項目資金使用績效報告

項目資金使用績效報告 篇1

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《益陽市人民政府關於全面推進預算績效管理的實施意見》(益政發〔20xx〕10號)、《益陽市財政局關於加強預算績效管理工作的通知》(益財績〔20xx〕198號)等檔案精神,我中心成立績效評價工作小組,對20xx年度“雪亮工程”項目支出開展了績效評價。現將有關情況報告如下:

一、基本情況

(一)項目單位基本情況

益陽市智慧城市和大數據中心(以下簡稱項目單位)是隸屬於市行政審批服務局的副處級公益一類事業單位,核定全額撥款事業編制16名,其中:主任1名、副主任3名。內設機構6個(均為副科級):綜合科、開發套用科、項目建設科、大數據運行科、網站科、網路科,設副科級領導職數6名。主要職能:為市政府有關部門實施智慧城市、大數據與電子政務項目立項審查、財政投資評審、竣工驗收等提供技術諮詢與服務;根據授權,負責市政府投資智慧城市、大數據(含基礎資料庫、主題資料庫、共享資料庫與數據交換平台等)、電子政務項目的建設、安全運行、日常運維管理;負責智慧城市、大數據、電子政務項目硬體對接工作;負責“網際網路+政務服務”系統平台、政務雲平台、容災系統的建設、安全運行、日常運維管理;負責全市電子政務骨幹網路的日常運維管理,承擔國家電子政務外網市級平台的建設、升級改造、運維管理;承擔市政府入口網站、益陽政務服務入口網站、市行政審批服務局入口網站、公共套用系統的開發建設、信息更新、運維與網路安全運行保障,協助政務公開主管部門實施政府信息網上公開工作;負責市直部門網際網路統一出口的運行管理;負責歸口管理市級網路信息化機房的`日常運維管理,負責市直部門託管主機、虛擬主機的運行管理。

(二)項目基本情況

按照20xx年市人民政府與華為技術有限公司共同制定的《益陽市新型智慧城市建設頂層設計方案》部署安排,“雪亮工程”項目實行全市統一招標、統一規劃、統一建設,圍繞平安益陽建設,落實公共安全視頻監控建設集約化、聯網規範化、套用智慧型化的有關要求,構築平安建設新體系,全面提升全市的社會治安防控、應急處理和搶險救災能力。該項目於20xx年啟動建設,目前正在進行竣工驗收。

主要建設內容包括:新建一類視頻監控點;在全市範圍內建設綜治中心及配套設備;新建和改造邊界安全接入設備;新建益陽市公共安全視頻圖像信息交換共享總平台、益陽市綜治公共安全視頻圖像信息交換共享分平台,同時部署格線化管理系統等綜治套用系統;新建益陽市公安公共安全視頻圖像信息交換共享分平台,同時在視頻專網部署視頻結構化系統、車輛數據分析系統、車輛圖片結構化系統、人臉結構化分析系統、視圖庫系統、公安視頻偵查實戰平台、融合信息分析平台等;在網際網路新建視頻資源發布及社會視頻資源匯聚平台,實現社會資源的接入和發布;在政務外網和公安視頻專網同時部署運維管理平台;依託雲計算、大數據、物聯網技術建設網路、計算、存儲基礎設施,並充分利用市級雲計算伺服器平台及配套網路設備降低建設成本。

二、項目資金使用和管理情況

20xx年第18次市政府常務會議研究決定,該項目按照市縣分擔、分期付款的原則,統籌資金安排。項目契約總金額為2.13億元,其中,市本級契約金額為5221.56萬元。根據契約約定,20xx年度支付建設費用20xx萬元(利用中央下達資金支付)。剩餘建設費用的支付,根據項目建設進度,完成終驗後分五年進行,每年支付金額644.31萬元,其中,我中心每年支付261萬元,其餘資金從公安機關辦案經費中予以解決。20xx-20xx年,市財政共安排項目資金260.27萬元,主要用於支付項目設計費、監理費和華為智慧城市峰會費用等,總計191.93萬元,目前剩餘68.34萬元,從檢查情況來看,項目資金支付程式基本合規,手續基本齊全。

三、項目實施情況

項目嚴格按照以下程式進行實施,目前正在組織開展竣工驗收。一是明確工作職責。項目單位明確了專門機構和人員負責項目建設,統籌安排、協調處理相關事宜。二是開展調研論證。前期,對項目進行了可行性論證,制定了實施方案,經專家評審後,報市政府批准,確定實施方案。三是組織工程造價,實施財政評審。按照實施方案進行工程造價,並報財政評審中心審核。四是開展公開招標,簽訂施工契約。按照“公開、公平、公正”的原則,對項目(含材料、設備及施工)建設、監理等實施公開招標,簽訂契約明確雙方權利和義務。五是組織施工,加強質量管理。按照實施方案,施工單位組織對項目進行施工,監理公司按約定對項目建設進行跟蹤監督和管理,對不符合質量要求的責令及時整改。同時,項目單位安排專人加強現場監督、管理。六是做好組織驗收。項目完工後,正在組織設計、施工、監理等單位對項目進行驗收。七是加強後期維護。項目正式運營後,計畫將後期維護(主要包括數據、設備、網路穩定性等)委託施工單位實施,制定了考評制度,實行服務費與考評結果掛鈎辦法。同時,簽訂相關協定,明確了雙方的權利和義務。八是妥善保管資料。對項目設計、申報、驗收等相關資料及時整理,並歸檔保管。

四、績效評價工作情況

(一)績效評價目的。通過開展績效評價,全面了解、分析20xx年度項目實施程式是否規範,後期維護是否完善,資金使用、管理是否合規,項目績效目標是否實現,進一步健全相關制度,規範資金使用、管理,加強項目後期運行維護,確保項目正常運行,提高財政資金使用效益。

(二)績效評價過程。按照益財績〔20xx〕198號檔案要求,嚴格按照下列步驟開展評價:

1、做好前期準備。抽調專人成立績效評價工作小組,明確了工作職責,制定了現場評價方案,聯繫相關部門單位,確定工作安排。

2、明確實施步驟。

(1)召開座談會。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會,聽取項目建設有關情況介紹;

(2)收集核查資料。收集項目建設相關政策檔案和項目單位相關制度,查驗項目實施契約等,核查相關制度是否完善,項目建設程式是否規範,資金撥付手續是否齊全,是否存在截留、挪用等情況。

(3)現場查看。到該項目現場查看,相關單位調查走訪,了解相關情況。

(4)形成結論,撰寫評價報告。

五、績效評價結果和主要績效

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況,該項目整體績效分值100分,實得89分,被評為“良好”等級(詳見附屬檔案:20xx年度“新型智慧城市建設”項目支出績效自評指標計分表)。主要績效表現在以下幾個方面:

(一)提升了前端視頻智慧型化感知。雪亮工程三期智慧型化程度顯著提高,全市新建1250路人臉、1490路車輛卡口等新一代華為智慧型攝像機,將一類點位攝像機智慧型化占比30%,形成有效的一體化“圈層防控”格局。

(二)整合了視頻資源。完成雪亮工程二期700路攝像機、交警659路卡口攝像機、原天網赫山監控視頻500路的視頻整合接入工作。視頻資源共享總平台及綜治分平台已接入雪亮三期建設點位、社會資源點位總計3200餘路。覆蓋了教育局、司法局、勞動局、國土局、政務中心、檢察院、城管局等部門及重要交通路口、重要區域、人員流動密集場所,打通了各單位之間的視頻信息交換壁壘。

(三)構建了視頻偵查實戰平台。雪亮工程三期引入視頻偵查實戰平台,加強了視頻監控智慧型化套用和一線實戰效能,完成了以圖搜車、特徵搜車、多維搜車,人臉比對、車輛軌跡等智慧型化套用功能。部署了安全準入平台,實現視頻接入智慧型化。20xx年9月23日,視頻偵查實戰平台作為我市雪亮工程三期建設的核心項目部署正式上線。截止目前已利用視頻偵查實戰平台抓獲21名逃犯。有力震懾了犯罪事件的發生,全市治安形勢持續好轉,人民民眾安全感不斷提升。

(四)建設了格線化管理平台。一是實現了信息採集多方共享。格線化管理平台全市共劃分了格線3135個。目前已採集或導入樓棟信息1339134條,房屋1335630套,人口1881431人。通過多方渠道歸整的這些數據,實現多方共享與授權使用。二是實現了社情民意多渠道有效整合。我市制定了格線巡查工作機制,格線員在排查過程中如果發現自己能處理的事件,則立即處理並登記到格線化管理平台,將社區事務記錄永久保存。同時格線化管理平台將對接市長熱線、在格線事件處置系統統一受理、派發和處置。格線事件處置系統將形成居民訴求的快速回響渠道。三是形成格線化管理“一張圖”,實現精細化管理。我市格線化管理平台實現了GIS地理信息管理模式,開發仿三維地圖,以圖層模式展示,實現精細化管理。通過與視頻資源共享平台對接,在格線化地理信息平台實時調取查看格線內的攝像頭,構建並完善“天上、地下、部門、中心”社會治理網路體系。四是為績效考評提供依據。格線化管理平台提供了全套的監督考核機制,根據鄉鎮、社區(村)、格線員、職能部門工作特性定製考核報表,自動生成考核結果。實時掌握基層動態。

六、存在的問題及下一步工作計畫

(一)項目統籌管理方面。該項目由市縣共同建設,涉及市縣鄉村四級,工作面廣,參與建設的單位較多,全過程管理體制機制需進一步健全、後期運行維護需進一步加強。下階段將按照全市“一盤棋”,統籌項目管理、運行、維護,實現上下聯動,形成工作合力。

(二)人才隊伍支撐方面。該項目作為技術性、專業性較強的新型智慧城市建設項目之一,對建設、安全、運行、維護等方面的要求較高,而我市信息化人才相對缺乏,支撐力量不足。下階段將加大人才引進力度,同時對現有信息化人才隊伍實行集中培訓或輪訓,提升信息化支撐能力。

(三)項目資金管理方面。按照有關要求,專項資金應專款專用,專賬管理,目前,項目資金僅納入單位日常經費統一管理、核算,未單獨列賬,無法及時、準確反映項目資金使用情況。下階段將嚴格按照資金使用有關要求,進一步提升資金規範管理水平。

項目資金使用績效報告 篇2

根據《益陽市赫山區財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績{20xx}1號、2號)文的要求,現將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下:

一、項目基本情況

(一)20xx年會龍山街道生態環境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區建設項目75萬元。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區內,涉及河道12612米,涉及農田2358畝,人員26323人。

(二)該項目完成後,有利於人民民眾的農業生產耕種及安全。20xx年會龍山街道生態環境保護項目支出27.6萬元、革命老區建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位,全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護工程以及改善革命老區生活生產環境。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的`管理工作,結束後的質量控制和驗收方面,來進行一個整體的綜合評價,以提升管理水平、工作效率。

(二)20xx年會龍山街道生態環境保護項目資金27.6萬元、革命老區建設項目75萬元,已全部申請、批覆到位。資金全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護以及改善革命老區生活生產環境。

(三)會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見徵集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數量比較多、項目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成後,辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

(四)會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目資金納入財政局預算管理,由財政局年初進行預算編制,分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計畫申請、劃款、使用,採取直接支付的方式將資金髮放到街道,由街道發放到大河坪村手裡,由財政所及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目績效情況

會龍山街道辦事處的生態環境保護項目、革命老區建設項目全部完工,項目施工過程中嚴格控制工程質量,可以保障人民民眾的農業生產,確保人民民眾的生活、生產安全。

項目完成後還需要繼續投入資金和人員進行不定期維修、維護,以確保生態環境的保護以及革命老區人民的生產生活環境的改善。

四、資金檢查情況

(一)嚴格項目資金管理。專項立項依據充分。村部沒有資金管理辦法。

(二)資金分配合理,突出重點,公平公正。沒有散小差現象,項目資金專款專用。

(三)資金撥付及時,無滯留、閒置等現象。

(四)資金使用方面的問題。資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生了效益。

五、其他需要說明的問題

(一)後期要加強渠道的維護。

(二)此項目嚴格控制資金的使用和管理,嚴格控制工程質量,確保了人民民眾的利益。

項目資金使用績效報告 篇3

一、項目概況

創建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、最佳化營商環境的總抓手。要以測評體系為導向,結合城鄉建設攻堅提升行動,以人為本、求真務實,切實從民眾關心的實際問題和創建工作的薄弱環節入手,全力以赴打好創建全國文明城市攻堅戰,推動創建工作取得實實在在的效果,讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化,全面提升市民的獲得感、幸福感。

20xx年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號後,於當年8月,由市委、市政府正式決定組建益陽市創建全國文明城市工作協調組辦公室,負責全市的文明創建工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志願服務組、活動策劃組八個組室。

二、績效自評工作開展情況

根據益陽市財政局《關於開展20xx年度部門績效自評工作的通知》要求,我辦按照績效評價相關制度規定,匯總整理相關自評材料並進行綜合分析,根據分析後的情況對項目支出績效自評指標進行評分,形成績效自評報告,提交上級主管部門審核。

三、綜合評價結論

益陽市文明創建項目支出績效自評得分96分,評價等級為“優秀”。通過項目的實施,益陽市20xx年文明創建工作取得了良好的成效,進一步提升了市民素質,擴大了文明宣傳氛圍,提高了民眾文明素養和道德水準,營造了濃厚的文明氛圍,全面推動益陽市創文工作深入開展,確保創建工作取得實效。

四、績效目標實現情況分析

(一)項目資金使用及管理情況

1.20xx年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。

2.20xx年我辦實際支付資金474.35萬元。其中:益陽市創文辦工作經費支出60.83萬元,主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費等,綜合專項支出413.52萬元,主要為創文綜合考核獎勵、志願服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區創文辦及社區專項經費等。

3.我辦參照市財政局頒布的.各項財務管理辦法及財務管理制度,進一步完善財務制度,規範資金使用申報與審批程式、審批許可權及撥付流程等,所有開支均嚴格執行會審聯簽制度。

(二)總體績效目標完成情況分析

1.為民導向更加鮮明,文明城市惠及大民生。堅持把創建文明城市工作作為最大的民生實事,系統謀劃,統籌推進。三年來,圍繞城市功能做優、環境做美的目標,我們協調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設,加大老舊小區改造力度,硬化黑化背街小巷,完善社區文體設施,著力提升城市品質,在中心城區主次幹道施劃公共停車泊位1.5萬餘個,完成封閉式停車場改造20個;投入資金近1.4億元,完成城市“三微”建設項目781個;更換維修環衛設施近萬個,80%以上的小區投放了垃圾分類綠色回收箱;主次幹道牛皮癬清除率達到98%;城市路燈維護管理到位,全市路燈亮燈率達99%以上,設施完好率達98%以上;常態開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動,城市公共空間文明秩序呈現新氣象。20xx年,在全省城市文明指數測評中,我市民眾滿意率達到98.2%,為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升,中央文明辦已將我市確定為“20__--20__年創建周期全國文明城市提名城市”。

2.實踐成果更加豐碩,文明創建實現全覆蓋。20xx年,我市率先在全省啟動全域創建工作,經過三年的認真謀劃、系統推進,全域創建目標基本實現(大通湖區被劃定為非行政區),《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。20xx年,我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個(桃江已被列為全國文明縣城提名城市),全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所;推薦申報省級文明縣城3個(安化、沅江、南縣),省級文明單位30個,省級文明標兵單位8個,省級文明鄉村12個,省級文明家庭5個,省級文明校園7所,省級文明標兵校園4所,歷屆以來,成果最為豐碩,覆蓋最為廣泛。

3.落實舉措更加務實,文明實踐取得好成效。全力推進新時代文明實踐融入基層黨建、基地建設、文明創建、融媒體中心建設和志願服務,著力構建標準化文明實踐陣地體系,廣泛組織開展理論宣講等文明實踐。截至20xx年底,共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個,培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個,縣鄉村三級新時代文明實踐志願服務隊1655支,開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依託文明城市創建,指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作,打造了“邁進新時代志願赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。

4.道德引領更加閃耀,文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉村道德檔案建設,市級及以上文明村鎮實現道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量,評選第六屆市級道德模範10名,3名防疫一線人員獲評市級“道德模範特別獎”,推薦中國好人1人、湖南好人17人,評選表彰一批市級優秀志願者、組織、項目和社區。閃耀文明光芒,24萬志願者逆行出征鑄就防疫長城,中心城區黨員幹部開展新冠疫情聯防聯控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯繫服務民眾活動10萬多人次,全市全年為貧困戶實現微心愿60586個,推動向上向善正能量。鄉風文明基礎堅實,全市縣級及以上文明鄉鎮72個,占比88.9%;縣級及以上文明村646個,占比56.9%,超額完成十三五目標任務。移風易俗紮實推進,發放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份,通過鄉村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時,市民辦酒減少了30%;南縣殯葬改革經驗做法,被列入省政府20xx年重點工作綜合大督查發現的全省23項典型經驗做法當中,得到了省委書記許達哲的肯定;文明餐桌蔚然成風,中心城區餐廚垃圾日產總量下降20%。

5.關愛未來更加有力,文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制,常態開展“扣好人生第一粒扣子”等系列主題活動,增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設,全面推進文明校園創建和鄉村學校少年宮建設,全年新建中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目2所,累計建成中央項目鄉村學校少年宮44所。堅持實施實踐養成,積極弘揚崇德向善理念,把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來,全年選樹新時代益陽好少年24人,成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的親職教育觀念、普及科學的親職教育知識和方法,促進社區家長學校的健康發展,20xx年我辦和市教育局、市直關工委聯合引領指導創辦了益陽市中心城區示範家長學校,家長學校開課後,深受廣大家長的歡迎,場場爆滿,“家長好好學習,孩子天天向上”已經成為家長們的共識。

(三)績效指標完成情況分析

根據自評情況,文明創建項目設定的12個績效指標,創文宣傳、視頻製作等9個績效指標完成,預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。

五、存在的問題和改進措施

我市在文明城市創建工作上雖然取得了一定成績,但也存在預算執行不到位的問題。今後我辦將加強預算編制管理,對項目執行情況進行有效監控,提高項目資金使用效益。

六、績效自評結果擬套用和公開情況

按照益陽市財政局績效自評工作要求,我辦20xx年度益陽市文明創建項目資金績效自評報告將在益陽入口網站公開,接受社會監督。

七、其他需要說明的問題

項目資金使用績效報告 篇4

一、項目基本情況

(一)項目立項。

涇縣安全生產專項資金設立時間為20__年,設立依據為:根據國務院《關於進一步加強安全生產工作的決定》(國發〔20__〕2號),涇縣人民政府辦公室印發了《關於印發的通知》(涇政辦〔20__〕14號),並於20xx年6月予以修訂《關於修訂印發的通知》(涇政辦〔20xx〕13號)。

20xx年安全生產專項資金對於加強全縣安全生產監督管理,整治公共安全隱患,促進企業實現安全生產等方面起到了良好的促進作用,安全生產專項資金使用達到了預期效果。

(二)項目預算。

20xx年縣財政安排安全生產專項資金100萬元,其中:用於執法檢查12萬元,用於安全生產運行保障11萬元,用於安全生產隱患排查治理、應急演練32萬元,用於安全生產宣傳費用6.2萬元,聘請專家費用9.6萬元,六項機制建設25.3萬元;截止20xx年12月31日支出96.25萬元,;預算執行率96.2%,整體完成績效目標。

(三)項目計畫實施內容。

(1)組織安全生產檢查、會議經費。

20xx年全縣共組織召開安全生產工作例會、推進會、協調會6次,全年組織開展全縣安全生產大檢查4次,高危行業安全生產大檢查4次,其他重點行業領域安全生產大檢查4次,交辦問題與隱患10餘個,陪同上級檢查調研考核若干次。通過縣安委對傳達落實了上級安全生產精神,落實各級安全生產責任,鞏固了全縣安全生產基層基礎。

(2)安全隱患排查和打非治違。

全縣紮實開展安全隱患大排查大治理專項行動,對查出來的非法違法問題,堅持提前處置、露頭就打,共查出隱患1861處,已整改到位1719處,專項資金用於全縣組織執法活動,檢查生產經營單位,日常排查安全隱患,整改治理隱患;安全生產行政執法和應訴安全生產行政案件等。

(3)開展安全宣傳培訓教育。

1、全縣通過懸掛橫幅、張貼標語、媒體報導、舉辦集中講座、安全知識示範課等多種形式,突出安全生產專項整治三年行動、重大危險源專項檢查、有限空間專項治理、“安全生產月”活動,組織各類應急演練10餘次。

2、強化安全培訓,提升監管水平。對縣、鄉(鎮)近200名安監幹部,對危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業的100多名重點企業負責人、安全管理人員進行了安全知識培訓,開展了復工復產培訓。

通過安全生產宣傳教育經費投入,宣傳覆蓋面提高、安全生產事故的降低、死亡人數的減少以及推動安全文化示範企業創建。

(4)企業落實主體責任進一步落實。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規範化作為深化改革的重要舉措和重要任務。聘請安徽鴻延感測信息有限公司,為企業安裝“微安全”智慧安監系統,並推廣全員使用。

(5)事故應急救援和應急隊伍建設。

安排專項資金,保證了人力物力,確保了事故發生及時救援,指導企業搞好了事故演練和培訓宣傳。

(6)加大執法裝備的配備力度,提高了安全監管執法的效率和科學化水平。11個鄉鎮都配置了基本的現場執法終端和攜帶型印表機,有效保證了安全生產違法案件事實清楚,減少了案件的爭議。執法股室配備了攜帶型印表機和執法記錄儀,實現了電腦列印執法文書,執法人員可以對企業安全生產違法行為現場進行照相、錄像、錄音,規範了執法行為,提高了工作效率。

(四)項目組織管理。

縣應急管理管理既是項目主管部門又是項目實施主體,主要職責如下:

(1)負責提出年度專項資金使用方向及具體資金分配方案,編報專項資金項目使用計畫;

(2)編制年度項目申報指南,受理項目的補助申請;

(3)會同縣財政局下達專項資金年度項目支出計畫;

(4)對項目進行年度績效自評價,會同縣財政局對專項資金使用情況進行監督檢查。

二、項目績效目標

(一)長期目標:促進安全生產綜合監管,提升我縣安全生產監管 水平,進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。

1、通過安全生產教育和培訓項目的投入,全面提升執法人員、各級領導幹部、安全生產管理人員及從業人員的安全水平, 減少各類違法違規行為,防範事故發生。

2、通過對安全信息化建設項目的投入,建立高效、可靠的 網路體系,及時掌握安全生產動態,提高安全生產監督水平和工 作效率。

3、通過新聞宣傳方面的投入,普及安全生產法律法規、安 全常識,增強人民民眾安全意識、防範意識,營造“關心健康、 關愛生命、關注安全”的濃厚氛圍。

4、通過對應急演練方面的投入,全面提升抵禦重大災害的能力。

5、通過加大對執法檢查方面的投入,督促國家、省、市有 關法律政策及各項重大部署的落實。

6、通過專家技術服務方面的投入,幫助排查治理事故隱患,提升企業安全管理水平。

(二)20xx年度目標:安全隱患排查整治紮實開展。今年以來,我縣以春節、疫情、五一、高溫、汛期、國慶長假等重點時段和危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山、建築施工、道路交通、社會消防、校園安全等重點行業領域為主線,以縣委、縣政府領導班子成員督查、各級黨政領導幹部帶隊檢查的方式,認真開展安全隱患排查整治。共成立督查檢查組177個,檢查企業2726家次,發現問題隱患1861處,目前已整改1719處,約談警示34家,責令停產整頓企業3家,其餘隱患正在整改中。企業落實主體責任進一步落實。六項機制建設初見成效,引導企業正確開展安全生產風險查找、研判、預警、防範、處置、責任的“六項機制”建設,通過加強檢查頻次、加大處罰力度,倒逼企業落實主體責任。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規範化作為深化改革的重要舉措和重要任務,目前已完成524家企業上線服務,真正把風險挺在隱患前面。

三、評價基本情況

(一)評價目的。

了解涇縣應急管理局20xx年度安全生產專項資金的使用和效益情況,為提高財政預算績效管理水平和下年度預算安排提供重要依據。

(二)評價對象與範圍。

評價對象為20xx年縣財政安排的專項資金100萬元的使用績效;評價範圍為縣應急管理局的安全生產專項資金項目。

(三)評價依據。

1.《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的'意見》(國發〔20xx〕34號);

2. 《中共安徽省委安徽省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(皖發〔20xx〕11號)

3.;《關於印發的通知》(財績〔20xx〕380號)

4.;《關於開展20xx年度預算績效評價有關工作的通知》(財績〔20xx〕150號)

5.與評價相關的其他資料。

(四)評價原則、評價方法。

按照科學規範、公開公正、分級分類、績效相關原則,採用比較法、因素分析法、公眾評判法開展績效評價。

(五)績效評價指標體系。

詳述績效評價指標、指標解釋、評價標準、指標權重、數據來源、證據收集方式等。

(六)評價人員組成。

組長:江永勝局長

副組長:陳彬副局長

王金海副局長

王造林副局長

曹斌黨委委員

成員:方怡平、翟強、吳燕、孫梅根、曹軍、張長江、王飛

(七)績效評價工作過程。

1、前期準備。通知局相關股室,單位自評,成立績效評價小組。

2、組織實施。整理相關資料,細化項目績效目標,設計績效評價指標體系,查閱財務會計資料,了解項目實施情況。

3、分析評價。分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價並提出建議。

四、評價結論及分析

涇縣應急管理局作為項目實施單位,從項目概況、項目資金使用及管理情況、項目組織實施情況、項目績效情況和其他需要說明的問題方面進行了自評。自評情況:涇縣應急管理局按照《涇縣安全生產專項資金管理辦法》(涇政辦〔20xx〕13號)規範資金使用管理,通過政府採購等方式,開展了宣傳、檢查、隱患治理等工作,增強了人民民眾安全意識,實現了全縣安全生產形勢平穩,全年工商貿行業未發生較大及以上事故。

綜對照《20xx年度項目支出績效自評表》,我局自評得分96分,自評結論為“優秀”。

五、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。

1、項目立項必要性:為進一步加強安全生產工作,減少安全生產隱患,保障企業和人民民眾人身財產安全,維護社會穩定,立項項目是公共財政支出範圍,是經濟社會發展必須安排。

項目立項檔案合理性:為加強安全生產培訓、宣傳,對安全生產重點項目提供資金保證,排查治理重大公共安全隱患,提升安全管理水平,設立安全生產專項資金。項目立項檔案、材料形式合規,內容合規。

項目立項程式的合規性:根據應急管理體系和能力現代化建設的指示,為認真貫徹落實《國務院關於進一 步加強安全生產工作的決定》(國發〔20__〕2號)和《關於實施“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”進一步加強安全生產工作的意見》(宣辦發〔20__〕25號),涇縣人民政府結合涇縣實際情況,修訂印發了《涇縣安全生產專項資金管理辦法》(涇政辦〔20xx〕13號)。項目立項程式合規。

2、績效目標的政策相符性:項目長期目標是促進安全生產綜合監管,提升我縣安全生產監管水平,進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。符合《中華人民共和國安全生產法》等相關法律規定和國家、省市政府工作要求,為促進安全生產發展所必須。

(二)項目過程情況。

項目執行的規範性:涇縣應急管理局日常管理、項目的實施能夠完全按照財務管理制度執行,符合相關法律法規。

項目調整及支出調整手續完備性:項目及支出本年度未進行調整。

項目檔案管理情況:項目檔案由財務科室管理,包括專項資金管理辦法、採購契約等。項目檔案管理資料齊全。

項目實施條件的落實情況:項目資金、資金管理辦法、工作任務及分工已落實,落實情況好。

按規定進行績效自評情況:涇縣應急管理局按照規定進行了績效自評,形成績效自評報告。

項目質量檢查、驗收等的控制情況:涇縣應急管理局通過政府採購的方式實施項目,並負責項目實施的監督管理。例如對設備進行驗收;專家進行隱患檢查,安監局工作人員共同參與;每日檢查監控系統,對出現頻繁報警、無故離線企業進行通報等。

項目支出與預算執行進度的相符性:20xx年安全生產專項資金100萬元,實際支出資金96.245萬 元,正常結餘資金3.755萬元,預算執行率96.25%,結餘資金財政已收回。

(三)項目產出情況。

1、項目實際完成率

宣傳工作完成率:20xx年完成了與電視台、涇縣融媒體等主流媒體的宣傳信息合作,製作拍攝了《應急格線化、綜治保平安》匯報片,完成了“5.12”防災減災日宣傳、安全生產宣傳月宣傳工作,宣傳工作已完成。

應急管理局系統人員培訓人次完成率:20xx年計畫培訓應急管理局系統人員100人次,實際培訓108人次。

隱患排查完成率:20xx年通過專項執法檢查與政府購買專家服務排查隱患,檢查企業2726家次,發現問題隱患1861處,目前已整改1719處,約談警示34家,責令停產整頓企業3家。

2、項目質量達標率

隱患整改率:20xx年共發現隱患1861處,整改完成1719處,隱患整改率92.37%。

系統運行穩定性:“六項機制”管理系統、危化品監測總體穩定運行。

3、項目完成及時率

隱患排查及時率:專項督查檢查隱患排查及政府購買服務專家隱患排查及時完成,完成及時率100%。

培訓組織及時率:培訓工作按照計畫及時組織完成,完成及時率100%。

4、項目成本節約率

成本控制情況:項目實際成本小於計畫成本,成本控制情況好。

產出成本控制措施的有效性:通過政府採購的方式對項目成本進行控制。產出成本控制有效。

(四)項目效益情況。

事故有效遏制:通過執法檢查,減少了企業隱患,對企業安全生產起到了很好的預防作用;通過安全教育培訓,提升了執法人員水平,提高了企業負責人安全生產意識,提升了安全生產相關人員業務能力;通過“六項機制”平台建設,提升了全縣重大危險源線上監測覆蓋率,起到了防控風險的作用。

提高企業安全水平:通過專家隱患排查、專家技術服務、組織培訓等,減少了企業安全隱患,降低了企業安全事故發生機率,提高了企業安全水平,保障了企業和人民民眾人身財產安全。

可持續影響安全信息化建設保障情況:建立了“六項機制”系統,對企業安全動態實時監控,保障了對企業安全生產的可持續監管。

六、項目主要經驗及做法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

七、存在的問題及原因分析

(一)項目預算執行能力有待提升

預算執行能力是項目實施完成的有效保障,20xx年度安全生產專項資金預算安排100萬元,實際支出96.25萬元,預算執行率96.25%。

(二)項目缺少可行性研究

可行性論證分析是項目決策實施的前提,“12350”呼叫中心自提供服務以來,未實質性提高效率。

八、意見建議

(一)預算安排方面

1、鑒於該項資金對減少企業安全生產隱患和企業經濟財產損失,保障企業和人民民眾人身財產安全,完善社會安全生產治理體系具有重要作用,建議保留該項目。

2、自機構改革後,縣應急管理局整合縣安監局、縣地震局、縣水利局、縣民政局、縣林業局、縣應急辦等13個部門的全部或部分職責,增加了防汛抗旱、綜合減災、應急救援和火災防治、應急物資規劃與保障等多項應急管理職責職能,需對應急管理基礎項目進行建設,如新建全縣應急指揮信息系統、全縣應急管理“格線化”系統、尾礦庫監測系統,升級原有的“六項機制”監管信息平台、危化品監測系統等。建議相關部門根據縣應急管理局職責職能變化,科學合理安排增加相關預算資金金額。

(二)項目管理方面

1、對於待支付契約尾款部分,按照契約約定支付方式完成 專項資金支付,並予以跟蹤評價。

2、按照資金管理辦法,加強專項資金核算工作,實現專項 資金專賬核算。

3、規範支出依據,加強財務管理,落實財務監控機制。

4、進一步加強執法檢查力度,進一步完善安全生產責任體系,推進安全生產明察暗訪工作常態化,進一步強化安全考核工作。

項目資金使用績效報告 篇5

為進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》關於“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《湖南省財政廳關於開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》(湘財績〔20xx〕3號)要求,我院對專項資金開展了績效評價工作。評價採用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

一、項目概況

沅陵縣婦幼保健院是以群體保健工作為基礎,面向基層、預防為主,為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。

主要項目工作有:

(一)、控制好孕產婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產婦剖宮產率。

(二)、貫徹落實《湖南省出生缺陷防治辦法》,落實出生缺陷三級干預,做好新生兒出生缺陷監測。

(三)、完成國家省級農村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。

(四)、預防愛滋病、梅毒和B肝母嬰傳播。

(五)、加強孕產婦系統管理落實農村產婦縣鄉住院分娩。

(六)、進一步開展兒童保健服務合格縣市區及兒童早期發展示範基地創建工作,加強0-6歲兒童健康客情理質量控制體系,完成國家貧困地區兒童營養改善項目工作,《母嬰健康素養55條》知曉率達到80%以上。

(七)、婚前醫學檢查率達到80%以上。

(八)、葉酸增補項目

本院實有在職人數142人,退休人數44人。

二、項目資金使用及管理情況

20xx年年初預算專項資金中央及省級轉移支付資金579.22萬元,已全部到位。項目資金全部用於貧困縣免費婚前醫學檢查、降消項目、農村婦女兩癌檢查、預防愛滋病母嬰傳播、貧困地區新生兒疾病篩查、孕產婦產前篩查、葉酸增補8個項目中。

在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《重大公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《重大公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核,面向全社會公布了監督諮詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作,婦幼專職人員負責材料審核上報,由財務進行資金髮放,做到規範結算程式,並按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發放程式規範。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估,儘可能把風險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務嚴格審核經費的開支範圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運轉。

三、項目績效情況

(一)、貧困縣婚前醫學檢查

湘財社指【20xx】8號檔案,20xx年此項目收到省級資金22.06萬元,縣級配套25萬元,共47.06萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優生健康檢查、地貧篩查、婚前醫學檢查有效融合的服務管理模式,設有專職的健康宣教諮詢人員,並落實對篩查高風險人群進行跟蹤隨訪,將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發放到位、指導服用到位,全年完成婚前醫學檢查2588對,婚檢率達86.15%,免費發放葉酸增補6152人,葉酸服用率達91.42%,葉酸服用依從率為89.51%,為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。

(二)、降消項目

湘財社指【20xx】8號檔案,20xx年此項目收到資金2.37萬元。項目資金全部使用完。按照省相關檔案精神為了把孕產婦死亡率控制在目標範圍內,無新生兒破傷風發生。我院加大健康教育宣傳力度;加大產兒科業務人員培訓、進修力度;進一步加強並完善兩系管理工作力度;開展孕產婦死亡評審、危重孕產婦急救評審、新生兒死亡評審;開展產科建設督導。全縣助產機構12家,全年總產婦數5708人,孕產婦系統管理5578人,孕產婦系統管理率96.92%。早孕建卡5639人,早孕建卡率98.79%,高危產婦2229人,高危管理率100%,產後訪視及隨訪人數5533人,產後訪視率96.93%,新生兒訪視5534人,新生兒訪視率96.16%;本年度轄區住院分娩活產數5755人,住院分娩率100%,其中剖宮產活產數3128人,剖宮產率54.35%,全年出現孕產婦死亡2例,孕產婦死亡率34.75/10萬。

全縣7歲以下兒童44593人,健康管理人數40940人,兒童健康管理率91.81%;3歲以下兒童19882人,系統管理人數18076人,系統管理率90.92%;5歲以下兒童死亡26例,其中嬰兒死亡21例,新生兒死亡10例,五歲以下兒童4.52‰,新生兒死亡率1.74%,嬰兒死亡率3.65‰。

(三)、農村婦女兩癌檢查

湘財社指【20xx】46號檔案,20xx年此項目收到中央資金25.40萬元,省級資金36.3萬元,縣級配套69.6萬元,共131.3萬元。項目資金全部使用完。20xx年農村適齡婦女“兩癌”免費檢查超額完成任務。一是積極推行以縣委分管領導為組長,衛生局主管領導為副組長,財政、婦聯、計生、婦幼保健院為成員的領導小組,制定《沅陵縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目管理方案》。確保了我縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作順利實施。二是20xx年全面落實一點兩早(春節時間節點,早部署,早行動),由縣婦保院牽頭,縣衛計局、縣婦聯、縣財政聯席召開了全縣“兩癌”啟動會及動員大會,並利用啟動會開展知識講座,讓廣大適齡婦女積極主動參與檢查。三是按照一手抓進度、一手抓質量的項目管理原則,組織了第三方檢測機構專家團隊對兩癌篩查工作進行了質控與指導。到4月底本年度兩癌免費篩查工作超額完成任務。共完成篩查人數7165人,完成率達102.36%。共查出C1N161人,C1N2-330人,均已進行跟蹤隨訪,陽性個案隨訪率達100%,治療率達95.12%;查出宮頸浸潤癌4人、乳腺浸潤性導管癌1人,5例癌症確診患者均已進行規範治療。

(四)、預防愛滋病、梅毒及B肝母嬰傳播

湘財社指【20xx】113號檔案,湘財社指【20xx】65號檔案,20xx年此項目收到資金41.62萬元,項目資金全部使用完。為了提高目標人群對預防愛滋病、梅毒和B肝母嬰傳播的`認識,為孕產婦提供預防愛滋病、梅毒和B肝母嬰傳播的綜合防治服務,最大限度地減少因愛滋病、梅毒和B肝母嬰傳播造成的兒童感染,改善婦女、兒童的生活質量及健康水平。將孕產婦艾梅乙三項檢測納入醫療保健機構孕產期保健常規內容,建立首診負責制,通過培訓、督導、質控、艾梅乙個案評審等管理機制,孕產婦艾梅乙免費檢測全面普及,全年完成艾梅乙三項免費檢測人數4275人,檢測率達100%;全年發現愛滋病感染孕產婦1人,其中0人已分娩。梅毒感染孕產婦共有23人,其中分娩產婦數20人。規範用藥15人,規範用藥率為75%,所生兒童預防性治療20人;B肝表面抗原陽性感染孕產婦126人。嬰兒均已注射高效免疫球蛋白。

(五)、貧困地區新生兒疾病篩查

湘財社指【20xx】55號檔案,20xx年此項目收到資金74.26萬元,項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內新生兒開展苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查及新生兒聽力篩查;對確診為苯丙酮尿症和永久性新生兒聽力障礙的兒童實施康復救助;使新生兒父母對新生兒疾病篩查知曉率達80%以上。6家縣級助產機構均能規範開展新生兒聽力篩查工作,並逐步擴大了新生兒疾病篩查病種,加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展,做好了篩查質量控制及信息管理,規範了陽性患兒的轉診、登記、管理工作,縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴格追蹤隨訪,完成新生兒疾病篩查人數人5666(其中4175縣內助產機構完成人,其中縣外新篩人數1491人,串聯質譜檢3681人);轄區新生兒疾病篩查率達98.45%,縣內助產機構新生兒疾病篩查率達97.27%;聽篩人數5653人(縣內助產機構完成4025人,縣外完成1628人);聽篩率達98.23%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達為100%,確診聽障兒童追蹤隨訪率為100%。

(六)、孕產婦產前篩查

湘財社指【20xx】18號檔案,20xx年此項目收到省級資金59.45萬元,縣級配套52.6萬元,共112.05萬元。項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內婦女在孕15-21周進行血清學檢測,對胎兒患神經管畸形、唐氏綜合症和愛德華綜合徵的患病風險進行評估,對高風險者進一步檢查干預。孕產婦免費產前篩查工作有序推進,一是縣級主管部門將孕產婦免費產前篩查納入各級政府重點民生實事考核內容,並與鄉鎮、各類醫療機構簽訂了責任狀。二是成立項目工作領導小組和專家技術小組,制定《沅陵縣20xx年孕產婦免費產前篩查項目工作方案》,明確了工作目標,分解了工作任務。三是將項目納入計生考核內容,且分值占5分。四是縣級財政為免費產篩提供有力保障。中央及省級配套經費59.45萬元,縣財政配套資金52.6萬元,為確保做好免費產篩風險人群診斷干預回補工作順利進行,使全縣所有符合干預診斷回補對象都能回補到位,在縣財政相當困難的情況下,額外增加20萬元專項工作經費。五是培訓督導到位。縣婦保院落實了對全縣項目相關工作人員進行每年2次的培訓與現場督導。為確保風險人群得到有效規範的診治服務,採取多種方式與村、鄉各級專乾、服務對象之間的溝通聯繫,切實降低了嚴重缺陷兒的出生。20xx年全縣完成產前篩查項目5312人(其中免費中篩任務數3500人,全年完成產篩3908人,免費中篩完成率為111.66%);發現高風險和臨界風險988人,診斷干預792人,產前篩查陽性干預診斷率為80.16%,全縣530人陽性干預回補經費均已下撥到位,陽性隨訪979人,陽性隨訪率99.08%,風險人群妊娠結局隨訪率達100%。成功阻斷27例畸形兒出生.

(七)、貧困地區兒童營養改善

湘財社指【20xx】55號檔案,20xx年此項目收到資金161.48萬元,項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內6—24月齡嬰幼兒免費提供營養包,提高監護人科學餵養知識普及程度和親職教育水平。全面推廣兒童營養包改善項目。按照健康扶貧要求,全縣兒童營養包發放37557人,兒童營養包目標任務完成率44.79%;兒童營養包有效服用率62%。

(八)葉酸增補項目

湘財社指【201】55號檔案,20xx年此項目收到省級資金9.08萬元,項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產婦免費發放葉酸。葉酸服用率達91.42%,葉酸服用依從率為89.51%,為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。

四、其他需要說明的問題

一是沅陵縣人口眾多,地處偏遠,經濟相對滯後,人口素質參差不齊保健意淡薄,外出務工流動孕產婦多,加之鄉鎮產兒科人力資源嚴重不足、年輕產科醫生對產科危急重症的救治缺少經驗、民營醫院產科醫生人員結構、比例、業務用房不能滿足現有業務的需要存在安全隱患等問題,孕產婦死亡控制形勢嚴峻。

二是縣婦幼保健院機構在編在崗僅15人,卻承擔著67萬餘人口大縣的婦幼健康工作,群體保健人員都是身兼多職,超負荷工作,已凸現出了業務指導與健康服務資源嚴重不足。

三是鄉鎮婦幼健康服務能力有待提升,特別是鄉鎮婦幼專乾隊伍不穩定問題日益嚴重。鄉級、村級婦幼保健人員待遇相對較低,身兼職多,任務重,頻繁跳槽換崗逃離婦幼健康服務崗位現象凸顯,20xx年全縣婦幼專乾換崗離崗達20人,有4個單位因婦幼專干休產假、調離出現婦幼專乾空崗,婦幼健康服務工作停擺。新上崗人員未能接受崗前培訓,甚至有的單位因“用工荒”而聘用了非醫學背景的人員擔任婦幼專乾職責致使工作規範、流程不熟悉,信息統計工作不理想,錯報、漏報等低級錯誤頻出。三級網路職能不能很好地發揮網底作用,致使我縣婦幼健康服務工作在全市仍處滯後狀況。

四是基礎設施落後、條件較差。現有的婦幼保健院功能設定不完善,業務用房已不能適應新時代婦幼健康服務發展需要,孕產期保健、兒童保健等工作一直不能得到穩步的提升。

希望在省、市、縣各級政府與領導重視與敦促下,理清思路,找對方法,落實整改,以保障母嬰安全,切實做好民生實事項目,努力推進我縣婦幼健康服務工作穩步健康發展。

項目資金使用績效報告 篇6

一、項目概況

(一)20xx年我鎮扶貧整合資金1889.38萬元,閒置資金10萬元,194個項目,包含12個貧困村,25個非貧困村。其中項目有:農田水利項目66個482.19萬元;安全飲水項目15個518.5萬元;村組道路112個870.69萬元;鄉村旅遊扶貧項目1個28萬元。

(二)20xx年提高了項目建設質量和資金使用效益,加快推進扶貧項目建設,確保資金精準惠及扶貧項目和貧困人口,促進了經濟發展,加速了脫貧攻堅,提高社會效益,增強了民眾滿意度和獲得感。

二、項目資金使用及管理情況

(一)20xx年度項目資金到位1899.38萬元、按照財政資金量力而行投入。

(二)項目資金實際使用1899.38萬元。扶貧項目達到了預期效果。

(三)項目資金管理符合制度,嚴格按照“四議兩公開”程式,認真做好項目申報工作。完善扶貧項目監管體系,由項目所在村委會為業主實施的項目,村支兩委和駐村扶貧工作隊是實施扶貧項目和扶貧工程質量的直接責任人,要嚴格按照施工計畫和施工契約的要求,實施全過程管理。每一個扶貧項目,項目所在村要成立由村組幹部、黨員、民眾代表、貧困戶代表組成的監督小組,對項目的質量、進度等施工方履約情況進行全面監督,監督情況要全過程記錄。同時,我鎮對20xx年度財政專項扶貧資金使用目標明確,資金管理、會計核算、財務審批制度健全。撥款程式規範,符合國家有關財務管理規定;項目支出嚴格按照項目質量和契約條款的規定進行審批把關,絕對按照會計制度的有關要求執行。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織規範,項目招投標、發包、竣工驗收、公開公示嚴格按照相關制度執行。

(二)鎮黨委政府和縣主管單位及村監督小組對項目工程質量、進度、資金支付、竣工驗收等實施全過程監督。有關行業主管部門,不定期對項目實施情況進行監督。

四、項目績效情況

岩口鎮地處山區,山多田少,河溪較多,地質災害多發區。在國家大好政策下,特別是脫貧攻堅關鍵時,20xx年項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性都得到了提升。

(一)農村公路通達和通暢工程大大改變了路面狀況,使交通更加便利,使更多農產品的能夠進入市場,從而提高了地區收入;各村的安全飲水工程進一步提高了農村用水水質及取水便利度,使得民眾的滿意度明顯上升;農田水利項目建設大大提高了對水資源的利用,促進農業產業的發展,使經濟效益顯著提高。

(二)黨委政府高度重視扶貧項目建設,成立領導小組,每月考核,監督全覆蓋,村委會積極作為、化解建設過程中的矛盾糾紛,提高了項目建設的.效率,進而使項目能夠以最短的時間完成,提高了項目收益。

(三)項目績效目標完成良好和資金使用效果高。

(四)對已建成的基礎設施建設與產業化建設項目,在項目竣工驗收後,各村建立健全項目後期管護制度,明確管護人員,落實管護措施,按照屬地管理原則簽訂管養責任狀,確保所建項目發揮應有的效益。

五、存在的問題及建議

一是各個村的項目資金比較分散,基礎設施建設點多線長面廣,任務重成本高,資金投入遠遠不能滿足實際需求,缺口大;二是扶貧項目申報及實施管理方面,在項目立項時考慮不充分,實施階段跟蹤監督不到位,導致實施進度遲緩;三是項目資金下達較遲,大部分村居等資金到位才敢落實,嚴重影響項目進度;四是項目管理費較少,影響項目監管。

六、建議

(一)加大財政扶持力度,積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制,合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度,根據實際情況及年度目標,適當加大上級財政對非貧困村的扶持力度。

(二)在進行項目立項申報時,要充分考慮當前實施地點的情況,是否會產生矛盾糾紛以及是否便於跟蹤監督管理,同時要制定相應的應對措施及方法。

(三)因地制宜,利用資源優勢,提升經濟效益。充分利用特色資源優勢、產業基礎,因村因戶、分類指導實施產業扶貧,避免所有村全部統一盲目發展。

項目資金使用績效報告 篇7

根據《資興市財政局關於開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(資財績〔20xx〕48號)檔案要求,對項目前期經費使用、管理和效益情況進行自評,現將自評情況報告如下:

一、專項概況

(一)專項基本情況及立項依據。項目前期經費專項主要包括項目前期工作經費和爭資立項工作專項考核經費兩部分。根據20xx年市政府第36次常務會議紀要精神,市財政每年預算安排1000萬元爭資立項工作經費(項目前期工作經費),用於項目前期包裝、向上溝通銜接等。項目前期工作經費由市發改局、市財政局負責統籌安排,財政設立專戶統一管理,具體可分為項目前期經費和工作經費,前期經費主要指項目可行性研究報告、項目建議書、項目初步設計、項目實施方案、項目規劃方案等檔案資料形成過程中的業務工作,如研討、編制、擬定、委託設計、論證、評估等所產生的一切費用,包括調研費、規劃費、資料費、委託編制費等費用,不包括報批國土等審批費用以及按照相關規定能夠計入項目成本的費用。工作經費主要指向上溝通、銜接、匯報等項目爭取活動中產生的費用,包括差旅費、交通費等。項目前期經費安排範圍為納入當年度爭資立項責任項目表的項目、依據國、省最新政策包裝提出的爭資項目以及其他經市委、市政府確定的其他重大項目。根據《資興市爭資立項工作專項績效考核辦法》(資辦字〔20xx〕97號)檔案要求,市財政預算每年安排1000萬元作為爭資立項專項考核經費,用於獎勵爭資立項責任單位和對爭資立項有特別貢獻的人員。

(二)專項績效目標設定情況。依據項目資金爭取到位情況、項目前期推進情況,評價項目前期經費使用的質量和成效,科學系統評估項目前期經費的社會效益和經濟效益,為以後項目前期經費的投入提供參考依據。20xx年全市爭資立項工作目標20億元。

二、專項資金管理使用情況

(一)專項總投資及資金來源情況。項目前期經費專項共20xx萬元,項目前期工作經費1000萬元,爭資立項專項考核經費1000萬元,由市財政列入部門專項資金預算。

(二)專項資金安排落實及到位情況。20xx年經市委常委會研究討論通過,共兌現20xx年全市爭資立項工作專項考核獎勵資金567.19萬元(《資興市爭資立項工作領導小組關於20xx年度全市爭資立項工作考核結果的`通報》(資爭資﹝20xx﹞1號))。20xx年,經發改口商財政共安排兩期項目前期工作經費,涉及30多家單位,100多個項目,總計865.03萬元,其中工作經費382萬元,前期經費483.03萬元,建議走政府採購程式按契約據實撥付資金項目8個。經財政口安排項目前期工作相關經費252.17萬元,全年共安排項目前期專項經費約1684.39萬元。

(三)專項資金實際支出使用情況。20xx年全市爭資立項工作專項考核獎勵資金和20xx年項目前期工作經費均已撥付到相關單位。

(四)專項資金管理情況。項目前期工作經費安排和使用嚴格依據《資興市項目前期工作經費管理暫行辦法》(資發改發〔20xx〕11號)、《資興市項目前期工作經費安排原則和標準》(資發改發〔20xx〕45號)檔案執行,按照相關項目財務制度管理,做到專款專用,程式得當。要求各部門要嚴格遵守有關財務制度,對項目前期工作經費實行專帳管理,做到專款專用,不得挪為他用。爭資立項工作專項考核獎勵資金原則上主要用作單位爭資立項工作經費和彌補單位的公用經費。市發改局、市財政局對前期項目前期經費使用情況、資金使用效益情況進行跟蹤。

三、專項組織實施情況

項目前期經費的安排先由部門申報,市發改局會同市財政局對申報資料進行初審後,提出經費安排建議報市政府主要領導審定。各部門憑市發改局、市財政局聯合下發的項目前期工作經費安排紅頭檔案辦理項目前期工作經費撥付手續。項目前期工作經費中屬政府採購目錄範圍內的獨立項目,必須履行政府採購程式。爭資立項工作專項考核獎勵嚴格按照《資興市爭資立項工作專項績效考核辦法》(資辦字〔20xx〕97號)執行,由市發改局和市財政局負責對全市各責任單位爭資立項工作情況進行考核,依據考核得分情況,由市爭資立項工作領導小組辦公室提出獎勵方案,經市爭資立項工作領導小組研究同意後報市委、市政府審定並予以兌現。

四、專項資金績效情況

20xx年度全市共爭取國家、省、郴州市各類項目資金22.19億元,比去年同期(16.08億元)增長38%,超額完成全年20億元爭資立項工作目標,為資興經濟社會發展提供了有力資金保障。一批補短板強基礎重大項目前期工作有序推進,相繼開工建設,有效拉動了投資,帶動了我市經濟成長。

五、評價結論

根據綜合評估,該項目得分100分(見附屬檔案:財政專項資金績效評價共性指標評分表)

六、有關問題與建議

(一)有關問題。通過此次評價,以及結合在實際專項資金安排過程中部門反饋情況看,項目前期經費安排滿足不了各部門實際需求,解決的只是項目前期工作推進過程中個別程式所需經費,後續前期工作推進經費得不到保障。個別部門政策研判不準確,項目前期論證不充分,項目前期工作停滯不前,項目資金難以爭取到位,安排的前期經費難以產生經濟效益。

(二)有關建議。建議市財政預算確保繼續每年安排不少於1000萬元的項目前期工作經費和1000萬元的爭資立項工作專項考核經費。結合部門項目需求以及當年可供安排的資金,在原有基礎上適當增加部分項目前期經費,最大程度激發各部門的爭資積極性,確保全市爭資立項工作和項目前期工作順利開展,促進資興經濟社會又快又好發展。

項目資金使用績效報告 篇8

一、項目基本情況

20xx年,市委宣傳部積極向上爭取了20xx年省級文化事業建設費,重點用於保山市一平台兩中心平台、保山市文明創建服務管理信息化平台、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。20xx年,預算安排省級資金165萬元,截止20xx年12月支付10.15萬元,結轉結餘154.85萬元。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕66號)要求,成立績效工作小組,按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,由業務科室為主做好省級結轉結餘資金—省級文化事業建設費績效評價。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年初,省級文化事業建設費應結轉154.85萬元,實際結轉154.85萬元,資金結轉率100%。

2.項目資金執行情況。

根據實際工作情況,省級文化事業建設費結轉結餘資金主要用於4個方面的內容:保山市一平台兩中心平台、保山市文明創建服務管理信息化平台、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。年初結轉結餘資金154.85萬元,年末實際支出資金153.27萬元,執行率98.98%。

3.項目資金管理情況。

根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作,部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算,提出項目支出預算建議數,由辦公室審核匯總(審核方式:對每年上報的項目具體論證、把關、篩選,項目的可行性圍繞中心工作開展),並經部領導同意後報省委宣傳部及市級財政部門按有關法規審批。未列入預算的項目不得支出,不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、後開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”的原則。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

保山市一平台兩中心平台:積極與新化社對接,開展保山市一平台兩中心平台設計服務;年內積極開展各類文明實踐中心活動,製作形象宣傳品1批次;通過市區共建的方式對保岫廣場進行提升改造,建成新時代文明實踐中心廣場1個。

保山市文明創建服務管理信息化平台:通過多方比對諮詢,委託國內知名公司建立保山市文明創建服務管理信息化平台1個。

保山對外宣傳傳播工程:創作對外宣傳主題歌曲1首,與對外宣傳主流媒體達成合作1家。

理論學習工作:組織召開“學習強國”工作會議1次。

2.效益指標完成情況。

20xx年,省級文化事業建設費達到了預期的效果,通過主題外宣、理論學習、文明創建等方式,對外主題宣傳率達80%以上、文明提升率達10%以上。

3.滿意度指標完成情況。

客群人員滿意度較好。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

五、績效自評結果

該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規,會計核算規範,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優秀。

六、結果公開情況和套用打算

(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

(二)結轉結餘資金-省級文化事業建設費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

1.進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

3.促進單位規範使用項目資金。

4.不斷完善績效管理工作。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)管理經驗

1.項目相關科室精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合,是保證此項目順利開展的`必要條件。

2.成立了專門的項目工作小組,項目組按統一規劃,建立集中統一,分級管理的運行機制,結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案,完善和規範管理制度。

3.項目負責人推進,各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制,全力推進項目。

4.在實施過程中規範管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事後有跟蹤問效,對項目質量嚴格把關,發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5.在資金使用上嚴格按照規定執行,做到資金使用的安全規範,對項目經費實行專項管理,保證經費及時到位和合理使用。

(二)需改進的問題及措施

1. 實施單位績效評價工作有待提升。

2. 措施:繼續加強指導和培訓的力度,加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

八、其他需說明的問題

項目資金使用績效報告 篇9

一、預算績效開展情況

20xx年,財政部門認真貫徹落實中央及省、市關於預算績效管理工作相關要求,穩步推進預算績效管理工作,不斷擴大重點支出績效評價範圍,創新評價模式,財政資金使用效益明顯,預算績效管理工作向縱深推進。

(一)建立健全預算績效管理機制。制定了《瓜州縣財政預算績效管理工作實施方案》《瓜州縣預算績效目標管理辦法》等一系列績效管理辦法,成立了預算績效管理工作領導小組,形成了領導小組統一組織指導、預算部門具體實施、社會方廣泛參與的預算績效評價工作機制,為穩步推動預算績效管理工作提供了組織保障。

(二)大力推行預算績效監控。實行績效目標實現程度和執行進度“雙監控”,對發現的問題,及時督促相關部門全面整改,確保績效目標如期保質保量實現。同時,加強對部門和單位整體績效目標、項目支出績效目標的跟蹤問效,實現績效監控橫向到邊、縱向到底。

(三)深入開展預算支出績效評價。突出重大項目資金績效評價,確保重點支出效益明顯、結果公開透明。同時,引入社會方參與績效評價工作,形成財政、預算單位、第三方三位一體、共同參與的工作局面,有力推動了全縣預算績效水平不斷提升。

二、項目資金績效評價情況

(一)政府性投資重大項目績效評價情況。20xx年,對政府性重大投資項目開展了績效評價,涉及項目8個、金額27297萬元。具體是:老舊住宅小區基礎設施整治改造項目、創新區換熱站及管網建設項目、河東鎮中心國小等4所學校炭纖維壁掛式電採暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環保型鍋爐改造項目、教育系統電採暖變壓器安裝建設及供熱管網建設項目、城東千畝胡楊林建設項目、一事一議財政獎補項目、棚戶區改造徵收項目、梁湖鄉中心國小教師周轉宿舍及學生宿舍建設項目。按百分制考評,90-95分項目1個,95分以上項目7個。同時,對20xx年50萬元以上縣級專項資金進行了績效評價,涉及資金53938.68萬元,項目99個。經考評,80-90分項目2個,90-95分項目19個,95分以上項目78個。通過構建事前、事中、事後績效管理閉環,將預算績效融入資金使用和項目建設各個環節,在績效評價體系設定上,重點突出預算執行監控、產出成果、效益發揮;在績效監控上,重點關注項目實施、資金使用管理;在結果評價上,重點反映經濟效益、社會效益、生態效益和社會滿意度,確保了全縣重大項目資金使用安全高效,項目管理科學有序,經濟效益、社會效益、生態效益發揮明顯。

(二)扶貧資金績效評價情況。根據《甘肅省20xx年財政專項扶貧資金績效評價指標評分表》規定,開展了20xx年扶貧資金績效評價工作。經評價,我縣扶貧資金績效得分103分(含加分項3分)。一是在資金投入上。20xx年財政專項扶貧資金10559.2萬元。其中:縣級財政投入5060萬元,較20xx年增列261萬元,增幅15.9%。二是在資金支出進度上。20xx年扶貧項目報賬支出10559.2萬元,資金支出報賬率100%。三是在項目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發展需求,重點實施到戶增收產業、生態環境治理改善、基礎設施建設等項目,有效解決了脫貧攻堅的突出問題和短板弱項,全縣貧困鄉村面貌發生顯著變化。四是監管責任落實上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅責任追究辦法》《瓜州縣扶貧開發項目和資金督查檢查暫行辦法》等制度,對實施項目的鄉村開展每月不少於1次的督查檢查,確保了項目實施程式、資金管理安全、規範。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財政涉農資金889萬元的基礎上,增加整合資金780萬元,整合資金總量1669萬元,年內整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅成效上。20xx年,全縣實現減貧205戶773人,貧困發生率下降至0.22%,24個貧困村全部達到脫貧退出標準,貧困縣7項指標全部達標,順利通過省級第三方評估驗收,成功退出貧困縣序列。

三、下一步工作重點

20xx年,我縣進一步加大了重點項目支出績效評價工作力度,在編制年度部門預算時,將所有專項資金列入了績效評價範圍,實現預算績效目標與部門預算“同上報、同審核、同批覆”,最大限度提升財政資金的'使用效益和資金配置效率,著力增強財政資金“性價比”,將有限的財政資金花在“刀刃”上,實現財政資金效益最大化。

重點抓好以下工作:

一是不斷深化績效理念和方法,加強財政及預算單位預算績效相關知識的培訓和學習,全面推進預算績效管理。同時,堅持問題導向,注重突出重點,聚焦提升覆蓋面廣、社會關注度高、持續時間長的重大政策及項目的實施效果。

二是穩步推進績效評價結果向人大報告的常態化機制,完善績效目標、績效監控、績效評價、結果套用等流程,推動預算績效管理程式規範、方法合理、結果可信。

三是明確預算績效管理職責,清晰界定權責邊界,實現績效評價結果與預算安排掛鈎,調動各部門開展預算績效評價工作的積極性、主動性。進一步強化預算單位支出責任和效率意識,通過績效評價,改進預算管理、最佳化資源配置、控制節約成本。

項目資金使用績效報告 篇10

為貫徹落實黨中央、國務院關於全面實施預算績效管理的決策部署,深化財稅體制改革,最佳化財政資源配置,提高公共服務質量,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,縣財政預算安排20xx年預算績效評價農村公路日常養護400萬元,用於全縣農村公路日常養護工作。根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績〔20xx〕7號)有關要求,現將20xx年預算績效評價農村公路日常養護績效自評如下:

一、專項資金基本情況

(一)專項資金概況

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等檔案精神,結合20xx年我縣財政績效評價工作計畫,年初預算安排我公路建設養護中心20xx年預算績效評價公路日常養護400萬元並下達預算指標。

(二)專項資金預期目標完成程度

(1)項目單位基本情況,農村公路養護線路有S345等26條路線314.861公里,投入441.00萬元,共有25個養護工班;民眾性養護1950公里,按養護標準1000元/公里,投入190萬元;扶貧村通組公路281公里,按養護標準1000元/公里,投入28萬元。

(2)項目年度專項資金預期目標、績效指標設定目標都已達到,通過績效考核評價每公里養護資金有所節約,節約資金用於年報外的通組公路及扶貧公路,通過對全縣農村公路專項資金的全部投入,全縣農村公路路況得到大幅度提高,財政資金使用效率逐步提高。

(三)專項資金使用管理情況

(1)資金計畫、到位及使用情況

該項目資金來源為財政本級預算400萬元,本年預算200萬元,上年結轉200萬元,全部到位並當年使用率100%。

(2)項目資金管理情況。

項目嚴格執行本單位關於《專項資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號)、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號)、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知(桂路字[20xx]37號),對項目進行審核,符合本單位報賬審批程式,及時進行賬務核算。

二、專項資金主要績效

(一)主要產出指標完成情況

1.數量指標完成情況。

20xx年度績效完成了全部的農村公路養護線路:農村公路國道養護6.905公里,農村公路省道養護57.29公里,農村公路縣道養護494.435公里,農村公路鄉道養護472.384公里,農村公路村道養護1204.878公里,合計2235.892公路,農村公路養護橋樑252座。

2.質量指標完成情況。

20xx年度農村公路養護路況評定達到公路養護有關考核要求。日常性養護採用日常巡查對養護效果進行考核,結合扶貧工作,吸取部分扶貧人員參與養護工作;民眾性養護採用鄉鎮交通主管領導、縣公路建設養護中心、養護承包人共同考核驗收,結合扶貧工作,部分扶貧人員參與養護工作;扶貧村通組路採用扶貧辦、縣公路建設養護中心、養護承包人、鄉鎮主管交通領導共同考核驗收,根據考核考勤及驗收程式,農村公路養護質量得到大幅度提高,農村公路日常養護質量總體可控,質量得到保障。

3.時效指標完成情況。

20xx年度農村公路日常養護工作於20xx年12月30日前全部完成,達到年前目標。

成本指標完成情況。

根據上年養護情況考核結果,簽訂了20xx年養護契約,並根據考核結果下撥養護工程款,從而控制日常養護成本,日常性養護、民眾性養護、扶貧村組道養護工作指標均已完成。

20xx年財政績效評價農村公路日常養護預算400萬,農村公路國、省、縣道養護0.7萬/公路,村公路鄉道養護0.35萬/公路,村道0.1萬/公路,橋樑0.1萬/座。

(二)主要效益指標完成情況

1.經濟效益指標完成情況。經濟效益指標完成情況。項目的經濟性分析主要是對項目成本控制、節約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施的`進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析。

2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價,工程完成後,對改善沿線的農村公路路況得到較大提高,原來路面破損、沉陷地段較多,路肩水溝損毀嚴重,路面寬度相對較窄且路況不好,且常出現事故,日常養護項目實施後,加大了公路通行能力,極大減少交通事故的發生,提高公路安全通行能力、符合生態環境要求、可持續發展等方面都有很大的提升。

3.可持續影響指標完成情況。

項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析,項目根據進度發放養護工程款,根據養護情況進行通報,以便提高養護質量、效果。工程的實施極大地改善當地農村公路的交通狀況和國省道路的通行能力。對促進當地經濟發展,調整產業結構,加快沿線及周邊地區脫貧致富和新農村建設具有重大意義。

4.滿意度指標完成情況。

預算績效管理有效提高財政資金使用效益,人民民眾獲得感增強,全縣預算績效管理擴面提質,經問卷調查民眾滿意度達97%。

三、存在的問題

1、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

桂陽農村公路日常養護項目實施里程,由於已硬化的通組公路未列入日常養護範圍內,故實際實施的養護里程大於當年目標績效里程,日常養護經費嚴重不足。

我建設養護中心將加強日常性養護項目管理,提高日常養護補助基數,將通組農村公路納入日常養護項目計畫目標中。

2、其他需要說明的問題

(1)每年增加日常性養護里程,已硬化的通組公路列入民眾性及日常養護範圍內。

(2)主要經驗及做法通過建立微信群等措施養護承包人及時上報養護路線情況,發現情況及時處治,安全隱患及時處理,養護質量、效果得到了較大的提高,建議提高養護經費。

項目資金使用績效報告 篇11

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、項目單位基本情況

本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業單位,內設辦公室、業務指導科、法制科、管理利用科、徵集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數21人,擔負著檔案行政管理、執法監督、業務指導以及全市二十七萬餘卷(冊)檔案的保管保護、開發利用等職能。

2、項目的實施依據

(1)檔案館展廳項目:1999年市委宣傳部批准我館為“懷化市愛國主義教育基地”,根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規範》、《xx省地方標準DB43檔案工作規範化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規範化管理評估內容及評分細則》規定:“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室,圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求,開展專題展覽。”自xx年市檔案館新庫房建好,一直沒有固定展覽館。xx年,根據市委創建省級文明城市的決策部署,為完成省一級檔案館複查工作,我局特向市委、市人民政府打報告,在檔案館一樓庫房布置固定陳列展,由市領導簽字,市政府批准建設,xx年6月經市財政局投資評審辦審核正式立項。

(2)數位化項目:根據x辦公廳、國務院辦公廳《關於加強和改進新形勢下檔案工作的意見》(中辦發[]15號檔案)、《關於加強信息資源開發利用工作的若干意見》(中辦發[20xx]34號檔案),xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知(湘檔發[20xx]16號)相關檔案的要求。

xx年4月,懷化市檔案局向市政府提交了《關於解決市檔案館創建國家二級館工作經費的請示》,同年,通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數位化建設方案的建議。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

懷化市檔案局展覽館裝修工程位於懷化市檔案局一樓

庫房,占地面積約480㎡,採用圖文並茂和聲光電等現代化技術表現手法,突出重點,充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內容為:

(1)懷化悠久文明;

(2)懷化歷代先賢;

(3)懷化重大事件;

(4)懷化人民功臣;

(5)懷化滄桑巨變。

項目用途:

(1)各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平台;

(2)懷化檔案工作不斷推進的宣傳平台;

(3)愛國主義教育基地。

數位化項目:館藏檔案數位化,是近年來隨著信息技術的飛速發展,檔案界為實現檔案數位化管理和建立數字檔案館而提出,主要在館藏檔案數量具有一定規模,其檔案利用具有較大發展空間,物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館,以及一些發達地區檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發展趨勢,在實行檔案資源信息化過程中採取的一項有力措施,其意義十分深遠,它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全為現實,也將使檔案館在不久的將來通過現代計算機網路向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能,由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式,為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開闢一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案,現有館藏檔案405個全宗,27萬卷(件),約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加,檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求,需要對檔案全文進行掃描,錄入計算機,並製作規範電子檔案,以方便查閱利用。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

(1)展廳項目

績效總目標:加強檔案館愛國主義教育基地建設,充分發揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務功能,特舉辦本展覽。以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標,發揮檔案內涵和文化精神,助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。階段性目標:xx年值紀念改革開放40周年之際,正式開展,擴大展覽的社會影響力,增強宣教效果。預期主要的生態、社會和經濟效益

舉辦本展覽,旨在幫助人們了解家鄉,增添熱愛家鄉,建設家鄉的源動力,激發其聰明才智,為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這箇中心,通過展覽這個平台,挖掘和展示檔案精品,發揮檔案憑證和參考作用,為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2) 數位化項目

檔案數位化服務階段性目標:推動館藏檔案的數位化和資料庫建設,逐步實現檔案管理現代化和利用自動化,構建完善的檔案信息網。(一)購買數位化硬體設備的採購:1.伺服器一台,2.數位化桌椅16套,3.雷射傳真機1台,4.移動硬碟2個,5.掃瞄器2套,6.複印機1台,7.藍光光碟機2台,8.ups電源1台,9.網路伺服器櫃1個,10.交換機1台,11.品牌電腦11台,12.雷射印表機3台,13.空調3台,14.數位化室監控1套(二)進行檔案數位化50萬條頁。總體目標:將現有館藏檔案全部數位化,實現檔案管理現代化和利用自動化。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

(1)展廳項目

舉辦本展覽,旨在幫助人們了解家鄉,增添熱愛家鄉,建設家鄉的源動力,激發其聰明才智,為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這箇中心,通過展覽這個平台,挖掘和展示檔案精品,發揮檔案憑證和參考作用,為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2) 數位化項目

將現有館藏檔案全部數位化,實現檔案管理現代化和利用自動化。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程:前期準備、組織實施、分析評價

(1)展廳項目

我們按照市財政局績效評價規程要求,第一階段為前期準備:由我局辦公室牽頭,組織有關業務部門制定了詳細的工作方案,明確責任,確定評價指標細則;第二階段為部門自評:根據上一階段任務布置,各部門按照要求展開自評工作,並將評價結果報辦公室財務;第三階段為定性終評,並出具評價報告:財務人員在各部門自評的基礎上,查閱相關檔案資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議後形成評價結論,出具績效評價報告。

(2) 數位化項目

第一階段為前期準備,懷化市檔案局向政府申請數位化資金,通過招標方式確定服務公司,完工、驗收合格後由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委託市公共資源交易中心通過競爭性談判,確定服務,資金支付由懷化市財政局監管,實行專款專用;第二階段為組織實施 ,按規定的規格購置了優質的數位化處理設備,在規定的時間內完成了574盒,1527個案卷,43623件,總掃描幅畫455205頁的數位化服務。數位化服務符合要求。按照契約按時完成了工作量;第三階段為分析評價,我局自xx年10月開始實施檔案館數位化建設工程,截至xx年底,檔案館數位化工程已完成全宗館藏檔案45萬餘頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行後所產生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數位化檔案信息系統,可實現檔案數據的快速查找,省時省力;二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比,避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,其利用定位查找,所查檔案信息更加精準,工作效率明顯提高;三是服務社會功能更加突出。檔案數位化不僅便於檔案日常管理、查閱、維護等,而且在服務民生上起到的作用尤為重要,為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料,解決了不少歷史遺留問題,受到了全縣來館查閱者的一致讚譽。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

展廳項目:

1、項目資金到位情況分析

xx年6月,檔案局展覽館裝修工程經市財政投資評審辦審核,預算58萬元,於當年9月撥付到位(懷財追字0774號)。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標,採用競爭性談判的方式,有三家公司參加競標,經過兩輪報價,最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。

2、項目資金使用情況分析

該項目資金使用嚴格按審批程式辦理,操作規範,會計核算結果真實、準確。嚴格按照契約規定支付工程進度款:

(1)xx年11月,契約簽訂後,承包人主要裝修材料進場,支付契約總價的20%工程款115560元;

(2)xx年12月,項目主體裝飾基本完工(多媒體設備到場),支付工程款150000元;

(3)xx年1月,項目整體如期竣工並通過驗收,支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前,共支付70%的工程款404460元。其餘工程款待工程結算後再予以支付。

3、項目資金管理情況分析

項目全部由本單位按照規定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執行,做到了規範、有序。為紮實推進檔案展覽館的布展工作,我局成立了以局長為組長的布展領導小組,專門負責展覽的組織、領導、協調工作。每次付款,都要組織驗收小組(布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員)驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批准方可付款。

數位化項目

1、資金到位。市財政劃撥40萬元,我局按契約要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按契約應付396160元,扣除1年10%的質保金,其餘及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規定:“1、館藏檔案數位化處理工作採用競爭性談判,由虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數位化專賬,專款專用,不挪作他用,接受市財政局的監管;2、管理科、科技教育科對數位化進程、質量全程監督、驗收。年終根據數位化工作任務完成情況,由科技教育科填列資金支付單據,送分管財務的局領導審批後,交由財務辦理”。

(二)項目實施情況分析

展廳項目:

1、項目組織情況分析:

本項目由懷化市檔案局發包,設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計,施工單位港湘建設有限公司負責總承包。

2、項目管理情況分析:

本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業技術人員負責施工與現場管理,懷化檔案局派專人負責監督實施。

數位化項目

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金,通過招標方式確定服務公司,完工、驗收合格後由檔案局按實直接支付給服務公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規定執行,實行政府採購,招投標手續齊全、規範。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執行。

3項目監管情況。檔案局委託虹吉信息技術有限公司通過公開招標,確定服務,資金支付由懷化市財政局監管,實行專款專用。

(三)項目績效情況分析

展廳項目:

1、項目經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

本項目預算58萬元,中標價57.78萬元,該項目還未進行最後結算。但我們初步預計沒有增加經費,預算控制為零。

(2)項目成本(預算)節約情況

本項目本著節約的.原則,沒有增加任何經費。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度:

本項目開工時間為xx年10月25日;完工日期:xx年12月10日;工期總天數:45天。

(2)項目完成質量:

本項目截至到目前施工已經全部完成,經驗收,質量符合我國現行法律、法規要求;符合我國現行工程建設標準。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

本項目基本完工,預計xx年6月正式開館。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

擴大檔案和檔案的社會影響力,提高檔案的知名度。

以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標,發揮檔案內涵和文化精神,助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。

數位化項目項目經濟性分(1)項目成本(預算)控制情況

項目經費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求,做到專款專用、規範管理、績效引導,在保證項目工作按質按量按時完成的前提,儘量將經費控制在預算內。強化預算管理,使工作經費使用、管理更加規範、有效。按照市場經濟規律,通過招標採購。

項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算,項目實施過程中有相關的管理制度和規範檔案及過程監控,資金的支出有相關的資金管理要求,項目實施後,按照要求開展項目支出的績效評價,項目達到了管理要求。

(2)項目成本(預算)節約情況

檔案數位化項目財政資金由市級財政撥款,預算核定金額40萬元,截止xx年底,實際支出金額39.616萬元,比預算節約0.384萬元。比預算節約了0.96%。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

按規定的規格購置了優質的數位化處理設備,在規定的時間內完成了574盒,1527個案卷,43623件,總掃描幅畫455205頁的數位化服務。數位化服務符合要求。按照契約按時完成了工作量。

(2)項目完成質量

數位化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數位化的標準。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

檔案數位化項目計畫數位化檔案50萬條頁,其中:館藏民國檔案131卷;市委-xx年檔案574盒,1998-1999年檔案120卷,市政府1952-20xx年檔案1369卷,共43623件,455205頁。工作內容包括:檔案價值鑑定、前處理、建立目錄資料庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、後處理、檔案數位化檢查和數據交換。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

在項目實施前,懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作,耗時長,效率低。檔案數位化項目實施後,已數位化的檔案不僅實現永久安全保存,可供電子化查詢,極大地提高了查詢速度和效率,受到了社會的好評。項目實施期間,懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高,截止xx年末,懷化市檔案局向社會開放檔案8,445卷,xx年-xx年,共接待單位查檔4,473個,個人查檔10,652次,調閱檔案18,122卷。

四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

展廳項目:

由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工,綜合評價情況及結論等竣工驗收後才能確定。

數位化項目

懷化市檔案局檔案數位化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分,評價等級為優秀。

五、績效評價結果套用建議

希望市財政局從每年安排10萬元預算,用於展覽館的後期維護、展品的徵集及展板的更新。

“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定,市檔案局嚴格按照相關規定組織實施,項目完成情況好,取得了良好的社會效益,人民民眾十分滿意。

六、績效評價結果套用建議

按照xx省檔案局的明確要求,市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數位化經費納入了單位的財政預算中,以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。

1、項目監理人員月度績效考核分配製度

2、《北京市中國小教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定

七、存在的問題和建議

1.進一步規範檔案的信息化管理。數位化檔案管理標準規範性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深,信息化各為其政、各取所需,沒有形成一個完整的統籌局面,對於檔案的管理工作不能做到全面考慮,導致很多數字檔案在信息化時都是走一步算一步,並沒有長遠的計畫,檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是採取邊發現邊解決的方式,信息化建設沒有統一的標準。另外,由於檔案管理的不規範,造成使用格式與數據都不統一,影響信息的接收與傳送,必須進一步規範檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規定的檔案數位化數量任務。實際完成數位化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%,遠遠低於省內周邊地區檔案局。檔案數位化查詢尚未與省局聯網,亦未擴展到政務網。

3、按財政專項資金管理的有關規定科學地編制項目預算,設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發生變化應按程式及時調整預算和績效目標。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中,請市財政切實做好資金保證,以確保信息化建設項目的全面完成,為人民民眾提供更多的便利。

項目資金使用績效報告 篇12

一、績效目標分解下達情況:

全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人,目標人群覆蓋率100%,產前篩查異常(高風險及臨界風險)孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號檔案經費59.35萬元,縣級配套項目經費52.6萬元,當年未收到財政下撥項目經費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務支出50.62萬元(主要是各醫療機構檢測款);其他資本性支出(醫療專用設備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核,面向全社會公布了監督諮詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作,婦幼專職人員負責材料審核上報,由財務進行資金髮放,做到規範結算程式,並按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發放程式規範。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估,儘可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務嚴格審核經費的開支範圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。

(二)總體績效目標完成情況分析。

目標任務完成率100.20%,風險人群干預率103.18%,風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。

(三)績效指標完成情況分析。

為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發生,提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務網路為依託,以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容,以加強流動人口管理為手段,結合我縣實際,保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查,目標覆蓋率為102%,發現高風險和臨界風險人群 676人,診斷干預558人,診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風險人群干預診斷回補490人,並對風險人群提供規範的優生指導。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)存在問題

1、部分鄉鎮領導不夠重視。

2、個別採血單位產篩申請單填寫不完整,產篩系統錄入不規範,信息錄入錯誤。

3、部分鄉鎮產篩高風險人群管理不到位,轉診率低,風險人群召回干預率低。

4、部分鄉鎮衛生院無轄區產篩風險人群召回隨訪登記,未進行風險人群的召回與隨訪

5、所有鄉鎮衛生院未進行免費產篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。

6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的採集困難。

4、流動人口較多,難以管理到位。

(二)持續改進措施:

1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組;各採血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

2、加強產篩項目人員的配備;

(1)各採血單位要確定專人負責產篩信息的上報,風險人群的召回等工作。

(2)鄉鎮衛生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員,負責轄區目標人群的摸底,督促轄區的孕婦及時到醫療機構採血,督促風險人群的陽性召回及干預診斷。

(3)加強宣傳倡導,提高民眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識,提高民眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。

四、其他需要說明的問題

項目資金使用績效報告 篇13

一、項目基本情況

我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰B肝、梅毒、愛滋病防治成效,推動我市愛滋病防治工作深入開展,切實保護人民民眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治愛滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開展、指導愛滋病防治工作,加強特殊人群愛滋病預防管理,為保障人民民眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關於下達20xx年市級愛滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)檔案精神,審議核定我院20xx年用於預防愛滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標於20xx年年初下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成並上報。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治愛滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。

2.項目資金執行情況。

落實國家“四免一關懷”政策和防治愛滋病各項措施,完成愛滋病、梅毒、B肝及推廣使用安全套預防愛滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務人員反歧視宣傳、C肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓)、縣(市、區)專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防愛滋病工程)。上年結轉資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。

按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署,通過全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,並按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防愛滋病工作開展,加快資金使用。20xx年愛滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委託業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

3.項目資金管理情況。

保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產婦HIV、梅毒及B肝檢測人數,得分7.15分,孕產婦“三病”檢測20xx5人,任務完成率71.47%。

二是質量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產婦及所生嬰兒採取預防愛滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工餵養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產婦藥物治療率100%,規範藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;B肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的B肝暴露兒童應進行B肝感染狀況檢測430人,其中規範阻斷424人,不規範阻斷6人,進行B肝感染血清學標誌物檢測416人,B肝暴露兒童B肝免疫球蛋白注射率100%,首劑B肝疫苗接種率99.44%。

三是成本指標,得分2分,實際支出為11.96萬元。

2.效益指標完成情況。

一是生態效益指標,得4分,不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標,推動愛滋病防治工作得5分。

3.滿意度指標完成情況。

認真做好防治愛滋病宣傳工作,為符合條件的愛滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到民眾的認可和好評,基本達成預期指標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市愛滋病防治工作深入開展。

五、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優。

六、結果公開情況和套用打算

按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會入口網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果套用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的套用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。

存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規範管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。

建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規範評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

八、其他需說明的問題

無。

項目資金使用績效報告 篇14

20xx年,我區按照中央、省、市實施鄉村振興戰略的決策部署,嚴格對照美麗鄉村建設考核驗收標準,圓滿完成全年美麗鄉村建設工作任務。根據上級要求,對照《安徽省美麗鄉村建設績效評價指標體系》,我區已完成13個省級美麗鄉村中心村建設任務,績效目標完成順利。現將具體自評結果報告如下:

一、中心村範圍

20xx年度13個省級中心村,分別為東河口鎮南官亭行政村官亭中心村、張店鎮從全行政村從全中心村、施橋鎮栗樹行政村打山中心村、雙河鎮晁倉行政村高塘中心村、雙河鎮九十鋪行政村九十鋪中心村、孫崗鎮宣郢行政村宣郢中心村、椿樹鎮朱庵行政村岳圩中心村、先生店鄉錢圩行政村錢圩中心村、馬頭鎮感應寺行政村增產中心村、東橋鎮蓮花行政村楊郢中心村、木廠鎮兔耳崗行政村崗頭中心村、翁墩鄉楊公行政村勝利中心村、淠東鄉小圩行政村黃郢中心村

二、建設成果

截止目前,20xx年度13個建設任務已全部完成,待省級驗收。完成垃圾清理789.6噸,塘口生態整治23處,清理河道護坡16056米,拆除危舊房屋63處,鋪設污水管網29781米,新修道路11037米,整治桿線12265米,中心村路燈亮化854盞,累計拆除旱廁、糞缸347處,戶用廁所改造726餘戶,增植補植鄉土樹種17.4萬株。

(一)建設規劃編制及執行

1、中心村選址科學合理,符合新一輪土地利用總體規劃,並與產業發展規劃、村鎮建設規劃等相銜接;規劃人口規模達到《安徽省美麗鄉村建設“十三五”規劃》要求;

2、在規劃制定過程中,充分尊重農民意願。廣泛宣傳,徵求民眾意見,通過召開村民議事會、分發明白紙、進村入戶面對面宣講、利用廣播、網路大力宣傳等形式,努力實現美麗鄉村建設家喻戶曉,動員全社會力量參與支持。

3、中心村建設規劃落實較好。全面履行“規劃先行”原則,由各鄉鎮統一招標規劃,明確項目範圍和四周邊界,對規劃項目進行細化。按照《六安市財政支持美麗鄉村建設專項資金使用管理辦法》相關要求,我區申報的美麗鄉村建設項目均符合專項資金支持的村莊建設工程、環境整治工程、興業富民工程、土地整治工程、農民素質提升工程、管理創新工程等六大工程建設範圍。

(二)重點建設任務

垃圾處理

1、建立生活垃圾收運處置體系,交通便利且轉運距離較近的村莊,生活垃圾按照“戶集、村收、鄉鎮轉運、市區處理”的方式收運處理;其他村莊的生活垃圾通過“戶集、村收、鄉鎮處理”等適當方式就近處理,其中交通不便、運距較遠的村莊通過“戶集、村收、村處理”的方式就近處理,新建垃圾站房5個,清運車輛22輛。

2、生活垃圾及時清掃、收集,日產日清,中心村內無暴露和積存垃圾。

3、垃圾處理符合農村實際和環保要求。

飲水安全鞏固提升

1、結合“十三五”國家農村飲水安全鞏固提升工程,通過區域集中供水、小型集中供水等方式,擴大農村自來水使用覆蓋面,提升飲水安全保障水平,安全飲水普及率達到100%。

2、水質符合國家《生活飲用水衛生標準》,水壓水量能夠較好滿足生活需求。

衛生改廁

1、戶用衛生廁所普及率達到100%;

2、無露天糞坑和簡易茅廁。

房前屋後環境整治

1、電力、通信線路架設安全規範、無違章交越和搭掛。

2、有序堆放雜物,實現村莊內無亂搭亂建、亂堆亂放。

道路暢通

1、納入年度鄉村道路暢通工程的建制村且村部位於中心村範圍內,實施通村主幹道路拓寬改造,村內主幹道路採用水泥、瀝青或者磚石等鄉土材質硬化,路面寬度達到3.5-4.5米。

2、村內路網布局合理,主次分明。

污水處理

中心村內污水處理方式主要是集中處理和微動力處理設備,2箇中心村污水處理接入鄉鎮市政管網,11箇中心村接入污水處理一體化裝置。污水處理率達100%。

河溝渠塘疏浚清淤

疏浚河溝渠塘一萬多平方米,清理河道護坡16056米。水體清澈,無積存垃圾、無白色污染、水面無明顯漂浮物。

公共服務設施建設

1、按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求,對基礎較差的現有設施進行統籌改造。

2、服務中心面積適當,能夠統籌合理使用,均具有社區服務、圖書室(農家書屋)、文化活動室功能;

3、結合寬頻支撐工程,寬頻覆蓋率達100%。

村莊綠化

開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化,除受有關政策法規和特殊自然條件限制的,村莊建成區綠化覆蓋率達60%以上;村莊建成區範圍內道路、河渠綠化率達90%;

村莊亮化

在村莊主幹道和公共活動區域,安裝路燈854盞;有專人維護,使用正常。

長效管護機制

一是建立多元化的管護投入機制。建立以公共財政投入為主、產權人投入、受益人投入為輔的長期穩定的管護投入機制,推動基礎設施管護和保潔工作常態化、規範化。

二是建立經常性的管護巡查機制。定期或不定期組織有關人員對基礎設施管護和衛生情況進行巡查,及時發現、糾正和解決管護工作中出現的困難和問題。

三是建立多樣化的管護運行機制。建立健全中心村保潔、看護等制度,完成保潔員上崗、保潔設施配備和保潔制度上牆,確保村莊生活污水、垃圾治理、道路、供排水、綠化、照明等公共設施管護常態化。

(三)產業發展

13箇中心村所在行政村被評為區級“一村一品”示範村。各鄉鎮按照“宜工則工、宜農則農、宜游則游”原則,大力發展生態農業、農產品加工業、農家樂產業和休閒鄉村旅遊,推動農業生產經營形態多樣化,增強農村集體經濟造血功能。結合“江淮果嶺”建設,深入開展萬畝桃園提升工程。立足自身優勢,以調優產業結構為重點,大力發展現代農業。圍繞“進一步深化農村改革,提高農民收入,壯大村集體經濟”的主題,雙河鎮晁倉村在美麗鄉村建設過程中,實行產業結構調整,規模化經營,並通過走訪、學習探索,成立了包裝盒生產扶貧車間,為集體經濟注入了活力和動力。椿樹鎮朱庵村以“十里果香”發展為機遇大力推進獼猴桃等水果種植,村集體年經營性收入均達15萬元,集體年經營性收入年度增幅達10%。

(四)農村精神文明建設

1、培育鄉村文明新風,積極開展文明村鎮、文明家庭、文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”,具有地方特色文明創建活動;開展道德評議活動,設立“身邊好人榜”等類似評議;開展“傳家規、立家訓、揚家風”活動,村規民約合法簡約規範且民眾知曉率高;廣泛開展各種志願服務活動,重點開展關愛農村留守兒童、留守老人、留守婦女活動;經常性開展民眾喜聞樂見的文體活動;

2、發掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、農耕文化等,傳承和保護鄉村非物質文化,古樹古民居保護等較好。目前,我區已啟動了重點歷史文化村落的保護利用工作,著力塑造村莊的文化個性和品牌,在一定程度上避免“千村一面”城鄉同質化現象。

3、廣泛開展農民普法教育,積極開展法治村鎮等創建活動,引導民眾依法有序反映問題、化解矛盾,中心村治安狀況好。

(五)民眾評價

1、環境衛生改善滿意度高;

2、基礎設施改善滿意度高;

3、公共服務改善滿意度高;

4、鄉風文明改善滿意度高;

5、不存在違背民眾意願、損害民眾利益、搞面子工程等問題。

三、資金投入

(一)專項資金規模

我區嚴格按照《20xx年財政支持美麗鄉村建設工作要點》相關要求,圍繞美麗鄉村建設規劃任務,以集鎮建成區和中心村建設為重點,進一步加大資金統籌,強化資金監管,為深入推進美麗鄉村建設,改善農村人居環境提供堅實的財政服務保障。各級財政下達美麗鄉村專項資金5535萬元,包括國家級美麗鄉村試點資金656萬(已開展績效評價)、省級美麗鄉村建設資金1859萬、市級美麗鄉村建設資金600萬、區級美麗鄉村建設資金2420萬。目前已撥付20xx萬,結餘3529萬。

(二)資金安排規範性

我區20xx年度專項資金嚴格按照資金分配管理要求分配,符合專項資金管理規定。

四、存在的問題和建議

1、需加大資金投入。我區村、鎮基礎條件差,點多面大,要改造和提升的地方多,特別是道路、拆危、垃圾污水治理等。美麗鄉村建設是一項系統工程,涉及方方面面,需要籌集大量的資金投入,才能保證美麗鄉村建設順利開展。

2、需建立長效管護資金保障機制。

建管並重,建立健全後續管理資金保障機制,按照政府補助引導、集體和社會資助、民眾自籌相結合的原則,需多方籌集後續管護資金。鼓勵農戶廢棄物資源化利用,市區財政結合當地實際給予資金支持。對長效管護運作較好的地方,適時給予適當獎補。倡導有條件的村集體和社會資助,建立多元化資金保障機制。

3、需加強資金整合。建立詳細的整合涉農資金推進美麗鄉村建設實施方案,明確資金整合任務單位和金額,統籌各類涉農資金,用於基礎設施建設、農業產業發展、民生設施改善、農村環境綜合治理及其他符合要求的項目,可化解涉農資金投放“碎片化”現象,解決制約主導產業發展和重點項目建設的瓶頸問題,進一步放大資金使用效益。

4、需發動民眾參與。依靠民眾,突出農民主體地位,尊重農民意願要求,培養良好生活習慣,引導農民民眾廣泛參與公共設施管護,共同珍惜和維護自己的美好家園。可由村民理事會牽頭,建立“黨員幹部帶頭、按戶輪值管理”的機制,通過村民簽訂管護責任書、劃分管護責任區的方式,落實管護責任,積極發動農民主動參與後期管護工作。

5、多向社會宣傳,鼓勵社會資本以多種方式參與支持美麗鄉村建設。積極探索村企合建、市場運作、民間參與、以獎代補、出資投勞並舉等模式,以有效緩解資金制約壓力。積極運用市場化辦法,引導社會資本參與村莊規劃建設、垃圾收運處理、污水處理等項目建設。

項目資金使用績效報告 篇15

一、項目基本情況

我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項,總計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,項目下達資金總計169萬元,分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護岸長19米、高1.2米,1000涵管長10米,跌水井1口,路面恢復45平方米;王灣路護岸長7米、高4米,600涵管長4米,路面恢復7平方米;倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長8米,800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米,清塘路護坡長72米、寬3.5米,水溝44米,護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件,降低生產、生活交通運輸成本,促進生產發展、脫貧致富。

二、績效目標實現情況

總體目標:新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結餘資金0.7萬元,預算執行率達到100%。

階段性目標:通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件,促進生產發展、脫貧致富;通過農業產業項目和集體經濟項目,以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

我鎮高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組,組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員,成立項目監管服務小組,項目辦負責項目的具體實施。

(二)項目管理情況

我鎮對項目進行全程監管服務,監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工,確保材料符合設計標準或國標,對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收,做好記錄並留存影像資料,做好項目初驗和決算工作,並督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作,落實專人負責制,填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

四、項目績效情況

(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

產出目標方面:按照資金檔案要求,按時完成所有工程量的施工,項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結餘資金0.7萬元,預算執行率達到100%。

效果目標方面:改善民眾生產生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉村組滿意度98%以上。

(二)項目績效情況分析

1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農村交通條件保持良好狀態,使道路可以長期造福於農村居民,調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善,道路揚塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,最佳化道路環境,築起生態廊道,實現路景和諧融洽。

2、帶動受益脫貧戶持續增收,為更多民眾提供了就業崗位,推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展,集體經濟項目帶動產業發展,實現村集體經濟大幅增收,基礎設施項目持續為民眾生活提供便利,

3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入,改變農民傳統的生活方式與生產模式,加快農村信息傳播和對外交流,助推農業農村現代化。

(三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。

五、存在的問題和糾偏建議

我鎮將項目資金管理納入村級考評,定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容,對發現問題整改情況一同納入考評,加強整改落實,持續跟蹤問效,嚴肅整改紀律,確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報台賬,對民眾反映問題及時辦理,並要求一周內將辦理結果進行公示。

項目資金使用績效報告 篇16

一、項目基本情況

(一)項目的立項背景和目的。

根據公安部、教育部辦公廳關於印發《中國小幼稚園安全防範工作規範(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關於印發南寧市中國小校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關於印發《20xx年南寧市中國小、幼稚園“護校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關於印發全市中小學生幼稚園安全防範建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關於印發〈全區中國小幼稚園安全防範專項行動實施方案〉的通知》(廳發〔20xx〕27號)等檔案精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區中國小校幼稚園專職保全配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設定率均要達到100%(簡稱“4個100%”)。

(二)項目內容。

為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作,今年我縣根據年初預算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

(三)資金安排情況。

1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購,因20xx年學校保全人員採購服務項目的招標工作沒能如期進行,為了確保全縣公辦中國小校保全工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保全有限責任公司續約契約,續約契約期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續約契約聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元)。

2.20xx年5月18日該項目公開招標,中標公司為廣西警盾保全有限責任公司,項目契約價為10623800元(服務期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中國小校配備安全協管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。

(四)項目組織與管理。

該採購項目根據《中華人民共和國政府採購法》和《廣西壯族自治區政府採購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定,於20xx年5月18日該項目公開招標,落實中標商,中標公司為廣西警盾保全有限責任公司,項目契約價為10623800元(服務期為20xx年6-12月)。按相關程式辦理契約簽約,並按履約契約落實保全人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

二、績效運行監控目標及目標值

年初我們對全縣中國小保全人員和配備及落實工資金額進行核算,對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整,上半年基本達預期目標。

三、績效監控分析和監控結論

(一)項目實施情況。

今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%;服務對象滿意度96%;1-6月份該項目實現預期效果及目標。

四、問題、糾偏措施和建議

目前,在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利,暫時沒有發現什麼問題。

項目資金使用績效報告 篇17

我局對博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號),在提供的相關資料的基礎上,本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則,對博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下:

一、基本情況

(一)項目基本情況

博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會(博發經函〔20xx〕5號)批覆立項,系馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目,工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)道路建設工程東至嶗山路,西起秦嶺大道,道路全長5.186km,規劃道路紅線寬28m。全線採用城市次幹路標準設計,設計時速50km/h,紅線寬度28m,採用雙向四車道形式,具體布置為20米的車行道,兩側各4.0米的人行道。全線設定1座中橋3座箱涵,K3+476.5博望河中橋上部結構採用預應力混凝土裝配式矮T梁,跨徑布置為3×13m,3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m,1座為2-5×2.5m;道路等級為城市次幹路,路面設計標準軸載為BZZ-100,設計年限15年;施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

(二)項目績效目標的設定

全面推進馬鞍山東向發展戰略,展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展布局,充分展現博望對外良好形象。

(三)項目預算、資金到位及使用情況

1、預算資金安排和資金到位情況

20xx年度博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元,實際下達資金3814.45萬元,其中:20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金(城市污水管網改造)114.45萬元。

2、資金使用情況

20xx年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元,其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金(城市污水管網改造)114.45萬元。預算執行率100%。

(四)項目實施及目標完成情況

本項目20xx年3月初開工,截止年末路基工程已完成,排水工程完成100%,橋涵工程已完成,水穩施工完成75%。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價原則、評價指標體系和評價方法

本項目績效評價遵循科學規範、公正公開、分級分類和績效相關原則。

本項目績效評價指標體系共設定四個一級指標,並在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標,作為開展項目支出績效評價的根據,具體指標體系詳見附屬檔案。一級指標構成及權重為:項目投入指標所占權重為20%;項目過程指標所占權重為20%;項目產出指標所占權重為30%;項目效益指標所占權重為30%。根據上述指標設計,計算各項指標評價得分,最後各項指標得分加總計算項目評價得分。

考評結果分為優、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表:

(二)績效評價工作過程

本次財政支出績效評價工作,共分為三個階段:

1、前期準備階段。確定績效評價指標體系,準備項目資料。

2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據,現場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。

3、分析評價階段。根據取得的證據,對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。

(三)項目績效考評依據

1、《中共安徽省委安徽省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(皖發〔20xx〕11號);

2、《安徽省財政廳預算績效評價共性指標體系框架》(財績〔20xx〕627號);

3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》(馬發〔20xx〕20號);

4、《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號);

5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》;

6、單位提供項目評價資料。

三、綜合評價情況及評價結論

經分項評價和匯總後,博望區住建局實施的博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程項目(抗疫特別國債)績效評價總體得分為100分,績效考評等級為優。

項目資金使用績效報告 篇18

一、項目基本情況

根據《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,並對數據進行匯總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。

二、項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計畫。結合年初預算批覆的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況

預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。

2.項目資金執行情況

市級財政核撥項目資金36.34萬元。

3.項目資金管理情況

20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標,以項目為依據編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

(1)數量指標

根據普查需求,購置檔案櫃、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。

(2)質量指標

信息系統變更率小於等於100%;已經納入年度計畫;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數據經過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

(3)時效指標

設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。

(4)成本指標

培訓人均培訓費標準小於等於290元/人·天;培訓人員為各縣區統計局業務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小於預定的152000元;成交價均包含運維年數1年。

2.效益指標完成情況。

(2)可持續影響指標

設備的使用年限能夠達到6年。

(2)社會效益

經過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行採集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分布以及居住、就業等方面的變化情況,為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持,為社會大眾提供數據資源。

3.滿意度指標完成情況。

根據人口普查質量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目偏差在合理的範圍內,基本完成了預設的'目標。

五、績效自評結果

該項目的設立是根據國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區)統計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住戶的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查採集真實有效的普查數據,為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經濟和社會發展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

六、結果公開情況和套用打算

自評結果按規定時間於網站進行公開,績效評價結果套用是績效管理的出發點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計畫;按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。

八、其他需要說明的問題

項目資金使用績效報告 篇19

根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)和《西藏自治區財政廳關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(藏財監〔20xx〕10號)要求,自治區體育局高度重視,精心組織,安排專人認真開展了20xx年度公共文化服務體系建設資金績效自評工作。根據預算績效管理相關要求,現將預算績效自評相關情況向社會進行公告,具體如下:

一、績效目標分解下達情況

根據《財政部關於提前下達20xx年公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金預算的通知》(財教〔20xx〕104號)和《財政部關於下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(財教〔20xx〕69號),下達西藏自治區20xx年度公共文化服務體系建設資金,其中安排體育類項目資金2270萬元,其中:全民健身場地器材補短板工程1700萬元,用於全區全民健身場地器材建設;大型體育場館免費低收費開放補助資金570萬元,用於全區大型體育場館免費低收費開放補助。

根據《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法》(財教〔20__〕54號)和關於推進全民健身補短板工程相關工作要求,自治區體育局、財政廳結合西藏體育事業發展實際,於20xx年12月分解下達大型體育場館免費低收費開放補助資金386萬元(藏財科教指〔20xx〕104號),其中:拉薩市202萬元,日喀則市80萬元,那曲市104萬元。20xx年1月分解下達大型體育場館免費低收費開放補助資金184萬元(藏財預指〔20xx〕001號),其中:自治區社會和民族傳統體育指導管理中心104萬元,自治區體育產業和實施開發管理中心80萬元。20xx年8月,分解下達全民健身場地器材補短板工程1700萬元(藏財科教指〔20xx〕42號),其中:拉薩市260萬元,日喀則市240萬元,山南市200萬元,林芝市220萬元,昌都市240萬元,那曲市260萬元,阿里地區280萬元。

為加強預算績效管理,在資金下達的同時批覆了項目績效目標表,要求項目監管單位和實施單位按照預算績效管理相關要求,做好全過程預算績效管理工作。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

根據《西藏自治區財政廳西藏自治區體育局關於提前下達20xx年公共體育場館免費低收費開放補助資金預算指標的通知》(藏財科教指〔20xx〕104號)《西藏自治區財政廳關於20xx年自治區本級部門預算的批覆》(藏財預指〔20xx〕001號)和《西藏自治區財政廳關於下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(第二批)預算指標的通知》(藏財科教指〔20xx〕42號),已下達20xx年度公共文化服務體系建設資金2270萬元,其中:全民健身場地器材補短板工程1700萬元,大型體育場館免費低收費開放補助資金570萬元,資金到位率100%。截止20xx年12月底,實際支出數1490萬元,執行率為65.64%。

預算資金管理方面,嚴格按照《中華人民共和國預算法》《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法》《中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法》等規定要求,科學合理申報、安排項目資金,實施中嚴格落實預算管理、績效管理和項目管理等制度規定,規範資金管理和項目管理活動。

(二)總體績效目標完成情況分析

項目資金下達時,設定如下年度績效目標:

1.深入貫徹落實全民健身國家戰略,推進實施健康中國、健康西藏行動;加強全民健身場地設施建設,構建更高水平的全民健身公共服務體系;切實解決基層民眾健身器材短板、健身難和“去哪兒健身”問題;提高基層廣大人民民眾的健康水平和健身自覺性。

2.體育場館和區域內的公共體育設施用於提供體育及相關服務的面積不低於60%;全民健身日等重要時間節點免費向公眾開放;體育場館周邊戶外場地全面免費開放;全年開放天數不少於330天,每周開放時間不少於35小時,國家法定節假日、全民健身日、寒暑假期間每天開放時間不少於8小時;體育場館所屬戶外場地每天開放時間不少於12小時;提供體育健身相關配套服務,開展科學健身推廣、體育健身職業技能培訓服務,開展國民體質監測服務,舉辦或承辦各類體育賽事、民眾體育及文化等活動。

20xx年實際完成情況:

1.項目的實施是深入貫徹落實全民健身國家戰略,推進實施健康中國、健康西藏行動的有力體現,是加強全民健身場地設施建設,構建更高水平的全民健身公共服務體系的具體措施;不僅切實解決基層民眾健身器材短板、健身難和“去哪兒健身”問題,同時有效地提高了基層廣大人民民眾的健康水平和健身自覺性。

2.大型體育場館在做好疫情防控前提下,能按要求做好免費或低收費向社會開放,貫徹落實了自治區黨委和政府“為民辦實事”精神。在保障場館開放工作的前提下,各大型體育場館利用自身優勢和特點提供了體育健身相關配套服務,開展科學健身推廣、國民體質監測服務,舉辦或承辦各類體育賽事、民眾體育及文化等活動。

(三)績效指標完成情況分析

截止20xx年底,大型體育場館免費低收費開放工作已完成,已全部完成預期績效指標;全民健身補短板工程已完成46個,完成預期目標數的54.12%,部分績效指標未完成,具體績效指標完成情況如下:

1.數量指標:設定全民健身補短板數量大於等於85個,20xx年實際完成值46個;設定新建、改擴建體育場地面積大於等於30000平方米,20xx年實際完成值16550平方米;設定項目受益人數大於等於30萬人,20xx年實際完成值大於等於40萬人;設定大型體育場館年平均開放天數大於等於330天,20xx年實際完成值大於等於350天;設定大型體育場館周平均開放時間大於等於35小時,20xx年實際完成值大於等於40小時;設定大型體育場館平均每天開放時間大於等於8小時,20xx年實際完成值大於等於9小時。

2.質量指標:設定體育器材類項目採購驗收合格率大於等於90%,20xx年實際完成值100%;設定體育場地設施類項目驗收合格率大於等於90%,20xx年實際完成值100%;設定大型體育場館開放率100%,20xx年實際完成值100%;設定體育場館利用效益顯著提高,20xx年實際完成值85%;設定經常鍛鍊人數明顯增多,20xx年實際完成值100%。

3.時效指標:設定全民健身補短板項目按期執行率大於等於90%,20xx年實際完成值54.12%;設定全民健身補短板項目資金按時撥付率大於等於90%,20xx年實際完成值100%;設定大型體育場館按期完成率大於等於95%,20xx年實際完成值100%;設定大型體育場館按期開放率大於等於95%,20xx年實際完成值100%。

4.成本指標:設定全民健身場地器材補短板工程成本小於等於1700萬元,20xx年實際完成值920萬元;設定大型體育場開放補助資金小於等於312萬元,20xx年實際完成值312萬元;設定大型體育館開放補助資金小於等於240萬元,20xx年實際完成值240萬元;設定大型體育場館開放獎勵資金小於等於18萬元,20xx年實際完成值18萬元。

5.經濟效益指標:設定提供良好履行基礎服務社會發展能力有所提升,20xx年實際完成值80%;設定帶動體育消費增長5%,20xx年實際完成值大於等於5%。

6.社會效益指標:設定促進全民健身事業發展有所提升,20xx年實際完成值80%;設定完善體育場地設施建設有所提升,20xx年實際完成值100%;設定參加鍛鍊民眾的身體素質有所提升,20xx年實際完成值100%;設定基礎公共體育服務設施服務水平有所提升,20xx年實際完成值85%。

7.可持續影響指標:設定場地器材建設服務全民健身事業大於等於8年;20xx年實際完成值大於等於8年;設定對於促進全民健身事業健康持續發展長期,20xx年實際完成值100%;設定提供大型體育場館開放服務的期限大於等於1年,20xx年實際完成值1年。

8.服務對象滿意度指標:設定健身民眾滿意度大於等於90%,20xx年實際完成值95%;設定場館使用者滿意度大於等於90%,20xx年實際完成值95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)偏離績效目標的原因

從此次績效自評情況來看,偏離績效目標的主要原因是全民健身場地器材補短板工程項目進展緩慢,僅完成了預期數量的54.12%,導致部分績效指標未完成。全民健身場地器材補短板工程項目資金於20xx年8月份下達至各地市,資金到達地市級財政部門後,需再撥付至項目實施單位。受西藏氣候條件惡劣,常年低溫,施工期短等因素影響,加之項目資金到位後需進行一些政府採購招標前期工作,導致項目進度緩慢。

(二)下一步改進措施

1.建立項目執行定期監控報告制度,及時掌握督促項目實施

下一步,計畫建立全民健身場地器材補短板工程項目執行監控報告制度,要求地市定期報告項目進展和預算執行進度情況,及時掌握項目實施進度,了解項目實施情況,督促項目實施。充分利用各類體育調研、檢查等工作契機,對項目實施情況進行實地檢查,推進項目實施。

2.健全項目庫管理制度,優先保障前期手續齊備的項目

在以後工作中,加強項目庫建設,督促各地市做好項目入庫前前置手續辦理和前期準備工作,健全項目庫制度,優先安排項目庫中前期資料齊備和前期工作準備充分的項目,確保資金到位後及時實施,發揮資金效益。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

自治區體育局將根據績效自評結果,總結經驗,查找問題,認真分析產生問題的原因,在工作中建立健全預算安排工作機制、績效管理工作機制等,改進和提升管理水平,並將自評結果套用到公共文化服務體系建設資金預算申報和資金安排工作中來,作為預算資金安排的重要依據。