縣財政局工作經驗交流材料

一、縣域基本情況和局機關機構設定、人員分布情況

我縣是一個典型的傳統農業縣、工業弱小縣、三產不足縣、財政窮縣,有耕地面積42萬畝,轄21個鄉鎮,40餘萬人口,財政供養人員15434人。境內既無鐵路,也無國道,交通不便,礦產資源稀缺,XX年被列為省級扶貧工作重點縣,XX年進入國家“三獎一補”政策獎補籠子。

目前,我縣財政局機關內設16個股室,直屬4個事業單位(分別為工資發放中心、非稅局、鄉鎮財政管理局、會計核算中心),總人數為120人;下轄21個鄉鎮財政所,1個城區契稅徵收所,1個煤炭稅費統征辦,總人數為104人。全縣財政系統總人數為224人。

二、近年來我縣財政運行基本情況

(一)XX年財政收支基本情況

1、收入基本情況。XX年全縣財政總收入完成11514萬元,與上年比增加2716萬元,增長30.87,其中一般預算收入完成6730萬元,與上年比增加1030萬元,增長18.07,為預算的104.47。從財政總收入的征管部門來看,國稅部門入庫5998萬元,占財政總收入的比重為52.1,占了財政總收入的半壁江山;地稅部門入庫2193萬元,占財政總收入的比重為19.1;財政部門入庫3323萬元,占財政總收入的比重為28.8。財政總收入中累計完成稅收收入10140萬元,占財政總收入的比重為88.06;一般預算收入中累計完成地方稅收收入5356萬元,占一般預算收入的比重為79.58。

2、支出基本情況。XX年累計完成一般預算支出32065萬元,比上年增長36.79%,為預算的123.09。其中工資支出12360萬元,公用、專用經費支出5005萬元,上級專項指標款支出8591萬元,其他支出4909萬元,消化老赤支出1300萬元。

3、收支平衡情況。XX年我縣一般預算收入6730萬元,上級補助收入27169萬元,全年收入總計為33899萬元;一般預算支出32065萬元,上解上級支出1245萬元,支出總計為33310萬元,淨結餘589萬元,當年收支平衡並略有結餘。33310萬元的財政總支出中,資金來源於上級補助收入為27169萬元,比重為81.6,由此可見,我縣財政是一個典型的依賴上級財政補助的“體制性吃飯型”財政。

(二)XX年1-6月財政預算執行情況

1、收入完成情況。今年以來,我局密切配合稅務征管部門,多措並舉,大力培植財源,強化財稅征管,財政收入實現大幅增長。截止6月底,全縣完成財政總收入9090萬元,為年初預算收入任務的68.71,比上年同期增加2640萬元,增長40.93,財政總收入提前兩個月過半,主要是工業冶煉提供的增值稅增長;一般預算收入完成4473萬元,比上年同期增加546萬元,增長13.9,提前一個月完成過半任務。我們主要抓好了四個方面的工作。一是調優方案,完善體制。進一步完善了縣鄉財政體制,對鄉鎮實行“兩增一減一加強”措施,充分調動鄉鎮抓收入征管和財源建設的積極性,竹山等七個鄉鎮提前一個月實現財稅“雙過半”。二是獎罰兌現,做大稅源。在年初財稅工作會上,嚴格兌現了納稅大戶獎、縣領導財政收入任務完成獎、財源建設領導小組財政任務超收獎、財源建設工作組風險激勵獎和招商引資獎。三是嚴明責任,嚴格征管。進一步分解細化收入任務,將任務分解落實到每個稅種、每項稅源及每個徵收人員,並嚴格考核。四是科學調度,均衡入庫。堅持“以旬保月、以月保季、以季保年”理念,按月通報收入入庫進度,認真分析、總結,形成了比、學、趕、超的局面。