析研究,獲取項目單位績效自評報告,初步制定績效評價指標體系。

2、組織實施。

項目征拆實施單位為岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的原始憑證等方式對項目實施現場評價。

3、分析評價。

評價組對收集的資料進行整理匯總,對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改,對評價指標體系進行評分,形成評價結論。

三、項目資金使用及管理情況

(一)項目預算資金、到位資金及使用情況

20xx年項目預算資金20xx萬元,項目實際到位資金1664.36萬元。

20xx年縣財政撥付征地和拆遷補償支出1664.36萬元,其中:支付高新園土地補償款1259.62萬元、汽化湖南土地補償款55.13萬元、房屋徵收18.26萬元、遷墳補償5.9萬、青苗補償3.5萬、支付污水處理工程款145.92萬元、臨時用地復墾資金66.92萬元、范家橋拆除重建工程60萬元、土木及水利建設工程22.4萬元,撥長湖派出所12萬元、其他支出14.71萬元

(二)項目資金管理情況

項目單位建立了專項資金管理制度,對項目實行專賬核算,由項目實施部門按工程進度提交請款申請表,主管項目單位審核,向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全,嚴格按照預算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規格情況進行資金撥付,征地過程中如征地公告、征地動員、政策宣傳等工作情況撥付經費,後按項目征地數據採集、征地協定簽訂、補償款發放等完成量結算撥付經費,資金撥付過程進行申請、審核,報批的流程。

四、項目組織及管理情況

岳陽縣長湖鄉人民政府組織前期工作,成立岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部,高新產業園區第六期征地拆遷項目於20xx年10月開始,預計20xx年10月完成。

制定了實施方案和項目管理制度。全面落實項目工程建設質量責任制,嚴格把好工程質量關。實行項目公示,加強工程質量監督。按項目施工進度撥付資金,保證了項目資金的'專款專用,確保了項目工程的順利實施。

五、綜合評價情況及評價結論

(一)項目決策情況

項目決策方面,該項目立項依據充分、過程規範,立項內容符合國家政策、發展規劃要求;項目預算編制科學合理,預算內容符合項目實際需求,預算額度測算依據充分;但未對高新產業園區第六期征地拆遷項目製作詳細的績效目標表。該部分分值20分,項目實際得分為18分。

(二)項目過程情況

項目過程方面,經查看該項目相關檔案資料,該項目過程執行較規範,資金管理制度健全,審批程式和手續完整,資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,但征地補償款存在無委託收款證明由個人代收未核發到戶的情況,綜上該部分分值24分,得分為20.2分。

(三)項目產出情況

項目產出方面,經查閱該項目相關檔案資料及現場勘探,該項目實際完成率100%,征地拆遷工作及路橋修復及水利工程完成時效性較好、綜上該部分分值24分,得分為24分。

(四)項目效益情況

項目效益方面,對評價指標體系各項指標的分析,評價小組認為,岳陽縣長湖鄉人民政府基本完成了20xx年度高新產業園區第六期征地拆遷項目預期目標。目前本項目已基本完成土地青苗徵收工作,推進項目進展,土地得到合理規劃使用,人民民眾安居環境大幅改善,切實貫徹各項惠民政策,使拆遷民眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分,得分為32分。

我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價,綜合以上情況,20xx年度岳陽縣高新產業園區第六期征地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分,評價等級為“優”。

六、存在的問題

(一)根據對項目資料的查閱情況,部分項目資料不齊全,績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失,土地徵收明細表和墳墓遷移明細表不齊全,未對房屋土地等征拆情況建立台賬,也未對征拆戶的勘察、調查資料進行歸檔。

(二)監管不到位,土地徵收補償事宜,長湖鄉政府只負責將征地款撥付到村,未參與和監管土地補償款下撥到組、分配到個人的過程,未監管補償款的最終落實情況。

七、有關建議

(一)積極探索績效考評結果的有效利用途徑,逐步將績效考評從事後考評向預算編制、審核批覆、執行過程等“上游”環節延伸,形成主要領導負責、各部門全過程參與績效評價的機制。

(二)加強建設項目實施管理,提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定,組織有關單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案,以便財務部門實施財務竣工決算程式,提高財政資金的使用效率。

(三)加強項目資料檔案管理,規範項目的填制標準,對項目資料進行專項的存放並對其完整度進行監督。指揮部作為補償金計算依據的原始資料大部分沒有歸檔到位,資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作,建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料,並做好統計工作。

(四)加強項目財務核算管理加強項目單位財務人員的教育培訓,提高財務核算管理水平。嚴格按照項目預算批覆核算項目成本,切實做到只有具備金額準確、要素齊全、手續完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據,規範項目資金的使用及核算管理。

(五)加強資金監管。鄉政府對撥出征拆資金的使用情況要監管到位,確保資金使用到高新產業園區第六期征地拆遷項目的征拆工作中,一定要跟蹤到征拆資金的最終流向,確保資金用於規定的用途。

八、特殊事項說明

高新產業園區第六期征地拆遷工程建設項目未辦理相關的結算、審計,施工成本暫以契約金額為準。

項目績效報告 篇17

為扶持風情街項目又好又快發展,貴委於今年初向我司審批下撥了20xx年度服務業專項資金X萬元整。截止目前,該項資金已全部使用完畢,現根據有關規定,將資金使用有關情況上報貴委。

一、資金使用去向:

(一)用於補貼風情街商家物業管理費部分X萬元;

(二)用於補貼風情街商家裝修費用部分X萬元;

(三)用於整體宣傳推廣風情街廣告費用部分X萬元;

(四)用於組織風情街商家赴等地考察交流費用X萬元。

二、資金使用效益:

(一)有力地促進了風情街商業氛圍的快速形成。目前街區經營商家已經達到51家,商家經營情況良好,人氣與日俱增,消費高峰期時,街區泊滿車輛,甚至還排到外部道沿,預計20xx年經營產值可達8000萬元以上。

(二)較好地改善了風情街景觀。通過一部分資金的投用,街區道路綠化、休閒小品、道旗、霓虹燈得到了進一步的完善。

(三)增強了開發企業和商家的信心。X萬元資金雖有限,但充分體現了XX縣對加快旅遊服務產業發展,推進旅遊項目建設的關心和重視,開發企業和商家也深受鼓舞。

本次服務業專項財政資金的下撥,對於扶持我司繼續打造好蓬萊閣風情街起到了相當重要而積極的促進作用。今後,我公司還將在縣委縣政府大力發展旅遊產業的精神指導下,進一步加大項目投入力度,不斷豐富街區休閒、旅遊內涵,力爭成為展示我縣旅遊新形象的'亮麗視窗。

我司在專項財政資金的使用過程中,遵循了專款專用、高效透明的原則。

特此報告。

項目績效報告 篇18

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

遵義市青少年服務中心位於新蒲新區濕地公園內,隸屬於共青團遵義市委管理運營;於20__年建成並投入使用,占地60畝,建築面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標誌性建築”之一;由啟慧樓(培訓中心一)、藝馨樓(培訓中心二)、夢想劇場(多功能廳)、暢遊館(游泳館)、靜遠樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建築組成。

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

作為公益性青少年校外教育陣地,遵義市青少年服務中心致力於搭建公益性的青少年發展服務平台,面向全市青少年開展校外教育活動;已設定青少年素質教育體驗、12355青少年服務台、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目;已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、桌球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程,將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能,且場館建設智慧型化程度較高,用好、管好場館,滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動,為我市青少年提供優質的校外教育資源,為我市青少年健康、快樂成長服好務。

二、項目資金投入使用及管理情況

(一)資金計畫、到位情況

我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

(二)完成工作任務實際投入資金使用情況

嚴格按財務制度、預算支出範圍以及相關契約約定事項,規範中心用款,保障了青少年服務中心各場館正常使用。

三、項目組織實施情況

1.切實發揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用,堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20__年暑期公益培訓班,累計招生850餘名,成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次,招收學員人數230餘人。

2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動,參與學生6餘人,舉辦公益研學活動3期,參與學生近200人,通過走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經典,體驗農耕,科普實踐等方式,讓青少年的感知紅色文化,在心中愛國主義情懷,拓展科學知識,開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次,在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個,周一至周五常態化組織學科輔導,周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養,把優質的教育送教到搬遷民眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專題宣傳,獲得了廣泛關注和讚譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動,向紅花崗區第二國小捐贈圖書20__冊,價值5萬元。

3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制,已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍,其中副教授1名,國家一級運動員2名,高級教師11名,為推動校外教育發展提供人才支撐。

4.桌球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,滿足廣大青少年朋友需求。

5.切實開展普法活動,助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動,各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳,有效推動憲法精神走進青少年日常生活。

6.以12355服務平台為載體,構築維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平台,推動維護青少年群體合法權益工作,加大對失足、閒散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度;開展線上線下青少年心理諮詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。

7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律諮詢活動,對青少年實施法律援助;開展法律“七進”活動,密切社會、學校、家庭的溝通關係,開展形式多樣的法制教育,著力提高青少年法制意識;組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動,300名同學參與其中,取得了良好的效果。

8.積極開展志願服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志願精神,不斷拓展志願服務範圍,在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志願服務活動。遵義市青年志願者協會積極回響“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動,共招募“圓愛工程”專項志願者300餘名,開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志願者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿徵集等相關活動,開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000餘人次,為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依託。

完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅台·國之棟樑”助學項目,共籌集助學金1108.5萬元,資助1000餘名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園;爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅台王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。

四、項目績效情況

我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

紮實開展青少年校外教育培訓,助推素質教育水平提升,常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動,全年培訓班次64個(其中純公益班次40個),學生1100餘人次(其中純公益850餘人次);

主動承擔社會責任,履行公益職責,利用自置設備設施優勢,提高場館利用率,為青少年提供學習,維權、學習的場所和條件。桌球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,全年接待青少年,學生家長及來訪民眾10000餘人次;

充分發揮業務綜合平台,網站等媒體作用,加強現代化校外教育信息化建設,讓學生及家長得到更便捷、更高效的優質服務。我單位微信公眾號每日更新,及時發布培訓活動等相關信息,廣泛宣傳社會主義核心價值觀,傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統,簡化了報名流程,大大方便了廣大青少年朋友報名學習,提升了管理效率。12355平台建設穩步推進,成為青少年維權和心理諮詢的重要途徑,為我市青少年健康成長保駕護航;

(4)通過公益類活動,提高社會認可度,擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20餘次,覆蓋人數近萬人。

五、其他需要說明的問題

(一)存在的問題

1、在目標設定方面,針對專項資金的目標實現,由於項目本身屬於日常公用經費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足。

2、業務管理方面,對於相關檔案、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對於運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事後考察機制有待完善。

(二)改進措施

1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力,配備相關人員專門負責項目支出運行管理。

2、業務管理方面,繼續加強業務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據,以提高部門工作的效率和效果。

六、項目自評工作情況

20__年,我中心績效自評工作領導高度重視,按照相關檔案要求,積極安排部署,相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志願者工作部提供,根據日常工作檯賬、對我中心實際運營情況檢查核實,我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。

項目績效報告 篇19

一、項目基本情況

(一)項目概況

20xx年,潘集區計畫完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造,共占地30.806萬平方米,建築面積共35.51萬平方米,共涉及4000戶,項目總投資約3898萬元。其中:翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目,由礦業集團統一實施;軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道為實施主體。

(二)項目績效目標

以更貼近民眾居住功能為主,旨在通過環境綜合整治、硬體提檔升級及後期長效管理,基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下:

1、基礎設施:對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤,接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查,更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統,實現雨污分流。

2、環境設施:根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建,建立、完善小區車行、人行道路系統,方便居民生活及出行。拆除違法建築、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外牆、完善小區監控系統。

3、環衛消防設施:配套小區環衛設施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移動式消防設施。

(三)項目任務完成情況

項目目標按預定計畫順利完成。10各老舊小區從“里”到“外”煥然一新,居民住房條件和居住環境顯著改善。

(四)項目資金到位及使用情況

實際總費用869.0338萬元,上級撥付項目補助資金1084萬元。

二、績效評價結論

根據《關於開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》(建房函〔20xx〕1640號)檔案,20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標,分設12個二級指標。績效評價滿分100分。

綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下:

(一)投入

年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排,制定20xx-20__年三年改造計畫,制定《20xx-20__年老舊小區改造實施方案》,印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》,保障資金安全及規範自己管理,得分13分。

(二)過程

按照招標設計規範,結合小區實際及民眾需求設計,對進展情況及時監督管理,改造後引進專業物業公司實施小區管理;利用老舊小區整治改造管理信息系統,按時按要求將計畫項目、項目內容其概況錄入信息系統,實施更新項目推進信息,及時編報簡報信息報送區民生辦;公示監督電話,注重居民參與與全過程監督,得分22分。

(三)產出

年度目標任務10個,完成任務10個,完成率100%;項目時限10月底完成,實際10月底完成,時限達標率100%;項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格,驗收質量達標率100%;項目改造中有“適老化”及建築節能改造項目,得分35分。

(四)效果

通過老舊小區改造,實現了雨污分流,提升綠化水平,不斷完善公共配套設施,滿足民眾生活需求,居民生活環境明顯改善,滿意度96.8%,得分20分。

本次目標考核自評評分90分。

三、存在主要問題

老舊小區改造存在居民訴求願望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實現小區改造全覆蓋,讓民眾滿意,是老舊小區改造的難點。同時在後期管護方面,新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。

四、意見與建議

1、加強項目決策,強化項目管理

明確項目目標;規範項目申報、審批程式;項目實施調整時應履行相應手續,涉及變更,按照變更做調整手續。

2、完善制度建設,加強執行力度

制定出台項目管理辦法等政策檔案並嚴格執行;成立專門的機構,設專職人員,明確分工。

3、嚴格執行評審,狠抓工程質量

加強財務監督機制,實施財務檢查,在工程施工完成後及時組織相關驗收工作,加強工程結算管理,財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段,確保工程質量。

項目績效報告 篇20

一、項目基本概況

20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用於足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看台防水等。預期目標為:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看台治理好。

二、項目資金使用及管理情況

(1)具體的全年資金實際使用情況為:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程總計支出200.270611萬元。

(2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依契約按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠占挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。

(3)內部控制制度基本健全,管理規範。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、

內部控制制度健全、會計基礎工作紮實,會計核算規範。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,為提高工作質量和效率,明確規範管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規範了內部管理,推進了智慧型型學校建設,確保了各項工作順利進行。

三、專項組織實施情況

足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然後送財評中心評審,評審後到採辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建築工程有限公司中標,建設時間為20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,並由汨羅市食品藥品工商質量監督局委託青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工後,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。

四、綜合評價情況及評價結論

汨羅市一中以人為本,執政為民,通過規範行為,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程式規範,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。

五、主要績效情況分析

1、經濟性指標

推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。

2、社會及效率指標

工程竣工後,師生使用了檔次較高的運動場,並及時為汨羅人民民眾開放,受到了社會的一致好評。

六、財政資金使用評價情況

20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規範透明,支出進度及時,並建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分為99分。

七、存在的主要問題及改進建議

1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。

2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。

項目績效報告 篇21

一、項目情況

支持家庭農場建設項目規劃申報家庭農場培育工程和示範工程共涉及49個種養大戶、24個家庭農場。中央財政資金總投資750萬元。其中:培育工程所涉及49個種養大戶,每戶補助10萬元,總計490萬元;家庭農場示範工程涉及24戶,共投資390萬元。省級示範工程補助資金2個,每個補助20萬元。市級示範家庭農場22戶,每戶補助10萬元。

項目建設時間為20xx年8月-12月,項目申報內容與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。

二、評價工作開展情況

經現場評價和資料查閱,項目建設內容與實施方案一致,與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。時間完成節點在項目建設期限內。

三、評價結論

項目建設過程中,嚴格按照要求對項目建設進行全程監督。項目完工後,區級業務主管部門及時組織相關部門專業技術人員進行全面自查,進行整改和完善。經整改完善、複查驗收合格後,報請區級驗收。區農業、財政等部門組織開展區級驗收。驗收中,一是堅持逐級驗收,多級把關;二是邀請村民代表全程參與,提高監督力度;三是進行結果公示,接受社會監督。區級驗收後,及時開展項目總結。總結經驗,查找差距,同時完善蒐集、整理項目建設資料,立檔歸案,建立項目信息庫,為迎接上級驗收做好準備。

為實施好此項目。是區農業農村局成立了以局長任組長、分管領導任副組長,相關股室和場站負責人為成員的工作領導小組,明確了工作任務。是區農業農村局、財政局聯合對實施主體職責、建設內容、補助標準、項目驗收,進行了全程監督管理,嚴格按照規定進行操作。確保項目建設主體按時、按質、按量完成。項目建設任務全面完成,自評得分100分。

四、績效分析

(一)項目決策

達川區地處達州市主城區,總人口121萬,是全省人口最多、面積最大、以農業農村為主的市轄區,也是全國、全省糧食生產大縣(區)和全國肉類生產百強縣、瘦肉型商品豬生產基地縣、商品水禽基地縣和秸稈養羊示範縣、生豬調出大縣,全國580個、全省45個蔬菜重點縣和20個辣椒生產重點縣(區)之一,全省畜牧業重點縣、優質肉牛繁育示範基地縣,達川青花椒被認定為四川省第二批特色農產品優勢區;先後獲得“中國苧麻之鄉”“中國烏梅之鄉”稱號。20xx年8月,達川區轄區內整體劃轉7個鄉鎮至經開區和高新區,鄉鎮(街道)由原來的31個減少到24個,行政村由318個減少到237個,村民小組由2919個減少到2260個。

持續推進“一組一場”總體目標任務,20xx年在580個村民小組新増家庭農場580戶,累計家庭農場達到1900戶,新增30.5%;實現1847個村民小組有家庭農場,占村民小組總數的81.72%。在45個行政村新增區級示範場62戶、市級示範場33戶、省級示範場3戶;實現237個行政村有示範場總數182戶,其中21個鄉鎮擁有省級示範場26個(覆蓋率87.5%)、市級示範場69戶、區級示範場87戶。

一是家庭農場創建質量提高。截至20xx年12月底,全區家庭農場成員中有3人評為“全國農業勞動模範”“省勞動模範”,60多人當選市區黨代表、人大代表和政協委員;有95人興辦的家庭農場評為市級以上示範場,其中有3個家庭農場分別被評為“中國鄉村旅遊模範戶”“全國巾幗現代農業科技示範基地”;8人個農莊獲得市級以上休閒農莊或農業主題公園稱號;5人獲得“四川省返鄉創業明星”“四川省首批農村致富帶頭人”。二是自身創業能力增強。通過項目實施,引進新品種35個、推廣新建大棚滴灌設施218畝、配備農業植保機械300套、修建塘堰和蓄水池152口、路網11850米,極大地改善了家庭農場生產條件,降低了生產成本。

(二)項目實施

項目資金下達相關實施單位後,均及時進行了會計核算及賬務處理。嚴格按照方案規定和要求實行區級報賬制。是落實任務,把建設項目、建設面積、建設任務逐一是落實到地塊,做到有據可查;二是落實措施,針對不同項目區和建設任務,明確不同的建設措施,保證計畫的順利實施;三是加強資金項目管理,專人核算、專賬管理、專款專用,並進行項目資金跟蹤審計,保證項目資金安全。項目資金實行區級報賬制,根據批覆的項目計畫,對資金的投入撥出進行核算。

(三)項目績效

1.資金計畫及到位。項目總投資750萬元,中央財政農業生產發展資金實際到位750萬元。資金使用方向符合相關規定、與任務清單一致。

2.資金使用。目前已使用項目資金750萬元,資金使用率100%。

通過實施省級家庭農場示範縣創建培育工程、示範工程項目的家庭農場,每個家庭農場年均收入16.2萬元,家庭成員年均收入5萬元以上。有效解決了本村及周邊農村勞動力就地就近務工,務工收入達2.46億元,為農村經濟發展和社會穩定將發揮重要的促進作用。同時,推動種植養殖大戶成為農民致富的榜樣和農業發展的生力軍。

五、存在主要問題

因自然災害頻繁、農業效益低下,大量有文化的農村青壯年勞動力外流;基礎設施薄弱、投入資金大、回收周期長、生產經營風險大交通不便、水源缺失,機耕、病蟲害防治等未能採用機械化作業,農業經營成本加大;種植養殖勞動密集性較強,加之平壩淺丘區較少,農業綜合機械化水平提升難度加大等種種因素影響著家庭農場的良性發展。

六、相關措施建議

是持續培養家庭農場經營主體。加強大學生村官、返鄉農民工創業、退伍軍人、村社幹部等人員的.培訓,為家庭農場創辦和經營培養一批高素質人才,引導他們規範化、標準化創辦家庭農場。

是持續加強涉農項目資金整合。加大對家庭農場給予政策扶持、財政支持、稅費減免、提供用地保障和金融支持,有力改善家庭農場渠路、蓄水池、農機設施等基礎設施建設。

是持續引導家庭農場規範化建管。按照有規模、有市場、有設施、有標準、有效益、有信譽“六有”標準,培育和扶持一批經營規模適度、人員素質高、綜合效益好、示範作用強的家庭農場,充分發揮其典型帶動示範引領的作用,促進全區家庭農場高質量發展。

四是持續落地落實金融支持政策。加大示範縣創建宣傳力度,及早謀劃項目,認真組織實施,特別是對家庭農場專屬貸款及早落地落實,計畫並落實20xx年推薦專屬貸款30筆以上,金額在600萬元以上。

五是持續引導家庭農場加強聯合與合作。構建“家庭農場 合作社 農業龍頭企業 協會”的生產經營模式,引導各類家庭農場加入行業協會、合作社等加強聯合與合作;充分發揮龍頭企業或行業協會、農民專業合作社的引領作用。同時要引導家庭農場加強農產品質量安全建設,推行標準化生產、質量安全可追溯建設等,將質量管理與品牌建設相結合,保障農產品的品質。

項目績效報告 篇22

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.主要職能職責

一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計畫,對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況

縣殘聯20xx年繼續為正科級群團機構,內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業服務中心。

3.人員情況

縣殘聯事業編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名,其中主任1名。

20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。

(二)部門績效目標的設立情況

根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計畫》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓,對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。

(三)部門整體收支情況

1.收入情況

20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。

2.支出情況

20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。

3.部門預算管理制度建設情況

制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,並按制度規定嚴格執行。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

(二)自評組織過程

根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執行過程中存在的'問題,並有針對性的採取整改措施。

三、績效自評情況及結論

(一)預算執行情況

20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執行率100%。

(二)產出情況

20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,紮實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園托養、康復中心及綜合服務設施建設項目。

(三)效益情況

資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進,為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。

20xx年,縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業示範帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人,發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會並取得優異成績。選送第九屆雲南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。

(四)滿意度情況

縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。

對照年度績效目標,縣殘聯各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。

四、存在的問題和整改方向

一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。

二是由於殘聯人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今後將多到基層了解殘疾人實際情況,儘可能為殘疾人提供必要的服務。

三是對於弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今後將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業的了解、關心、幫助和支持。

四是業務人員績效自評專業水平低,專業知識有待進一步提高。今後將加強業務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業知識水平。

五、績效自評結果套用

績效自評結果將作為縣殘聯今後改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

六、主要經驗及做法

一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計畫有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,並對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿於預算編制、執行、決算等各個環節。

項目績效報告 篇23

一、績效目標分解下達情況

(一)財政專項扶貧資金下達預算及項目情況

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目安排資金0.395萬元。

(二)財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況

通過流轉2戶貧困戶7.9畝土地,使每戶貧困戶畝均年收益增加200元。

二、績效自評工作開展情況

近年來,隨著財政專項扶貧資金績效考評工作的深入開展,我單位扶貧資金管理使用績效理念不斷強化,扶貧資金績效評價機制不斷完善,為貧困民眾脫貧致富起到了重要的推動作用。通過自查自評,我單位20xx年度財政專項扶貧資金安排到位及時,資金使用管理規範,充分發揮了扶貧資金的`效益最大化。

(一)自評工作開展範圍及對象

流轉貧困戶土地的20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目的新農主體和被流轉的貧困民眾。

(二)自評工作開展的時間及方式

扶貧項目資金撥付完畢後,會對新農主體和貧困民眾進行回訪,回訪方式主要為電話回訪和實地走訪。

三、績效目標自評完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金情況到位分析

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元。項目已全部按期完成,資金已全部到位。

2.項目資金執行情況分析

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困戶7.9畝土地,通過實地考察驗收合格。

3.項目資金管理情況分析

我單位負責農業產業扶貧項目實施的日常監督和項目資金使用的日常監管,建立並完善項目檔案和財政農業產業扶貧項目報賬資金專賬。其次,根據下達的資金項目計畫組織項目實施,加強資金使用管理,督促項目申報主體根據檔案要求進行申報,按規定用途使用資金並收集相關報賬資料,建立財政農業產業扶貧專賬。

(二)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

1.1數量指標

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困民眾的土地7.9畝。

1.2質量指標

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目驗收合格,合格率100%。

1.3時效指標

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元,資金已全部到位。獎補資金髮放及時率100%。

1.4成本指標

貧困戶獎補標準為200元/畝。

2.效益指標完成情況分析

2.1經濟效益

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉7.9畝土地。

2.2社會效益

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困民眾的土地。

3.滿意度指標完成情況分析

受益貧困人口滿意度97%,新農主體滿意度97%。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目績效目標對應項目執行,執行中做好指標使用管理,控制績效目標偏差。部分項目不符合獎補條件,不予獎補。下步,我單位將進一步加強項目立項論證,持續強化項目實施過程的監督監管責任,確保項目保質保量完成,確保資金獎補到位。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

在此次評價中,支持貧困戶土地流轉項目資金績效自評價情況較好,資金使用和效果達到了預期的經濟和社會效益。

項目績效報告 篇24

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》檔案精神,現將我院20xx年開展的重大傳染病服務專項工作自查總結如下:

一、項目基本情況

面對新冠肺炎等傳染疾病,醫院做到醫防並重,調整最佳化醫療資源布局,加強感染科、實驗室等建設,最佳化發熱門診診室管理,提升檢測能力,加強感染防控,提升傳染病和傳染性疾病規範化診療水平,同時為迅速落實國家有關要求開展新冠病毒核酸檢測工作,落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑採購,進一步加強實驗室建設,提高檢測能力;完成醫院重點傳染病監測核心設備配置;嚴格落實防範新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的各項措施,醫院公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設,在此基礎上,根據《保山市財政局關於下達新冠肺炎疫情防控中央補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞43號)檔案精神,審議核定我院20xx年用於疫情防控專項補助資金的一般公共預算撥款資金為103萬元,該筆款項用款額度於20xx年2月下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》檔案精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1、項目資金到位情況。項目資金到位情況。20xx年1月收到中央財政項目撥款—新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元(保財社﹝20xx﹞43號)。

2、項目資金執行情況。新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元用於醫療設備和物資採購。醫院使用資金購置生物安全櫃、空氣消毒機等52.60萬元,消毒試劑、防護服等防疫物資50.40萬元。截止20xx年底資金全部使用完。

3、項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,使用嚴格按項目資金申報計畫執行。

(二)項目績效指標完成情況

1、產出指標完成情況。

產出指標體系得分39分。其中,

①數量指標,得分6分。提高監測能力,加強管理,任務完成率100%。

②質量指標,得分12分。醫院落實分級管控要求,做好疫情防控工作措施日報工作。醫院做好防控物資配備,加強日常消毒和環境衛生,對進入院區人員進行行程監控及體溫檢測。

③時效指標,得分6分。認真落實傳染病早發現、早報告、早隔離、早治療的措施。

④成本指標,得分6分。項目預算控制數使用103萬元,項目實施使用103萬元。

2、效益指標完成情況。

效益指標體系得分28分。

①社會效益指標,得分9分。醫院多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,並通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衛生等知識,持續提高居民健康保健意識和健康知識知曉率,將傳染病等儘量控制在源頭,提高居民健康水平。

②生態效益指標,得分10分。醫療廢物在收集、貯存、轉運、處置過程中,嚴格按照相關規定,加強對醫療廢物和相關設施的消毒。

③可持續影響指標,得分9分。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度。為隔離期間的醫護人員提供生活保障,基本達到目標。

3、滿意度指標完成情況。

滿意度指標體系得分18分。對感染患者進行及時救治,避免死亡病例發生,得到民眾的認可和好評,基本達成預期指標,但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

20xx年底,新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元全部使用完。

醫院通過發宣傳單、開講座等形式,並在院內設定宣傳欄,加強宣傳教育,為民眾的身體健康和生命安全做出貢獻,但要做到全員宣傳,全員知曉,還存在差距。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度;為隔離期間的醫護人員提供生活保障,但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善。醫院將進一步落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑採購,繼續加強實驗室建設,提高檢測能力。完成醫院重點傳染病監測核心設備配置。嚴格落實防範新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的`各項措施。

五、績效自評結果

20xx年部門預算項目資金的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為

1、通過發宣傳單、開講座等形式,並在院內設定宣傳欄,加強宣傳教育,為民眾的身體健康和生命安全做出貢獻,但要做到全員宣傳,全員知曉,還存在差距,故在本次績效自評中社會效益指標處扣1分。

2、及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度;為隔離期間的醫護人員提供生活保障,但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善,故在本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

3、對患者進行及時救治,提供醫療保障,得到民眾的認可和好評,基本達成預期指標,但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣,2分。

六、結果公開情況和套用打算

本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

套用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金—新冠肺炎疫情防控專項工作的重要依據,為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計畫、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

存在的問題:

1、項目績效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

2、制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

項目績效報告 篇25

我家庭在回龍鎮黨委、政府、紅豐村村委會的支持下,從20__年養牛開始經營,近年來根據政策引導逐步擴大生產經營規模,改變經營方式,多元化、多手段的.擴大生產經營,現已初具規模,現將我家庭農場的基本情況報告如下。

一、基本情況

鎮安縣新盛家庭農場,位於鎮安縣回龍鎮宏豐村,法人樂祥明。土地經營總面積達到920畝,其中流轉土地720畝,常年僱工9人。現有收割機3台,旋耕機2台,犁、耬、耙、耱配備齊全,機械壓油機一套,機器設備總投資150萬元。20xx年農場共養殖了620隻羊、100頭豬、248頭肉牛、4000隻肉雞、20__只蛋雞、120箱蜜蜂;種植了200畝油葵、200畝油菜、300畝露天蔬菜、100畝瓜果、120畝糧食(小麥、玉米),總營收586萬元,利潤189.58萬元。

二、經營特點

1.精耕細作、品質至上。農場生產的農產品(主要是牛肉、羊肉、菜籽油、葵花籽油、蜂蜜)均為零添加,種植中不使用化肥使用餅肥、腐熟農家肥、沼液和沼渣,生產中不添加任何防腐劑,食用油基本現產現賣。農場牛、羊均為天然人工放養,肉品品質極佳。農產所有產品基本實現無公害農產品標準甚至更高。

2.農產所有產品除農場外不設其他賣店,不代購,保證銷售過程品質不變。

3.農場內還設有休閒農家,主要菜品來自農產出產,保證原汁原味,客戶可以根據自己喜好和品嘗口感選擇購買農產產品。

4.農產內實現農業循環生態發展,牛糞、羊糞、雞糞進行沼氣發酵,沼液沼渣還田。

5.農場產品商品化率高,因為品質較好,當季產品產出後基本被搶購。

三、存在的問題

1.農場經營延續了小農經營模式,缺乏現代管理方式,土地資源、人力資源等統籌利用率不高,成本高,規模進一步擴大難度大。

2.鎮安土地稀少,山大溝深,農業機械不能廣泛使用,人工成本高。

3.融資困難。經營家庭農場前期所需資金投入較大,而農業經營見效慢、回籠資金時間長,經營主體貸款難、貸款貴的問題比較突出。

項目績效報告 篇26

一、項目概況

(一)總體要求

深入貫徹落實關於農業生產發展資金管理相關政策要求,充分發揮中央財政資金對家庭農場發展的支持作用,引導家庭農場規範運營,提高家庭農場經營管理能力,促進增收。

(二)任務目標

20xx年支持縣級以上(含縣級)示範家庭農場17個,引導其有序流轉土地、健全管理制度、套用先進技術、加強基礎設施建設、開展標準化生產、購買社會化服務等,繼續做好典型家庭農場發展監測工作。縣級示範家庭農場數量較上年增長5個。

二、實施條件

(一)向貧困村傾斜,加大對貧困村的支持力度。

(二)重點對縣級及以上示範家庭農場和家庭農場聯合組織(聯合會、聯盟、協會等)給予支持。

(三)申報項目的家庭農場相關信息必須錄入農業農村部家庭農場名錄系統和新農直報系統。

三、補助對象和標準

扶持縣級(含縣級)以上示範家庭農場,同等條件下,主動配合主管部門工作、積極參加培訓學習交流活動的家庭農場優先。要依據我縣特色產業和主導產業優中選優,選擇基礎設施完善、制度健全、土地流轉規範、交通便利的家庭農場打造2-3個可看可學可推廣的精品示範場予以重點扶持。由縣農業農村和水利局具體負責項目實施和監管,根據示範等級、項目支出等確定具體補助額度。一般單個家庭農場補助額度掌握在5-20萬元。

四、補助環節和方式

項目重點就家庭農場土地流轉費用、信貸保險、科技投入、農產品質量提升等方面進行補貼。家庭農場可就以下一項或幾項內容申請補助。

(一)土地流轉費用補貼。支持家庭農場有序流轉土地,對使用省級土地經營權流轉契約式樣規範流轉契約並依法依規向鄉、村備案的家庭農場給予補助,依據備案契約及縣級具體補助標準實施。具體補助標準由縣級農業農村部門根據當地土地流轉情況確定,其中大田糧食生產類家庭農場補助標準不得超過年土地流轉費用的50%,果蔬類家庭農場不得超過100%,設施農業類(包括果蔬大棚和養殖棚舍)家庭農場可以補助土地流轉費用的3—5倍(土地入股享受同等補助標準)。

(二)信貸保險補貼。家庭農場為擴大生產經營申請的貸款、為抵禦風險購買的農業保險,其貸款利息和保費可從補助資金中列支。

(三)科技投入補貼。支持家庭農場與高校、科研院所開展合作,引進新技術、新品種、新工藝,聘請專家和技術人員、購買相關服務等。

(四)農產品質量提升補貼。支持綠色食品、有機農產品、農產品地理標誌的`認證和創建等,支持開展農產品質量追溯體系建設。

五、實施要求

(一)制定實施方案。20xx年7月底前,完善項目實施方案,內容包括實施條件、補助對象、補助標準、補助方式、實施要求和監管措施等,實施方案附承擔項目的家庭農場名單及補助環節、補助金額於8月10日前報省農業農村廳(附屬檔案1)。

(二)組織項目實施。阜平縣農業農村和水利局負責組織項目實施,各項目承擔主體按項目申報書實施項目(申報書由農業農村和水利局留存),並在20xx年11月底前完成,做好項目驗收相關準備工作。

(三)檢查驗收。截止20xx年12月25日前完成項目驗收和資金審核撥付工作並建立完整的項目檔案。

(四)績效評價各農場完成了項目清單和績效目標,帶動了200多戶建檔立卡戶增收20xx元。

六、監管措施

(一)組織領導。項目由農業農村和水利局農經辦公室確定專人負責項目實施相關工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作。

(二)資金管理。家庭農場項目資金按任務量分配各項目承擔縣,各項目承擔縣要按照財政部、農業部《農業生產發展資金管理辦法》要求,嚴格按照補助環節用足用好項目資金,引導家庭農場健康發展。

(三)項目要求。阜平縣農業農村和水利局要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。各項目縣(市、區)要建立項目執行定期調度督導機制,及時掌握項目執行和資金使用情況。

(四)項目監督檢查。阜平縣農業農村和水利局加強對項目資金分配、使用情況的監督管理和總結驗收,適時組織檢查驗收。

項目績效報告 篇27

根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)和《臨澧縣財政局關於開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》(臨財發〔20xx〕22號)等檔案精神,對臨澧縣殘疾人就業保障金專項資金進行了績效評價,現將評價情況報告如下:

一、預算支出基本情況

(一)項目概況

1、項目背景

所謂殘疾人,是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上註明的屬於視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員,或者持有《中華人民共和國殘疾軍人證》(1至8級)的人員。根據《全國殘疾人評定標準》,20xx年臨澧縣殘疾人數為13121人,到20xx年實有殘疾人數為12891人,其中視力殘疾2043人、聽力殘疾452人、言語殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。

《湖南省人民政府關於加快推進殘疾人小康進程的實施意見》(湘政發〔20xx〕52號)和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》(湘政發〔20xx〕16號)要求紮實做好殘疾人基本民生保障,千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收,著力提升殘疾人基本公共服務水平,凝聚加快殘疾人小康進程的合力。

為了保障殘疾人權益,確定實行由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納殘疾人就業保障金(以下簡稱殘保金)制度,作為保障殘疾人事業發展資金來源的主要渠道。

2、項目主要內容

根據《殘疾人就業保障金徵收使用管理辦法》規定,臨澧縣的殘保金由臨澧縣稅務局負責向用人單位按上年安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的比例差額人數和本單位在職職工年平均工資之積進行徵收,將徵收到的殘保金繳入臨澧縣財政國庫,縣財政將入庫的殘保金除上繳省級收入5%之外,全額安排給縣殘聯管理使用。省財政從彩票公益金、中央財政專項等渠道中給臨澧縣下達了項目資金。此次將省財政下達的項目資金與縣級財政安排的殘保金統一歸集為一個專項資金來進行整體考核,以全面清晰地反映其專項資金的管理及使用情況。

殘保金主要用於殘疾人就業和保障殘疾人生活,支持的方向包括:

(1)殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出。

(2)組織殘疾人職業技能競賽支出,補貼輔助性就業機構建設運行費用。

(3)殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的補貼。

(4)獎勵為安排殘疾人就業做出顯著成績的單位或個人。

(5)對從事公益性崗位就業、輔助性、靈活性就業收入達不到當地最低工資標準,生活確有困難的救濟補助。

(6)用於促進殘疾人就業和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

省財政下達的項目資金明確的主要用途是於20xx年建成10908㎡的殘疾人康復中心的建設及設備補助費,殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧以及其他殘疾人事業費支出等。

20xx年臨澧縣共有可用專項資金1475.09萬元,其中縣財政安排殘保金454.34萬元(當年安排315萬元,上年結轉139.34萬元),省財政下達項目資金1020.75萬元(當年下達157.90萬元,上年結轉862.85萬元)。

(二)預算資金使用管理情況

專項資金的組織管理機構為臨澧縣殘疾人聯合會(以下簡稱縣殘聯)。

20xx年共使用專項資金609.41萬元,其中縣殘聯直接使用414.41萬元,下達給鄉鎮街道資金195萬元,主要用於促進殘疾人就業和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動態更新調查等支出,具體支出情況詳見“附屬檔案2”:臨澧縣20xx年度專項資金支出情況表。

縣財政在清理收回財政存量資金時收回專項資金649.99萬元,縣殘聯賬面結轉資金215.70萬元。

在殘保金使用管理上,縣殘聯預先制定了殘保金使用計畫,經縣財政審核後報縣政府分管領導審批同意後執行。縣殘聯制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》,所有支出均實行了國庫集中支付,補助補貼到人的資金均實行了銀行打卡發放,康復器具採購、無障礙設施改造均執行了政府採購制度。

對下達有關鄉鎮街道的專項資金以縣財政局、縣殘聯聯合發文的方式下達,並明確了資金的主要用途,要求專款專用。

(三)預算資金支出績效目標

1、項目總目標

健全殘疾人權益保障制度,完善殘疾人基本公共服務體系,促進殘疾人事業與經濟社會協調發展,殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高,殘疾人融合發展得到大力推進,讓廣大殘疾人生活的更加殷實、更加幸福、更有尊嚴。到20xx年基本消除殘疾人絕對貧困現象,至少建有一所輔助性就業機構,殘疾人基本康復服務率達80%。

2、項目具體目標

(1)產出數量

①職業技能、實用技術培訓120人次。

②建設1個殘疾人示範社區。

③為肢體殘疾人士裝配假肢40人次。

④為1100名以上殘疾人發放燃油補貼。

⑤為65戶殘疾人實施家庭無障礙改造。

⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開展居家托養服務,服務人數不少於100人。

⑦殘疾人家庭醫生簽約精準康復服務人數不少於3300人。

⑧為30名以上自主創業的殘疾人提供資金扶持。

⑨對全縣所有殘疾人信息進行動態更新調查,根據更新調查結果更換第三代殘疾證。

⑩完成殘疾人康復情況的宣傳報導5篇。

(2)產出質量

參訓人員能基本了解和初步掌握培訓內容的技術;殘疾人基本康復服務覆蓋率達80%;殘疾人居家托養和家庭醫生簽約服務質量良好;殘疾人無障礙設施改造質量合格。

(3)產出成本

項目產出總成本控制在專項資金預算的總額內,其中重點項目的成本計畫為:殘疾人康復費81萬元;殘疾人居家托養35萬元;殘疾人家庭醫生簽約服務費17萬元;殘疾人家庭無障礙改造48萬元;殘疾人技能培訓費50萬元;殘疾人自主創業扶持費不少於20萬元;殘疾人信息動態更新調查費21萬元。

(4)社會效益

促進殘疾人就業,改善和提高殘疾人的生活水平;幫助殘疾學生或殘疾人家庭子女繼續求學,讓他們通過知識來改變生活,改變弱勢的命運;及時恢復殘疾人的基本健康,使殘疾人的生活質量明顯改善。

(5)可持續影響

對殘疾人的職業技能培訓、自主創業扶持、殘疾人康復、助學金的發放、居家托養、家庭醫生簽約等,幫助殘疾人之所需,解殘疾人之所困,使殘疾人的`生活質量明顯改善,減少社會矛盾,實現社會穩定,共同和諧發展。

(6)滿意度

服務對象對該項目滿意度達95%以上。

二、績效評價工作開展情況

我所接受臨澧縣財政局的委託後,成立了該專項資金績效評價小組,於7月中旬開始了解項目情況,制定績效評價實施方案,8月上旬進入現場評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了聽取情況介紹、收集並核實相關資料、檢查財務會計記錄等程式,對望城、佘市、停弦、新安等4個鄉鎮街道進行了實地查看,發放社會調查問卷,綜合分析並參考項目主管單位的績效自評報告後形成評價結論。

三、預算支出主要績效及評價結論

臨澧縣殘聯對20xx年度殘保金專項資金支出進行了自評,自評得分98分,績效自評等級為“優”。績效評價小組依據既定的指標體系和評分標準,結合單位自評及現場核查情況,經綜合評價,該項目得分86.6分,評價等級為“良”。具體扣分得分情況詳見“附屬檔案3”:20xx年專項資金支出績效評價指標評分表。

四、績效評價指標分析

(一)項目支出決策情況

1、項目立項

專項資金根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業條例》、《湖南省人民政府關於加快推進小康進程的實施意見》、《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》檔案精神進行立項,項目立項依據充分。

2、績效目標

項目績效目標設定不完整,上級分配的工作任務未作為績效目標申報,主要康復工作任務的精神病人住院13人,建設1個殘疾人示範社區,宣傳報導5篇的績效目標是評價小組依據《20xx年全市殘疾人主要康復工作任務分配表》分配的工作任務添加進來的。所申報的績效目標已做到了細化量化,比較清晰,可衡量。

(二)項目執行過程情況

1、資金管理情況

(1)資金到位率

縣級財政預算安排殘保金454.34萬元,省財政下達的項目資金1020.75萬元,兩項合計1475.09萬元,縣財政已全額劃入到縣殘聯的預算內指標系統內。資金到位率100%。

(2)預算執行率

20xx年度,專項資金已累計使用609.41萬元,預算執行率為41.31%,縣財政收回了財政存量資金649.99萬元,賬面結轉資金215.70萬元。剔除縣財政收回的財政存量資金後,專項資金的預算執行率為73.77%。

(3)資金使用合規性

資金撥付通過國庫集中支付,資金撥付手續齊全,程式規範並進行了專項核算,但存在擠占專項資金的情況。

2、項目組織實施情況

(1)管理制度健全性

臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》等單項制度,但制度體系不夠健全,內容不夠完整,沒有專項資金整體項目的管理辦法,資金管理辦法沒有明確專項資金的具體使用範圍和標準。

(2)制度執行的有效性

已經制定的各項制度均得到有效的執行,居家托養服務、家庭醫生簽約服務的效果進行了考核等,其管理執行較好。

(三)項目支出產出情況

1、產出數量

(1)20xx年實際完成殘疾人技能培訓120人,目標完成率100%。

(2)全年共為186名精神殘疾人免費發放了藥品,精神殘疾免費發藥目標完成率100%。精神病人住院13人的目標完成率為零。

(3)20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢,假肢安裝績效目標完成率80%。

(4)全年共為1183名殘疾人發放了機動車燃油補助,殘疾人機動車燃油補助績效目標完成率100%。

(5)全年共為65戶殘疾人家庭進行了無障礙改造,殘疾人家庭無障礙改造目標完成率100%。

(6)全年共為192名殘疾人士實行居家托養服務,殘疾人居家托養服務目標完成率100%。

(7)全年共為3313名殘疾人進行了家庭醫生簽約服務,殘疾人家庭醫生簽約服務目標完成率100%。

(8)扶持23名殘疾人自主創業,目標完成率76.66%。

(9)確認全縣共完成13237名殘疾人信息動態更新調查,調查結果為20xx年10月止全縣實有殘疾人12891人,殘疾人信息動態更新目標完成率100%。

(10)殘疾人康復情況的5篇宣傳報導目標未完成。

(11)建設1個殘疾人示範社區的目標未完成。

2、產出質量

(1)參培人已基本了解和初步掌握柑桔、菸葉、土雞、土豬等種養技術。

(2)20xx年殘疾人康復(包括視力殘疾康復、精神殘疾康復、兒童殘疾康復、成人肢體康復訓練、精準康復輔助器具服務等)有需求人數為6765人,已服務5405人,康復服務率達80%。

(3)居家托養是委託家政公司、殘疾人托養中心以及敬老院進行的,家庭醫生簽約是與17家衛生院簽約,均進行了質量考核。到目前為止,尚未收到有關服務質量問題的反映。

(4)殘疾人無障礙設施改造的65戶,已經縣殘聯驗收合格,未發現項目質量問題。

3、產出成本

專項資金支出總數未超預算資金總額,但單項成本控制不夠好。殘疾人康復費中輔助器具購置計畫15萬元,實際購置支出50.3萬元;殘疾人信息動態調查計畫15萬元,實際支出32萬元;項目扶持金計畫不少於20萬元,實際執行只有15.95萬元,技能培訓計畫50萬元,實際執行24萬元。其他項目均按單項標準執行。

(四)項目支出效益情況

1、社會效益

縣殘聯以《湖南省人民政府關於加快推進殘疾人小康進程的實施意見》和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展綱要》為工作目標,紮實做好殘疾人基本民生保障服務,幫助殘疾人落實“兩項補貼”,適時利用助殘日、元旦、春節等節假日對殘疾人進行走訪慰問,支持殘疾人體育運動,通過實施殘疾人的精準康復、殘疾人居家托養和殘疾人家庭醫生簽約服務,執行殘疾人機動車輪椅燃油補貼、殘疾人家庭無障礙設施改造,對殘疾人學生和貧困殘疾人家庭子女進行入學資助,為殘疾人進行技能培訓,扶持殘疾人自主創業,確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務,使殘疾人體會到政府的關懷和社會的溫暖。

2、可持續影響

項目的實施,保障了殘疾人的基本生活,完成了殘疾人的職業技能培訓,殘疾人的康復、殘疾人托養和家庭醫生簽約目標,使殘疾人的生活質量得到明顯改善,該項目有較強的可持續性。

3、滿意度

通過50份有效問卷調查,社會公眾或服務對象對殘保金項目的滿意度為96.48%,滿意度較高。

五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

1、政府的重視和部門的配合是項目實施的基本保障。

縣殘聯堅持殘保金的用款計畫每年均經縣財政審核,分管縣長審批後執行,殘疾人城鄉居民的醫療保險和養老保險實現了財政全額代繳。為加強項目管理,縣政府辦專門印發了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》,為認真搞好家庭醫生簽約服務工作,縣殘聯聯合衛健局、醫保局、財政局和發改局制定並印發了《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》。縣殘聯還聯合相關單位印發了《臨澧縣精神障礙患者康復實施方案》、《臨澧縣嚴重精神障礙患者應急醫療處置預案》等檔案,保障了各項助殘扶殘工作的順利開展。

2、執行有效的管理措施是關鍵

在項目的管理措施上,家庭醫生簽約服務項目按《家庭醫生簽約服務績效考核標準》,由縣殘聯聯合衛健局、財政局等單位對17個衛生院進行考核,按考核得分兌現補助資金;居家托養對象進行了嚴格的條件審查和部分現場核查,通過政府採購確定服務機構,按實際服務人數和檢查評估情況支付服務費;對精神病人採取建立縣、鄉、村精神病三級預防治療康復網,由縣級精神病醫院總攬,鄉衛生院設精防專乾,村衛生室有精防職責,對精神病患者免費發放藥品採用“發藥券”結算的方式管理;殘疾人技能培訓採取委託專業合作社和鄉鎮實施,縣殘聯審查培訓內容和方式,並負責監督檢查的方式進行等,使項目工作運行良好。

(二)存在的問題

1、基本支出擠占專項資金

20xx年單位在項目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務派遣費8.04萬元,其列支的理由是20xx年度殘保金使用計畫中有“殘疾人就業服務工作經費”35.00萬元的安排,此計畫已經縣財政部門和常務副縣長審核同意,但計畫中沒有明確工作經費可用於人員經費開支。

2、項目工程實施不及時形成專項資金閒置

省財政20xx年和20xx年下達應於20xx年建成殘疾人康復中心的建設及設備購置費756萬元,縣政府決定將殘疾人康復中心和老年人康養中心合併為一個項目建設,計畫總投資4912萬元。第一期建設費為3100萬元,資金來源為上級下達的殘疾人康復中心項目600萬元,老年人康養中心項目1080萬元和人民醫院、城投公司籌融資1400萬元。項目工程由縣金達建築有限公司總承包,於20xx年1月才動工建設,至20xx年8月縣殘聯共支付項目費用367.51萬元(20xx年支付310萬元),尚有388.41萬元的項目建設及設備費等未使用。

3、鄉鎮資金使用不規範,有被挪用的情況

20xx年縣財政局、縣殘聯以臨財發[20xx]30號、34號、65號三個檔案下達有關鄉鎮街道“殘疾人事業補助資金”195萬元,其中殘疾人信息動態更新調查32萬元、殘疾人培訓18萬元、殘疾人扶貧36萬元、殘疾人事業補助資金109萬元。

從檢查的情況來看,殘疾人信息動態更新調查規定的費用標準是15元/人,應付費用為19.86萬元(13237×15),實際給12個鄉鎮街道撥款32萬元,超標12.14萬元,人均費用達24.16元。檢查到的4個鄉鎮發現新安鎮的6萬元扶貧幫困資金無法提供資金使用情況資料,理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮的19萬元扶貧幫困資金除撥給6個村15萬,鎮殘聯用1萬元走訪慰問殘疾人外,付給了童洲國小3萬元,另有6萬元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。

4、基礎數據不精準

全縣殘疾人基本服務狀況和數據不明晰。從縣殘聯所提供的20xx年10月28日上報的信息數據動態更新工作數據報表來看,本年度全縣參與動態更新人數13237人(上年度13121人),減去查無此人39人、已搬遷53人、空掛戶67人、外出156人、死亡31人後,實有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數和分殘疾類別、分鄉鎮的準確數據,只能以20xx年上報的12891人為20xx年末數作為此次績效評價的依據。

(三)原因分析

上述問題存在的原因主要是單位對專項資金管理的重要性認識不足,管理制度不健全,對工作人員的素質要求不夠嚴格,對下達鄉鎮街道的專項資金監管不到位所形成。

六、相關建議

(一)嚴格專項資金管理,確保專項資金專款專用。建議將擠占的專項資金8.04萬元按原渠道歸還,確保專項資金專門用於殘疾人事業發展上。

(二)加快項目工程建設進度,讓項目資金及時執行到位,避免省財政因下達的專項資金存在連續結轉而收回的事情發生。

(三)為加強專項資金管理,進行鄉鎮街道專項資金執行情況檢查。

對有關殘疾人的支出,應由縣殘聯直接結算支出,以減少支出環節,便於統一監管,對20xx年已下達鄉鎮街道的195萬元殘疾人事業補助資金由縣殘聯督促各鄉鎮街道報送資金使用情況的報告及詳細資訊(包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發票、簽字花名冊等),在此基礎上縣殘聯邀請財政部門共同組織一次全面檢查,對發現的問題進行整改,對停弦渡鎮已挪用到童洲國小的3萬元資金由縣財政收回。

(四)確保全面的準確反映殘疾人基礎數據。

縣殘聯進一步明確崗位責任制,強化在職人員素質管理,以確保及時準確反映出全縣殘疾人總數及分類型、分鄉鎮的數據,為全面掌握殘疾人員動態異動的趨勢及殘疾人康復需求等情況,制定專項資金支持的總體計畫和重點方向提供可靠依據。

項目績效報告 篇28

一、專項基本情況

殘疾人是一個特殊困難群體,需要格外關心、格外關注、格外關愛和重點扶貧的對象。我縣現有殘疾人約6萬人,持有殘疾人證的有2.7萬人,殘疾人專項資金為進一步保障和改善殘疾人民生,幫助殘疾人和全國人民共建共享全面小康社會起到一定的作用。

本次績效評價的專項資金總額467.36萬元,涉及四個大類,其中:

(1)殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元;

(2)殘疾人康復項目資金111.3萬元;

(3)殘疾人體育項目資金5萬元;

(4)其他殘疾人事業資金237.82萬元;

殘疾人就業與扶貧項目主要包括開展就失業登記、職業培訓、就業援助與創業扶持、舉辦職業技能競賽、殘疾人托養救助、推進就業扶貧基地建設及就業機構規範化建設等內容;殘疾人康復項目主要包括視力殘疾康復、聽力語言殘疾康復、智力殘疾康復、肢體殘疾康復、精神病防治與康復、社區康復、用品用具供應服務、康復人才培養以及兒童殘疾預防等內容;殘疾人體育項目主要包括殘疾人體育競賽及訓練,運動員、工作人員食宿、醫療費用、運動員訓練補助發放,教練員、工作人員工資補助,體育器材、服裝等裝備配置及體育科研,殘疾人體育專業人員培訓、會議等支出,殘疾人體育賽事獎金,殘疾人體育工作相關開支等內容;其他殘疾人事業支出包括殘疾人家庭無障礙改造項目、殘疾人大學生、高中生及特教中專助學金、殘疾人托養、殘疾人意外傷害保險、殘疾人基層組織建設、殘疾人動態更新、宣傳文化項目等。

二、績效評價基本情況

本次績效評價系縣殘聯對20xx年度縣級殘疾人項目資金進行評價,主要涉及殘疾人就業與扶貧項目資金、殘疾人康復項目資金、殘疾人體育項目資金、其他殘疾人事業資金。

三、專項資金使用情況

現場評價項目實施單位的專項資金時,不僅對專項資金的到位情況、到位及時性、是否專款專用等方面做了核實,同時也從項目的實施是否遵守法律法規、符合業務管理制度、財務管理制度的規定等方面進行了核實。總體而言,項目實施單位的專項資金支出符合國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定,同時對服務對象滿意程度進行了抽查,服務對象滿意度達92.26%。

四、專項資金管理情況

根據《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕9號)、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕26號)、《湖南省殘疾人體育資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕32號)等檔案要求,我縣殘聯根據自身的實際情況,制定了相對應項目實施的管理辦法、專項資金的管理辦法,以此保障項目順利實施。

五、專項支出主要績效

(一)殘疾人就業與扶貧項目

20xx年度殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元,主要包括縣級殘聯開展就業培訓12萬元、扶持殘疾人創業就業101.24萬元。

1、殘疾人培訓補助項目

根據《湖南省殘疾人職業技能提升培訓實施方(20xx—20xx年)》(湘殘聯字〔20xx〕35號)、《湖南省殘疾人聯合會湖南省財政廳關於在殘疾人脫貧攻堅戰中實施“農村殘疾人陽光增收計畫”的通知》(湘殘聯字〔20xx〕16號)、省殘聯《關於下達20xx年度“農村殘疾人陽光增收計畫”任務指標的通知》(湘殘教就字〔20xx〕2號)等檔案要求,投入資金24萬元,用於開展殘疾人職業技能與實用技術培訓項目。同時殘疾人培訓工作在堅持傳統培訓的基礎上,20xx年的培訓工作的特點更加突出。

改進殘疾人培訓管理辦法,多渠道促進殘疾人就業制定殘疾人職業技能提升培訓實施方案,縣級殘聯結合實際,採取殘疾人就業技能培訓與提升培訓、集中培訓的辦法,開展電子商務、創業技能、微店微商、麵點製作等適合殘疾人特點和市場需求的職業技能培訓,制定縣級農村殘疾人陽光增收的實施計畫,為全縣120名貧困殘疾人開展實用技術培訓,並發放生產資料。

2、殘疾人創業就業扶持項目

根據《郴州市殘疾人創業示範基地以獎代扶辦法》(郴殘字〔20xx〕51號)、《郴州市殘疾人創業就業示範基地扶持辦法》郴殘字〔20xx〕41號檔案要求,20xx年投入創業扶持項目資金101.24萬元,用於全面展開殘疾人創業就業扶持工作。重點扶持安排殘疾人就業崗位多、輻射帶動能強的企業和基地。

(二)殘疾人康復項目

20xx年殘疾人康復項目資金111.3萬元用於殘疾人康復工作,全年殘疾人精準康復服務比例達到99%,超過了85%的任務數。

1、搶救性康復。依據中、省、市殘聯對殘疾兒童康復救助工作要求的精神,積極爭取殘疾兒童康復救助擴面提標,在年齡範圍、資金補貼等方面為殘疾兒童和殘疾兒童家庭爭取更多的利益。

2、輔助器具適配。我會紮實開展貧困殘疾人輔助器具適配活動,打通服務殘疾人的最後一公里,通過輔助器具下鄉適配活動、輔具中心免費購買輔具等方式,全年發放輔助器具1227件,確保殘疾人全年都有輔助器具領取,深受廣大殘疾人朋友和家庭的好評。

(三)殘疾人體育項目

20xx年殘疾人體育項目資金5萬元,積極輸送殘疾人體育動員到省市進行集訓,為下次殘疾人體育比賽打下基礎。推動了全縣殘疾人民眾體育活動的普及和發展,湧現出了歐陽靜玲、史逸婷等優秀殘疾人運動員。

(四)其他殘疾人事業項目

1、殘疾人托養補助項目

縣慧心殘疾人托養中心由原有500平方米擴建到1200餘平方米,原有功能房康復室,工療室,娛療室,生活訓練室,辦公室,擴建以後增加了評估室,男休息室,女休息室,圖書室,情景超市,餐廳等,設施更加完善、功能更加齊全、服務更加周到。繼續實施“陽光家園”計畫,投入42萬元為30名殘疾人免費提供康復、教育、訓練、日間照料等服務,為35名殘疾人提供了寄宿托養,減輕了家庭長期照料的負擔;為150名殘疾人購買了居家托養服務。

2、殘疾人教育資助項目

根據《湖南省高中階段殘疾學生和高中階段貧困殘疾人家庭子女資助管理辦法》(湘殘聯字〔20xx〕17號)、《關於調整殘疾人學生及貧困殘疾人家庭大學生子女資助辦法的通知》(湘殘聯字〔20xx〕24號)檔案要求,20xx年我縣殘疾人教育補助項目資金29.14餘萬元,用於扶助殘疾人學生就學工作。

貫徹落實高中、大學階段殘疾學生及貧困殘疾人家庭子女助學政策,為50名殘疾人大學生、貧困殘疾人家庭大學生申請扶殘助學金。為84名在校殘疾高中生、貧困殘疾人家庭高中生申請扶殘助學金。

3.無障礙設施改造項目

依據中、省、市殘聯對無障礙設施改造的要求,擬於20xx年對建檔立卡貧困重度殘疾人實施無障礙設施改造全覆蓋,我先今年投入資金15萬元,已有104戶貧困重度殘疾人家庭實施了無障礙改造。

4.基層組織建設項目

20xx年殘疾人基層組織建設投入經費23.82萬餘元,強化鄉鎮(街道)、村居(社區)殘疾人專職委員骨幹服務體系。加大培訓力度,明確職能定位,強化日常管理,提升優質服務能力,努力實現對基層殘疾人就近就便“零距離”服務。

5.殘疾人意外傷害保險項目

投入78.01萬餘元,為全縣已辦殘疾人證的2.69萬殘疾人購買了團體意外傷害保險,這一舉措充分體現了縣縣殘疾人社會保障普惠加特惠政策的基本原則,也體現了縣委、縣政府對特殊群體的關心與厚愛。

6.殘疾人動態更新項目

桂陽縣作為全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作省級試點縣,在全省總結會議進行了經驗介紹。我縣投入29.85萬元實行手機App形式完成動態更新,對殘疾人的生活狀況和實際需求進行了深入了解,並通過與民政、教育、扶貧等部門進行數據對接,實現對殘疾人的精準的、有效的服務於管理。

7.殘疾人監測及辦證

根據中央、省、市要求,我縣現有殘疾人需換髮第三代殘疾人證,前期工作含印表機、讀卡器、卡片採購和下鄉辦證等支出20萬元。

六、存在的問題

(一)農村貧困殘疾人的社會保障水平有待加強

當前我縣農村最低生活保障、新型農村合作醫療、新型農村養老保險、危房改造和社會救濟救助等制度的社會保障水平相對於貧困殘疾人的迫切需求還存在較大差距。一些地方仍有貧困殘疾人未被納入最低生活保障範圍,相當部分非重度貧困殘疾人參加新農保存在繳費困難。有些地方的殘疾人因為新農合報銷門檻高,報銷比例低等原因,醫療支出負擔沉重。還有很大比例的農村貧困殘疾人需要臨時救濟救助。

(二)殘疾人就業和培訓工作有待提高

主要體現在殘疾人的技能培訓沒有充分滿足殘疾人的要求,殘疾人的就業率偏低,就業穩定性不強,部分企業仍存在歧視殘疾人的現象時有發生。

七、整改措施

(一)加強專項資金的監督,提高專項資金的使用效果

提高專項資金專款專用的意識與管理,加強財務人員業務培訓,對其專業水平和其他人員業務水平提出更高要求,並加強對專項資金的監督,使得專項資金使用效果得到提高。

(二)查找根源,進一步加快資金支出進度

進一步摸清底數,與財政部門不斷完善資金分配機制,向貧困地區傾斜。對於本級財政配套資金充足,或缺少符合條件的人員及其他原因導致項目無法實施的,將儘快協調本級財政部門,按照規定程式,調劑用於殘疾人事業其他項目支出。

八、今後工作打算

(一)擴大殘疾人康復項目納入基本醫療保障的範圍

殘疾人群體作為弱勢群體,大部分人面臨各種困難,建議把更多的醫療康復項目納入基本醫療保障支付範圍,並逐步擴大、提高殘疾人醫療康復項目所需費用的支付範圍和標準;完善殘疾人康復救助制度,對享受社會醫療保險和醫療救助後仍有困難的殘疾人,按規定給予臨時救助。

(二)建立健全購買居家托養服務制度

政府購買服務是趨勢,是改進政府提供公共服務的新方式,是改善民生的新手段,要加大用於購買服務的比重,特別是殘疾人托養、培訓、支持性就業要逐步通過購買服務實施,以此提高財政資金的績效。進一步規範購買程式,細化服務內容,明確服務價格,列出服務清單,讓接受服務的殘疾人或家庭“照單點菜”。同時應建立科學的評估制度,以服務需求的滿足程度、服務對象的狀態改善程度和服務實際成效作為績效評估標準。

(三)加大農村殘疾人社會保障的力度,建立城鄉統一的殘疾人社會保障機制

建議完善農村殘疾人社會保障的相關法律法規,切實建立真正能夠滿足農村殘疾人需求的社會保險、社會救助和五保供養制度,從根本上解決農村貧困殘疾人的.生活困難,提高生活水平。同時建議成立專門的負責城鄉殘疾人社會保障機構,建立城鄉殘疾人社會保障預算方案,對城鄉殘疾人社會保障資金進行統一管理,對資金的運營進行全程監管,確保資金安全,實現財政手段的真正參與並發揮其強有力的作用,縮小農村與城鎮的差距。並加快城鄉殘疾人社會保障服務網路的建設,利用網際網路技術建立城鄉統一的社會保障管理系統,提高社會保障的管理效率和水平,實現現代化的管理模式。

(四)繼續保留殘疾人扶助預算項目

殘疾人扶助是殘疾人事業的核心內容和重點工作,為此,國家及有關部門出台了一系列政策來保障殘疾人事業欣欣向榮發展。國家出台了《中華人民共和國殘疾人保障法》和《殘疾人就業條例》,省政府出台了《湖南省按比例安排列疾人就業規定》(省政令273號),20xx年,財政部、國家稅務總局、中殘聯聯合印發了《殘疾人就業保障金徵收使用管理辦法》(財稅〔20xx〕72號),省財政廳、省殘聯合印發的《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》(湘財〔20xx〕9號)、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕26號),中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦共同制定了《殘疾人精準康復服務行動實施方案》,對殘疾人扶助工作不但提出了明確的法律要求,而且在政策手段和資金上也給予了有力保障。我會將繼續大力發展殘疾人扶助工作,主要用於殘疾人康復、殘疾人教育、就業培訓、扶貧、殘疾人體育文藝等方面。

九、綜合評價及評價結論

通過殘疾人就業與扶貧項目的實施,促進了殘疾人就業,進一步改善了殘疾人生活狀況,提高了殘疾人生存發展水平,縮小了殘疾人生活水平與社會平均水平的差距,維護了社會穩定。殘疾人康復專項大力推進了殘疾人康復保障體系和服務體系建設,在實踐中解決了部分殘疾人迫切需要解決的困難,推動了殘疾人基本公共服務的提升,擴大了殘疾人事業的影響;以上項目的順利實施,讓理解、尊重、關心、幫助殘疾人的理念深入人心,弘揚了扶殘助殘的社會新風尚。

項目績效報告 篇29

為提高資金使用效益,根據云南省財政廳關於印發《雲南省項目支出績效評價管理辦法》(雲財績〔20__〕11號)、昆明市財政局印發的《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》(昆財績〔20__〕60號),昆明博揚會計師事務所有限公司接受昆明市西山區財政局委託,於20__年3月對20__年青少年科普專項經費項目開展績效評價。現將評價情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.立項背景及目的

按照《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》及《中共西山區委西山區人民政府關於進一步加強新時期科協工作的意見》(西發〔20__〕32號)的檔案精神,依據《西山區科學技術普及項目管理辦法》等要求,科協組織要認真貫徹落實《科普法》和《全民科學素質行動計畫綱要》,面向社區居民和各級領導幹部及公務員,組織開展形式多樣、內容豐富的民眾性、社會性、經常性的科普活動。使科協組織的政治性、先進性和民眾性更加突出,引領力、凝聚力、服務力和創新力明顯增強,所屬學會發展和服務能力明顯提升,治理方式現代化、組織體系網路化、工作手段信息化邁上新台階,開放型、樞紐型、平台型特色更加鮮明,服務科技工作者、服務創新驅動發展戰略、服務公民科學素質提高、服務黨委、政府科學決策的能力明顯增強,真正成為黨領導下團結聯繫廣大科技工作者的人民團體,成為提供科技類公共服務產品的社會組織,成為區域性國際中心城市核心區創新體系建設的重要組成部分,為更好地服務區委、區政府工作大局提供有力保障。推進西山區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。

2.項目實施情況

項目由昆明市西山區科學技術協會組織,20__年共開展了西山區第十屆學生機器人競賽、學校“三點半科技教育”課堂、青少年科學營、青年科技創新大賽四個項目。

3.資金來源及使用情況

(1)預算批覆情況

20__年青少年科普專項經費項目預算資金400,000.00元,20__年6月,昆明市西山區財政局《關於批覆20__年部門預算的通知》(西財預〔20__〕8號),下達20__年青少年科普專項經費預算安排數為400,000.00元。

(2)資金計畫下達情況

20__年青少年科普專項經費實際下達項目資金400,000.00元,全部為區級資金。

(3)資金使用情況

截至20__年12月31日,昆明市西山區科學技術協會共撥付20__年青少年科普專項經費資金393,515.00元,資金使用率98.38%,剩餘項目資金6,485.00元,原因為該項目實行驗收後撥付方式,項目資金在下一年度驗收合格後支付。

4.組織及管理情況

(1)項目管理主體

本項目由昆明市西山區科學技術協會負責組織實施。

(2)項目管理情況

該項目由昆明市西山區科學技術協會組織,西山區第十屆學生機器人競賽由雲南拓育教育科技有限公司實施;學校“三點半科技教育”課堂由昆一中附小、徐霞客中心學校、陽光國小、求實國小、海口新華中心學校5家學校實施;青少年科學營由西山區科學技術協會在寒假期間與雲南野生動物園、昆明植物園合作,以“野生動物保護”“走進科學殿堂、探索植物世界”等主題,舉辦科普營活動,引導青少年了解動植物科學知識,豐富動植物科學相關科普教育,提高青少年科學素質和創新能力;青年科技創新大賽由昆明市西山區科學技術協會、昆明市西山區教育體育局、昆明市西山區文化和旅遊局、雲南奧秘畫報社有限公司聯合舉辦以“我身邊的科學家”主題繪畫比賽。

(3)資金安排程式

項目補助資金由昆明市西山區科學技術協會直接支付。

(4)專項資金組織管理

本項目根據《關於進一步加強新時期科協工作的意見》(西發〔20__〕32號)和《西山區科協系統深化改革實施方案的通知》(西辦通〔20__〕83號)的規定執行,昆明市西山區科學技術協會在會計賬薄中設定專用科目專項核算。

(二)績效目標

1.總目標

緊緊圍繞區委、區政府中心工作,切實履行“四服務一加強”工作職能,創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力,努力營造科普工作格局,致力凝聚廣大科技工作者智慧,推進我區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。

2.年度目標

緊緊圍繞區委、區政府中心工作,切實履行“四服務一加強”工作職能,創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力,努力營造科普工作格局,致力凝聚廣大科技工作者智慧,推進我區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。

結合昆明市西山區科學技術協會提供的項目政策檔案、項目實施方案等資料的相關內容和要求,在與昆明市西山區科學技術協會充分溝通後完善的績效目標從項目數量、項目質量、項目時效、項目實施後產生的社會效益、可持續性影響、滿意度等方面進行評價。詳見附屬檔案1:20__年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

財政支出績效評價旨在通過評價改善部門的財政支出管理,最佳化資源配置及提高公共服務水平。本次項目績效評價從專項資金角度出發,通過對項目管理各環節、項目實施效果進行評價,及時總結經驗,發現問題,提出項目管理、績效改善、政策引導等方面的措施與建議,從而進一步提高財政資金使用效益。

(二)績效評價工作方案制定過程

1.前期調研

績效評價小組與項目主管單位負責人員進行溝通對接,了解項目的基本情況,包括項目實施背景、計畫實施內容、預算安排情況、組織實施管理流程、資金撥付流程等,並收集了項目實施背景檔案、預算績效目標、預算資金下達檔案、專項資金管理辦法等項目相關檔案資料。

2.研究檔案

在對項目概況初步了解後,績效評價小組成員對前期調研過程中收集到的相關檔案資料進行研讀,查閱了與項目實施密切相關的規章制度、檔案規定,並根據西山區財政局績效評價相關要求,結合項目實際特性,形成項目評價的總體思路。

3.績效評價指標體系及工作方案的設計

本次績效評價,針對項目設定績效評價指標體系,設計思路是:本次對項目的績效評價從項目的決策、管理、績效的全過程的績效評價,一級指標即共性指標,反映項目評價的通用要素,適合所有的項目評價。即:項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標。在此基礎上,根據項目自身特性進行細化,分解明確項目立項、項目目標、投入管理、財務管理、項目實施、項目產出和項目效益7個二級指標,在此基礎上細化分解三級指標和四級指標。

(2)評價標準

本次評價採用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,評價人員根據評價情況對各級指標進行打分,最終得分由各級評價指標得分加總得出。根據最終得分情況將評價標準分為四個等級:優(得分≥90分);良(90>得分≥80);中(80>得分≥60);差(得分的通知》(紅財發〔20__〕27號);

③《紅河州財政局關於做好20__年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》(紅財績發〔20__〕2 號);

④《紅河州財政局關於印發的通知》(紅財績發〔20__〕12號);

⑤《紅河州財政局關於開展20__年州級績效評價工作的通知》(紅財績發〔20__〕2號);

⑥紅河州青少年宮2020__年度工作報告

⑦紅河州青少年宮20__年決算材料;

⑧其他相關依據檔案。

3. 績效自評評價指標體系

部門項目支出績效評價指標體系“一級、二級、三級指標”,一級指標分為預算執行、產出、效益、滿意度四個方面,二級指標分為數量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標四個方面,三級指標分為績效目標合理性、績效指標明確性及產出效果等方面。

4. 績效評價方法

本次績效評價採用定量與定性相結合、審閱自評相結合,對收集的相關資料、各種數據,在歸集、整理、分析的基礎上,運用資料審閱法、比較法等,系統、科學地反映綜合績效情況,具體評價方法為:

①資料審閱。績效評價工作小組對資料進行認真審閱,核實工作是否按要求完成,評價完成的質量和效果。檢查資金到位情況,資金撥付、支出情況,相關會計制度執行情況,是否存在違規現象,對項目執行情況、資金撥付執行情況、資金使用規範情況、主要項目內容完成情況的檢查。

②比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。

依據下達的預算,對照紅河州青少年宮20__年實際完成內容,評價實際實施內容與批覆預算的完成情況;依據相關政策檔案,評價項目是否按照項目管理辦法等檔案執行;依據項目資金計畫檔案和憑證,評價項目資金下撥、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現情況;將項目預期效益與實施效果數據對比分析,評價項目預期效益實現程度。

③公眾問卷調查法。通過公眾問卷調查及抽樣調查等對項目實施效果進行評判,評價績效目標實現程度。

5. 績效評價標準

主要採取定性與定量相結合的評分標準。定性標準採用兩段評分法和分段評分法,定量標準主要針對項目完成情況按百分比計算得分。

①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標20分、質量指標20分、時效指標10分;效益指標30分,其中社會效益指標20分、可持續影響指標10分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,總計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

②執收成本專項補助經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標50分;效益指標30分,其中社會效益指標30分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,總計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

6. 績效評價抽樣

20__年紅河州青少年宮項目資金為紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目,由紅河州青少年宮組織管理及使用,對單位所有資金進行了抽查。項目支出抽查金額比例為100%。

(三)績效評價工作過程

根據財政局相關檔案要求,本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標。績效評價工作如下:1.核實數據。對20__年度部門項目支出數據的準確性,真實性進行核實,將20__年度和20__年度部門項目支出情況進行比較分析。2.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向服務對象進行調查。3.歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析,歸納匯總。4.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。5.形成績效評價自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

(一)績效評價綜合結論

根據項目實施情況,對照績效評價評分標準,對項目的各項指標進行評價打分,紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效自評為98分,評定等級為“優≧90分”。執收成本專項補助經費項目績效自評為95.99分,評定等級為“優≧90分”。

(二)績效目標實現情況

1. 產出指標的實現程度

①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協定》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與雲南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養契約》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。

②執收成本專項補助經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000餘人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為民眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心國小開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。

2. 效益指標的實現程度

①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000餘人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協定》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保全服務有限公司簽訂《保全服務契約書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。

②執收成本專項補助經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000餘人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200餘人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體幹部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、幹部職工的安全防範意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為民眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心國小開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站於20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關幹部職工、黨員幹部、社區民眾、青少年等群體近300餘人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在雲南省科技廳共建查尼皮國小科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮國小的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課餘閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。

3. 服務對象滿意度實現程度

紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度實現程度:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站於20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關幹部職工、黨員幹部、社區民眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為民眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心國小開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200餘人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000餘人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。

四、績效評價指標分析情況

(一)投入情況分析

紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策;符合行業發展規劃和政策要求;與部門職責範圍相符,屬於部門履職所需。項目按照規定的程式申請設立,並事前對項目進行了集體研究決策。項目有績效目標,並將績效目標進行了細化,分解,有清晰、可衡量的指標值。預算內容與項目內容匹配,項目資金量與工作任務相匹配。預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。

(二)過程情況分析

項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。嚴把資金撥付、使用、審批、支付關,確保財政專項資金安全、高效運行。

(三)產出情況分析

①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出情況分析:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協定》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與雲南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養契約》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。

②執收成本專項補助經費項目產出情況分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000餘人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為民眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心國小開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。

(四)效果情況分析

1. 項目效益指標的分析

①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的分析:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000餘人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協定》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保全服務有限公司簽訂《保全服務契約書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。

②執收成本專項補助經費項目指標的分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000餘人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200餘人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體幹部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、幹部職工的安全防範意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為民眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心國小開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站於20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關幹部職工、黨員幹部、社區民眾、青少年等群體近300餘人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在雲南省科技廳共建查尼皮國小科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮國小的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課餘閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。

2. 服務對象滿意度指標的分析

紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度指標的分析:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站於20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關幹部職工、黨員幹部、社區民眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為民眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心國小開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200餘人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000餘人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。

五、主要經驗及做法

(一)嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施,加強資金管理和監督,確保專款專用。

(二)分工明確,落實責任。實施計畫完善,流程順暢,確保各項指標順利完成。

(三)加強交流,注重反思。在資金的使用過程中,重視與涉及部門多方溝通,明確總目標,根據實際開展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。

六、存在的問題及原因分析

一是青少年宮樓頂、防雷等設施存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程,為了避開雨季,維修工程招投標時間較晚,以至於9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,導致項目9月預算執行支出進度正常有序地支付受到影響。二是因為疫情原因,青少年宮開展青少年活動、比賽、講座培訓次數較往年有大幅減少。

七、有關建議

建議下一步將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓;完善績效評價指標體系,科學設定評價指標;重視檔案建立、完善、管理工作。

八、其他需要說明的問題

項目績效報告 篇30

一、項目支出基本情況

市殘在線上關20xx年預算項目經費7962.55萬元,全部為一般公共預算,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,其中直接支付371.87,轉移支付4793.22萬元。執行率達到了65.48%。

二、績效運行監控工作開展情況

市殘聯業務部門對所屬部門的項目運行負責,根據項目的進展情況來決定資金的撥付進度,對於部門的重點民生項目,通過第三方機構進行監督評估、市縣殘聯督查抽查等方式,全方位立體監督工作開展情況,保障項目進度和質量,確保各項為殘服務落到實處。

三、績效運行監控情況

(一)項目支出預算執行情況

市殘聯年初申請項目資金7962.55萬元,專項15個,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,執行率達到了65.48%。工作尚未開展的項目1個。

(二)項目支出績效目標完成情況

1.無障礙工作

困難殘疾人家庭無障礙改造,任務數為750戶。截至6月,已完成800戶入戶篩查、方案制定、前期採購等工作,所有區縣市已全面開工建設,其中建設完成101餘戶,全市完成進度為56.79%。在全市範圍內對10個社區(村)進行無障礙改造,目前已完成設計工作,即將動工建設。為確保困難殘疾人家庭無障礙改造項目保質保量完成,市殘聯已預撥80%的項目經費到各區縣市,確保不誤實事項目進度。

2.維權工作

接待日常來信來訪來電700餘件次,辦理網路問政、網上信訪、中國殘聯省殘聯交辦件、市委督查室交辦件7件,協調處理殘疾人集訪2起,做好了元旦、春節、五一、端午及國家、省、市兩會以及北京冬季奧運會、冬殘奧會期間不穩定因素排查化解工作,配合市公安局重點人群組進行肇事肇禍精神障礙患者服務管控工作,全面排查化解管控風險。辦理“12345”“12385”熱線工單34起,做到了回復率100%。市縣兩級殘疾人法律救助站運行規範,作用發揮良好,市站實行每周五天律師坐班制,及時解答殘疾人的'法律問題,上半年共接待處理殘疾人法律救助案件38件。為殘聯全體幹部職工舉辦了兩期普法培訓班。在市殘聯網站刊發法律知識4篇,較好地維護了殘疾人的合法權益。為9人辦理了大額臨時困難救助,為38人辦理了小額臨時困難救助。為960人發放了殘疾人機動輪椅車燃油補貼,並為911人申報了20__年度燃油補貼。

3.就業創業

聯合人社部門開展“就業援助月”活動緊扣“就業幫扶真情相助”主題,走訪殘疾登記失業人員家庭戶數173戶,為111名殘疾人進行重點援助。對97名應屆殘疾人畢業生就業需求情況100%摸底,並建立“一人一策”電子服務檔案,積極配合省殘聯高校大學生網路招聘專場工作,推薦殘疾大學生參加全國創業實訓營。積極搭建殘企雙向交流平台,採取“線上+線下”兩翼齊飛,分別在寧鄉市、開福區、瀏陽市和雨花區舉辦了“自強奮進路,一起向未來”四場線下殘疾人專場招聘會和“就業幫扶,真情相助”等兩場線上專場招聘會,取得良好社會效應;指導長沙黃花機場長沙分公司舉辦殘疾人專場招聘會,提供保潔、綠化等殘疾人專崗34個。上半年,全市共有204家單位參加招聘,提供崗位3200餘個,1000餘殘疾人參加,達成就業意向692人次。加大殘疾人創業扶持力度,全市創業扶持申報134家,已進入資料審核、實地核查階段。各區縣(市)舉辦培訓班也在陸續開班中。全面最佳化殘保金年審程式,1月起開展殘疾人按比例就業情況認證工作,3月啟動線上年審服務,共為2259家單位提供了認證服務。

4.職業技能培訓

嚴格程式,完成市本級殘疾人職業技能培訓政府採購工作,擬開辦殘疾人培訓班7期,培訓殘疾人210人,已全部進入招生階段。

5.扶貧保障

開展全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作,召開了全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作動員及培訓會,對全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作進行了安排部署及業務培訓。目前正在督促區縣加快系統錄入進度,力爭在省殘聯要求的時間節點內完成工作任務。

繼續實施“聯村聯戶、四幫四促”行動,市本級和區縣市殘聯持續各聯繫1個行政村,每名幹部職工至少聯繫該村1戶殘疾人家庭,市級幫扶資金35萬元已撥付到位。持續抓好省內對口幫扶。市本級對口幫扶龍山縣殘聯,申請幫扶資金20萬元。完成繳納了城鎮職工養老保險的殘疾人個體戶保費補貼審核,全市151名殘疾人個體戶受益。扶殘助學市級配套資金680萬元已預撥到區縣(市)。完成20xx年適齡殘疾兒童數據比對更新,上半年全市適齡殘疾兒童人數4058人,在讀3508人,未入學550人,入學率86.45%;及時將數據共享至教育部門,並積極對接教育部門解決未入學適齡殘疾兒童就學問題,力爭在下半年完成入學率97%的任務目標。

6.殘疾人托養

上半年,全市托養殘疾人2800名,已超額完成年度托養任務目標。一是狠抓安全監管。市殘聯組織對全市為殘服務機構進行了安全督查排查,市、縣兩級形成安全監管聯動模式,對所有殘疾人托養服務機構進行了全面的上門排查,通過對建築、燃氣、消防等相關安全問題的深入檢查,發現兩個農村殘疾人托養機構存在安全隱患,已對有隱患場所進行封閉,所有托養對象都已經從有隱患的地方搬離。兩個機構都在尋找新場地搬遷。二是狠抓服務監管。進一步加強對所有為殘服務機構的管理,特別是通過政府購買服務提供為殘服務的機構,在加強日常督查的同時,結合以往第三方評估監管的經驗,通過公開招標的方式引入第三方評估機構加強監督;同時也通過市縣兩級殘聯工作人員的不定期督查,電話抽查等方式,全方位立體監督殘疾人托養、培訓工作開展情況,力求讓為殘服務落到實處。上半年,我市完成了托養機構第三方監測機構的招標和全市托養從業人員執證上崗培訓的招標。教就部完成了對所有托養機構至少一次的督查和業務指導工作,在原有托養機構開展輔助性就業的基礎上,指導4家殘疾人托養機構申報了省績效考核輔助性就業項目,殘疾人托養服務工作正常有序開展。

7.殘疾兒童康復

20xx年,我會承擔省重點民生實事項目——殘疾兒童康復救助,任務數為2140名。截至6月底,根據省殘聯考核時間為8個月的要求,全市共有3996名殘疾兒童接受康復救助,其中省實事任務2503人,完成整體進度的75%。

8.成人康復

納入長沙市創建鄉村振興示範市項目內容,每年1400名低視力和白內障救助任務。各區、縣殘聯積極與定點手術醫院和教育部門進行對接協調,組織篩查人員到社區、學校等地進行篩查。符合救助標準的對象將接受助視器驗配和白內障手術,目前已經完成908例,完成全年任務的65%。

9.春節慰問

全面開展了20xx年春節救助慰問貧困殘疾人工作,累計救助慰問7000戶困難殘疾人,發放慰問金700萬元。

10.宣傳工作

聯合長沙電視總台對長沙市幫扶和服務殘疾人工作進行了全方位報導,並以“點亮萬家燈火,長沙這樣關愛殘疾人”為題在《長沙觀察》刊登,並被推送到“學習強國”首頁。

積極挖掘、推薦和宣傳優秀殘疾人先進事跡。長沙市聾協副主席、省編織工藝大師、省級非遺項目《長沙棕葉編》市級代表性傳承人周佳霖獲評20xx年度“全國三八紅旗手”稱號。

圍繞20xx年助殘日主題“促進殘疾人就業,保障殘疾人權益”,5月13日舉行了第32次全國助殘日“就認這個理”微宣講活動

11.組織工作

召開了20xx年長沙市殘聯組宣文體工作推進會,舉行了長沙市第四屆殘疾人專職委員知識競賽。

多措並舉紮實推進長沙市第三代殘疾人證換髮工作,全市持證殘疾人數約15萬,開展跨省、跨市、跨區(縣)通辦500餘本,累計換髮三代證110834本,目前,全市所有區縣都開展了三代證換髮工作,爭取今年年底全面完成換髮工作。

12.文體工作

為推動國家殘疾人健康事業的前進步伐,市殘聯、市體育局共同舉辦了長沙市第四屆殘健融合桌球比賽。本次比賽由長沙市殘聯及9個區縣殘聯、長沙市精協、長沙市聾協、長沙希望之家組成的13支代表隊共200餘名選手參加比賽。

召開了全市重點殘疾人體育教練員會議,對20xx年9月份在岳陽市舉行的第十一屆全省殘運會進行了工作部署,完成了第一次報名工作。

13.檔案電子化系統

通過內部採購程式,已完成招標,下半年就能完成檔案電子化。

14.殘疾人事業發展工作經費

機關正常運轉,辦公環境乾淨整潔,物業服務到位,為殘疾人事業的工作開展提供了有效保障。

15.市協同辦公平台集約化建設

該項工作由數據資源局統一招標,第三方實施,據數據資源局反饋,會在9月份完成招標工作。故該項工作尚未開展。

四、存在問題及其原因

市殘聯所有項目均按年初計畫有序進行,尚未發現問題。

五、有關建議及工作措施