維修改造項目績效監控報告範文

維修改造項目績效監控報告範文 篇1

一、項目基本情況

我市20xx年校舍維修改造項目11個,共涉及4所義務教育學校,建設內容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修,維修改造建設面積23000平方米,建設總資金735萬元(其中中央資金441萬元,省級資金294萬元)。

二、項目實施過程

利用暑假建設黃金時間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時間,冒酷暑,強化每個項目安全、質量及進度的調度。在監理、學校的共同監管下,於8月底全部完成建設任務,並順利通過竣工驗收並交付學校,於秋季開學如期投入使用。

三、項目社會效應

校舍維修改造項目的再次實施,使我市部分學校的校容校貌煥然一新,為進一步改善義務教育學校的辦學條件,推進義務教育的優質均衡發展提供了前提保障,使這項民生工程真正惠及民生。

維修改造項目績效監控報告範文 篇2

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性

糧食安全始終是關係我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題,保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”,是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇,是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求,是應對國際糧食市場複雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。

救災應急體系建設是以國家重要政策為指導,全面落實科學發展觀,堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針,以保障人民民眾生命財產安全和基本生活權益為出發點和落腳點,以提高救災應急能力為核心,堅持應急救災與常態減災相結合、救災減災並重、城市農村統籌、政府社會協同、治標治本兼顧,綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段,統籌做好災前、災中和災後各階段的應對工作,全面提高應對自然災害的綜合防範和應急處置能力,切實保障人民民眾生命財產安全,促進經濟社會全面、協調、可持續發展。

本項目為糧食和應急物資儲備中心項目,本項目的實施,能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題,通過使用機械通風、電子測溫等有利於科學儲存的新技術,進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平,增強糧食和應急物資的儲藏能力,對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給、降低成本、減少損失、提高效率發揮重要作用。

作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫,該項目工藝無公害、無污染,符合綠色環保的要求,起著典型示範作用,對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業的發展,能強力拉動當地投資,推動民生及社會事業發展,項目所延伸的更多配套服務業可以提供就業崗位,有利於增加當地民眾的就業機會和收入,拉動地方國民經濟的增長。

項目的建設,進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施,解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾,促進當地和周邊地區糧食產品的銷路,增加農民對糧食等農作物的供給量,因而提高農民的收入,加快農民奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革,提高糧食流通自動化、系統化和設施現代化水平,提高糧食流通效率,降低糧食流通成本,解決並滿足城市居民的用糧需求,提高人民民眾的生活水平。增強國家對糧食市場的巨觀調控能力和糧食應急調運能力,保障糧食供應和存儲安全,支持本縣糧食應急措施,有利於備戰備荒、應急救災,調節糧食供需矛盾、穩定糧食市場,利於社會的安定團結。本項目是社會公益性事業。

2、項目建設的必要性

(1)符合國家產業政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家巨觀調控下,充分發揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用,穩定糧食和應急物資生產能力,建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系,逐步建立適應社會主義市場經濟發展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。

(2)是國計民生的需要,是政府增強對市場巨觀調控能力,規範市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關係到國計民生的重要商品,黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革後,儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產銷,促進流通,發展貿易的重要載體,是政府調節供需平衡,保證糧食安全和應急物資穩定供給的重要手段。多年來,由於糧食和應急物資收儲設施老舊,倉容不足,使項目區地方儲備工作發展緩慢,難以對當地社會經濟發展提供更為強大的後備支持,一定程度上制約了政府對市場巨觀調控作用的發揮。因此,建立科學、先進的地方儲備制度,是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產能力,增強地方政府對市場巨觀調控能力,規範市場秩序的重要手段,並能夠抵禦大型外來國際糧食和應急物資企業對中國市場的威脅,保障區域城鄉人民供應和價格的穩定,對建設和諧社會具有重大現實意義。

(3)是完善項目區糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩定供給,國家發改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業“十三五”發展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設,實現糧食倉儲物流一體化融合發展。以最佳化布局、調整結構、提升功能為重點,結合糧食生產、流通形勢和城鎮規劃,以及現有收儲庫點分布,合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施,將糧食收儲能力保持在合理水平,實施收儲能力最佳化工程和產後服務中心建設工程。

產區重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平;產銷平衡區重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合能力;銷區重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。

立足項目區倉儲、糧源等優勢,打造物流節點的連線和構造整體網路工程,完善項目區糧食現代貯運體系建設,大力發展糧食現代物流以帶動項目區第三產業的快速發展,滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求,這也是糧食現代倉儲物流發展的必然趨勢。

常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務,原有倉庫場地、設備均已老舊。因此,為穩定糧食生產和收儲,確保糧食安全和應急物資的穩定供給,促進全縣社會穩定、和諧,進行發展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設,符合國民經濟和社會發展規劃,不僅很有必要,而且十分迫切。

二、項目經濟社會效益

1、經濟效益分析

本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力,加強糧食和應急物資的巨觀調控,促進市場穩定。本項目的建設,可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力,更好的服務民眾,經濟效益和社會效益十分突出。具體如下:本項目建設,可進一步加快發展的步伐,使糧食流通現代化建設日趨完善,加快的綜合開發與建設,為提高居民生活水平及生活質量創造條件,為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設,可極大促進城市開發改造的建設進程和力度,加快了城市經濟建設的發展速度,繁榮了城市經濟與文化,使該城市的經濟發展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動並促進地方材料、運輸等相關產業的發展,使地方經濟發展速度進一步加快,為地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎,同時也為進一步發揮城市的輻射帶動作用創造了有利條件。

2、社會效益分析

本項目的實施,能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題,通過使用機械通風、電子測溫等有利於科學儲存的新技術,提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平,增強糧食和應急物資的儲藏能力,對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給,降低成本,減少損失,提高效率發揮重要作用。

本項目的建設,加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設,擴大儲備能力,有利於抵抗自然災害,有利於社會的安定團結,提高人民民眾的生活水平,具有十分重要的意義。

項目的建設完成,可加強和完善糧食和應急物資巨觀調控,確保項目區糧食和應急物資供應和市場穩定。可根據市場形勢把握好臨時存儲的銷售節奏和力度,滿足市場需要,穩定市場價格;進一步調整最佳化庫存布局;切實做好糧食和應急物資收購工作,掌握產品源頭,保護人民利益;完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系,增強應對市場波動的能力。

新時代隨著經濟社會發展,突發災害不確定增加,例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給,不僅可以提高應急救災的效果,也是災後重建的有效保障。

項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發事件的能力,確保在突發事件及時有效發揮應急保障作用,提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設,將有力地促進當地和周邊地區糧食和應急物資產品的銷路,增加糧食和應急物資的供給量,因而提高居民的收入,加快居民奔“小康”的進程。同時,又能保證居民安居樂業,這對於當地的社會穩定具有重要意義。

維修改造項目績效監控報告範文 篇3

一、項目概況

項目基本情況:元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面;雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化。

項目單位職能:承擔全市公路、水路建設市場監管責任;負責全市公路、水路和城市公共運輸、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理;會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設;監督交通基礎設施建設資金的管理使用;按管理許可權負責公路通行費等交通規費徵收稽查和審計監督工作。

項目立項依據:赤水市財政局赤水市扶貧開發辦公室《關於下達統籌整合使用涉農資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金)的通知》(赤財農〔20xx〕39號);赤水市扶貧開發領導小組《關於對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(扶貧發展資金)項目實施方案的批覆》(赤扶領〔20xx〕17號)。

項目實施主體:元厚鎮石梅村苗寨公路建設、雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

項目實施計畫及主要內容:

1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面,路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

2.雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。

二、目標設定

(一)績效目標申報情況。

績效目標申報項目個數有為2個項目。安排資金80萬元。

(二)支出績效目標。

1.總體績效目標。

元厚鎮石梅村苗寨公路建設、雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成後,改善旅遊、貨運基礎設施,增加民眾收入。

2.階段性績效目標。

我單位沒有跨年度或連續多年實施工作(項目)所設定的當年完成績效目標。總體績效目標和階段性(當年)績效目標一致。

三、預算支出管理情況

(一)項目支出完成率。

20xx年收到財政撥款80萬元,實際支出80萬元,支出完成率100%。

(二)財務合規性。

我單位嚴格按照財務制度規範各項支出,資金支出符合國家財政法規和規定及有關專項資金管理辦法的規定,會計核算準確、合格,不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在超標準開支等情況。

四、預算管理情況

(一)項目管理。

1.項目實施程式。

一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環節,逐一分解,落實責任。財務管理上,實行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。

二是強化管理。嚴格按照項目管理要求,制定詳細的`項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得著、說得準。

2.項目監管。

我單位先後制訂完善了契約管理辦法、資產管理制度、財務管理制度,制度明確了經費審批許可權及程式,經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。

五、項目績效

(一)元厚鎮石梅村苗寨公路建設項目計畫投資30萬元,實際完成30萬元,占比100%。

(二)雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。計畫投資50萬元,實際支付50萬元,占比100%。

20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規範等項目支出績效指標均已完成,實際執行情況良好,自評分為91分(詳見附屬檔案:赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表),自評結論為優。

六、存在問題

績效編報質量有待提高。績效目標編報的質量還有待提高,存在績效指標的量化還不夠,時效指標、質量指標不完整等問題。

七、今後改進措施

下一步將加強部門績效目標編報基礎工作,不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓,加強財政預算前期管理,理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時,注意所細化分解的績效指標的完整性,確保績效指標能充分支撐績效目標;同時,關注績效指標的可考核性,從數量、質量、成本、進度等方面來設定績效指標,提高績效目標申報表的編報質量。

維修改造項目績效監控報告範文 篇4

一、預算績效運行監控工作組織開展情況

1. 資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區級)-消化存量資金-用於”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元;“(區級)-消化存量資金用於”資金規模4.86萬元,預算項目1個資金規模4.86萬元;資金規模129萬元、預算項目3個,X項目資金規模43.64萬元、X項目資金規模5.16萬元、X項目資金規模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬元,預算項目1個,X項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬元,預算項目3個,X項目資金規模84.7萬元、X項目資金規模50萬元、X項目資金規模25.3萬元。

2. 監控工作開展情況:我部門績效監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署,把績效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專儘快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門(單位)及時反應監控中的有關問題,加強溝通、協調和聯繫,密切配合,共同促進了績效監控工作規範、有序、順利開展。

二、重點監控工作情況

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的資金支出熱點項目,選取X項目資金進行部門重點監控,經過對半年績效目標及支出進度的監控,資金績效已全部釋放。

三、預算績效運行監控結果及分析

1. 監控結果。例如:績效目標實現程度達到50%的項目有4個,績效目標實現程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。

2. 預計年底能實現績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統計表如下:

3. 偏差原因分析:分類詳細說明。

4. 監控過程中採取的整改措施及整改結果。

四、下一步監控工作

一是對於績效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實現的具體措施;對於執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對於預計年底無法實現的項目,提出調整意見;對於執行中出現重大問題的,提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執行績效跟蹤監控範圍,為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

維修改造項目績效監控報告範文 篇5

為貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上,對20xx年度支持學前教育發展資金項目進行了績效自評。現將有關情況報告如下:

一、基本情況

1.政策背景

辦好學前教育,實現幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉發展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問題,《國務院關於當前發展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》等檔案均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關檔案精神,20xx年起,中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發展。

根據《國務院辦公廳關於印發教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發〔20xx〕27號),學前教育為中央與地方共同財政事權,所需財政補助經費主要按照隸屬關係等由中央與地方財政分別承擔,中央財政通過“支持學前教育發展資金”支持引導地方發展學前教育,主要用於支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦並舉多種形式擴大普惠性學前教育資源;支持地方深化體制機制改革,健全成本分擔機制,制定並落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準;支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼稚園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。

2.資金投入情況

中央投入方面。根據《財政部教育部關於提前下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學前教育發展資金188.40億元。

地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制,陸續出台了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上加大投入力度,履行與事權相對應的支出責任。據統計,有31個省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。

3.整體績效目標設定情況

年度目標方面。根據學前教育事業發展實際,年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩步提升,普惠性幼稚園覆蓋率達到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低於50%。

績效指標方面。根據年度目標,對產出、效益和滿意度指標進行細化,設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標,學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標,以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。

4.區域績效目標設定情況

20xx年初,各地根據區域學前教育發展相關規劃、資金額度、上年度執行情況等因素,設定了區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務司組織專門人員,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各地報送的區域績效目標進行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發展資金預算,同步下達各地的區域績效目標。

二、資金執行和管理有關情況

1.資金執行情況

20xx年,“支持學前教育發展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專項累計支出501.49億元,預算執行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預算執行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預算執行率為86.10%。

2.中央資金管理情況

一是管理制度規範。財政部、教育部印發了《支持學前教育發展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,科學分配資金,加大對“三區三州”等深度貧困地區,尤其是脫貧攻堅掛牌督戰縣支持力度;加大對積極推動普惠性民辦園發展的地區支持力度。同時,要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,按照有關規定嚴肅處理。

二是平台監管有力。自20xx年起,教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平台”,統一了填報口徑及工作要求,加大了填報數據審核力度,加強了與其他信息系統的數據對接,顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性,有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展,各級教育行政部門對教育經費的使用監管更加到位,轉移支付資金管理水平持續提升。

3.地方資金管理情況

一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措,多方位加強資金管理。如,安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求,分配資金時加大對欠發達地區和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務台賬,著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發專門通知,指導所轄縣區做好轉移支付績效管理工作,提高資金績效水平。

二是監管持續強化。各地充分套用監督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機制,確保資金使用安全規範,持續提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預算執行情況月報制,並開展績效過程監控,督促區縣加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學前教育項目納入教育督導評估範圍,還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查,建立學前教育項目暗訪制度,不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組,深入基層開展暗訪,針對明察暗訪發現的問題,明確要求及時整改到位。

三、績效自評結果

1.年度目標完成情況

20xx年,中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學前教育資源進一步擴大,推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業體制機制改革,為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業快速發展提供了堅強保障。據統計,20xx年學前教育毛入園率達到85.2%,比上年提高1.8個百分點;普惠性幼稚園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼稚園在園幼兒占比為50.2%,達到年度目標。

2.產出指標完成情況

一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計顯示,全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%,達到年度預期目標。

二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區域績效自評材料,各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統計,20xx年,各級政府、幼稚園及社會總計資助在園幼兒816.17萬人次,其中,政府資助781.15萬人、幼稚園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人,指標完成情況較好。但評價發現,部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區域績效指標,在省級區域績效自評時也未體現資助工作情況,從省級區域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此,此項指標完成率以95%計。

3.效益指標完成情況

一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計主要結果顯示,學前教育毛入學率為85.2%,達到年度預期目標。

二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標完成情況較好。

三是“積極引導地方持續擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦並舉,通過新建、改擴建公辦幼稚園,支持普惠性民辦園發展等多種措施,帶動普惠性學前教育資源持續擴大。

四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料,20xx年各地繼續深化體制機制改革,落實政府責任,健全成本分擔機制,並帶動引導富有社會責任感的企業和社會力量參與舉辦普惠性幼稚園,減輕了學前教育投入負擔,學前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。

4.滿意度指標完成情況

一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果,學前教育師生滿意度為90.79%,達到年度預期目標。其中,西藏自治區的師生滿意度最高為99%。

二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果,學前教育家長滿意度為89.53%,達到年度預期目標。其中,天津市的家長滿意度最高為99.7%。

維修改造項目績效監控報告範文 篇6

一、專項概況

(一)專項基本情況

1、項目單位基本情況。全市相關縣市區林業局、有關國有林場,項目單位為國家企事業單位,均無財會違規違紀行為。

2、項目名稱、項目基本性質、用途和主要內容

20xx年度專項資金項目為市財政林業專項資金,主要用途是持續推進我市國土綠化,著力提高我市森林質量,全面提升我市生態環境質量;主要內容是開展油茶低產林改造、森林質量精準提升、石漠化區域構樹生態扶貧試點建設,高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助。

(二)專項立項情況

1、立項依據

(1)《生態郴州建設四年行動計畫(20xx~20xx年)》(郴發〔20xx〕8號);

(2)《郴州市油茶產業提質改造四年(20xx~20xx)行動計畫》(郴政辦函〔20xx〕128號);

(3)原國家林業局《關於同意河北張北黃蓋淖等137處濕地開展國家濕地公園試點工作的通知》(林濕發〔20xx〕189號);

《中共郴州市委常委會會議紀要》(第四屆〔20xx〕第20次);

《郴州市20xx—20xx年森林生態景觀提質工程實施方案》和《郴州市20xx年度森林生態景觀提質工程工作安排》(郴政辦函〔20xx〕202號);

《郴州市封山育林(禁伐)工作總體實施方案》(郴辦字〔20xx〕102號)。

(4)其他有關林業方針、政策、法規與規定。

2、項目可行性和必要性分析、項目申報及審定情況

為踐行綠水青山就是金山銀山的理念和保護生態環境的基本國策,落實上級部門的指示要求,順利持續推進我市國土綠化,提升生態環境質量提供相應的財力保障。

項目按照《郴州市市級林業專項資金項目申報指南》要求開展項目申報,各縣市區林業局根據項目申報條件、要求,組織申報主體申報項目,並負責項目申報資料的初審工作。市林業局負責對項目申報材料進行複審,並同市財政局提出專項資金安排意見,報市政府審核批示。

(三)專項績效目標設定情況

1、項目績效總目標:持續推進我市國土綠化,著力提高我市森林質量,全面提升我市生態環境質量。

2、項目階段性績效目標:通過開展生態提質、生態增效、生態修復、生態創建行動,加快生態郴州建設,實現生態惠民目標。通過森林質量精準提升項目增加林分樹種結構多樣性,構建穩定高效森林生態系統。通過石漠化區域構樹生態扶貧試點建設加快推進重點區域生態修復。實施油茶低產林改造項目,輻射帶動全市油茶低產林改造工作,促進油茶產業快速提質增效,激發貧困戶內生動力、改善貧困戶生活,助推脫貧攻堅和鄉村振興。經過逐年的遞增,到20xx年市級公益林面積達到20萬畝。

二、專項資金使用及管理情況

(一)專項總投資

20xx年林業專項資金項目總投資770萬元,其中,森林植被恢復費市本級500萬元,縣市區100萬元;高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助縣市區170萬元。

(二)專項資金安排落實及到位情況

高鐵、高速公路周邊山頭公益林市財政補償資金170萬元已安排至兩區,北湖區83萬元市財政補償資金和83萬元區財政配套資金已全部補償到位,蘇仙區87萬元市財政補償資金和87萬元區財政配套資金年初已根據政策要求足額安排預算,目前已完成“一卡通”發放。

森林植被恢復費市本級500萬元,縣市區100萬元,全部撥付到了已立項的市屬各項目單位及各縣市區。

(三)資金使用情況

市級生態公益林面積17萬畝,市財政按10元/畝的標準,共發放補償基金170萬元。北湖、蘇仙區財政對市級生態公益林差額補償10元/畝的標準,共發放差額補償基金170萬元。

油茶低產林改造項目300萬元,森林質量精準提升項目140萬元,石漠化區域構樹生態扶貧試點項目60萬元,各縣區森林植被恢復費100萬元。

(四)專項資金管理情況

為確保項目順利實施,市林業局出台了相關配套管理制度,項目資金大點的項目單位制定了相應的項目及資金管理規定。

三、項目組織實施情況

(一)專項組織情況分析

為了確保項目的順利實施,我局相關部門高度重視,安排了專人負責日常工作。嚴格按照市財政的規定,對項目進行招投標、調整、竣工驗收。

(二)專項管理情況分析

項目承擔單位為市本級直屬單位及各縣市區林業局、國有林場等,市、縣兩級林業局為行政主管監督方,分工負責,責任明確,內設專業管理、指導機構負責指導及驗收。各項目實施方負責項目實施方案設計、工程建設、生產經營中的日常管理工作。項目資金嚴格按照財政相關規定,做到專款專用,不挪用,不擠占,加強林業專項資金管理使用,提高財政資金使用效益和資金安全。

(三)專項完成情況分析

市林調隊要求北湖、蘇仙兩區嚴格按照《湖南省財政森林生態效益補償基金管理實施細則》的規定落實管護責任,迅速將村、組林場補償基金落實到村級賬戶,並對轄區內的'森林生態效益補償基金的使用情況進行監管。各村、組集體林場森林生態效益補償基金的使用必須經區林業局、區財政局審核簽署意見後,方可專項用於生態公益林的營造、撫育、保護及管理等方面支出,堅決杜絕截留、挪用等現象發生,確保專款專用。

油茶低產低效林改造項目應實施面積6550畝,現實際實施了6950畝,完成林地清理密度調整等5900畝,穴墾、墾復、開挖竹節溝等3500畝,完成施肥20xx余畝。因項目工程受長期下雨天氣影響工程進度,預計到今年6月份可完成低改工程任務。項目採取“先建後補、以獎代投”的補助模式。項目還未完工驗收,所以項目資金還未發放。

森林質量精準提升項目安排蘇仙區森林質量精準提升任務1200畝,北湖區森林質量精準提升任務1600畝,項目已完成實施方案和作業設計,目前正在實施過程中。

石漠化區域構樹生態扶貧試點建設項目在宜章縣石漠化區域新造構樹飼料林400畝,在安仁縣新造構樹飼料林100畝,目前造林任務已經全面完成。

四、項目績效目標分析

20xx年,全市完成人工造林26.63萬畝,封山育林30.23萬畝,退化林修復35.12萬畝,森林撫育96.87萬畝。全面完成長珠江防護林工程人工造林1.27萬畝,封山育林3.9萬畝,油茶新造0.8萬畝,退化防護林修復0.8萬畝任務。生態郴州建設專項資金項目有力推進了我市國土綠化,提高了我市森林質量,有效提升了我市生態環境質量,對加快推進生態郴州建設具有重要作用。

五、基本經驗及主要做法

一是加強組織領導。要求各地提高思想認識,以生態惠民為目標,切實加強組織領導,林業、財政部門各司其職、密切配合,抓好生態郴州建設專項資金項目實施工作。相關縣市區林業局和國有林場壓實責任,落實任務,加強安全生產,嚴把項目建設質量關,確保項目任務保質保量按時完成。二是明確建設任務。為順利完成項目建設,對項目建設單位、建設地點、建設內容進行了明確。要求各項目建設單位要嚴格落實建設任務,不得擅自調整、變更項目建設內容。三是科學組織實施。突出重點、分類施策,認真組織施工,建立工作檯賬,實施好生態郴州建設專項資金項目。四是加強監督管理。各地林業、財政部門高度重視項目管理工作,加強對項目的跟蹤指導、服務和監督。重視專項資金使用的監督管理,提高專項資金的使用效益,做到建設資金單獨核算,專款專用。同時做好了示範建設項目的經驗總結和宣傳,加強示範經驗交流與宣傳推廣,充分發揮示範引領作用。

六、存在的主要問題

造林綠化項目實施進度受季節因素影響較大,由於受連續降雨天氣影響,部分項目實施進度變慢。個別項目單位信息資料不全,日常監控不到位。有些縣市區林業局與財政局等有關部門信息溝通不暢,對轄區內的林業專項資金項目,沒有及時掌握資金安排及項目進度情況,造成了日常監控的缺位。

七、工作建議

一是建議提早下達項目資金任務,方便項目實施單位搶抓造林季節,順利按時完成項目任務。二是市、縣兩級應以生態郴州建設為重點,進一步建立健全林業專項資金項目申報管理、項目實施管理、資金使用管理、監督稽查管理等制度體系。三是各級林業主管部門和項目實施單位應建立健全林業專項資金項目管理台賬,加強對項目實施和資金使用的日常管理和監控,真正發揮資金使用效益。

維修改造項目績效監控報告範文 篇7

一、基本情況

(一)項目背景、內容。

根據《重慶市政務數據資源管理暫行辦法》、《豐都縣全面推行雲長制工作方案》及專家評審意見,決定實施豐都縣生態環境局污染源線上監控系統升級改造項目。本項目建設內容包含兩個部分。一是軟體服務部分包含4項功能:豐都縣環境治理監管數據編碼規範、空氣品質線上監測數據接入及數據分析、環境噪聲/水線上監測數據接入及分析、環境線上監測問題全生命周期管理等。二是雲資源服務部分包含:計算資源、安全、災備、專線、簡訊、運維服務等。

(二)項目資金情況。(項目資金到位、資金執行和管理等情況)20xx年項目結轉資金50萬元,到位50萬元,到位率100%;實際項目完工成本49萬元,資金執行49萬元,執行率98%。在項目實施建設過程中,加強對項目實施監督,確保項目指標全部按時保質保量完成,積極爭取財政資金,落實項目監管責任,對項目進行多重驗收檢測,確保質量過硬。

(三)績效目標。(設定預期目標情況)

1.產出數量指標設定:升級污染物線上監控系統1套、監控系統鄉鎮覆蓋數量3個

2.產出質量指標設定:項目驗收合格率100%、監測點正常運轉率100%

3.產出時效指標設定:升級計畫及時完成率100%、污染預警信息預報及時率95%

4.產出成本指標設定:項目成本≤50萬元

6.社會效益指標設定:提升水質污染預警效率-達標、當地居民環境保護基本知識普及率≥90%

7.生態效益指標設定:人為破壞環境案件發生率≤80%

(四)部門(單位)職能職責。

1.負責貫徹執行國家和市級生態環境基本制度。負責貫徹執行生態環境法律法規、規章、標準和方針政策,根據職責和授權擬訂有關規範性檔案。會同有關部門擬訂生態環境政策、規劃並組織實施。會同有關部門編制並監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2.負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。建立健全突發生態環境事件的應急預警機制。牽頭協調較大及以上環境污染事故和生態破壞事件的應急、預警和調查處理。牽頭指導和實施生態環境損害賠償制度,協調解決環境污染糾紛。統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

3.負責監督管理減排目標的落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見,配合有關部門做好組織實施和監督工作。

5.負責環境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度並監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,負責流域水環境保護,監督防止地下水污染。負責入河排污口的設定管理。組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導大氣環境保護工作,組織實施大氣污染聯防聯控協作機制。

6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態環境監管制度並監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作。監督管理核安全和放射源安全,監督管理電磁輻射、核技術套用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展核與輻射環境監測工作。負責輻射環境事故應急處理,參與核事故應急處理。

8.負責生態環境準入的監督管理。受縣政府委託對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計畫進行環境影響評價,按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價檔案,組織實施生態環境準入清單。

9.負責生態環境監測工作。貫徹執行上級生態環境監測規範和相關標準,擬訂生態環境監測制度並監督實施。組織建設和管理生態環境監測網、生態環境信息網,會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設定。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境質量狀況和重大生態環境信息。

10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策,承擔國家履行聯合國氣候變化框架公約在我縣的相關工作。

11.組織開展生態環境保護督查。負責建立健全生態環境保護督查制度,對接中央、重慶市生態環境保護督察有關工作,組織協調縣級生態環境保護督查工作,根據授權對鄉鎮(街道)、有關部門貫徹落實生態環境保護決策部署情況進行督查問責。

12.負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動,查處生態環境違法問題,具體執法交由相關執法隊伍承擔,並以部門名義統一執法,指導鄉鎮(街道)生態環境保護執法工作。

13.負責開展生態環境科技工作。組織開展生態環境科學研究和技術工程示範,推動生態環境技術管理體系建設。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

14.組織開展生態環境宣傳教育工作。制定並組織實施生態環境保護宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。組織協調有關生態環境國際條約在我縣的履約工作。

15.承擔豐都縣生態環境委員會的日常工作。

16.負責機關和所屬單位黨建、安全監管、信訪穩定工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析(對照總體目標分析全年實際完成情況)。

豐都縣重點整治流域碧溪河流域(包括社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮)所建設的污染源線上監測數據傳輸至廢水線上監測系統全面改造升級完成,確保了線上監測數據穩定正常,為環境管理提供科學支撐。

(二)績效指標完成情況分析

根據產出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

產出

數量指標完成情況:升級污染物線上監控系統1套,覆蓋社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮4個鄉鎮。

質量指標完成情況:升級改造驗收合格,能夠有效提升監測水平,所有監測點穩定高效運行。

時效指標完成情況:項目按照契約約定期限完成,並驗收合格,污染預警信息預報及時率提升至95%。

成本指標完成情況:升級改造成本49萬元,節約項目資金1萬元。

效益:

社會效益指標完成情況:監測信息及時反饋,大大提升預警效率和有效率,同時向當地居民進行系統及相應環保知識普及,覆蓋率95%以上。

生態效益指標完成情況:升級改造項目後,人為破壞環境案件占環境案件比例有所下降,起到了及時監察作用,維護環境安全。

持續性效益指標完成情況:升級改造完成後,對基礎設施進行定時定期檢查維修,確保其正常運行,持續監測污染源。

滿意度

滿意度指標完成情況:升級改造項目驗收合格,提升了環境監測能力,有效防止污染事件發生,受益民眾及主管部門對項目較為認可,滿意度均≥95%。

(三)評價結果

本項目自評得分100分,達到預期績效目標。

三、存在問題

項目後期維護缺乏相應資金支持。

四、下一步改進措施

積極爭取財政資金支持,確保項目後期管護延續

五、績效自評結果擬套用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

維修改造項目績效監控報告範文 篇8

按照《甘孜州財政局關於做好20xx年預算績效管理工作的通知》(甘財績【20xx】9號要求),現將甘孜職業學院20xx年整體支出績效工作開展情況做以下具體匯報。

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

我院設立黨政管理、教學教輔機構14個,其職能職責在甘孜職業學院主要職責範圍內自行明確。工會、團委等群團組織按有關章程和規定設定。

1、黨政管理機構

黨政辦公室(產教融合辦公室)、紀檢監察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統戰部)、教務處(招生就業處、研訓處)、學生處(保衛處)、計畫財務處(後勤基建處)。

2、教學機構

旅遊系、農牧系、醫學系、文化藝術系、經濟管理系、教育體育系。

3、教輔機構

圖書信息中心(大數據中心)。

(二)機構職能。

甘孜職業學院貫徹落實黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過程中堅持黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是:

1、負責擬訂學院發展規劃,制定學科建設、學院招生和教學科研計畫等規章制度並組織實施。

2、負責專科層次為主的職業教育。

3、負責本院促進高等教育事業高質量發展的對外合作與交流。

4、完成州委州政府交辦的其他工作任務。

(三)人員概況。

核定甘孜職業學院校級領導職數5名。其中黨委書記1名,黨委副書記、院長1名,黨委副書記、紀委書記1名,副院長2 名。目前在冊在編人員總計54人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4048.94萬元,占總收入的100%。

(二)部門財政資金支出情況。

我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬元,其中:項目支出3423.08萬元,占總支出的100%。項目支出結轉和結餘625.86萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理。

1、部門目標任務。在州委和州政府的堅強領導下及省委省政府的關心支持下,我院於20xx年8月完成學院第一批高職學生的.招生工作,並於9月順利開展教學教育工作。我院結合工作職能職責和實際,對20xx年預算制定進行了認真研究,目標任務制定符合國家政策法規、單位職責和中長期實施規劃;目標任務明確、符合客觀實際,全面反映了部門目標任務完成和預期效益情況,合理可行。

2、預算編制情況。根據州財政局《關於編制20xx年度州級部門預算的通知》要求和部門預算編制口徑匯總編報了本部門預算。基本支出與項目支出邊界清晰明確,確保了重點項目優先保障,。一是嚴格執行收入預算編制口徑,做到了應編盡編,保證了收入預算編制的真實、完整。二是嚴格執行支出預算“人員經費按標準、日常公用按定額、專項經費按項目”的編制口徑,保證了支出預算編制準確性和規範性。

3、目標管理情況。20xx年,我院按要求及時編制並報送部門績效,在規定時間規定範圍內公開部門績效,做到了績效目標科學合理、細化量化,達到了預期要實現的效果。

4、執行管理情況。一是學院運行保障情況。我院嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定,厲行節約規範使用預算資金。收入上,嚴格執行“收支兩條線”管理制度,按規定使用非稅票據並直接繳入國庫,無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中,認真執行國庫集中支付、政府採購和大額支付上會集體決策等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作,加強動態監控,保障機關各項工作順利開展。二是“三公”經費預算執行情況。我院嚴格按照中央省州的相關檔案要求,嚴控“三公經費”支出,20xx年我院由於是新成立單位,無年初預算數,學院公務用車運行維護費實際支出5.69萬元,公務接待費實際支出1.97萬元。

5、資產管理情況。我院於20xx年8月完成基本建設一期工程,但由於二期未開工,未最終完成竣工驗收,所有基礎建設項目資產未確權,加之國有資產管理制度及人員配備不完善及資產賬戶的未開立,所有購進的通用設備及專業設備於20xx年系統的進行清查補登。

6、內控制度管理情況。我院進一步加強制度建設,完善相關財務制度,嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關差旅費管理辦法》和省廳相關檔案精神執行。加強部門預決算管理,嚴格“三公”經費管理,加大會議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度,嚴格執行相關財務制度和規定,會計核算和資金管理等工作得到了進一步加強和規範。

(二)結果套用情況。

1、嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央和上級有關部門出台的財經紀律相關規定,嚴控”三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程式,嚴把票據審核關,減少現金支付。認真做好會計核算,做到賬賬相符、賬實相符。強化內控建設,防範防控崗位風險,確保各項工作有序運轉。

2、加強政府採購管理。嚴格按照《政府採購法》和《政府採購法實施條例》等相關管理規定,根據省採購目錄和財政部門預算管理要求,編制政府採購計畫,將採購項目全部納入部門預算管理。採購前,各科室與機關事務管理局和財政做好等相關單位事前溝通,做好釆購政策諮詢,了解相關業務規範,採購中,合理選擇採購方式,確保採購流程合理合規,做好採購項目信息的公開公示工作,採購後,抓好採購項目的監管工作,嚴把質量關力求實效。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

根據上述情況,按照整體預算績效評價體系計算得出的分數為80.25分。

(二)存在問題。

一是由於學院20xx年新建的的原因,存在部門預算執行進度不均衡,支出進度較為緩慢;二是受評價指標所限,部分項目效果無法量化,評價結果參差不齊。

(三)改進建議。

1、完善預算績效評價結果套用機制 。通過建立健全預算績效評價機制,可以對學院預算執行情況進行較為科學的評價,進而推動學院預算管理工作的健康良性發展。但預算績效評價工作只能是一種管理形式,關鍵是對評價結果的落實,這也是全面完成預算績效評價工作的出發點和落腳點。

2、通過抓預算績效管理促進工作開展,保障財政資金的合理、高效使用。將繼續抓好預算績效管理工作,確保各項工作有序開展。

3、我院在今後的工作中進一步重視預算編制工作,提高預算編制的精準度,儘量減少結轉結餘資金,在財務工作中加強財務管理,定期對財務人員進行業務及政策的培訓。

維修改造項目績效監控報告範文 篇9

根據《關於紮實做好20xx年省級民生工程項目績效自評工作的通知》(樅民生辦函〔20xx〕28號)的檔案要求,我單位近期牽頭對全縣20xx年度14個美麗鄉村省級中心村建設情況開展回頭看和自查自評工作,現將有關情況報告如下:

一、項目總體情況

縣美麗鄉村建設工作推進中心一直按照鄉村振興戰略的總體要求及省、市、縣部署安排,科學謀劃,精心組織,紮實推進20xx年度全縣14個美麗鄉村省級中心村建設工作,取得重要階段性成效,打造了諸如“文山流韻,花海雙勝”的浮山雙勝中心村,“水泊人家,荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村,“旅居相融,大美官青”的錢橋官青中心村等一批特色鮮明、環境優美、鄉風文明的美麗鄉村,安徽日報、銅陵日報及人民網、新華網、中安線上等新聞媒體,宣傳報導了我縣美麗鄉村建設工作。

二、績效自評結論

根據《安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室關於印發20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法的通知》(皖美辦發〔20xx〕3號)驗收指標及計分辦法,我單位20xx年美麗鄉村省級中心村建設自評得分102分,現將具體分析如下:

(一)建設規劃編制及執行(滿分5分,自評得分5分)

全縣14個省級中心村建設規劃編制工作均委託第三方設計院在符合土地利用總體規劃、鎮(鄉)總體規劃、縣域鄉村建設規劃和村莊規劃布局中進行科學合理選址,並與當地經濟和社會發展、產業發展斜街,使村莊生產、生活、生態空間布局合理。基礎設施、公共服務設施、農民住房等布置科學,規劃人口符合《安徽省美麗鄉村建設“十三五”規劃》要求。

規划過程中因地制宜,突出體現村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向,規划進行以及項目申報中充分尊重農民意願的,通過上報,經通過後方可實施。整個推進過程中要求施工單位嚴格按照規劃和圖紙施工,確保中心村建設規劃落實較好。

(二)重點建設任務(滿分75分,自評得分75分)

1.垃圾處理(滿分9分,自評得分9分)

全縣14個省級中心村均建立生活垃圾收運處理體系,按照“戶分類、村收集、鄉鎮轉運、市縣處理”等方式進行有效收運處理。垃圾處理終端採用成熟處理工藝,符合環保要求。各中心村均按照4-5戶配置垃圾桶、垃圾收集車等收運設施,滿足生活垃圾及時收運的需要,同時每箇中心村聘請專門的清潔人員對中心村進行清掃,確保中心村內保潔到位,生活垃圾得到及時收運,無暴露和積存生活垃圾就地焚燒現象。保證村內無建築垃圾堆積,無病死畜禽屍體、農業投入品包裝物、廢舊農膜和農作物秸稈等隨意丟棄現象,對垃圾開展有效分類,資源化利用可回收垃圾與可腐爛垃圾。其中橫埠松崗中心村垃圾桶內少量垃圾未有效分類。鄉鎮美麗辦負責人將進一步做好垃圾分類宣傳與引導工作。

2.農村飲水安全(滿分4分,自評得分4分)

全縣14個省級中心村每戶全部接通自來水,我縣已推進城鄉供水一體化,中心村涉及飲水工作均按照《農村飲水安全評價準則》(T/CHES18-20xx),實現了農戶飲水安全有保障。

3.衛生改廁(滿分8分)

全縣14個省級中心村,戶用衛生廁所普及率達到95%以上,建設遵循改廁入戶的原則,拆除原先的旱廁和露天糞坑,進行衛生改廁,安裝水沖式廁所,每戶安裝三格式化糞池進行發酵、過濾無害化處理後,接入污水主管網排入人工濕地再次過濾,最後就近排入附近的農田和水體,全縣14個省級中心村廁所糞污基本得到無害化處理。

4.房前屋後環境整治(滿分6分,自評得分6分)

全縣14個省級中心村均對電力、通信線路架設不安全和違章交越、搭掛的現象進行整治。

同時完成了對堆放雜物,村內亂搭亂建、亂堆亂放現象的有序規範。但是仍有部分村規劃範圍邊角區域還存在房前屋後環境整治不到位,特別是農戶庭院和屋後為薄弱環節。如官埠鎮新民中心村、山黃莊中心村農戶家中有少量簡陋搭建。

5.道路暢通(滿分10分,自評得分10分)

全縣14個省級中心村均納入年度農村道路暢通工程的建制村且村部位於中心村範圍內,實施通村主幹道路拓寬改造,路面寬度均達到4.5米。

各中心村村內路網布局合理,主次分明,村內主幹道路主要採用水泥、磚石等鄉土材質硬化,路寬均不低於3.5米,村內次幹道採用水泥、砂石、廢磚等鄉土材質適度硬化,中心村均實現“戶戶通”,大大的給民眾出行提供了便利。

6.污水處理(滿分8分,自評得分8分)

(1)污水處理設施建設及收集處理率方面。全縣14個省級中心村污水處理主要以分散處理為主,通過分戶式、聯戶式的辦法,分別採用三格式化糞池等簡易處理技術,同時結合採用人工濕地就地生態治理,14個省級中心村生活污水處理率達到90%以上。

(2)污水處理設施運維管理方面。全縣14個省級中心村污水處理設施運維管理以分散式和集中處理為主。針對農戶每戶安裝的三格式化糞池由農戶個人進行定期清掏;針對大三格、人工濕地和農戶個人小三格損壞的,各中心村均建立了專門的運維制度、有專門的運維人員,落實責任。

7.河溝渠塘疏浚清淤(滿分5分,自評得分5分)

全縣14個省級中心村均對中心村區域內的河溝渠塘進行整治疏浚,實現了水體清澈,同時對河溝渠塘疏浚後,進行了及時護坡、綠化。但同時部分中心村檢查時仍被發現水面有漂浮物,如:橫埠松崗中心村、山黃莊中心村、錢橋鎮小街中心村小塘內積存少量垃圾及白色污染物。

8.公共服務設施建設(滿分7分,自評得分7分)

全縣14個省級中心村按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求,利用現有設施統籌改造,或新建,或就近共享農村綜合服務中心。中心面積適當,基本具備社區服務、圖書室(農家書屋)、文化活動室功能並能正常開展活動。同時結合寬頻支撐工程,14個省級中心村基本實現寬頻與4G對村的覆蓋,提高固定寬頻家庭普及率。所有建設工程,均按規劃要求建設,杜絕出現實用性不強的門面建築。

9.村莊綠化(滿分8分,自評得分8分)

全縣14個省級中心村均開展對村莊道路兩側、水體沿岸、庭院和村莊周圍進行綠化,村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉土樹種為主,灌木為輔,倡導自然式種植,綠化效果較好的村莊建成區綠化覆蓋率不低於40%,村莊建成區範圍內道路、河渠綠化率達90%。

中心村範圍內房前屋後通過因地制宜發展小菜園、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,基本實現村莊和庭院美化。其中錢橋鎮小街中心村在菜園、果園建設美化方面表現欠佳。

村莊綠化主要以鄉土樹種為主,輔以灌木,多採用自然式種植,植被覆蓋率高、綠化效果好。禁止過度使用人工草皮、砍伐天然大樹。

10.村莊亮化(滿分4分,自評得分4分)

全縣14個省級中心村均在村莊主幹道和公共活動區域,安裝了太陽能路燈,進行了適度亮化,同時建立了運維制度,安排專人進行排查,確保無損壞、使用正常。

11.長效管護機制(滿分6分,自評得分6分)

縣美麗鄉村建設工作領導小組已下發《關於印發樅陽縣美麗鄉村建設項目後期管護實施辦法的通知》(樅美組發〔20xx〕41號),聯合縣財政局下發了《關於下達美麗鄉村20xx年度專項管護經費的通知》(樅財農〔20xx〕324號),基本建立了縣、鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合等經費分擔機制,基本做到有制度、有資金、有人員,實現垃圾、污水、改廁、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。

三、產業發展(滿分10分,自評得分10分)

全縣14個省級中心村所在行政村、鄉鎮皆被評為縣級“一村一品”示範村、鎮;中心村內有省級以上示範農民專業合作社或示範家庭農場;中心村主導產業突出,其中主導產業產值均達到占總產值50%以上。

全縣14個省級中心村中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉適度規範,均超過全縣的流轉率平均水平。

全縣14個省級中心村村集體年經營性收入達到15萬元以上。

四、農村精神文明建設(滿分5分,自評得分5分)

全縣14個省級中心村均開展了移風易俗、弘揚時代新風,引導農民踐行社會主義核心價值觀,建好用好新時代文明實踐中心,建立完善“一約四會”(村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會)並充分發揮作用,教育引導農民民眾尊良俗、去低俗、除惡俗,有效遏制大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習。

全縣14個省級中心村均開展文明村鎮、文明家庭創建,五好家庭、最美家庭、星級文明戶、“好兒女、好媳婦、好公婆”評選等民眾性精神文明創建活動。

全縣14個省級中心村通過文化牆、公示欄等形式對村規民約合法簡約規範進行宣傳,民眾知曉率高,結合婦聯、文旅等部門經常性開展民眾喜聞樂見文體活動。

全縣14個省級中心村均不同程度發掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、家風文化、農耕文化等,傳承和保護鄉村非物質文化,將古樹古居保護較好。

五、民眾評價(滿分5分,自評得分5分)

通過實地走訪中心村的農戶,全縣14個省級中心村農戶均對中心村範圍內環境衛生、基礎設施、公共服務、鄉風文明改善感到滿意,民眾滿意度較高。中心村在建設過程中均不存在違背民眾意願、損害民眾利益、搞面子工程等問題。

六、省級中心村加分項(滿分2分,自評得分2分)

全縣14個省級中心村建設自申報階段起,就要求村民簽字同意,整個建設過程中,充分尊重民眾意願,突出農民主體,在村幹部帶領下,民眾參與度較高。

全縣14個省級中心村在建設中,充分考慮當地生態以及環保問題,因地制宜,不同程度充分利用當地資源,做到能就地取材必就地取材,提倡“變廢為寶”,如利用廢舊的磚、瓦修建巷道、五小園等。

通過美麗鄉村建設後的中心村,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,呈現鳥語花香,優美田園風光。

全縣14個省級中心村內均建設了污水管和雨水溝,實現了雨污分流。

全縣14個省級中心村在結合本村實際的基礎上,整合文旅相關項目,中心村村內均因地制宜地建設了大小合適的公共服務場所,如健身廣場、公廁、文化牆。

維修改造項目績效監控報告範文 篇10

一、項目概況

(一)總體要求

深入貫徹落實關於農業生產發展資金管理相關政策要求,充分發揮中央財政資金對家庭農場發展的支持作用,引導家庭農場規範運營,提高家庭農場經營管理能力,促進增收。

(二)任務目標

20xx年支持縣級以上(含縣級)示範家庭農場17個,引導其有序流轉土地、健全管理制度、套用先進技術、加強基礎設施建設、開展標準化生產、購買社會化服務等,繼續做好典型家庭農場發展監測工作。縣級示範家庭農場數量較上年增長5個。

二、實施條件

(一)向貧困村傾斜,加大對貧困村的支持力度。

(二)重點對縣級及以上示範家庭農場和家庭農場聯合組織(聯合會、聯盟、協會等)給予支持。

(三)申報項目的家庭農場相關信息必須錄入農業農村部家庭農場名錄系統和新農直報系統。

三、補助對象和標準

扶持縣級(含縣級)以上示範家庭農場,同等條件下,主動配合主管部門工作、積極參加培訓學習交流活動的家庭農場優先。要依據我縣特色產業和主導產業優中選優,選擇基礎設施完善、制度健全、土地流轉規範、交通便利的家庭農場打造2-3個可看可學可推廣的精品示範場予以重點扶持。由縣農業農村和水利局具體負責項目實施和監管,根據示範等級、項目支出等確定具體補助額度。一般單個家庭農場補助額度掌握在5-20萬元。

四、補助環節和方式

項目重點就家庭農場土地流轉費用、信貸保險、科技投入、農產品質量提升等方面進行補貼。家庭農場可就以下一項或幾項內容申請補助。

(一)土地流轉費用補貼。支持家庭農場有序流轉土地,對使用省級土地經營權流轉契約式樣規範流轉契約並依法依規向鄉、村備案的家庭農場給予補助,依據備案契約及縣級具體補助標準實施。具體補助標準由縣級農業農村部門根據當地土地流轉情況確定,其中大田糧食生產類家庭農場補助標準不得超過年土地流轉費用的50%,果蔬類家庭農場不得超過100%,設施農業類(包括果蔬大棚和養殖棚舍)家庭農場可以補助土地流轉費用的3—5倍(土地入股享受同等補助標準)。

(二)信貸保險補貼。家庭農場為擴大生產經營申請的貸款、為抵禦風險購買的農業保險,其貸款利息和保費可從補助資金中列支。

(三)科技投入補貼。支持家庭農場與高校、科研院所開展合作,引進新技術、新品種、新工藝,聘請專家和技術人員、購買相關服務等。

(四)農產品質量提升補貼。支持綠色食品、有機農產品、農產品地理標誌的`認證和創建等,支持開展農產品質量追溯體系建設。

五、實施要求

(一)制定實施方案。20xx年7月底前,完善項目實施方案,內容包括實施條件、補助對象、補助標準、補助方式、實施要求和監管措施等,實施方案附承擔項目的家庭農場名單及補助環節、補助金額於8月10日前報省農業農村廳(附屬檔案1)。

(二)組織項目實施。阜平縣農業農村和水利局負責組織項目實施,各項目承擔主體按項目申報書實施項目(申報書由農業農村和水利局留存),並在20xx年11月底前完成,做好項目驗收相關準備工作。

(三)檢查驗收。截止20xx年12月25日前完成項目驗收和資金審核撥付工作並建立完整的項目檔案。

(四)績效評價各農場完成了項目清單和績效目標,帶動了200多戶建檔立卡戶增收20xx元。

六、監管措施

(一)組織領導。項目由農業農村和水利局農經辦公室確定專人負責項目實施相關工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作。

(二)資金管理。家庭農場項目資金按任務量分配各項目承擔縣,各項目承擔縣要按照財政部、農業部《農業生產發展資金管理辦法》要求,嚴格按照補助環節用足用好項目資金,引導家庭農場健康發展。

(三)項目要求。阜平縣農業農村和水利局要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。各項目縣(市、區)要建立項目執行定期調度督導機制,及時掌握項目執行和資金使用情況。

(四)項目監督檢查。阜平縣農業農村和水利局加強對項目資金分配、使用情況的監督管理和總結驗收,適時組織檢查驗收。

維修改造項目績效監控報告範文 篇11

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、項目單位基本情況

本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業單位,內設辦公室、業務指導科、法制科、管理利用科、徵集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數21人,擔負著檔案行政管理、執法監督、業務指導以及全市二十七萬餘卷(冊)檔案的保管保護、開發利用等職能。

2、項目的實施依據

(1)檔案館展廳項目:1999年市委宣傳部批准我館為“懷化市愛國主義教育基地”,根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規範》、《xx省地方標準DB43檔案工作規範化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規範化管理評估內容及評分細則》規定:“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室,圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求,開展專題展覽。”自xx年市檔案館新庫房建好,一直沒有固定展覽館。xx年,根據市委創建省級文明城市的決策部署,為完成省一級檔案館複查工作,我局特向市委、市人民政府打報告,在檔案館一樓庫房布置固定陳列展,由市領導簽字,市政府批准建設,xx年6月經市財政局投資評審辦審核正式立項。

(2)數位化項目:根據x辦公廳、國務院辦公廳《關於加強和改進新形勢下檔案工作的意見》(中辦發[]15號檔案)、《關於加強信息資源開發利用工作的若干意見》(中辦發[20xx]34號檔案),xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知(湘檔發[20xx]16號)相關檔案的要求。

xx年4月,懷化市檔案局向市政府提交了《關於解決市檔案館創建國家二級館工作經費的請示》,同年,通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數位化建設方案的建議。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

懷化市檔案局展覽館裝修工程位於懷化市檔案局一樓

庫房,占地面積約480㎡,採用圖文並茂和聲光電等現代化技術表現手法,突出重點,充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內容為:

(1)懷化悠久文明;

(2)懷化歷代先賢;

(3)懷化重大事件;

(4)懷化人民功臣;

(5)懷化滄桑巨變。

項目用途:

(1)各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平台;

(2)懷化檔案工作不斷推進的宣傳平台;

(3)愛國主義教育基地。

數位化項目:館藏檔案數位化,是近年來隨著信息技術的飛速發展,檔案界為實現檔案數位化管理和建立數字檔案館而提出,主要在館藏檔案數量具有一定規模,其檔案利用具有較大發展空間,物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館,以及一些發達地區檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發展趨勢,在實行檔案資源信息化過程中採取的一項有力措施,其意義十分深遠,它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全為現實,也將使檔案館在不久的將來通過現代計算機網路向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能,由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式,為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開闢一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案,現有館藏檔案405個全宗,27萬卷(件),約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加,檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求,需要對檔案全文進行掃描,錄入計算機,並製作規範電子檔案,以方便查閱利用。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

(1)展廳項目

績效總目標:加強檔案館愛國主義教育基地建設,充分發揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務功能,特舉辦本展覽。以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標,發揮檔案內涵和文化精神,助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。階段性目標:xx年值紀念改革開放40周年之際,正式開展,擴大展覽的社會影響力,增強宣教效果。預期主要的生態、社會和經濟效益

舉辦本展覽,旨在幫助人們了解家鄉,增添熱愛家鄉,建設家鄉的源動力,激發其聰明才智,為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這箇中心,通過展覽這個平台,挖掘和展示檔案精品,發揮檔案憑證和參考作用,為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2) 數位化項目

檔案數位化服務階段性目標:推動館藏檔案的數位化和資料庫建設,逐步實現檔案管理現代化和利用自動化,構建完善的檔案信息網。(一)購買數位化硬體設備的採購:1.伺服器一台,2.數位化桌椅16套,3.雷射傳真機1台,4.移動硬碟2個,5.掃瞄器2套,6.複印機1台,7.藍光光碟機2台,8.ups電源1台,9.網路伺服器櫃1個,10.交換機1台,11.品牌電腦11台,12.雷射印表機3台,13.空調3台,14.數位化室監控1套(二)進行檔案數位化50萬條頁。總體目標:將現有館藏檔案全部數位化,實現檔案管理現代化和利用自動化。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

(1)展廳項目

舉辦本展覽,旨在幫助人們了解家鄉,增添熱愛家鄉,建設家鄉的源動力,激發其聰明才智,為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這箇中心,通過展覽這個平台,挖掘和展示檔案精品,發揮檔案憑證和參考作用,為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2) 數位化項目

將現有館藏檔案全部數位化,實現檔案管理現代化和利用自動化。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程:前期準備、組織實施、分析評價

(1)展廳項目

我們按照市財政局績效評價規程要求,第一階段為前期準備:由我局辦公室牽頭,組織有關業務部門制定了詳細的工作方案,明確責任,確定評價指標細則;第二階段為部門自評:根據上一階段任務布置,各部門按照要求展開自評工作,並將評價結果報辦公室財務;第三階段為定性終評,並出具評價報告:財務人員在各部門自評的基礎上,查閱相關檔案資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議後形成評價結論,出具績效評價報告。

(2) 數位化項目

第一階段為前期準備,懷化市檔案局向政府申請數位化資金,通過招標方式確定服務公司,完工、驗收合格後由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委託市公共資源交易中心通過競爭性談判,確定服務,資金支付由懷化市財政局監管,實行專款專用;第二階段為組織實施 ,按規定的規格購置了優質的數位化處理設備,在規定的時間內完成了574盒,1527個案卷,43623件,總掃描幅畫455205頁的數位化服務。數位化服務符合要求。按照契約按時完成了工作量;第三階段為分析評價,我局自xx年10月開始實施檔案館數位化建設工程,截至xx年底,檔案館數位化工程已完成全宗館藏檔案45萬餘頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行後所產生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數位化檔案信息系統,可實現檔案數據的快速查找,省時省力;二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比,避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,其利用定位查找,所查檔案信息更加精準,工作效率明顯提高;三是服務社會功能更加突出。檔案數位化不僅便於檔案日常管理、查閱、維護等,而且在服務民生上起到的作用尤為重要,為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料,解決了不少歷史遺留問題,受到了全縣來館查閱者的一致讚譽。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

展廳項目:

1、項目資金到位情況分析

xx年6月,檔案局展覽館裝修工程經市財政投資評審辦審核,預算58萬元,於當年9月撥付到位(懷財追字0774號)。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標,採用競爭性談判的方式,有三家公司參加競標,經過兩輪報價,最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。

2、項目資金使用情況分析

該項目資金使用嚴格按審批程式辦理,操作規範,會計核算結果真實、準確。嚴格按照契約規定支付工程進度款:

(1)xx年11月,契約簽訂後,承包人主要裝修材料進場,支付契約總價的20%工程款115560元;

(2)xx年12月,項目主體裝飾基本完工(多媒體設備到場),支付工程款150000元;

(3)xx年1月,項目整體如期竣工並通過驗收,支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前,共支付70%的工程款404460元。其餘工程款待工程結算後再予以支付。

3、項目資金管理情況分析

項目全部由本單位按照規定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執行,做到了規範、有序。為紮實推進檔案展覽館的布展工作,我局成立了以局長為組長的布展領導小組,專門負責展覽的組織、領導、協調工作。每次付款,都要組織驗收小組(布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員)驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批准方可付款。

數位化項目

1、資金到位。市財政劃撥40萬元,我局按契約要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按契約應付396160元,扣除1年10%的質保金,其餘及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規定:“1、館藏檔案數位化處理工作採用競爭性談判,由虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數位化專賬,專款專用,不挪作他用,接受市財政局的監管;2、管理科、科技教育科對數位化進程、質量全程監督、驗收。年終根據數位化工作任務完成情況,由科技教育科填列資金支付單據,送分管財務的局領導審批後,交由財務辦理”。

(二)項目實施情況分析

展廳項目:

1、項目組織情況分析:

本項目由懷化市檔案局發包,設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計,施工單位港湘建設有限公司負責總承包。

2、項目管理情況分析:

本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業技術人員負責施工與現場管理,懷化檔案局派專人負責監督實施。

數位化項目

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金,通過招標方式確定服務公司,完工、驗收合格後由檔案局按實直接支付給服務公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規定執行,實行政府採購,招投標手續齊全、規範。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執行。

3項目監管情況。檔案局委託虹吉信息技術有限公司通過公開招標,確定服務,資金支付由懷化市財政局監管,實行專款專用。

(三)項目績效情況分析

展廳項目:

1、項目經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

本項目預算58萬元,中標價57.78萬元,該項目還未進行最後結算。但我們初步預計沒有增加經費,預算控制為零。

(2)項目成本(預算)節約情況

本項目本著節約的.原則,沒有增加任何經費。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度:

本項目開工時間為xx年10月25日;完工日期:xx年12月10日;工期總天數:45天。

(2)項目完成質量:

本項目截至到目前施工已經全部完成,經驗收,質量符合我國現行法律、法規要求;符合我國現行工程建設標準。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

本項目基本完工,預計xx年6月正式開館。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

擴大檔案和檔案的社會影響力,提高檔案的知名度。

以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標,發揮檔案內涵和文化精神,助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。

數位化項目項目經濟性分(1)項目成本(預算)控制情況

項目經費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求,做到專款專用、規範管理、績效引導,在保證項目工作按質按量按時完成的前提,儘量將經費控制在預算內。強化預算管理,使工作經費使用、管理更加規範、有效。按照市場經濟規律,通過招標採購。

項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算,項目實施過程中有相關的管理制度和規範檔案及過程監控,資金的支出有相關的資金管理要求,項目實施後,按照要求開展項目支出的績效評價,項目達到了管理要求。

(2)項目成本(預算)節約情況

檔案數位化項目財政資金由市級財政撥款,預算核定金額40萬元,截止xx年底,實際支出金額39.616萬元,比預算節約0.384萬元。比預算節約了0.96%。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

按規定的規格購置了優質的數位化處理設備,在規定的時間內完成了574盒,1527個案卷,43623件,總掃描幅畫455205頁的數位化服務。數位化服務符合要求。按照契約按時完成了工作量。

(2)項目完成質量

數位化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數位化的標準。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

檔案數位化項目計畫數位化檔案50萬條頁,其中:館藏民國檔案131卷;市委-xx年檔案574盒,1998-1999年檔案120卷,市政府1952-20xx年檔案1369卷,共43623件,455205頁。工作內容包括:檔案價值鑑定、前處理、建立目錄資料庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、後處理、檔案數位化檢查和數據交換。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

在項目實施前,懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作,耗時長,效率低。檔案數位化項目實施後,已數位化的檔案不僅實現永久安全保存,可供電子化查詢,極大地提高了查詢速度和效率,受到了社會的好評。項目實施期間,懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高,截止xx年末,懷化市檔案局向社會開放檔案8,445卷,xx年-xx年,共接待單位查檔4,473個,個人查檔10,652次,調閱檔案18,122卷。

四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

展廳項目:

由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工,綜合評價情況及結論等竣工驗收後才能確定。

數位化項目

懷化市檔案局檔案數位化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分,評價等級為優秀。

五、績效評價結果套用建議

希望市財政局從每年安排10萬元預算,用於展覽館的後期維護、展品的徵集及展板的更新。

“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定,市檔案局嚴格按照相關規定組織實施,項目完成情況好,取得了良好的社會效益,人民民眾十分滿意。

六、績效評價結果套用建議

按照xx省檔案局的明確要求,市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數位化經費納入了單位的財政預算中,以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。

1、項目監理人員月度績效考核分配製度

2、《北京市中國小教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定

七、存在的問題和建議

1.進一步規範檔案的信息化管理。數位化檔案管理標準規範性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深,信息化各為其政、各取所需,沒有形成一個完整的統籌局面,對於檔案的管理工作不能做到全面考慮,導致很多數字檔案在信息化時都是走一步算一步,並沒有長遠的計畫,檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是採取邊發現邊解決的方式,信息化建設沒有統一的標準。另外,由於檔案管理的不規範,造成使用格式與數據都不統一,影響信息的接收與傳送,必須進一步規範檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規定的檔案數位化數量任務。實際完成數位化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%,遠遠低於省內周邊地區檔案局。檔案數位化查詢尚未與省局聯網,亦未擴展到政務網。

3、按財政專項資金管理的有關規定科學地編制項目預算,設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發生變化應按程式及時調整預算和績效目標。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中,請市財政切實做好資金保證,以確保信息化建設項目的全面完成,為人民民眾提供更多的便利。

維修改造項目績效監控報告範文 篇12

進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關於《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關於印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關於印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》檔案精神並結合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

一、項目基本情況

根據《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補檔案執行,20xx年總計獎補工業企業34家,應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元。

二、評價工作開展及項目情況

(一)選點方式

根據縣人民政府辦公室《關於印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關於<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關於印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等檔案,等檔案,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程式後,選取個別樣本(如數量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。

(二)評價指標

根據縣財政局《關於印發<財政績效評價工作實施方案>的通知檔案的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現20,項目效果20)設計評價指標體系。

(三)評價方法

項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程,以現場評價為主、非現場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項檔案等依據,查閱財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實地走訪、收集滿意度調查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

(四)評分方法

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)檔案精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設定n級權重,指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

(五)基礎數據

20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下:

三、評價結論及績效分析

(一)評價結論

項目績效自評及評價結果:工業企業發放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結果:總體上看,工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經商科技局,再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶,未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發現截留、擠占、挪用專項資金的.情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

(二)績效分析

1.項目決策

項目實施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業企業的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略,加速工業主導產業轉型升級,進一步擴大經濟總量,提供工業經濟運行質量和效益,提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力,充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性,充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

2.項目管理

該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。

3.項目績效

項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元,未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時,發現企業處於停產階段。具體明細如下:新增規模以上工業企業獎17個,應發放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業,應發放金額17萬元,已發放金額17萬元;主營業務收入上台階獎1個企業,應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

項目效益情況:通過發放獎勵補助,有力推動我縣工業企業發展動力,提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區域經濟強縣,為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

五、存在主要問題

項目管理資料不完整問題。

六、相關措施建議

及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料,歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料,對照企業績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

維修改造項目績效監控報告範文 篇13

一、項目單位基本情況

我單位是財政全額撥款一級預算單位,實行獨立財務核算,執行行政單位會計制度,現有16個內設機構,xx年末單位實有在職人員143人,離退休人員30人。

根據國務院、中央紀委、省紀委精神,中共常德市紀律檢查委員會(簡稱市紀委)機關與常德市監察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領導下進行工作,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能,對市委、市人民政府負責。

二、項目績效目標

(一)項目績效總目標

全面從嚴治黨,保持懲治腐敗高壓態勢,營造幹部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環境。

(二)xx年績效目標

大要案辦案經費是通過人力、財力、物力的投放,深入開展“兩個責任”,緊盯重點領域,直指典型違紀問題,認真開展反腐敗國際追逃追贓工作,嚴格規範黨員幹部和國家工作人員紀律審查。

三、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況

根據當年工作安排,該項目一次撥付資金200萬元,已全部到位。

(二)項目資金實際使用情況

xx年度大要案辦案專項經費200萬元,項目經費來源均為財政撥款。其中,紀委巡視巡查工作支出33萬;反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬;內部巡查支出7萬;作風辦經費支出13萬元;糾風工作領導小組工作經費支出15萬元;案件審理室支出5萬元;各室辦案支出105.5萬元。

(三)項目資金管理情況

為加強大要案辦案專項資金的管理和監督,規範專項資金使用,提高資金使用效率,制定了市紀委機關辦案經費管理制度,制度對專項資金的分配和使用進行了規範,要求專項資金嚴格按照項目內容使用,做到專款專用,使用專項資金時,要全部通過國庫集中支付,嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執行,無違反規定的行為發生。

四、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

領導重視,制度完善。市紀委根據工作需要,由計畫的開展大要案辦案經費支出及報賬程式,明確職責、專款專用。

(二)項目管理情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經費使用由辦公室為主管理,案件監督管理室協助,並根據要求建立台賬。

五、項目績效情況

(一)強化責任擔當,抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵,對履責不力的問責141人,其中紀律處分73人,向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。

(二)堅持從嚴執紀,持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件,同比增加24.3%,涉及處級幹部43人,紀律審查數量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉雲武、王惠戎、黃淳等一批領導幹部嚴重違紀涉嫌違法案件,配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件,在腐敗易發多發相關領域產生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作,成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態”,全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。

(三)深化正風肅紀,紮實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制,全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件,處理686人,其中黨紀政紀處分517人,追繳資金2791萬元,實實在在增強了人民民眾的獲得感。全市共發現各類“四風”問題線索1632起,立案537起,給予組織處理192人,黨紀政紀處分446人。

(四)加強巡察監督,更好發揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監督機制,先後對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察,督促整改突出問題162個,向有關部門移交問題線索19條,共對14人立案審查,給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開展內部巡察工作,先後對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個單位進行了內部巡察,發現並整改各類問題73個,受理涉及紀檢監察幹部的信訪舉報47件,立案查處14人。

六、項目自評結果

xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成,達到預期的效果,為我市社會營造良好風氣。

七、其他需要說明的問題

(一)後續工作計畫

繼續深入開展辦案工作,鞏固拒腐防線,將廉潔價值理念向黨員幹部和全社會輻射。

(二)存在的問題

主要存在預算編制和執行偏差問題。原因是我單位主要是履

行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能,著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作,強化社會效益和社會公眾滿意度方面,案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類專項工作必須根據當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作,在上年度預算的編制時無法準確預計,必須由當年追加費用,因而造成預決算間存在差異。

(三)有關建議

1.關於年中接到的工作任務及大要案件費用,建議不列入績效考核數據。

2.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束,凡事做到“先預算後開支”,並重視對財政資金的追蹤問效,提高財政資金的使用效益。

維修改造項目績效監控報告範文 篇14

為認真貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》精神,進一步加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益和管理水平,根據《桐柏縣縣級預算項目支出績效評價管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關於開展20xx年度縣級財政支出重點項目績效評價工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等檔案的有關規定,對桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目開展績效評價,並據以加強對未來該項目資金撥付、使用的管理。

一、基本情況

(一)項目概況

近年來毛集鎮城鎮化進程加快,鎮區人口不斷增加,現有教育機構已經不能滿足需要,因此毛集鎮申請設立九年一貫制完全學校一所。投入3611.31萬元作為毛集完全學校基建工程專項經費,項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題。

桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門,主要職責是貫徹實施國家教育方針、政策和法規;統籌管理本部門教育經費;統籌管理全縣基礎教育、職業教育、成人教育,督促、落實縣內各類學校(含社會力量舉辦學校)的設定標準、教學基本要求,負責中等及中等以下各類學校的教育教學改革;組織實施普及九年義務教育;主管全縣教師工作;負責管理教育系統的科研工作。

桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目資金3611.31萬元,該項目分為兩標段,主要建設內容:教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座,標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

(二)項目績效目標

目標一:基建工程竣工並交付使用。

目標二:改善農村辦學條件,校園環境更加優美,辦人民滿意學校。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

績效評價的目的是根據年初設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。績效評價的對象是納入縣級財政預算管理的桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出資金。績效評價的範圍:一是財政資金使用情況、財務管理狀況;二是績效目標的實現程度,包括是否達到預定產出和效果等。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等

績效評價的原則:一是科學規範原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程式,採用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正,標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關單位根據評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關係。

績效評價方法:釆用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

績效評價的標準:釆取評分和評級相結合的方式,總分設定為100分,等級劃分為四檔:90(含)-1OO分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

(三)績效評價工作過程

為加強財政預算項目支出績效評價工作,我單位召開了績效評價專題會議,明確評價對象、評價工作目標及評價要求;互成項目支出績效評價工作小組,了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準,收集相關資料。通過查閱相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證,了解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況;核實和統計相關數據資料,評價該項目預期目標實現情況。召開評價工作小組會議,組織討論,評價打分,形成評價結論,提出存在問題、建議和意見,撰寫評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

為了全面、客觀、有效地進行績效評價,評價工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進行座談並徵求意見,查閱項目檔案,收集相關信息資料,釆取定性和定量分析方法,通過對4大類15項指標逐項評價,對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目的項目資金落實情況、業務管理、資金管理、財務管理、項目產出和項目效益等方面進行綜合評價。通過認真細緻的準備、實施和分析,桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出基本能按要求使用和分配專項資金,沒有發現擅自調項、擴項、縮項的現象,做到了專款專用,審批程式基本規範,項目監督程式基本到位;組織機構和管理制度比較健全、基礎資料相對齊全。但仍存在預算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。

績效評價組從管理指標、產出指標、效益指標、項目管理和績效情況等方面進行評價,綜合評分為83分,評價等級為良好。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況:

桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策;項目程式到位,手續齊全,符合申報條件;項目屬於公共財政支持範圍。

(二)項目過程情況:

該項目績效目標明確,分配合理,資金到位、預算執行率100%。項目組織實施制度建全,執行有效。

(三)項目產出情況:

20xx年桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目建成校舍教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座,標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

(四)項目效益情況:

通過校舍去的建立,項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題,改善農村辦學條件,校園環境更加優美,讓人民滿意。

五、存在問題

1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位

項目實施過程各類相關資料、工程相關檔案資料未能妥善保管和整理歸檔,資料保管較亂,查找資料存在困難,對項目建設完成情況的總結和分析造成一定影響。項目實際建成的建設內容與中標契約存在部分差異,相關簽證資料保管混亂。

2.工程成本控制存在一定問題。

毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目存在實際結算價格超過中標價的問題,反映出項目的預算成本控制存在一定的問題,需加強財政資金預算管理,節約開支,降低支出,強化預算成本控制,有效降低實際結算價格。

六、工作建議

(一)應加強對項目檔案資料的整理歸檔。

應及時做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作,以利於總結工作經驗,提高項目工程實施的管理水平。

(二)加強項目工程成本控制,編制較為全面的工程預算。

應該堅持全面控制、全過程控制的原則,建成完備的成本項目控制體系,讓成本控制貫穿工程的全過程,在施工開始前進行成本預測、確定目標成本,施工階段按目標執行,落實降低成本措施,實施工程成本目標管理。將相關項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設施建設資金納入工程預算,合理確定工程預算造價,便於財政資金的籌措及統籌安排。

維修改造項目績效監控報告範文 篇15

一、基本情況

“舒城縣市政工程建設項目”為20xx年度一次性項目上,城區市政道路建成通車裡程18.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河東路、舒城師範周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的

加強和改進政府部門辦事效率,進一步理清部門職責,規範重點工程建設資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。

我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。

(二)績效評價組織實施情況及採用的評價方法。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計畫、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。

三、綜合評價情況及評價結論

“舒城縣市政工程建設項目”績效自評綜述:根據調整預算績效目標,項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預算數為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達的全部預算資金20000萬元任務,工程設計方案合理,項目進度計畫完成率100%,對市政路網路結構的改善明顯。

改善通行服務水平民眾滿意度。通過加大道路建設力度使城市道路網更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標準要求,實現道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設施智慧型化(所有道路交口同步配套智慧型化紅綠燈和交通監控)、管線入地標準化(強弱電燃氣等各類管線隨路建設)。

四、績效評價指標分析

(一)產出指標完成情況分析。

數量指標:全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。

質量指標:工程設計方案合理,合格率100.0%。

時效指標:項目進度計畫完成率100.0%,按時完成。

成本指標:建設成本不高於當地同類項目,合理支出。

(二)效益指標完成情況分析。

市政道路建設符合環評審批要求,對縣城區域經濟的促進。

滿意度指標完成情況分析。

改善通行服務水平民眾滿意度。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

“舒城縣市政工程建設項目”支出績效評價結果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達到了設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程式辦理、操作規範,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執行。

(二)存在的問題及原因分析

我處實施項目未偏離績效目標。

維修改造項目績效監控報告範文 篇16

一、基本情況

(一)項目概況。

項目背景:根據義安區政府性投資項目管理有關規定,義安區住房和城鄉建設局於20xx年1月通過公開招標委託安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”(即PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價報告);20xx年4月,該項目可研報告通過區發改委組織的專家論證評審;4月24日,住建局局主持召開了銅陵市義安區鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目實施方案》徵求意見會,向區發改委、區環保局、區財政局等9家單位徵求意見,設計單位根據徵求到的意見對實施方案進行了進一步修改完善;5月7日,該項目“一方案兩報告”通過區財政局組織的專家評審;20xx年5月19日,該項目“一方案兩報告”通過區政府常務會審議。20xx年1月28日該項目公開招標。

主要內容:

(1)順安鎮(農業循環經濟試驗區):中途提升泵站1座,提升規模8000m3/d;污水管網10.72km。

(2)鐘鳴鎮:中途提升泵站1座,提升規模600m3/d;污水管網7.45km。

(3)西聯鎮:污水處理廠1座,處理規模150m3/d;中途提升泵站1座,提升規模200m3/d;污水管網5.61km。

(4)胥壩鄉:污水處理廠1座,處理規模75m3/d;中途提升泵站1座,提升規模30m3/d;污水管網4.08km。

(5)天門鎮:污水處理廠1座,處理規模400m3/d;中途提升泵站1座,提升規模150m3/d;污水管網11.8km。

(6)4座污水處理廠(站)(含新建)、7座中途提升泵站(含新建)及45.15km(含新建)配套污水管網的運營維護。本工程共涉及7個鄉鎮,工程建設內容為各污水處理廠界區內建(構)築物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網工程的各相關專業內容。

二、績效評價工作開展情況

(一)項目績效目的。

嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高智慧財產權事業資金使用效益,對智慧財產權事業支出及項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則,按照設定的'指標體系,項目各參建主管單位參與評價並進行打分,由項目負責人進行梳理並整改。(三)績效評價工作過程。

1.前期準備。成立部門績效評價小組,學習評價指標體系和績效相關檔案通知。

2.組織實施。按照規定的工作程式組織績效評價自評,注重評價質量,撰寫績效評價報告。

3.分析評價。對評價結果進行充分分析,指出不足並提出改進措施,運用評價引領項目建設及資金使用與調度。四、績效評價指標分析情況

三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

根據評價指標逐項,自評分97分。

四、績效評價指標分析

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況。資金於1月份全部到時位,未影響項目實施。

2.項目資金使用情況。截至目前,項目預算資金暫未支付。

3.項目資金管理情況。專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法較規範。

(二)項目實施情況分析。

1.項目組織情況分析。項目組織有計畫有措施,嚴格執行相關制度和檔案規定,順利完成項目預期目標。

2.項目管理情況分析。領導重視,專人管理,責任明確。

(三)項目產出情況

鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目現有已完成污水處理廠建設3座;中途提升泵站數5座;配套污水管網長度39.66千米。

(四)項目績效情況分析。

1.突出企業的項目主體地位,項目採用PPP模式極大的提高企業主體地位,壓實企業主體責任,主管單位做好監督檢查協調。促使企業增加內驅動力,為項目如期完成做好基礎保證。

2.開展項目調度與檢查,規範企業運營與項目透明度。結合重要節點督辦保證了項目按質按量如期完成。

3.加大協調力度。在項目規劃、項目用地、土地徵收、建設占地等方面,指派專人專項落實,積極協調各鄉鎮主動參與,協調聯動。為項目建設營造了良好的外部環境。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

1、隨著管網建設的深入推進,各鄉鎮入戶管網連線難度增大,入戶接入率較難進一步提升。

2、鄉鎮污水廠規模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。

3、管網建設難大,造價高,收水量小問題突出。

六、績效評價結果套用建議

20xx年度預算安排1000萬元,並設立為專項資金,專款專用。集合項目實際情況先環保驗收後工程驗收。提早發揮社會效益,並根據契約付款,即保證項目目標實現又保證預算資金安全有序使用。

七、其他需說明的問題。

(一)後續工作計畫。加快工程建設收尾速度,加快推進項目工程驗收。加強項目運營期監督管理,實現高水平運營。

(二)主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在契約框架內增加本區域內污水收集及處理,確保已建設施投入使用發揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實施提標改造,儘早達到或高於現行標準。發揮企業主體作用,加大對運營專業推進力度,不斷提升全區污水處理的能力,確保發揮最大環境效益。