醫院建設項目績效評價報告

醫院建設項目績效評價報告 篇1

20xx年,我縣城鄉醫療救助工作在縣委、縣政府的正確領導和市局的指導下,以擴大城鄉醫療救助制度覆蓋面、完善城鄉醫療救助制度為目標,經過努力,全縣城鄉醫療救助工作有序推進,救助效果日益顯現,在一定程度上緩解了我縣城鄉困難民眾“看病難、看病貴”問題。現將評價情況報告如下:

一、城鄉醫療救助項目基本情況

(一)項目概況

根據《安徽省人民政府關於健康脫貧工程的實施意見》(皖政〔20xx〕68號)、《安徽省人民政府辦公廳關於印發健康脫貧綜合醫療保障實施細則的通知》(皖政辦秘〔20xx〕56號)、《安徽省醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接實施方案》(皖民社救字〔20xx〕112號)和《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》(宿醫保秘【20xx】21號)等檔案精神,我縣城鄉醫療救助基金實行專賬管理,專款專用。該項目實施主管部門為靈璧縣醫療保障局。

(二)項目績效目標

20xx年,脫貧人口全部納入城鄉醫療救助範圍,全面開展重特大疾病醫療救助工作,資助困難民眾參保,住院救助和門診救助應救盡救,有效緩解困難民眾“看病貴”問題。

二、自評基本結論

經綜合評分,該項目總得分100分,評價績效等級為“優”。

(一)投入(滿分20分,實得20分)

1、項目立項(滿分10分,自評10分)

(1)績效目標合理性。(滿分6分,自評6分)

根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》的要求,我縣城鄉醫療救助實施方案設定的績效目標合理。

(2)績效指標明確性。(滿分4分,自評4分)

我縣目前執行《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》,在項目實施過程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績效指標,有效地保證了城鄉醫療救助工作的順利開展。

2、資金落實(滿分10分,自評10分)

(1)資金到位率。(滿分6分,自評6分)

城鄉醫療救助資金的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。

20xx年,醫療救助資金實際到位4011.64萬元,其中:中央配套3367.00萬元、省財政配套235.00萬元、市財政配套72.80萬元、縣財政配套336.84萬元。

(2)補貼資金到位及時率。(滿分4分,自評4分)

20xx年城鄉醫療救助資金到位率為100%。按照相關要求及時將中央和省級資金按規定撥付,同時及時撥付縣級補貼資金。

(二)過程(滿分30分,自評30分)

1、項目管理(滿分20分,自評20分)

(1)政策宣傳。(滿分3分,自評3分)

我縣採取民眾喜聞樂見的形式,通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫保政策諮詢熱線、網路、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式,加大醫療救助政策的宣傳力度,使全社會都了解社會救助相關政策,使黨的政策惠及千家萬戶。

(2)救助管理。(滿分6分,自評6分)

我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定,對救助對象屬性嚴格把關,補助標準、比例計算準確,救助範圍與城鄉醫療救助規定相符,申請材料齊全,救助及時,撥款手續及檔案管理規範。基金的籌集使用能定期通過一定方式向社會公布。

截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次,其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次;資金共支出4490.62萬元,其中:資助參保支出2386.72萬元、住院補償支出1753.45萬元、門診補償支出350.45萬元。

20xx年11-12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。

(3)信息平台管理。(滿分4分,自評4分)

我縣以脫貧人口數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平台;城鄉醫療救助對象基礎信息數據平台,與脫貧退出機制相銜接,實行對基礎信息資料庫的日常動態管理,實時進行調整;與基本醫療保險、城鄉居民大病保險、貧困人口綜合醫保、疾病應急救助、商業保險等信息管理平台互聯互通、信息共享 ,實現“一站式”信息交換和即時結算。

(4)檔案管理。(滿分3分,自評3分)

我縣根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定檔案管理方面嚴加管理,對通過一站式系統進行結報的.醫院,要求他們按月把結報材料裝訂成冊,並蓋章簽字;對於在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料,我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定,要求農戶提供相關材料、民政部門出具相關核查證明等,並按規定裝訂成冊。

(5)定點醫療機構管理。(滿分4分,自評4分)

我縣20xx年初根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》與定點醫療機構重新簽訂了城鄉醫療救助協定書。城鄉醫療救助定點醫療機構是在當地基本醫療保險定點醫療機構範圍內,按照公開平等、競爭擇優的原則確定的,並實行了委託合作協定管理;定點醫療機構、醫療收費、診療費用優惠減免等嚴格按契約要求執行,無違規現象。

2、財務管理(滿分10分,自評10分)

(1)資金使用合規性。(滿分6分,自評6分)

城鄉醫療救助資金實行專賬管理,資金撥付有完善的手續和嚴格的審批程式。項目配套資金納入年初預算管理,對於在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料,能及時兌現,不存在弄虛作假,虛報冒領、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。

(2)監督檢查有效性。(滿分4分,自評4分)

我縣針對脫貧人口涉及醫療助資金的大額材料,每月組織縣財政局、抽調部分醫院審核人員,由二個醫共體牽頭進行集中匯審,保證了資金支出的合規性。另外我縣對部分民營醫院進行了醫療救助資金專項檢查,同時,要求被查醫院要嚴格按照協定進行規範收治病人,嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現象發生。

(三)產出(滿分25分,實得25分)

1、項目產出(滿分25分,實得25分)

(1)目標任務完成率。(滿分9分,自評9分)

按年度目標任務,20xx年我縣城鄉醫療救助各項任務目前均已完成。

(2)救助覆蓋率。(滿分9分,自評9分)

我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉醫療救助範圍,並為他們代繳了參保資金。同時,按要求將全縣符合醫療救助條件的救助對象全部納入救助範圍,做到了應救盡救,有效緩解困難民眾“看病貴”問題。

截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次,其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次;資金共支出4490.62萬元,其中:資助參保支出2386.72萬元、住院補償支出1753.45萬元、門診補償支出350.45萬元。

20xx年11-12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。

(3)完成及時性。(滿分7分,自評7分)

20xx年,對符合醫療救助對象,我縣做到了應救盡救,對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養人員、孤兒等按規定資助了參保,並按時間及時撥付及兌現了醫療救助款。

(四)效果(滿分25分,自評25分)

1、項目效益(滿分25分,自評25分)

(1)社會效益。(滿分9分,自評9分)

近年來,通過實施城鄉醫療救助民生工程,對基層基本公共服務建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的改善,貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。

(2)可持續影響。(滿分8分,自評8分)

我縣20xx年城鄉醫療救助工作實施以來,得到了廣大人民民眾,尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程式規範。項目實施過程中未出現過影響社會救助事業發展的不良事件。

(3)社會公眾和受益對象滿意度。(滿分8分,自評8分)

為提高民眾對城鄉醫療救助政策的知曉度、滿意度,我縣安排工作人員隨機對城鄉醫療救助進行了民意調查,切實掌握各鄉鎮政策落實情況和民眾滿意度,為接下來的工作方向提供了指導。

三、主要做法和成效

(一)、健全領導機制,組織保障到位。

我縣在設立醫療保障局後,在局機關專門成立了城鄉醫療救助領導小組,明確了專人進行城鄉醫療救助日常工作,確保了我縣城鄉醫療救助工作的順利開展。

(二)、完善制度,政策保障到位。

按照相關檔案精神,結合實際我縣先後出台了《靈璧縣城鄉醫療救助資金管理暫行辦法》、《關於加強城鄉醫療救助“一站式”即時結算監管工作的通知》等系列檔案,完善了城鄉醫療救助制度,為城鄉醫療救助工作規範開展提供了政策支持。

(三)、嚴格執行方案,規範實施救助。

我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定,明確將城鄉低保對象、特困供養人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉醫療救助的重點救助對象,同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時,根據患者所患病情及人員性質,嚴格執行救助標準,既保證救助對象享受最優惠的救助政策,又使資金合理均衡使用。

(四)、進一步推行“一站式”管理服務工作。

我縣醫療保障局成立以來,在城鄉醫療救助工作方面,著重推進信息化管理,進一步擴大聯網醫院,全面推行網路化管理,定期與醫院結算,及時足額將救助資金撥付定點醫療機構,極大方便了救助對象就醫。加強了對定點醫療機構一站式結算工作的監管,會同衛健部門加強對定點醫療機構的監管,實行動態管理,建立準入和退出機制,對“一站式”即時結算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進行全方位零距離的監督。

四、存在的主要問題

1、目前手工審核材料較多,手工審核壓力較大。

2、城鄉醫療救助政策需加大宣傳力度。

五、下一步工作

1、加強鞏因拓展醫療保障脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛健、鄉村振興、人社等部門協作配合,加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監測人口的資助、救助力度,切實做到應助盡助、應救盡救。

2、規範程式,強化城鄉醫療救助。一是最佳化和完善即時結算申報審核程式,加強對醫療救助“一站式”定點醫院的監督和管理,鞏固和提升一站式服務成果。二是繼續抓好城鄉醫療救助工作的規範開展,簡化救助程式,提升救助質量。三是全面開展重特大疾病醫療救助工作。

3、加強對城鄉醫療救助政策的宣傳力度。充分利用網路、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式,加大醫療救助政策的宣傳力度,使全社會都了解社會救助相關政策,使黨的政策惠及千家萬戶。

六、評價依據

1、《社會救助暫行辦法》(國務院令第649號);

2、《安徽省人民政府辦公廳關於進一步完善醫療救助制度全面開展重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》;

3、《安徽省人民政府關於健康脫貧工程的實施意見》(皖政〔20xx〕68號);

4、《安徽省農村貧困人口綜合醫療保障制度實施方案》(皖衛財〔20xx〕22號)

5、《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施辦法》(宿醫保秘[20xx]21號)

6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書;

7、《安徽省城鄉醫療救助基金管理辦法》;

8、《中華人民共和國預算法》、《安徽省財政一般性轉移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專項資金管理辦法》;

9、安徽省人民政府關於實施民生工程的通知;

10、縣政府與各鄉鎮政府簽訂的民生工程目標責任書。

醫院建設項目績效評價報告 篇2

為加強財政資金管理,提高資金使用效益,根據《財政部關於印發的通知》(財預〔20xx〕285號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發〔20xx〕233號)、重慶市財政局《關於組織區縣開展20xx年度扶貧項目資金重點評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號)和忠縣財政局、忠縣發展和改革委員會、忠縣扶貧開發辦公室關於印發《忠縣扶貧項目資金績效管理實施細則的通知》(忠財農〔20xx〕13號)檔案精神,忠縣財政局於20xx年4月組成績效

評價工作組,對忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金進行了績效評價。現將評價情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目背景

為貫徹國家及全市健康扶貧三年攻堅行動部署,進一步加大農村建卡貧困人員健康扶貧醫療救助力度,切實減輕貧困人口就醫看病負擔,著力防止“因病致貧、因病返貧”,鞏固脫貧攻堅成果,經縣政扶貧開發領導小組20xx年第五次會議同意,忠縣人民政府辦公室以《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》(忠府辦發〔20xx〕162號檔案),就完善全縣農村建卡貧困人口縣級健康扶貧醫療救助工作的救助對象、救助範圍、救助標準等有關事項作出了相關規定。

(二)項目實施情況及資金到位情況

根據忠縣財政局《關於下達20xx年扶貧醫療救助資金的通知》(忠財農〔20xx〕4號),下達市級財政專項扶貧資金850.00萬元,專項用於補充扶貧醫療救助基金。截止20xx年底,市級財政專項扶貧資金850.00萬元已全部撥付到位,忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助累計救助43684人次。

二、績效評價工作情況

(一)評價主要目的.

通過對項目實施以及財政專項資金使用情況的調研和評價,客觀反映項目的實施狀態、財政資金使用效益,總結項目成功經驗,科學研判項目實施以及資金使用過程中存在的難題和局限,為進一步提升預算管理水平、提高公共服務質量、最佳化公共資源配置提供決策參考,為以後年度類似項目專項資金安排、政策制度建設、預算績效的推進提供必要的借鑑。

(二)評價政策依據

1.《財政部關於印發的通知》(財預〔20xx〕285號);

2.《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發〔20xx〕233號);

3.《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》的相關規定;

4.《重慶市扶貧項目資金績效管理辦法》(渝府辦發〔20xx〕157號);

5.重慶市財政局《關於組織區縣開展20xx年度扶貧項目資金重點評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號);

6.忠縣財政局、忠縣發展和改革委員會、忠縣扶貧開發辦公室關於印發《忠縣扶貧項目資金績效管理實施細則的通知》(忠財農〔20xx〕13號);

7.與項目相關的報表、賬簿和會計憑證等檔案資料;

8.其他相關依據。

(三)評價重點內容

重點評價該項目財政專項資金使用的規範性、安全性和有效性及評價項目的'社會效益、經濟效益、可持續性。

(四)評價方式方法

本次評價採取現場和非現場評價相結合的方式實施,具體採用了比較法、因素分析法、公眾評判法等評價方法。

1.比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。

2.因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素,評價績效目標實現程度。

3.公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷等對專項資金使用效果進行評判。

(五)評價指標體系

根據項目的目標、實施方案、實施情況等,經與忠縣財政局、忠縣衛生健康委員會、有關專家等充分討論,擬定忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金績效評價指標體系。整個指標體系分為項目投入階段的項目立項和資金落實(20分),項目管理階段的業務管理和財務管理(20分),項目產出階段的產出數量、產出質量、時效性(30分),項目效果階段的經濟效益、社會效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度(30分)。共設定了4個一級指標,8個二級指標,22個三級指標,詳細情況見附屬檔案1《忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金績效評價指標體系及評分表》。

三、績效評價指標分析情況

按照《忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金績效評價指標體系及評分表》中22個三級指標逐一展開分析。

(一)項目投入

1.項目立項

項目立項規範性:項目的申請,設立過程基本符合相關要求,根據重慶市財政局、重慶市民政局、重慶市扶貧開發辦公室關於印發《關於建立區縣扶貧濟困醫療基金的指導意見》的通知(渝財社〔20xx〕281號),忠縣衛生健康委員會通過摸底調查和根據忠縣人民政府辦公室《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》(忠府辦發〔20xx〕162號)起草了《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》。

績效目標合理性:項目設立的整體績效目標依據充分,符合國家相關法律法規、符合國民經濟發展規劃。

績效指標明確性:項目設定的績效指標清晰、細化、可衡量等,並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

2.資金落實

資金到位率:根據忠縣財政局《關於下達20xx年扶貧醫療救助資金的通知》(忠財農〔20xx〕4號),計畫救助資金850.00萬元,實際撥付救助資金850.00萬元,資金到位率100%。

到位及時率:截止20xx年12月31日,計畫救助850.00萬元,及時到位救助資金850.00萬元,資金到位及時率100%。

(二)項目管理

1.業務管理

管理制度健全性:經現場查閱相關資料,忠縣衛生健康委員會根據忠縣人民政府辦公室《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》(忠府辦發〔20xx〕162號)等檔案管理辦法執行,未制訂其它的相關業務管理制度。

制度執行有效性:項目基本上遵守相關法律法規和按相關制度、檔案執行,忠縣衛生健康委員會對救助對象、救助標準嚴格按照檔案執行,督促縣內各醫療機構落實“一站式”即時結算和開展申報審核救助,組織開展部門會審,健康扶貧醫療救助相關資料收集、整理、歸檔及時。

項目質量可控性:忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助總人次43684人,由忠縣衛生健康委員會會同縣民政局、醫保局、扶貧辦等相關部門審核通過,經縣財政局確認後,劃撥資金給相應醫院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。

2.財務管理

管理制度健全性:經過現場查閱相關資料,忠縣衛生健康委員會嚴格按照《重慶市農村貧困人口健康扶貧醫療基金使用管理辦法》的規定執行。

資金使用合規性:項目救助資金撥付審批程式和手續完整,由忠縣衛生健康委員會會同縣民政局、醫保局、扶貧辦等相關部門審核通過,經縣財政確認後,劃撥資金到相應醫院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

財務監控有效性:忠縣財政局負責籌集資金、撥付救助資金,並按照“專款專用、專戶儲存、專賬管理、流動使用”的原則進行資金使用和監管。

(三)項目產出

1.數量指標

建檔立卡大病患者集中救治人數:忠縣20xx年建檔立卡大病患者集中救助人數計畫救助40000人次,實際救助人數43684人次,超計畫救助3684人次。

建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數計畫救助20000人次,實際救助19576人次,實際救助占計畫救助的97.88%。

重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例:忠縣20xx年重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例計畫指標值為50%,實際為44%。

資助建檔立卡貧困人口參加基本醫療保險人數:忠縣20xx年資助建檔立卡貧困人口參加基本醫療保險人數計畫61559人,實際參加基本醫療保險人數61559人,參保率100%。

建檔立卡貧困人口醫療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口醫療救助人次計畫救助40000人次,實際救助43684人次,超計畫救助109.21%。

2.質量指標

縣城內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率:忠縣建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”計畫結算率為100%,實際結算率為100%。

醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例:忠縣醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例實行分段救助,自付1000(含)-1萬元(不含)部分,按照70%比例予以救助,自付1萬元(含)-5萬元(不含)部分,按照85%比例予以救助,自付5萬元(含)以上部分,按照95%比例予以救助,醫療報銷比例均超過計畫比例70%。

3.時效指標

建卡貧困戶住院報銷及時性:忠縣衛生健康委員對當月申報的符合條件的救助對象,當月立即會同民政局、醫保局、扶貧辦審核通過後報財政局審核,經財政確認後,財政及時劃撥資金給相應醫院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象,實行一站式結算平台對住院費據實結算,住院報銷及時,不存在拖延情況。

(四)項目效益

1.經濟效益:實現農村建卡貧困人口住院個人自付比例8.59%,特殊疾病自付比例12.08%,有效防止因病致貧返貧。

2.社會效益:忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助總人次43684人,一站式救助平台據實報銷貧困戶住院醫療費,大病特病患者門診費,減輕因病致貧患者藥費。

3.可持續影響:一戰式救助平台住院費據實結算,解決全縣建卡貧困戶看病難問題,保障按期脫貧。

4.社會公眾或服務對象滿意度:根據電話調查,社會公眾或服務對象對項目的實施效果滿意度約為97.26%。

四、績效評價總體結論

績效評價工作組對忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金項目基礎資料的收集、整理、統計、分析、綜合;經評價組從項目投入、項目管理、項目產出、項目效果四個方面的指標進行評議打分為93.00分,項目績效評價等次為:優。

五、存在的主要問題

1.部分貧困人口常年在外,無法及時、精確的對其落實相關政策。

2.部分貧困人口對政策掌握得不夠全面。

3.需進一步加大醫療機構對貧困患者的合規診療。

六、主要建議

1.加大政策宣傳力度,確保貧困人口政策知曉全覆蓋、落實全覆蓋。

2.積極引導貧困人口理性就醫,相關醫療機構合理診療。

醫院建設項目績效評價報告 篇3

一、項目概況

(一)項目基本性質、用途和主要內容

1.項目基本性質

中央和省級財政城鄉居民醫療救助補助資金。

2.項目用途和主要內容

20xx年中央財政下達我省城鄉居民醫療救助補助資金27,988萬元,我省省級財政下達我省城鄉居民醫療救助補助資金2,800萬元,資金主要用於我省戶籍的特困供養人員、孤兒、最低生活保障對象、農村建檔立卡貧困人口、低收入救助對象和因病致貧救助對象在資助參保、住院、門診治療等方面進行救助。

20xx年省級財政城鄉居民醫療救助補助資金預算為2,800萬元,我省省級財政部門於20xx年7月13日下達20xx年省級財政城鄉居民醫療救助補助資金2,800萬元。預算執行率100%。

(二)項目績效目標

對我省常住戶口的城鄉低保對象、特困人員、重點優撫對象、喪失勞動能力的重殘人員、特困家庭的重病人員及市縣人民政府確定的特殊困難對象在大病住院、門診治療、參保參合等方面進行救助,目標如下:

1.醫療救助對象人數規模≥10萬人;

2.資助貧困人員參加基本醫療保險率≥100%;

3.服務對象滿意度≥95%。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析

20xx年中央及省級財政城鄉居民醫療救助補助資金100%足額到位。

(二)項目資金使用情況分析

20xx年,醫療救助資助參加基本醫療保險893478人。20xx年城鄉醫療救助基金支出3.01億元。

(三)項目資金管理情況分析

我省認真貫徹《海南省人民政府辦公廳關於印發的通知》(瓊府辦〔20xx〕299號)檔案精神,按照因素法分配中央和省級財政補助資金報省財政廳予以核定,以保障困難群體的基本醫療。各級醫保部門將城鄉醫療救助資金納入社會保障基金財政專戶,專項管理,專款專用。

三、項目管理情況分析

各級醫保部門每季度報送醫療救助情況統計表及基金收支情況表至省級醫保部門匯總後報送國家醫保局,有效地監督管理各市縣醫療救助情況。

四、項目績效情況

(一)項目產出

1.20xx年,醫療救助資助參加基本醫療保險893478人,完成醫療救助對象人數規模≥100000人;

2.20xx年底醫療救助基金滾存結餘4.89億元,基金累計結餘占該年度籌集基金總額的比重為125.90%;

3.重點救助對象政策範圍內住院自付費用年度限額內救助比率均高於70%;

4.醫療救助“一站式”即時結算地區覆蓋率100%;

(二)項目效益

1.對符合條件的貧困人員給予醫療救助,做到應保盡保;

2.救助對象政策範圍內個人費用負擔明顯減輕;

3.省醫保局將“村醫通”便民服務工程作為全省醫保工作的“頭等大事”來抓,出台了《海南省“村醫通”管理辦法》,打通了醫保結算服務“最後一公里”,實現農村參保人可以像城市居民一樣便捷享受到醫保待遇,實現了從“民眾找醫保”到“醫保找民眾”的轉變,從“民眾多跑腿”到“數據多跑路”的轉變;

4.醫療救助對健全社會救助體系的影響成效明顯,對健全醫療保障制度體系的作用成效明顯;

5.醫療救助服務對象對醫療救助工作的各項滿意度平均值≥95%。

五、綜合評價情況及評價結論

總體而言,海南省20xx年省級財政下達的城鄉居民醫療救助補助資金在實施城鄉醫療救助、提高保障水平、減輕困難民眾看病就醫負擔等方面發揮了積極作用,補助資金管理使用規範合理,各項績效指標完成情況良好。

六、存在的問題和建議

(一)存在問題

當前的城鄉醫療救助基金累積結餘較多,基金尚未得到充分、有效、均衡、合理的使用。

(二)建議

進一步完善醫療救助政策,在符合國家規定和海南省實際情況的基礎上,適度緩解救助對象參保繳費的壓力和政策範圍內個人費用負擔。

醫院建設項目績效評價報告 篇4

一、績效目標分解下達情況

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金總計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號檔案批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計畫批覆檔案桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計畫300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計畫批覆檔案桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關檔案和鄉結合,上級檔案制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

2.項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後,所有資金都已經全部及時安排到位,並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計畫補助項目正在審核公示階段,計畫在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度,規範各項經費的開支。資金使用規範,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程式和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1.效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

2.滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是民眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)檔案精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組採取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

一、專項概況

20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

1、港房屋協管經費。

2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

二、專項資金使用及管理情況

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用於保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計畫完成,未逾期。

三、專項組織實施情況

我單位2個大專項工作均已完成當年計畫,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計畫、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

四、專項績效情況分析

我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

五、基本經驗及主要做法

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

醫院建設項目績效評價報告 篇5

一、工作目標

以服務人民健康為宗旨,圍繞社會關注熱點,堅持以問題為導向,創新監督執法手段,加強醫療機構執業行為的監督檢查,依法嚴肅查處違法違規行為,著力解決現階段醫療服務領域存在的突出問題,進一步整頓和規範醫療服務市場秩序,切實維護人民民眾健康權益。

二、工作任務

(一)全面自查,認真落實整改措施(20xx年9月10月)。各級衛生計生行政部門要迅速部署轄區內醫療機構全面開展依法執業自查自糾,對自查中發現的問題要全面認真落實整改措施,並將自查和整改情況以及依法執業承諾書(承諾書模板見附屬檔案1)報送登記註冊的衛生計生行政部門。

(二)監督檢查,嚴肅查處違法行為(20xx年11月20xx年7月)。各級衛生計生行政部門和衛生監督機構要根據醫療機構自查自糾情況,針對不同類型醫療機構,突出重點進行監督抽查或“雙隨機”檢查,發現違法違規行為的,依法進行嚴肅查處。

1.二級、三級醫院(含婦幼保健機構,下同)。重點檢查是否存在出租承包科室、超範圍開展診療活動、聘用非衛生技術人員、違規開展禁止臨床套用的醫療技術、未經備案開展限制臨床套用的醫療技術以及是否開展明確按臨床研究管理的醫療技術臨床套用。

2.一級醫院(含未定級)、門診部和診所。重點檢查是否存在出具虛假醫學文書、出租出借《醫療機構執業許可證》、未按公示標準收費、超範圍開展診療活動、聘用非衛生技術人員等違法違規行為,是否違規開展醫療美容、母嬰保健、計畫生育等技術和泌尿、皮膚性病等診療活動。

3.幹細胞臨床套用。一是對已經按規定備案開展幹細胞臨床研究的'醫療機構,重點檢查是否按照備案項目範圍開展幹細胞臨床研究,以及是否存在擅自將開展的幹細胞臨床研究項目直接進入臨床套用。二是對未經備案的醫療機構,以投訴舉報和醫療廣告為線索,嚴肅查處擅自開展幹細胞臨床研究和臨床套用的行為。

各地要在全市醫療機構基本標準和醫療技術大排查行動的基礎上,將違規發布醫療廣告、投訴舉報集中、既往被多次處罰的醫療機構重點檢查。

三、工作要求

(一)強化組織領導。各級衛生計生行政部門、衛生監督機構和醫療機構要從切實維護廣大人民民眾健康權益的高度出發,加強領導,明確責任,確保此次專項監督檢查工作落到實處,取得實效。本次監督檢查採取醫療機構全面自查、轄區衛生計生行政部門全面監督檢查、省市級衛生計生行政部門督查的方式進行。專項檢查期間,市衛生監督所加強對各級衛生監督機構工作的督導,市衛生計生委掛牌督辦重大典型違法案件,並適時組織對各地進行督查。對自查和整改不認真、監管責任不落實、案件查處不到位的,將要按照黨紀政紀有關規定,嚴肅追究相關人員責任。

(二)落實工作責任。各級各類醫療機構要切實落實依法執業主體責任,認真對照法律法規,全面開展依法執業情況自查和整改。各級衛生計生行政部門、衛生監督機構要認真落實監管責任,結合轄區實際,創新監督檢查方法,積極探索採取“雙隨機”、飛行檢查等方式,加強監督檢查。對民眾投訴舉報和媒體曝光的案件線索,要逐一進行調查核實處理,實名舉報要及時反饋,做到事事有調查,件件有回音。發現醫療機構和醫務人員違法違規執業行為,要依法嚴肅查處到位,決不可有案不查,包庇縱容。對於情節嚴重的違法違規行為,堅決依法吊銷醫療機構相關診療科目或者《醫療機構執業許可證》或《母嬰保健技術服務執業許可證》、吊銷相關人員執業證書。

(三)加強協調配合。各地要將監督檢查結果與醫療機構校驗、評審、不良執業行為記分管理等掛鈎,探索建立“黑名單”制度,對發生重大違法違規案件的醫療機構和相關人員,依法納入社會信用體系,加大對違法違規行為的懲罰力度。強化部門溝通協作,對不屬於衛生計生行政部門管轄範圍的醫療廣告、醫療服務價格等違法行為,應當依據有關法律法規及時通報或移送相關部門。涉嫌犯罪的,及時移送司法機關依法追究刑事責任,嚴禁“以罰代刑”或“有案不移送”行為。

(四)發揮社會監督。各地要暢通投訴舉報渠道,主動公開投訴舉報電話(無錫市衛生監督所投訴舉報電話:),鼓勵民眾提供違法違規案件線索。有效加強與媒體的溝通,積極宣傳有關工作進展,加大對典型案例的曝光力度,查處大案要案時可邀請媒體跟蹤報導,加大對違法犯罪分子的震懾力度。密切關注近期相關輿情變化,認真梳理和分析研判,及時回應社會關切,為專項監督檢查營造良好社會氛圍。

醫院建設項目績效評價報告 篇6

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.部門機構設定和在職人員情況。

機構設定:瀘西縣人力資源和社會保障局設9個內設機構。

(一)辦公室。

(二)政策法規與勞動關係科。

(三)規劃財務與基金監管科。

(四)就業促進與職業能力建設科。

(五)職稱與事業單位管理科。

(六)工資福利科。

(七)勞動保障監察科。

(八)組織人事科。

(九)信訪和調解仲裁科。

在職人員情況:瀘西縣人力資源和社會保障局機關實有在職32人,具體為行政人員17人、機關工勤人員4人、事業人員11人。

2.部門職責。

(一)擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計畫,提出貫徹執行人力資源和社會保障有關法律、法規、政策的實施意見,並負責組織實施和監督檢查。

(二)擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法並組織實施,建立統一規範的人力資源市場。負責職業中介機構的管理,負責對人力資源市場進行監督檢查。

(三)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和措施並組織實施。完善公共就業服務體系,建立就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。貫徹執行高校畢業生就業政策,牽頭擬訂具體實施辦法並組織實施;會同有關部門建立高技能人才、農村實用人才培養和激勵體系。

(四)負責推進建立覆蓋城鄉的社會保障體系。貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策,擬訂具體實施意見並組織和監督實施。負責全縣企業離退休人員社會化管理工作,負責全縣養老、失業、工傷等社會保險待遇領取資格認證工作。逐步提高基金統籌層次。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監督制度,審核、編制社會保險基金預決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法,對社會保險基金進行監督和管理。指導、監督縣域的社會保險工作。會同有關部門實施全民參保計畫。

(五)負責就業、失業和相關社會保險基金的預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全縣就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關係政策,完善勞動關係協商協調機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度,執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

(七)負責深化職稱制度改革工作,擬訂貫徹專業技術人員管理、繼續教育等政策的實施意見並組織實施。參與人才管理工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。組織擬訂技能人才培養、評價、使用或激勵制度。落實職業資格管理制度、職業技能評價政策。

(八)會同有關部門實施事業單位人事制度改革,按照管理許可權負責規範事業單位崗位設定、公開招聘、聘用契約等人事綜合管理工作,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法並組織實施。

(九)會同有關部門擬訂貫徹執行事業單位、機關工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見並組織實施,貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。

(十)貫徹落實農民工工作政策,並負責擬訂相關實施意見,會同有關部門編制農民工工作規劃,協調、推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

(十二)有關職責分工。

與瀘西縣教育體育局的職責分工。高校畢業生就業政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭,會同瀘西縣教育體育局等相關部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作,由瀘西縣教育體育局負責;高校畢業生離校後的就業指導和服務工作,由瀘西縣人力資源和社會保障局負責。

3.20xx年重點工作。

20xx年,縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的悉心指導下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線,積極應對疫情影響,主動克難、主動服務、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務。

一是就業創業工作穩步推進。截至目前,全縣城鎮新增就業人數3129人,完成州級下達計畫數2483人的126.02%;城鎮失業人員再就業人數598人,完成州級下達計畫數523人的114.34%;就業困難人員就業人數538人完成州級下達計畫數471人的114.23%,城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和乾管許可權,完成20__年度7291名事業單位工作人員及行政機關(參公)工勤人員的年度考核結果審核備案;切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才,為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果,以返鄉農民工、農轉城人員等城鎮適齡居民為重點,大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制,積極引導城鎮居民早參保、勤續保和選擇較高檔次的養老保險制度,全面擴大社會保險覆蓋面,養老、工傷、失業三險險工作進展明顯。被征地農民養老保險工作紮實推進。按照《瀘西縣被征地農民參加基本養老保險補助辦法的通知》精神,貫徹執行各項政策規定,有序推進審核認定工作,足額兌現參保補助資金。目前,全縣共有1501戶4189名被征地農民已享受到政策實惠。

四是勞動者權益保障機制不斷完善。截至目前,共接待民眾來訪1100餘人次,受理來訪案件96起,共為1044名農民工追回被拖欠工資1474.46萬元;受理勞動人事爭議案件44件,不予受理7件,結案43件。

(二)部門績效目標設立情況

20xx年部門績效目標設立情況。

一是自上而下的任務分解

通過自上而下的任務目標分解,將整體目標分解到各個部門科室或個人,明確要完成整體目標各個部門科室應該承擔的職責。這是目前設定績效目標比較通用的一種方法。可以保持我局自上而下目標方向統一,逐層分解到各個部門科室直至個人,並幫助指導完成目標。這是縱向任務分解,將局機關的整體目標劃分為小的、獨立的目標。

任務目標分解強調上下之間的目標關係和相互責任,實行統一行動達成整體目標。

二是個人發展需要制定的任務目標

除了完成任務目標,管理者要考慮局機關和個人的發展需求。基本的任務指標是一定必須要保證和完成的,如果各個部門科室或個人仍有餘力,可以給予設定其他任務或更高調整目標,幫助其能力不斷提升,這也體現出績效管理的實際意義,幫助科室或個人提升業績水平。

(三)部門整體收支情況

1.整體收支情況:本年度總收入1691.91萬元。其中:一般公共服務支出收入0.19萬元,社會保障和就業收入總計1423.75萬元,衛生健康總計收入47.91萬元,其他節能環保支出收入7萬元,住房保障收入32.79萬元,農林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中:一般公共服務支出支出0.19萬元,社會保障和就業支出總計1761.81萬元,衛生健康總計支出47.91萬元,農林水支出208.76萬元,其他節能環保支出支出7萬元,住房保障支出32.79萬元。20xx年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業專項資金支出。公用經費支出63.3萬元,主要用於單位辦公用品購置等支出。“三公”經費支出均為國內接待費,金額為0.74萬元,20xx年無會議、培訓支出。年末結轉結餘22.18萬元,其中財政撥款結轉0.02萬元,非財政撥款結轉為22.16萬元,主要為就業專項資金結轉。

2.資產情況。20xx年資產總額合計529.32萬元。包括流動資產114.4萬元(貨幣資金114.4萬元),非流動資產414.81萬元(固定資產淨值414.81萬元)。

3.基本支出。基本支出609.8萬元,主要用於支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。

4.項目支出。項目支出1448.66萬元,主要用於就業專項資金支出,包括培訓費、社保補貼、城鎮及鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建卡戶培訓期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創業補貼專項工作經費。

二、部門績效自評報告情況

(一)績效自評目的

了解20xx年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗,找準存在的問題,為進一步加強和規範部門資金支出,提升預算配置的科學合理性,最佳化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

(二)績效自評組織過程

(一)前期準備。準備自評資料並保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準備,材料質量等要求。

(二)組織實施。包括布置、審核、檢查等情況,存在問題及有關意見及建議。

(三)分析評價。按照項目績效管理有關規定,遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則,對項目決策、準備、實施等進行了自我評價

(三)績效自評指標體系(詳見附屬檔案)

(四)績效自評結論

瀘西縣人社局年度工作任務已完成,目標責任的履職情況良好。具體為:

20xx年度實施項目4個,已完成的項目有4個,分別為:

①中央就業專項資金;

②農村勞動力轉移就業就業培訓補貼;

③滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼;

④困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。

具體情況為:1.中央就業專項資金補貼項目,根據紅財社發〔20xx〕31號檔案,非本級財政投入資金400萬元;紅財社發〔20xx〕74號檔案,財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元,主要用於支付鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建檔立卡培訓產生的交通生活補貼,截止20xx年12月31日,支付補貼資金760萬元。

2.農村勞動力轉移就業就業培訓補貼項目,根據瀘開組辦便箋〔20xx〕55號檔案,上海對口幫扶農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元,截止20xx年12月31日,支付農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元。

3.滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼,根據紅財農發〔20xx〕25號檔案,安排滬滇勞務協作資金140萬元,用於支付鄉村公益性崗位補貼,截止20xx年12月31日,支付鄉村公益性崗位補貼140萬元。

4.困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。根據紅財建發〔20xx〕27號,財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉農民工求職補貼3.1萬元,截止20xx年12月31日,支付補貼資金7萬元。

三、評價情況分析及綜合評價結論

瀘西縣人社局20xx年部門整體執行的績效情況達到預期,20xx年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的悉心指導下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線,積極應對疫情影響,主動克難、主動服務、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務。

一是就業創業工作穩步推進。截至目前,全縣城鎮新增就業人數3129人,完成州級下達計畫數2483人的126.02%;城鎮失業人員再就業人數598人,完成州級下達計畫數523人的114.34%;就業困難人員就業人數538人完成州級下達計畫數471人的114.23%,城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

二是人事人才工作得到較好落實。 抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和乾管許可權,完成20xx年度7291名事業單位工作人員及行政機關(參公)工勤人員的年度考核結果審核備案;切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才,為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

根據瀘西縣人社局填報的20xx年整體績效支出自評結果如下:略

扣分說明:投入指標(扣分項為在職人員控制率)、過程管理指標(扣分項為三公經費及年初預算調整率)、產出指標(扣分項為任務完成情況及重點工作辦結率)三項指標分別扣2分,效果情況指標(扣分項為效益)扣3分。

四、存在的問題和整改情況

在部門預算績效管理的認識上不夠,在項目管理、財務管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足,績效管理制度弱化,對建立內部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎工作做得不夠,單位會計人員是一崗多職,單位崗位之間相互牽制、相互監督的作用沒有發揮很好效果;三是監督考核機制不到位,單位沒能建立內審機構,涉及相關工作都依附於財務人員完成,形成完成工作後沒有評價,無後續監督考核環節;四是績效管理評價環境受其上級部門影響比較大。

五、績效自評結果套用

通過自評,瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規範,並對存在問題及時整改,建議財政部門根據評價情況安排次年預算資金。

六、主要經驗及做法

一是梳理單位績效基礎工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內容,圍繞重點工作開展一系列工作。發現單位現有績效制度基礎的不足之處和薄弱環節,通過"以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎上,重點關注重要業務事項和高風險領域,特別是涉及扶貧領域和關鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎上,認真對照,真實完整地反應評價表和評價報告。

七、其他需說明的情況

隨著現代化進程及信息發展,績效評價工作已顯得十分必要,但該項工作的.開展及推進需要單位上下共同學習及努力,希望得到相關部門的指導及參加專題講解。

醫院建設項目績效評價報告 篇7

一、總體要求

(一)指導思想

全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,緊緊圍繞健康上海建設總體部署,進一步完善公立醫院績效考核評價機制,加強和完善公立醫院管理,堅持公益性,調動積極性,引導本市三級公立醫院進一步落實功能定位,提高醫療服務質量和效率,推進落實本市以家庭醫生制度為基礎的分級診療制度建設,為人民民眾提供高質量的醫療服務。

(二)基本原則

堅持公益性導向,提高醫療服務效率。以滿足人民民眾健康需求為出發點和立足點,服務深化醫藥衛生體制改革全局。改革完善公立醫院運行機制和醫務人員激勵機制,實現社會效益和經濟效益、當前業績和長久運營、保持平穩和持續創新相結合。強化績效考核導向,推動醫院落實公益性,實現預算與績效管理一體化,提高醫療服務能力和運行效率。

堅持屬地化管理,做好市級層面統籌。國家制定統一標準、關鍵指標、體系架構和實現路徑,以點帶面,抓住重點,逐級考核,形成醫院管理提升的動力機制。本市按照屬地化管理原則,結合經濟社會發展水平,對不同類別醫療機構設定不同指標和權重,提升考核的針對性和精準度。

堅持信息化支撐,確保結果真實客觀。通過加強信息系統建設,提高績效考核數據信息的準確性,保證關鍵數據信息自動生成、不可更改,確保績效考核結果真實客觀。根據醫學規律和行業特點,發揮大數據優勢,強化考核數據分析套用,提升醫院科學管理水平。

(三)工作目標

通過績效考核,推動三級公立醫院在發展方式上由規模擴張型轉向質量效益型,在管理模式上由粗放的行政化管理轉向全方位的績效管理,促進收入分配更科學、更公平,實現效率提高和質量提升,促進公立醫院綜合改革政策落地見效。20xx年,開展本市三級公立醫院績效考核工作,績效考核指標體系、標準化支撐體系、市級績效考核信息系統初步建立,探索建立績效考核結果運用機制。到20xx年,基本建立較為完善的三級公立醫院績效考核體系,本市三級公立醫院功能定位進一步落實,內部管理更加規範,醫療服務整體效率有效提升,分級診療制度更加完善。

二、考核指標體系

按照《意見》精神,對本市三級公立醫院績效考核指標體系規定如下:

(一)關於三級公立醫院績效考核指標體系

此處的三級公立醫院,包括三級公立綜合醫院及三級公立專科醫院(不包括中醫、中西醫結合醫院)。考核指標總計60個,其中指標第1-55為《三級公立醫院績效考核指標》規定指標,指標第56-60是本市制定的5個績效考核補充指標,包括政府指令任務完成情況、住院每病種組合指數費用的偏離率、落實醫保衛生相關制度情況、醫院不良執業記分和行風建設(見附屬檔案1)。

(二)關於三級公立中醫、中西醫結合醫院績效考核指標體系

考核指標總計73個,其中指標1-66來源於國家中醫藥管理局制定的《三級公立中醫醫院績效考核指標》,指標67-73是本市制定的7個績效考核補充指標,包括政府指令任務完成情況、市級年度中醫藥質控結果、臨床科室負責人中醫藥人員比例、住院每病種組合指數費用的偏離率、落實醫保衛生相關制度情況、醫院不良執業記分和行風建設(見附屬檔案2)。

各績效考核指標權重另行規定。根據市委辦公廳《關於加強公立醫院黨的建設工作的實施意見》(滬委辦發〔20xx〕40號)要求,公立醫院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度建立後,醫院績效與黨建工作質量評價考核結果掛鈎。

三、支撐體系

(一)提高病案首頁質量

三級公立醫院要加強以電子病歷為核心的醫院信息化建設,按照國家統一規定規範填寫病案首頁,加強臨床數據標準化、規範化管理。各單位要加強病案首頁質量控制和上傳病案首頁數據質量管理,確保考核數據客觀真實。

(二)統一編碼和術語集

根據《關於啟動20xx年全國三級公立醫院績效考核有關工作的通知》(國衛辦醫函〔20xx〕371號)要求,本市各級醫院全面啟用《疾病分類代碼國家臨床版2.0》和《手術操作分類代碼國家臨床版2.0》,並以臨床版為基礎,同時兼顧衛生統計調查制度及醫保需要,完成編碼字典庫的轉換工作,按照要求填寫病案首頁,確保數據採集的一致性和準確性。

(三)完善滿意度調查

根據《意見》要求,本市將套用國家衛生健康委滿意度調查平台,將各三級公立醫院滿意度調查結果套用至績效考核工作。

(四)建立考核信息系統

根據國家衛生健康委關於全國三級公立醫院績效考核信息系統建設的統一安排,本市將建立公立醫院績效考核信息系統,與全國三級公立醫院績效考核信息系統互聯互通,以數據信息考核為主,必要現場覆核為輔,利用“網際網路+考核”的方式採集客觀考核數據,開展三級公立醫院績效考核工作。

四、考核範圍

本市47家三級公立醫院納入三級公立醫院績效考核範圍,考核醫院名單見附屬檔案3。

五、組織管理

(一)市衛生健康委(市中醫藥管理局)(以下簡稱“市衛生健康委”)、市發展改革委、市教委、市財政局、市人力資源社會保障局、市醫保局和申康醫院發展中心聯合成立三級公立醫院績效考核評價小組(以下簡稱“評價小組”),對本市三級公立醫院績效考核工作進行監督、指導。

(二)市衛生健康委承擔本市三級公立醫院績效考核的組織管理工作;建立三級公立醫院績效考核信息系統,利用信息化手段採集數據,指導各區衛生健康委、申康醫院發展中心和各三級公立醫院開展績效考核工作。

(三)指定各區衛生健康委分別組織實施區屬三級公立醫院的績效考核工作,申康醫院發展中心具體組織實施本市市級醫院的績效考核工作。

(四)各三級公立醫院負責本機構績效考核工作的具體實施。通過成立績效考核工作小組,由院長任組長,分管院長任副組長,人事、醫務、護理、藥事等管理部門負責人任成員,組織實施對本機構的績效考核。制定完善績效考核方案和管理制度,明確本機構績效考核相關工作任務和流程。

六、考核程式

三級公立醫院績效考核工作按年度實施,考核數據時間節點為上一年度1月至12月。20xx年11月底前完成本市第一次三級公立醫院績效考核工作。20xx年起,每年2月底前本市完成三級公立醫院績效考核工作。

(一)醫院自查自評

三級公立醫院對本單位的'工作情況進行總結分析,並形成自評報告。20xx年起,每年1月底前完成公立醫院績效考核自查自評工作。

(二)醫院報送數據信息

三級公立醫院要根據要求,將績效考核自評報告、考核指標數據信息等材料按照規定的時間節點上傳至國家及本市公立醫院績效考核信息系統。醫院對報送材料的真實性和準確性負責,一旦發現弄虛作假行為,將給予年度考核結果降級處理。

(三)抽查覆核

各區衛生健康委對區屬三級公立醫院上報的績效考核材料進行覆核。申康醫院發展中心對市級醫院上報的績效考核材料進行覆核。必要時,本市三級公立醫院績效考核評價小組可對相關績效考核材料進行抽查覆核。

(四)績效考核

區衛生健康委對各區屬三級公立醫院進行績效考核,制定初步考核等次,形成“區屬三級公立醫院績效考核工作報告”,報送至市衛生健康委;申康醫院發展中心對各市級醫院進行績效考核,制定初步考核等次,形成“市級醫院績效考核報告”,報送至市衛生健康委。

(五)績效考核監督及指導

市衛生健康委對各區衛生健康委和申康醫院發展中心三級公立醫院績效考核工作進行監督、指導;對區衛生健康委和申康醫院發展中心報送的三級公立醫院績效考核報告及考核等次進行初步審核,並報評價小組審定。

(六)醫院考核結果反饋、公示及上報

市衛生健康委將“本市三級公立醫院績效考核結果”反饋至區衛生健康委、申康醫院發展中心及本市各三級公立醫療機構,及時以適當形式向社會公布,並報送國家衛生健康委。

(七)國家監測分析工作

國家衛生健康委完成監測指標分析,並及時以適當形式向社會公布。20xx年12月底前,國家衛生健康委完成20xx年度監測分析工作。20xx年起,國家衛生健康委每年3月底前完成上述工作。

七、考核等次及判斷標準

(一)考核分為“優秀”“良好”“合格”“不合格”四個等次

1.市級醫院。依據各三級公立醫院績效考核結果,由申康醫院發展中心對各市級醫院評出初步績效考核等次,報市衛生健康委審核後,由評價小組審定。市級醫院考核成績名次按照百分比排序,考核成績排名前30%為優秀(A),31%-60%為良好(B),61%-為合格和不合格(C、D)。

2.區屬醫院。區衛生健康委對各區屬三級公立醫院進行績效考核,制定初步考核等次。

(二)關於直接判定考核不合格的標準

發生因醫院管理者嚴重失職或決策失誤,造成醫院發生重大安全生產(消防、治安、院感)事故、重大責任醫療事故、群體性違法違紀案件、重大或有嚴重社會影響的疾病暴發流行的不良事件;發生被媒體負面曝光,且被衛生健康委查實並對本市醫療衛生行業產生嚴重不良影響的事件,直接判定考核不合格。

(三)考核不能評優的標準

發生因未按照規範組織落實疾病監測、報告和處置要求,造成傳染病傳播巨大風險的不良事件;當年度醫療機構不良執業行為記分累積達到10分及以上,其法定代表人被告誡談話的,取消醫院考核等級為“優秀”的資格。

八、組織實施

(一)切實加強組織領導

各區、各部門要充分認識做好三級公立醫院績效考核工作的重要意義,充分發揮績效考核“指揮棒”作用,促進公立醫院主動加強和改進醫院管理,加強內涵建設,推動公立醫院綜合改革和分級診療制度建設落地見效。要強化組織領導,市發展改革委、市教委、市財政局、市人力資源社會保障局、市衛生健康委、市醫保局、申康醫院發展中心等部門要建立協調推進機制,及時出台政策措施,確保績效考核工作落到實處。

(二)明確部門職責分工

衛生健康行政部門、申康醫院發展中心監督指導本市三級公立醫院落實病案首頁、疾病分類編碼、手術操作編碼、醫學名詞術語“四統一”要求,加強質量控制。市衛生健康行政部門建設公立醫院績效考核信息系統。發展改革、教育、財政、人力資源社會保障、衛生健康、醫保、組織部門及申康醫院發展中心研究建立績效考核結果套用機制,財政和醫保部門結合績效考核結果,調整完善政府投入和醫保政策。

(三)充分運用考核結果

建立績效考核信息和結果部門共享機制,形成部門工作合力,強化績效考核結果套用,將績效考核結果作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整的重要依據,同時與醫院評審評價、國家醫學中心和區域醫療中心建設以及各項評優評先工作緊密結合。績效考核結果作為選拔任用公立醫院黨組織書記、院長和領導班子成員的重要參考,具體考核運用辦法由各部門另行規定。

(四)形成改革發展合力

各區、各部門要把績效考核作為推動深化醫改政策落地、將改革政策傳導至醫院和醫務人員的重要抓手,通過深化改革破解體制機制問題。按規定落實政府對符合區域衛生規劃公立醫院的投入政策,落實公立醫院薪酬制度改革政策。規範推進醫聯體建設,以三級公立醫院帶動基層醫療服務能力提升。大力推進信息化建設,鼓勵探索套用疾病診斷相關分組開展醫院管理。切實加強綜合監管,使日常監管與年度績效考核互補,形成推動公立醫院改革發展合力。

(五)做好督導總結宣傳

市衛生健康委會同相關部門,按照職責分工加強對本市三級公立醫院績效考核工作的指導和監督。及時總結經驗、挖掘典型,結合實際不斷完善三級公立醫院績效考核指標體系,同時逐步推開對所有醫療機構的績效考核,適時啟動區域醫療服務體系績效考核工作。加強宣傳引導,為三級公立醫院績效考核和醫院健康發展營造良好的社會輿論環境。

醫院建設項目績效評價報告 篇8

一、部門概況

郴州市第四人民醫院始建於1959年,是一所集醫療、教學、科研、康復、保健於一體的國家三級綜合醫院,具有60餘年辦院歷史,是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心,郴州市第一個通過國家認證的心臟康復中心,是湘南學院非直屬附屬醫院、湘雅醫院、省腫瘤醫院、省兒童醫院定點業務技術指導與協作醫院,是城鎮職工和城鎮居民醫保、工傷保險、鐵路職工醫保定點醫院,是白內障免費復明工程定點醫院,是全省助理全科醫生培訓基地。醫院占地90畝,其中院本部占地35畝,擁有醫療業務用房6萬平方米;城東分院占地55畝,建築面積3.5萬平方米。醫院現開放病床1000張,病房設施賓館化。主要業務範圍包括為人民身體健康提供醫療與護理保健服務、醫療和護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育。

蘇仙區編辦核定編制人數1120人,事業編制人數1120人,截止20xx年12月31日止職工人數1138人。其中高級衛生技術人才255人(從“三甲”醫院引進高級技術人才30餘人,均為市級學科帶頭人),中級技術骨幹400餘人,醫學碩士90餘人。

二、專項資金使用及管理情況

20xx年部門預算財政安排資金撥款15,813,284.60元,其中實際撥付到位13,921,352.50元,尚有1,891,932.10元未到賬。主要用於列支人員經費,包括職工的基本工資、養老、醫療、生育保險、職業年金、住房公積金。

20xx年部門預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元,我院20xx年發放給職工的基本工資合計38,517,851.45元,為職工繳納社會保障費7,165,512.01元,住房公積金7,563,898.00元,我單位性質為財政差額補助事業單位,差額由我院自有資金負擔。

20xx年我院申報和批覆下達醫改藥品零差價財政補償項目經費2,122,000.00 元,經費尚未到位。該經費主要用於我院實行藥品零加成後的補償,目的`在於節省患者看病就醫藥品費用,帶動了醫院服務模式的轉變,提高民眾的滿意度。

20xx年11月23日收郴州市蘇仙區衛生健康局轉20xx年公立醫院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。

20xx年根據上級部門的檔案要求,我院由財務科牽頭,各科室配合,對專項資金管理工作進行了責任落實,明確了管理人員和管理職責。

三、部門整體支出及項目支出績效情況

經濟性分析:預算財政撥款資金15,813,284.60元,在工作任務日益增長的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本。

效率性分析:根據我院20xx年的工作部署和開展醫療服務實際情況,今年各項績效目標高質量實施完成。

效益性分析:全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元,20xx年實際到位13,921,352.50元,經費全部用於發放我院在職職工及退休人員的工資福利,其差額部分全由本院墊付發放,極大地提高了醫務工作者的工作積極性。

有效性分析:預算執行總體情況良好,完成全年預算目標。

可持續性分析:20xx年,全院職工在醫院領導班子的正確領導下,不忘初心,牢記使命,迎難而上。在提供基本醫療服務和推進公立醫院改革等各項工作中取得長足進步,經濟指標繼續向好,全年總收入613,009,170.78元,比去年增長1.32%。雖受疫情等因素影響,本年業務收入586,886,268.18元,比去年增長1.48%,但區財政給了我院較大的支持,財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內專科力量,提高醫療服務水平,全體職工將繼續努力,將我院建設成為大湘南地區區域醫療和教學科研及特色專科中心,實現全國縣(區)級綜合醫院百強“三甲”醫院的目標。

醫改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬,醫院資金壓力較大,主要在於醫院落實藥品零差率銷售後,藥品零售價格下降,有效緩解了患者“看病貴”問題,藥價明顯下降,民眾得到了實惠。醫院面臨資金壓力大,但我院本著公立醫院角度出發,臨床用藥趨向規範,從根本上解決了醫療機構“以藥養醫”問題,杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現象,特別是抗生素濫用現象得到有效遏制,合理用藥得到進一步規範,衛生行業作風建設取得實效,有效地減輕了民眾醫藥費用負擔,民眾滿意度不斷提高。維護了民眾的基本醫療衛生權益,促進社會公平正義,體現了基本醫療衛生的公益性。

四、存在的主要問題

醫改政策的實施,切實普惠到百姓就醫,但由於財政補助資金尚未到賬,醫院資金壓力相對增加。受疫情因素影響,就診患者有所減少,但隨著疫情防控工作常態化,醫院在人力成本和物資消耗方面承擔著較大的壓力。

五、改進措施和有關建議

培育新的經濟成長點,引進新技術力量,提升綜合救治能力,提高醫療服務水平,擴大醫院影響力。

制定科學合理的人員績效工資分配製度和計畫,重視人才隊伍建設,完善人事管理體系,組織開展能力提升培訓、人才引進等工作,提升我院科研教學水平。

努力擴展信息化在醫院套用的廣度和深度,全面提升醫院整體管理水平和運行效率,加速智慧型化醫院管理步伐和加強院內外交流平台建設。

進一步健全和完善財務管理制度,更新項目資金管理流程,使管理更加精細化、規範化,嚴格把控項目資金的使用,做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風,確保項目實施過程中,專款專用,實現項目績效目標。

醫院建設項目績效評價報告 篇9

一、醫療質量、安全管理基本情況

(一)健全安全管理體系,職責明確,責任到人。

制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準,健全完善各項醫療管理制度職責,定期進行督查。設立專科和專業疾病的診治流程,特別是有創檢查和治療(如介入性診療操作的流程),嚴格按照流程和診治指南開展臨床工作,確保醫療質量和醫療安全。

(二)加強了醫療質量和醫療安全教育,醫務人員的安全意識不斷提高。

通過各種學習形式,對科室成員進行質量安全教育,加強對法律法規及規章制度的培訓和考核。

(三)健全了防範醫療事故糾紛,防範非醫療糾紛因素引起的意外傷害事件的預案,建立醫療糾紛防範和處理機制。

(四)在護士管理方面,能嚴格的按照《護士條例》規定實施護理管理工作組織護理人員認真學習《護士條例》,確保做到知法、守法、依法執業。

(五)根據國家《醫院感染管理辦法》,根據醫院實際情況和任務要求,加強了對院感知識的培訓,提高醫務人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。

二、切實加強護理安全質量教育

(一)樹立以病人為中心服務理念,大力倡導變被動為主動思想。

(二)明確崗位職責,總結經驗,建立護理質量持續改進的長效機制,提高護理工作水平。

(三)加強護理“三基”的學習考核。提高護理人員的業務技術及理論知識,加強新業務新技術的學習。

(四)嚴格執行醫囑執行制度,加大督查力度。

(五)加強無菌操作規程的'培訓,加強無菌物品的管理。

(六)落實各項制度,加強醫患溝通增進醫患理解以及認真落實各種知情同意書的簽署。

三、存在的不足

(一)對各項規章制度的落實有些不到位。

(二)病曆書寫及護理文書存在缺陷。

(三)醫療糾紛預防處理機制有待完善。

(四)護理管理方面有待改進。

四、具體的整改措施

(一)認真貫徹法律法規,建立健全各項規章制度,將核心制度進行強化培訓,確保各項制度落實到位。加強醫療質量管理,實施醫療質量保障方案考核各規章制度和人員崗位責任制的執行和落實情況,確保醫療安全和服務質量,不斷提高服務水平。貫徹執行《執業醫師法》《護士管理辦法》《醫療事故處理條例》等法規,以醫療質量管理為核心,以嚴格執行各項醫療制度、措施、規程為重點,抓好病歷質量,基礎醫療質量和醫療操作規範。並開展法律法規及規章制度的學習,反覆強化醫務人員的法律意識。利用晨會和平時業務學習時間進行法律知識與防範醫療糾紛案例的講課,並定期召開安全分析會議。

(二)建立和完善醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄露處理方案等有關規章制度。對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄,定期開展消毒效果監測。加強院內感染監管,認真落實《醫院感染管理辦法》,建立完善的醫院感染管理管理組織體系,加強醫院感染病例的監測、消毒滅菌監測和醫院感染報告制度,持續改進醫院感染控制管理。

(二)加強臨床合理用藥,嚴格執行《藥品管理法》《處方管理辦法》《抗菌藥物臨床套用指導原則》等法律法規,加強處方管理,落實處方點評制度,保障合理用藥。

(三)加強病案監管。建立健全病例全程質量監控、評價、反饋制度,重點加強運行病例的實時監控與管理,提高病曆書寫規收集整理范。參照《病曆書寫基本規範》、《醫療機構病歷管理規定》對醫務人員進行病曆書寫培訓,加強管理,嚴格按照規範書寫病歷。

(四)建立醫療糾紛防範機制和處理機制,完善報告制度,及時處理和妥善解決醫療糾紛,對事故隱患整改不力,各專項整治拖拉,未按照規定及時上報的要追究責任。落實醫療安全責任制。按照安全工作“從上到下,一級抓一級,從下到上一級保一級”的原則,層層落實,具體到人。做到主動報告護理不良事件,完善專項護理質量管理制度,如各類導管脫落、患者跌倒、褥瘡等。能夠運用對不良事件評價結果,改進相應的運用機制與工作流程,工作制度。

(五)嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作、制定及安全的護理工作制度、崗位制度、護理常規、操作規程等,並保證實施。制定並落實護士的崗位職責和工作標準,規範臨床執業行為。建立護士績效考核制度,根據護士完成臨床護理工作的數量,質量以及住院患者滿意度,將考核結果和護士評優評先相結合。建立完善的護理管理組織體系。實行目標管理責任制,職責明確。

醫院建設項目績效評價報告 篇10

一、總體要求

全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅持公益性導向,開展科學規範的績效考核,引導三級公立醫院進一步落實功能定位。提高醫療服務質量和效率,實現發展方式由規模擴張型向質量效益型轉變,管理模式由粗放式管理向全方位績效管理轉變,促進收入分配更科學、更公平,不斷增強三級公立醫院可持續發展能力。20xx年,全面啟動我省三級公立醫院績效考核工作,探索建立績效考核結果共享和運用機制。到20xx年,基本建立符合我省實際的三級公立醫院績效考核指標體系。

二、考核範圍

考核堅持屬地化管理原則。考核範圍為全省執業登記的三級公立醫院,包括國家衛生健康委及其他國務院部門、行業所屬或管理的在魯三級公立醫院,大學附屬三級公立醫院。

三、組織實施

(一)明確考核指標。三級公立醫院績效考核指標體系由《意見》提出的醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價等4個方面指標構成。省衛生健康委按照國家衛生健康委、國家中醫藥管理局制定的《三級公立醫院績效考核指標》《三級公立中醫醫院績效考核指標》,結合我省實際,適當補充醫院功能定位履行、落實改革任務、承擔政府指令性任務等考核指標,並將國家監測指標之外的考核指標作為省級監測指標。20xx年度和20xx年度的績效考核工作,直接採用國家績效考核指標。20xx年起,逐步運用我省績效考核指標。

(二)完善支撐系統。

1.提高病案首頁質量。三級公立醫院要加強以電子病歷為核心的醫院信息化建設,按照國家統一規定規範填寫病案首頁。各級衛生健康管理部門要加強病案首頁質量控制和上傳病案首頁數據質量管理,確保考核數據客觀真實。

2.統一數據標準。20xx年8月底前,各級衛生健康管理部門要組織三級公立醫院完成電子病歷的編碼和術語轉換工作,全面啟動全國統一的疾病分類編碼、手術操作編碼、醫學名詞術語。

3.整合數據資源。充分整合利用現有病案首頁、室間質量評價、電子病歷系統分級評價、醫師護士及醫療機構電子化註冊、醫院滿意度調查、衛生健康財務年報和統計年報等數據資源,保障考核數據的連續性、穩定性和規範性,減少基層重複採集,確保數出一門、客觀公正。

4.強化信息支撐。儘快建立省級公立醫院績效考核管理系統,實現與國家三級公立醫院績效考核管理系統的互聯互通,及時準確匯總、收集監測考核數據和相關信息。通過利用“網際網路+考核”方式,以數據信息考核為主、必要現場覆核為輔,推進完善我省三級公立醫院績效考核工作。

四、考核程式

全省三級公立醫院績效考核工作按照年度實施,考核數據時間節點為上一年度1月至12月。20xx年11月底前完成20xx年度績效考核工作。20xx年起,每年2月底前完成上一年度考核工作,3月底前完成省級監測指標的統計評價工作。

(一)醫院自查自評。各三級公立醫院對照績效考核指標體系,完成對上一年度醫院績效情況的分析評估,形成自評報告,並將考核指標數據上傳至績效考核管理系統。20xx年7月底前完成20xx年度的自評報告和數據上報工作。20xx年起,每年1月底前完成上述工作。

(二)組織年度考核。省衛生健康委於20xx年11月底前完成對20xx年度全省三級公立醫院績效考核工作,考核結果反饋屬地衛生健康管理部門及醫院,以適當方式及時向社會公布,並報國家衛生健康委。20xx年起,每年2月底前完成上述工作。

(三)綜合評價分析。省級監測指標由省衛生健康委負責統計評價,20xx年8月底前制定省級監測指標的統計評價標準,20xx年起根據監測指標的變動情況進行調整完善。20xx年12月底前完成20xx年度省級監測指標的統計評價工作,並以適當方式向社會公布。20xx年起,每年3月底前完成上述工作。

五、工作要求

(一)加強組織領導。各級各部門要充分認識做好三級公立醫院績效考核工作的重要意義,充分發揮績效考核“指揮棒”作用,有效引導醫院提升管理水平和醫療服務能力。省衛生健康委受省政府委託,負責全省三級公立醫院績效考核工作,各市、縣(市、區)協助做好本地區三級公立醫院績效考核的`組織保障和統籌協調工作。衛生健康管理部門要發揮牽頭落實及組織協調作用,做好績效考核組織實施工作,強化對績效考核數據的質量控制。衛生健康、財政、發展改革、教育、人力資源社會保障、醫保、大數據等部門要建立協調推進機制,制定相關政策措施,確保績效考核工作落到實處。

(二)強化結果套用。衛生健康、發展改革、財政、人力資源社會保障、醫保、組織、機構編制等有關部門要將績效考核結果作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整的重要依據,作為選拔任用公立醫院黨組織書記、院長和領導班子成員的重要參考,與我省事業單位績效考核、醫院評審評價、區域醫療中心和醫聯體建設以及評優評先工作緊密結合。各三級公立醫院要根據考核結果,調整完善內部績效考核和薪酬分配方案,探索套用疾病診斷相關分組開展醫院管理,通過外部考核倒逼內部考核完善,提升醫院科學化和精細化管理水平。

(三)做好督導宣傳。省衛生健康委要會同相關部門,按照職責分工,加強對三級公立醫院績效考核工作的指導和監督,逐步推開對所有醫療機構和區域醫療服務體系的績效考核。注重考核方式方法,避免增加基層負擔。加強宣傳引導,為三級公立醫院績效考核和醫院健康可持續發展營造良好的社會輿論環境。

醫院建設項目績效評價報告 篇11

20xx年來,在醫院的正確領導和院科領導的具體指導下,在各兄弟科室的大力支持下,我科同志齊心協力,在工作上積極主動,不斷解放思想,更新觀念,樹立高度的事業心和責任心,圍繞科室工作性質,圍繞醫院中心工作,求真務實,踏實苦幹,較好地完成了本科的各項工作任務,取得了較好的成績,現總結如下:

一)思想工作

二)業務學習

科室全體同志能夠緊緊圍繞我院“提高醫療質量,提高人員素質”的總體要求,加強學習、努力工作,不斷提高自身素質,努力為我院的發展作出了自己的貢獻。

1、加強業務技術學習,努力提高本科人員素質。今年在院領導的帶領下,我科全體醫務人員加強業務技術學習,努力提高我科全員素質,積極開展多種形式的學習,利用業餘時間組織全科人員進行業務學習,進行新知識、新技術的實踐和探索。通過學習使全科人員的業務水平有了一定程度的提高。全科業務的開展,提高了我們科人員的整體醫療水平,提高了大家的滿意度。

2、積極開展新業務、新技術。本科人員的年齡較大,在臨床經驗、個別科室不能全科的發揮,很多同志不能很好的完成本職工作,不能進行業務學習。

三)科室的工作

3、科室的業務水平和服務質量直接影響科室醫療水平的提高,今年下半年我科室就加強業務學習,使全科人員的業務水平有了一定的提高。全科醫務人員認真學習了各項政策法規和業務,加快提高自己的業務能力,全科全科人員能夠完成各項科室的業務學習工作,全科人員業務水平有了大幅的提高,全科無一例醫療事故的發生。

4、積極參加科室的各項活動,如演講比賽、無菌技術操作比賽、全科人員積極參加院裡組織的各項活動、學習,並取得了較好的成績。通過這些活動豐富了科室同志的`文化生活,增強了大家的團隊精神。

5、我科的醫務人員在平時的工作中,始終把病人利益放在第一位,急病人之所急,想病人之所想,全心全意為病人服務,做好一切醫療服務工作。通過我們的努力,科室全體同志能夠很好的團結在一起,相互幫助,共同努力,圓滿完成科室的各項工作任務。

四)存在的問題

科室的整體護理水平有待進一步的提高,病人對護理服務需求有待提高,醫患關係需要進一步深化改革,服務理念有待進一步深入。

醫院建設項目績效評價報告 篇12

一、基本情況

(一)單位基本情況

郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全,專科特色突出,集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、愛滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內設肝病治療中心(2個病區:肝病一、二科)、結核病診療中心(4個病區:結核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個病區:感染一、二科)、城東分院、重症監護室(ICU)、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業務科室。

(二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

1、單位年度整體支出績效目標

20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元,其中基本支出11222.79萬元,項目支出470萬元。設定整體績效目標:加大醫院提質改造,力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設;繼續抓好醫療質量與安全,促進業務提升;強力推進人才隊伍建設,培養、引進多學科高素質專業人才。

2、市級專項資金績效目標

20xx年我院有申請了市級專項資金兩個:業務工作經費350萬元,即門急診醫技綜合大樓建設經費;運行維護經費120萬元,即傳染病防治經費、愛滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標:運行維護經費用於添置設備設施,培訓醫護技人員,提高救治水平,承擔特殊涉毒人員的救治任務;業務工作經費用於完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。

3、其他項目支出

20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

1、工資福利支出1945.09萬元,主要用於在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。

2、對個人和家庭補助支出58.13萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

3、商品和服務支出219.57萬元,包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。

4.“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元,其中公務接待費0.1萬元,車輛購置及運行費用0萬元(醫院已無公務用車),無公款出國(境)費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費,所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。

(二)項目支出情況

1、20xx年度市級專項資金分兩項:一是業務工作經費350萬元,全部支出用於醫院門(急)診醫技綜合大樓的項目建設;二是運行維護經費120萬元,全部支出用於染病防治、愛滋病防控和城東分院運行補助。

2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金:一是公共衛生專項經費234.98萬元,全部支出用於提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設,二是公立醫院改革專項經費40萬元,全部支出用於彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格後基本支出的不足部分。

三、政府性基金預算支出情況

我院無政府性基金預算支出

四、國有資本經營預算支出情況

我院無國有資本經營預算支出

五、社會保險基金預算支出情況

我院無社會保險基金預算支出

六、部門整體支出績效情況

我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標,主要表現在:

1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備,完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修;

2、醫療服務質量總體提升,全年無重大醫療事故;

3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修,引進碩士研究生一名。

4、愛滋病門診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪率99%以上。

5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。

同時,醫院的診療人次、治癒好轉率都創下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿意度較高,獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。

七、存在的問題及原因分析

20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足,財政按編制數核定人員補助,而醫院為滿足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫院自行創收彌補。

八、下一步改進措施

首先,要提高醫療服務水平,保證醫療服務質量,既要加強硬體投入擴建病區、購買設備,又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。

其次,要嚴控藥占比和衛生材料消耗,減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。

九、績效自評結果擬套用和公開情況

本次績效自評結果為以後年度的預算編制提供了良好的數據支撐,將按照財政有關規定予以公開。

醫院建設項目績效評價報告 篇13

一、項目基本情況

我院在市委、市政府領導下,在市衛健委的指導下,不斷健全和完善醫院內部管部制度,積極探索現代醫院管理制度,醫療服務體系能力明顯提升,為確保醫院可持續發展,滿足廣大患者的診治需求,醫院加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫療項目。《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金的通知》(保財社〔20xx〕171號)、《保山市財政局關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕51號)檔案精神,審議核定我院20xx年用於其他公立醫院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度於20xx年4月下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況。

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》(保財績〔20xx〕4號)檔案要求,精心組織,保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作,召集相關業務科室安排部署,確保自評結果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由醫院財務科負責績效評價的組織實施和監督,以各業務科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效評價工作。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年1月收到20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金10000元(保財社〔20xx〕1號),20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金300000元(保財社﹝20xx﹞171號),20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央補助資金1200000元(保財社〔20xx〕51號)。

2.項目資金執行情況。

截止20xx年12月31日,該資金已使用完畢。主要用於專用設備購置300000元;用於差旅費10000元;用於信息網路及軟體購置更新1200000元。

3.項目資金管理情況。

在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,嚴格執行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到專款專用,杜絕違規使用資金,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況;加強跟蹤問效,提高資金使用效率,服務醫療衛生服務事業的發展。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

(1)數量指標:

①購置設備數量年初目標值為1個,20xx年完成數量1個,完成年初目標值。

②公立醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫療收入比例年初目標值為50%,20xx年公立醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫療收入比例為49.62%,未完成年初目標值。

(2)質量指標:

①驗收通過率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

②購置設備利用率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

③公立醫院平均住院日年初目標值為44.10天,20xx年完成41.86天,完成年初目標值。

(3)成本指標:公立醫院百元醫療收入的醫療支出(不含藥品收入)年初目標值為120元,20xx年完成119.81元,完成年初目標值。

(4)時效指標。

設備部署及時率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

2.效益指標完成情況。

(1)社會效益指標:

①公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元,20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元,20xx年較20xx年增長幅度為2.08%,未完成年初目標值。

②公立醫院出院者平均醫藥費用增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年出院者平均醫藥費用為11880.71元,20xx年出院者平均醫藥費用為12606.87,20xx年出院者平均醫藥費用的增長率為-5.76%,完年初目標值。

(2)經濟效益指標:

設備採購經濟性年初目標值為及時性、合理性,20xx年完成目標值,完成年初目標值。

(3)可持續影響指標:

①設備使用年限年初目標值為5-8年,20xx年購買設備使用年限6年,完成年初目標值。

②管理費用占公立醫院業務支出的比例年初目標值為20%,20xx年完成18.92%,年初目標值已完成。

3.滿意度指標完成情況。

①使用人員滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

②公立醫院職工滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

③公立醫院門診患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

④公立醫院住院患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,不斷提升重大公共衛生服務水平。

五、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93分,自評為優。

六、結果公開情況和套用打算

按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會入口網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務,接受社會監督。

在以後的工作中,我院一方面將充分套用自評結果,促進項目管理工作,完善現代醫院管理制度,提高資金使用效率;另一方面增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”精神,以及《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝20xx﹞34號)、《中共雲南省委雲南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(雲發﹝20xx﹞11號)相關要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果套用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的套用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高單位理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。

八、其他需說明的問題

無。

醫院建設項目績效評價報告 篇14

為落實深化醫藥衛生體制改革,推動我區衛生事業發展,根據上級有關檔案精神,我院進行了績效考核自評,現將具體情況匯報如下:

一、主體業務開展情況

1、改善服務流程,提高工作效率。按照“程式最簡、效率最快、時間最短、服務最優”的要求,簡化就醫環節,縮短醫療流程,提升工作效率,使就醫流程井然有序、順達通暢;開設急診急救綠色通道,實行24小時急診服務和檢驗檢查結果限時報告制,門診實行義務導醫、導診服務,確保患者就醫方便、快捷。

2、加強醫患溝通,改善服務態度。針對部分醫護人員服務意識不強、與患者溝通不到位的、服務態度生硬等問題,我們不斷加強對職工的教育和培訓,增強職工的服務意識,引導職工加強醫患溝通.我院分別組織召開了全院醫師大會和護士大會,院領導分別在會上分析了醫院當前面臨的形勢和任務,要求全體醫護人員牢固樹立“以病人為中心”的理念,增強服務意識和責任意識,改善服務態度和服務方式,尊重每一位患者,多與患者進行講技巧、知內容、會方法、有質量的溝通,贏得患者的信任和理解,緩解醫患矛盾,建立和諧醫患關係,提高患者滿意度.鼓勵大家在工作中要培養積德行善的欣慰感、救死扶傷的自豪感、為病人服務的幸福感、自我實現的成就感和多彩人生的快樂感。

同時,我們針對個別醫務人員服務態度差的問題,採取集體幫教的形式做好思想工作.如病人在新農合報銷時,反映

我院一名工作人員服務態度差的問題,院領導及時找這名工作人員做工作,經過一個多小時的教育溝通,使其最終認識到了自己的錯誤,接受了批評,並表示今後決不出現類似的問題。

3、提高醫療服務質量,完善醫療服務水平。一是繼續堅持“以病人為中心,以提高醫療服務質量"為主題的醫療管理理念,全面加強醫療質量工作,牢固樹立質量意識,不斷提高醫療整體水平;結合醫院工作實際,進一步完善了13項醫院醫療制度要求醫務人員自覺執行首問醫師負責制、三級醫師查房制、術前討論和疑難危重病例討論制、三查七對等醫療護理重要制度。

二是督促、檢查及監督.經常深入各科室,督促、檢查各項規章制度及診療操作規範的執行情況。如依法執業、知情告知、三級查房制度、手術安全核查、麻醉前後訪視、危重病人搶救、各種病例討論、會診、醫師交接班制度等等。建立安全排查制度和三班工作查對制度,重點檢查科室存在的安全隱患,發現問題及時採取應對措施。

三是規範醫療文書的書寫,提高病歷質量.督促各級醫務人員認真落實《山東省病曆書寫基本規範(20__年版)》、《護理文書書寫規範》,.四是組織醫務人員學習國家有關的衛生法律法規和醫療核心制度,提高醫務人員的法律意識、質量意識、風險意識、服務意識和安全意識,加強醫療安全知識和業務技能教育培訓。

五是加強臨床護理工作,為患者提供優質的護理服務,積極開展“創建優質護理服務示範病房”活動,先後制定了

活動實施方案,召開了動員大會及活動的實施.強化了以病人為中心的'服務理念,加強基礎護理,改進護理服務措施,進一步規範了臨床護理工作,提高了護理服務質量.4、開展三個一活動,主動轉變作風接地氣。

為進一步加強管理,確保醫療安全,貫徹“二甲”評審的內涵建設標準,滿足醫療過程持續改進的要求,院領導班子成員深入科室開展“三個一”活動,即每月“一次科早會、一次科務會、一次志願者活動”.

二、管理運行狀況

一、加強院務公開,讓患者明白消費。針對新農合報銷流程和比例、藥品價格等熱點問題,我院在門診大廳和門診收費處、住院收費處、新農合報銷視窗等醒目位置,利用電子顯示屏或展板對社會全面公示,公開了藥品、收費項目和收費標準;門診、急診、住院、輸液等就醫流程。

二、一年來,從各科室認真篩選了40餘名積極上進、愛鑽研業務的技術骨幹到上級醫院進修.專業涉及內、外、婦、兒、影像等多個專業。通過深造學習,逐漸接受先進服務理念,不斷提升醫療技術服務水平,將逐漸培養成為醫院今後的特色科室業務骨幹和學科帶頭人。

三、加強安保,病人入院時加強安全告知,提醒病人注意個人財物安全,加強巡視,儘量減少偷盜現象發生,加強與公安的溝通聯繫,共同維護好醫院的安全,創建平安醫院.

醫院建設項目績效評價報告 篇15

為進一步深化公立醫院改革,推進現代醫院管理制度建設,落實《國務院辦公廳關於加強三級公立醫院績效考核工作的意見》(國辦發〔20__〕4號),全面推進三級公立醫院績效考核工作。我院高度重視,8月12日—25日,分兩階段進行上報數據質控,經上報部門再次核實所有數據,對數據的提取、計算進行了溯源核查,明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性,能真實反映我院醫療服務質量、服務水平,綜合能力。8月26日,完成本次上報任務,現將工作情況總結如下:

一、三級公立醫院績效考核的重要意義

這次績效考核相當於三級公立醫院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”,績效考核結果將作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整、三級複審的重要依據,也是選拔任用公立醫院領導班子成員的重要參考。

在質控過程中如發現編造、謊報、瞞報等情況,國家衛建委將予以通報批評並取消醫院當年績效考核資格。

二、三級公立醫院績效考核時間點

檔案提出20__年在全國啟動三級公立醫院績效考核工作,12月底前完成第一次全國三級公立醫院績效考核工作,考核20__、20__、20__三年的數據。到20__年基本建立較為完善的三級公立醫院績效考核體系,三級公立醫院績效考核工作按照年度實施,考核數據時間節點為上一年度1月至12月。自20__年起,每年2月底前各省份完成轄區內三級公立醫院績效考核工作,3月底前,國家衛生健康委完成國家監測指標分析工作。

三、工作措施及目標

我院領導高度重視此項工作,把它作為醫院頭號工作來抓。數據質控責任到人,數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責,集中精力抓好每個環節。

四、工作環節及操作步驟

國家衛生健康委和國家中醫藥局於20__年6月1日正式開放全國三級醫院績效考核信息系統。全國所有三級公立醫院經系統認證登入全國三級醫院績效考核信息系統,直接上傳醫院績效考核數據至平台。

我院按照檔案要求,在6月30日系統自動關閉前,收集了相關數據、並在全國三級公立醫院績效考核數據平台上完成填報。考評所需資料、數據從醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價四個方面,細化為55個指標(細化為282個子指標)、多個部門的相關佐證材料和自評報告,牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫務部、護理部等多個部門數據,涉及數據範圍廣。在數據填報期間,質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫院績效考核操作手冊(20__版)》,做到人人知曉、人人重視。

8月12日國家衛生健康委再次開放管理平台,國家衛生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫院上報的.數據進行審核。我院引進冠新軟體公司開發的績效考核軟體,並邀請該公司諮詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導並提出修改意見。冠新軟體公司資深諮詢顧問以PPT和數據表格模式從檔案解讀、系統操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解;對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析;對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門,及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標(細化為282個子指標)、存在問題的數據作質控,確保數據準確性與真實性。

8月17日、26日,我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控,將質控後的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫院績效考核信息系統平台及指定信箱,其餘的18項指標由國家直接監測。雲南省衛建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據,又將數據報送至國家衛建委進行審核,數據上報工作尤為重要,必須做到責任到人,責任到部門、層層把關。

在今後全國三級公立醫院績效考核工作中,我院將會以三級公立醫院績效考核指標要求作為努力方向,對完成的指標繼續保持常態管理,對未完成的指標不斷完善提高,尚未開展的項目將作為今後工作的一個目標,努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫院排名。

醫院建設項目績效評價報告 篇16

一、部門(單位)基本情況

(一)概況。包括主要職責職能,組織架構、人員及資產等基本情況。當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。

武定縣白路鎮衛生院位於武定縣白路鎮108國道貫穿而過,距離縣城62公里,占地5.35畝,主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業設備、急診急救搶救設備等,下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產科門診、檢驗科,超聲心電圖室、中醫科等業務科室,能開展簡單外科、順產接生、中醫診療和理療服務、各種常見病、多發病診治及危急重症搶救治療。開設病床20張,病床使用率達80%以上,主要進行基本醫療服務和基本公共衛生服務。

全鄉鎮共10個行政村(其中白路村就在鄉政府所在地,其醫療服務由衛生院負責實施與開展),設立村衛生室9家,村醫18人,擔負著全鎮人口的醫療衛生服務、基本公共衛生服務以及其他公共衛生服務工作。

納入20xx年部門預算編報的單位共1個,即武定縣白路鎮衛生院,為財政全額撥款的事業單位。

在職人員編制17人,其中:事業編制17人。在職實有17人,其中:財政全供養17人。

離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規;進一步保持醫療業務穩定增長;進一步完善各項管理制度,規範醫療行為,確保醫療安全,提高醫療質量,確保患者滿意;提高基本公共衛生服務項目均等化水平,規範公共衛生服務行為,推進基本公共衛生服務項目開展,全面完成20xx年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標;統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作。

(二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

按照“統一領導、分級管理;積極試點,穩步推進;程式規範,重點突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績效理念,培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有套用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事後全過程的預算績效管理體系,有效促進了財政資金使用績效的提高。

項目資金績效目標申報實現全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度,實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理,共申報績效目標6個,涉及財政資金111.44萬元。

(三)部門整體支出績效目標設立情況。

進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況;部門資金投入、預算執行和管理情況;為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、採取的工作措施;部門職責履行情況及效果;部門開展預算績效管理情況;社會公眾滿意度等方面進行綜合評價,全面反映我院整體支出情況。

推進績效信息公開。加強預算績效信息發布管理制度建設,完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府入口網站公開,逐年擴大向社會公開績效信息的範圍,回應社會關切,接受社會監督。

(四)部門整體收支預算及執行情況。

我院20xx年年初預算344.09萬元,其中基本支出預算232.65萬元,項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執行232.65萬元,用於上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經費運轉支出等;項目支出實際執行111.44萬元,本年共申報績效目標項目6個,分別是基本公共衛生服務項目、愛滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。

(五)嚴控“三公經費”支出情況。

武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.0萬元,支出決算為2.0萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等於預算數。

20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與20xx年一致,主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價的目的。

通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評組織過程。

1、前期準備。

根據《武定縣財政局關於開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》,單位領導高度重視,確定績效評價組成員並對績效評價組成員進行培訓,結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。

2、組織實施。

根據年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評,撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入管理情況

本年度共投入344.09萬元,其中基本支出232.65萬元,項目支出111.44萬元,共申報績效目標項目6個。

(二)履職完成情況

門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加;基本醫療服務水平及基本公共衛生服務水平顯著提高;確保在本年度完成各項指標工作;基本費用總成本控制在344.09萬元左右。

(三)履職效果情況

確保轄區內基本醫療服務及基本公共衛生服務工作的順利開展。

(四)社會滿意度及可持續性影響

體現政策導向,保障基層衛生工作長期平穩進行;努力提升相關部門及民眾對轄區內醫療衛生服務及基本公共衛生服務工作的滿意度。

四、存在問題及整改情況

(一)主要問題及原因分析

1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前,部門預算編制要求功能科目細化到項級,經濟科目細化到款級,但在實際編制過程中,由於有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點,造成實際支出與預算編制不符,需要對預算進行調整。

2、預算績效管理工作相對滯後。近年來實施財務精細化管理後,我院預算編制工作由財務人員統籌,財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外,無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

(二)整改情況

一是增強部門績效管理意識,強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓,培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、後期績效自評及結果套用等方面,增強部門人員預算績效管理意識,提高預算績效管理工作質量,進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規範化管理,增強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數,統籌安排,合理配置,不斷完善支出結構,提高資金使用率,進一步完善預算管理體制,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

五、績效自評結果套用和公開情況

績效考核定在一定期間內科學、動態地側重工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考核標準,對員工進行評定,以進一步激發員工的積極性和創造性,提高員工工作效率和基本素質。

績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況,通過對下級在考核期內的工作業績、態度以及能力的評估,充分了解醫院職工的工作績效,並在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動等激勵手段。

六、主要經驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度,根據新形勢和新要求,結合不斷出台的各項制度,制定和修訂預算管理的各項制度,強化資金的預算、管理和使用,正確執行財務制度,嚴格按照政府會計制度維護財經紀律和財政法規,確保資金專款專用,切實發揮資金使用效益,加強績效管理,落實資金管理措施,加強事前審核,達到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實做到規範理財,實行動態管理,定期開展資金執行情況的檢查。

七、其他需說明的情況

醫院建設項目績效評價報告 篇17

一、領導高度重視,成立自查領導小組

於4月19日召開了醫療機構整頓工作會議,學習貫徹《x市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》,全院醫務人員開展醫療衛生法律、法規學習,把《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》、《處方管理辦法》、《病曆書寫規範》等規範和學習列入對工作人員的績效考核中。成立院長為組長,副院長為副組長,各科室負責人為成員的領導小組,就衛生院規範依法執業提升醫院管理水平開展自查自糾。

二、堅持依法執業,規範執業範圍

1、衛生院各科室嚴格按照《醫療機構執業許可範圍》從事執業活動,無超診療科目行醫現象。

2、衛生院現有工作人員48人,執業醫師、執業助理醫師13人,執業護士14人、藥劑師6人、醫學影像技術人員2人、檢驗技術人員1人,嚴格無證及非衛生技術人員單獨從事醫療活動。

3、衛生院會診嚴格按《醫療外出會診管理暫行規定》執行。

4、沒有違法、違規發布醫療廣告

5、取締未經許可擅自開設的口腔科門診。

6、規範醫療文書的書寫與管理,醫療文書及時、準確、完整、規範。病歷、處方、護理記錄必須照衛生部制定的`《病曆書寫基本規寫,並在規定的.時間內完成,不得隨意變更格式或簡化項目、內容、不得延誤完成時間。范》、《中醫病曆書寫基本規範》、《處方管理辦法》等進行規範書

三、認真落實基本藥物制度

衛生院全部藥品均為國家基本藥物,轄區服務站和村衛生室藥品供應由醫院統一網上採購配發,實行零差率銷售,無假劣、過期、失效藥品。

四、落實消毒隔離制度,杜絕感染事故發生

嚴格執行注射操作規程,做到“一人一針一管一用一消毒”,杜絕醫療用品復用。定期開展消毒與滅菌效果檢測,並建立記錄。嚴格落實醫院感染和傳染病報告制度。所有一次性使用醫療用品用後做到了浸泡消毒、毀型後進行無害化消毒、焚化處理,並有詳細的醫療廢物交接記錄,無轉賣、贈送等情況。

總之衛生院對規範執業高度重視,狠抓落實進一步規範執業行為,為提高醫療質量打下紮實的基礎。