採購的管理制度 篇1
工程部甲供材料、設備採購及管理工作程式
1.目的:
1.1確保採購材料(設備)100%符合有關國家規範及標準。
1.2確保採購材料(設備)嚴格按契約要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按採購契約要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前於材料(設備)進場進度。
2.範圍:新建項目工程承包契約中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建築設計角度考慮,提出採購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,並提供甲供料清單及驗收規範。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料(設備)是否按契約要求進場。
3.3預算部負責控制採購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程式:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的採購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標檔案》、《採購契約》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,並封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊後7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計畫,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)採購工作計畫》,經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂契約,在簽訂契約之前須預留20天契約審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂採購契約並報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程式:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《契約》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,並將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合契約要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及契約要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及契約要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及契約要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)契約要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按契約及供貨時間計畫要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購契約規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合契約要求及供貨計畫要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格後方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束後,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關檔案:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標檔案採購契約》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)採購工作計畫》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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採購的管理制度 篇2
第一章總則
第一條目的
為加強公司規範化管理,規範採購工作,保障工程進度的正常持續進行,選擇合格的供應商(廠家)並對採購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。
第二條適用範圍
本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時,計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作;
2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計畫計畫單的數量、要求進行詳細審核把關;
3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關;
4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購(計畫)審批
第一條採購計畫的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計畫單》和《用料計畫表》,確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批;
2、總經理審批後,採購員依據工程部《材料計畫單》和《用料計畫表》制定《採購計畫表》報總經理審批,總經理審批後,由採購員執行採購計畫。
第二條選擇供應商
根據審批後的採購計畫,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定後,每種材料供應商不準少於三家,由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過網際網路、宣傳冊(合格供應商)廠家中選取;
2、長期報價採購,凡經常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料,必須經常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;
2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;
3、採購的數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;
第四條詢價、比價和議價
1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同,採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象;
2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定採購目標價格;
3、在得到供應商的報價信息後,採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求,並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優的供應商;
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,採購人員應送請購部門確認;
5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;
6、對廠商的'報價資料整理後,經辦人員應深入分析,以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的許可權範圍內,採購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;
7、對重大的物資採購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關部門領導審批:
1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;
2、註明與供貨商擬定的付款條件;
3、需與供貨商簽訂長期契約的,採購員應將草擬的《長期契約書》報相關部門領導審批。
第六條價格覆核與市場行情資料提供
1、採購員應調查主要材料的市場與行情,並建立供貨商資料,作為採購及價格審核的參考;
2、採購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業
採購人員接到經批准的“定購單”後,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後,向對方明確訂貨意向,並送樣報驗,未通過報驗的材料不準採購。
第八條簽訂採購契約
1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後,採購員需填寫正式的採購契約,契約需要列明至少下列條款:
(1)供應商資料:包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式;
(2)採購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別註明;
(3)訂單所採購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;
(4)價格:單價,合計價,契約總額,定金或預付款;
(5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;
(6)付款方式;
(7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);
(8)質量保證條款:發生質量問題是進行退換或其他處理方法;
(9)運輸方式和銷售發票的要求。
2、採購單經部門經理審核後,加蓋公司契約公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的,由授權代理人簽字,對方簽章後生效;採購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責採購契約的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者,採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣契約的辦法進行,應與供應商定買賣契約書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需契約複印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯繫
除一般採購作業方式外,材料公司可依材料使用及採購特性,選擇下列一種最有利的方式進行採購:
1、集中計畫採購:凡具有共同性的材料,須以集中計畫辦理採購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計畫提出請購,材料公司定期集中辦理採購;
2、長期報價採購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準後通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業
對於檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認後,憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時,採購人員通知庫管員,實際清點件數或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經與採購清單或採購契約內容核對相符後簽收,倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時,即通知材料公司會同處理;
2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行;
2、採購款項須按採購契約規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付;
3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出,申請付款應嚴格按照採購契約要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票,申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款,按審批許可權經相關負責人簽字後,方可辦理付款手續;
4、只有在出現以下情況時才可由採購人員借款或墊款進行直接支付:
(1)緊急採購且不能及時辦理財務支付手續;
(2)在外埠採購且供應商要求立即付款時;
(3)在現場調試期間急需材料的採購;
(4)1000元以下的零星採購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求,掌握到貨進度;
2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯繫催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注,根據使用效果對材料質量提出評價,以利於進一步工作。
第四章附則
第一條參與採購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發揮互相監督的作用,確保企業的利益不受損害;
第二條參加採購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,並接受公司全體員工監督;
第三條超出本辦法的事項呈董事長核准後實施;
第四條本辦法自公布日期執行。
採購的管理制度 篇3
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度;
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理,實行統一採購、統一發放、統一回收處理;
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理;
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核,並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購;
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計,並定期審核辦公用品台賬;
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求,於每周的最後一個工作日提報下一周辦公用品領用計畫,經科室負責人審簽後報總務處;
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計畫,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計畫,經詢價、比價後,確定合適的供應商;
3、填寫《辦公用品申購表》,報校長辦公室審批後實施採購;
4、凡一次性購買金額預計超過500元的,必須安排兩人一起外出採購;
5、對於大宗辦公用品,由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商,並簽訂購銷契約。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時,基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等,自行編制採購物資清單,作為報銷憑證;
2、物資採購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經校長審核後,按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,對於不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》,總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品;
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分,由總務主任統一調換或回收;
3、學期末,教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品台賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點,查對台賬與實物,保證賬實相符;
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂,並負責解釋;
2、今後若有未盡事宜,由總務處另行發文通知。
採購的管理制度 篇4
1 目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。
2 適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批准的物資採購計畫和檔案,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2 材料採購實行分級管理,物資種類分為:
4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資:其他建築材料、周轉材料等。
4.3 材料採購計畫編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計畫更改,應補充計畫表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計畫。
4.3.4 重要材料採購計畫須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施,主要材料及其它材料採購計畫由項目經理批准,施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
5 材料採購契約
5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由契約成本部檢查監督。
5.2 各種材料採購契約,由項目部負責簽訂,契約成本部檢查監督。
5.3 材料採購契約必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準契約文本。
5.4 對違反契約,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報契約成本部,由項目部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據採購契約和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2 如工程契約中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按契約條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場複試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
採購的管理制度 篇5
為規範學校食堂食品原料、日耗品的採購、衛生驗收程式,節約採購成本,滿足經營需要,提高管理水平,特制定本制度。
一、供貨商選擇
1、大宗物資通過政府採購招標平台由教育局統一組織公開招標,定點採購或配送;
2、其他小額零星散貨及較長時間才需採購的低值物品,經學校食堂負責人審批同意,由食堂採購員進行採購。
3、學校食堂大型設備由學校制定預算,並按照相關規定進行政府採購或分散採購。
二、採購項目和數量
1、食品原料採購
①糧油、調料類、乾雜貨、低易耗品等物品的的採購最高庫存量不得超過15天(乾雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量),最低不得低於3天用量。
②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日採購,採購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫後及時處理,存入冰櫃或放入水池內生養。
2、廚房日用易耗品採購按照所需經食堂負責人審批後採購。
3、食堂大型設備的採購通過政府採購程式採購,小型低值餐飲設備採購由學校食堂採購員按規定進行採購。
4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好採購台賬和出入庫台賬,次日的採購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。
三、貨物驗收
食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則,大公無私,嚴格驗收:
1、貨物送到後根據採購計畫進行驗收,確定採購物品種類、數量、採購單價、質量是否符合,在採購計畫單上確認簽字,由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。
2、對不符合質量標準和數量不符的.倉庫保管員有權拒絕收貨並要求供貨商或採購人員及時進行退換貨處理。
3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。
4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。
四、索票索證
採購人員與供應商或食品加工商初次交易時,必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明檔案,每年核對一次;購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗(檢疫)證明和銷售票據,以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的(國家食品安全法律法規規定的除外)驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。
採購的管理制度 篇6
為保證企業正常生產,降低生產成本,增加經濟效益,特製度以下採購管理制度:
一、適用範圍:
本制度適用於生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購;工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度:
1、廉潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請;
2、嚴格遵守採購工作流程,及時按質按量採購生產所需物資;
3、加強採購的事前管理,建立完備的價格信息檔案,以有效地控制和降低採購成本;
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗,過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與,並在過磅單簽字;
5、所有採購必須事先得到批准,未報計畫並經審核、批准的,除急需物資外不得採購。
三、採購流程:
(一)採購計畫:
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等,由生產主管於每月末提交下月採購計畫,報主管副總及總經理批准,並預計所需資金,以便財務部妥善安排;
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單,並註明所需數量及倉庫現有數量,經部門負責人簽字後,報主管副總及總經理審批;
(二)詢價比價:
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情,並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比,報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商;
2、供應商確定後,需每隔月對市場行情進一步了解,並酌情確定是否更換供應商,並履行上報程式;
(三)簽訂契約:
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷契約,並嚴格按照契約法相關規定;
2、契約原則上應約定需要正式發票,特殊情況由財務部通知採購部門;
3、簽訂契約時原則上不預付貨款,儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;
4、所有簽訂的契約均須交付財務部一份。
(四)收貨入庫:
1、貨物到廠後,應及時組織檢驗人員嚴格檢驗,對不符合契約約定的,不允許收貨,由廠家負責更換或撤銷契約,並追究其違約責任;
2、檢驗合格後,開具驗收單,如需過磅,應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅,並在過磅單上籤字;
3、採購人員負責填制材料入庫單,材料入庫單一式三聯,註明供應商、材料名稱、數量、單價(不含稅)、金額等項目,倉庫保管員點收後簽字,並保留入庫單存根聯;
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單,經採購部經理或主管副總簽字後,將財務聯交財務部;
5、採購員負責催收採購發票或收據,並及時交付財務部。
(五)付款:
1、按購銷契約約定的條款需要付款時,由採購員負責填寫《款項支付申請表》,由經辦人、部門負責人簽字後交財務部審核,經財務部審核後交主管副總、總經理簽字,方可付款;
2、在最後一筆貨款支付之前,必須將採購發票或收據交付財務部。
採購的管理制度 篇7
一、目的
為了規範公司行政辦公用品採購,加強對採購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使採購在公開、公平、公正的前提下,依據質量第一、價格優先的原則進行,特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產,以及公司活動用品等零星物品的採購。
三、管理職責
行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購
四、內容
(一)申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購,存於公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》,經本部門負責人、行政負責人批准後,由行政採購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級審核並報公司省總或省副總批准後,由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊採購,除按上述程式審批外,還應交總公司審核。
(二)常規物資採購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方,簽長期合作契約。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價,評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況,不能滿足公司需求的應及時更換。
4、採購工作應在收到《申購單》、《請示簽》後兩天之內完成。
(三)非常規物資採購方式
1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資,如公司活動用品等。
2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素,主要採取
三種方式進行採購:公開招標、邀請招標、詢價採購,由行政外勤具體實 施。
3、採購工作應及時完成,不得影響工作的正常推進。
(四)其它
1、日常用品完成採購後,應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話,積極聯繫維護人員上門保養,完善售後服務。
3、及時完善財務借款手續,做到一事一清,在取得票據的一周內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和契約管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購契約,並嚴格按契約條款執行。
5、主動徵求員工對辦公用品的意見,及時調整和改善品質,以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政採購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
集團有限公司 年月日
採購的管理制度 篇8
一、採購管理制度目的:
為加強集團系統內部採購管理,規範採購申報程式,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律,特制訂本制度,下面是某x地產集團有限公司採購管理制度範本。
二、採購管理制度原則:
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則:
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一~三家
(二)定購三原則:
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度:
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換
三、採購管理制度範本立項程式及申購流程:
1、固定資產(含車輛):
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
2、低值易耗品:
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類:
(1)辦公文具類申購流程:集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核後實施採購、辦理相關結算手續;
②計畫外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計畫外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:
①集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照許可權)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本採購管理制度範本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。
五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。
採購的管理制度 篇9
為規範政府採購業務,防範採購風險,減少採購成本,防止差錯和舞弊,根據《中華人民共和國政府採購法》,結合行政事業單位(以下簡稱“單位”)實際,制定本制度。
一、政府採購業務的界定
政府採購業務是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。貨物是指各種形態和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。工程是指建設工程,包括建築物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是除貨物和工程以外的其他政府採購對象。
為加強內部控制管理,單位使用財政性資金採購的集中採購目錄以外和採購限額標準以下的貨物、工程和服務,應當比照政府採購業務控制程式執行。
二、政府採購業務管理制度與機構
1、按內部牽制制度要求,單位設立政府採購管理、政府採購執行和政府採購監督機構。一般情況下,政府採購管理機構由單位負責人(即一把手,下同)和班子成員組成。政府採購執行機構由政府採購歸口管理部門(沒有專設的由辦公室兼任)、政府採購業務承辦部門、資產管理部門、財務部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)對政府採購業務實行全程監控。
2、單位政府採購歸口管理、業務承辦部門,負責擬定政府採購預算計畫管理制度、政府採購活動管理制度、政府採購驗收管理制度和政府採購內部管理制度。
三、政府採購業務預算與計畫控制
1、單位業務承辦、財務部門,根據實際需求和相關標準編制政府採購預算,按照已批覆的預算安排政府採購計畫,實現預算控制計畫,計畫控制採購,採購控制支付。
2、年初收支預算時,單位業務承辦部門應將涉及政府採購項目的有關內容,根據政府採購目錄規定,細化到具體貨物、工程和服務,財務部門按批准的收支預算單獨編制年度採購預算。
3、單位業務承辦部門應在政府採購預算指標批准範圍內分季提交本部門的政府採購計畫,送財務部門匯總。由單位政府採購歸口管理部門審查同意,經市政府採購辦審批後,財政局歸口業務股室下達。
4、政府採購計畫一經下達,原則上不作調整。計畫執行過程中確需變更調整的,應當重新履行審核和審批程式。因重大項目需要追加政府採購計畫的,單位要先落實資金,專題報告政府採購辦批准,增加金額較大的(具體金額由單位細化),須報分管市長同意。
四、政府採購活動的控制
1、政府採購活動由單位政府採購歸口管理部門負責。建立政府採購、資產管理、財會、紀檢、內審等部門崗位相互協調、相互制約的聯動機制。
2、採購項目申請。單位業務承辦部門根據批准的採購計畫提出政府採購申請,申請中應填明採購項目名稱、採購金額、資金來源、需求部門、需求登記日期、採購項目分類等要素。
3、採購項目審核。單位政府採購歸口管理部門對業務承辦部門申請的採購事項應進行合理性審核。包括採購事項是否已列入預算,是否與資產配置標準相符。專業性設備是否附相關部門的審核意見。
4、採購項目審批。對政府採購目錄以內、採購限額以上的工程、貨物、服務經單位負責人或分管負責人批准後(金額批准許可權單位細化),由單位政府歸口管理部門報政府採購辦審批。屬於招投標項目的,按招投標規定辦理。採購進口產品、變更政府採購方式等事項必須按程式報批。對政府採購目錄以外、採購限額標準以下的零星貨物和小額服務(工程除外),屬政府採購預算計畫內的,由單位分管負責人審批,報政府採購辦備案。
5、採購方式選擇。按照湖南省政府採購檔案,100萬元以上的工程項目、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單項或者批量服務必須採用公開招標方式。除此之外,單位應按《中華人民共和國政府採購法》的規定,分別採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府採購目錄的貨物和服務,單位業務承辦部門可按內部管理規定自行採購,也可比照政府採購程式辦理。
6、對經過批准的政府採購項目,單位業務承辦部門應按規定選擇代理機構或確定供應商,按《契約業務內部控制制度》規定與之簽訂政府採購契約。
7、按照規定需要公開的政府採購信息,單位業務承辦部門應當在財政部門指定的政府採購信息發布媒體上向社會公開,提高政府採購活動的透明度。向社會公開的政府採購信息主要有:公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。
8、審核和審批過程中要重點控制:隨意改變採購方式,規避公開招標的事項;人為化整為零,逃避政府採購的行為。
五、政府採購項目驗收的控制
1、單位對政府採購項目驗收的控制包括:組建驗收小組,確定驗收方式,出具驗收證明。
2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內審、紀檢、代理機構和相關領域的.專家組成。驗收小組應根據政府採購契約協定、供應商發貨單等檔案,對所採購貨物、服務或工程的品種、規格、數量、質量、技術要求及其它內容進行驗收。
3、確定驗收方式。依法自行組織採購的,單位按照採購契約約定自行組織驗收;委託代理機構組織採購的,由單位或其委託的代理機構按照採購契約約定組織驗收;大型或者複雜的採購項目,還應邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
4、出具驗收證明。驗收結束後,參與驗收工作的相關人員應在驗收證明上籤署驗收意見,驗收單位加蓋公章,落實驗收責任。
六、政府採購業務的記錄控制
1、單位財會部門按預算計畫指標和政府採購契約規定支付價款,根據有關規定進行政府採購業務核算。定期與政府採購歸口管理部門、業務承辦部門、資產管理等部門核對信息,分類統計,綜合分析。
2、單位政府採購歸口管理部門應當做好採購業務相關資料的收集、整理工作,建立政府採購業務檔案。將業務承辦、資產、財務等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門,防止資料遺失、泄露。政府採購業務檔案主要包括:政府採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明等。
七、政府採購業務質疑投訴與答覆
政府採購業務質疑投訴答覆工作由單位政府歸口管理部門負責牽頭,提出政府採購需求的業務承辦部門、支付款項的財會部門、實行監督的內部審計和紀檢監查等部門參加,按照國家法律有關規定的時限、程式和要求做好政府採購業務質疑投訴答覆工作,對答覆過程中形成的各種檔案由政府採購歸口管理部門進行整理歸檔,定期移送單位檔案管理部門。
八、政府採購項目安全的控制
對於涉密的政府採購項目,單位業務承辦部門應當與供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款,強化供應商或採購中介機構的保密責任,保證涉密政府採購項目的安全。
採購的管理制度 篇10
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門,依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是:依法制定政府採購有關規章制度;審核政府採購預算和實施計畫;擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準,報區政府批准;管理政府採購網路和發布政府採購信息;批准政府採購方式;負責政府採購監督檢查;考核政府採購代理機構業績;開展政府採購宣傳與培訓;處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中採購機構,其主要職責:接受採購人委託,組織實施政府集中採購目錄中的項目採購;執行政府採購法律規章制度;管理政府採購檔案、提供有關信息報表;負責對其工作人員的教育培訓;接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章 政府採購預算
第六條 採購人在編制下一財政年度預算時,應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出,編制政府採購預算,隨同年度預算報區採購辦匯總,按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條 政府採購預算一經批覆,原則上不作調整,如遇特殊情況需要調整和追加預算的,應報區政府採購辦批准。
第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際,按月編制政府採購計畫,經區政府採購辦審核,並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得採購無預算、無計畫的採購項目。
第三章 政府採購方式及程式
第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目,採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目,經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條 政府採購採用以下方式:
一公開招標;
二邀請招標;
三競爭性談判;
四單一________採購;
五詢價;
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第四章 備案和審批
第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項,依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構,具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施,下列事項應當報區政府採購辦批准:
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的,由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准; 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的,由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准;
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協定供貨採購、定點採購,其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協定內容需要變更的;
四政府採購代理機構制定的操作規程;
五政府採購預算或項目的調整變更;
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第五章 監督檢查
第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度,依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是:
一政府採購預算和政府採購實施計畫的編制和執行情況;
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況;
三政府採購備案或審批事項的落實情況;
四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發布情況; 五政府採購有關法規、制度和政策的'執行情況;
六內部政府採購制度建設情況;
七政府採購契約的訂立、履行、驗收和資金支付情況;
八對供應商詢問和質疑的處理情況;
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查,監督檢查內容是:
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況,有無違紀違法行為;
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況;
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況;
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況;
五基礎工作情況;
六採購價格、資金節約率情況;
七集中採購機構的服務質量情況;
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理,對協定供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購契約的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位,可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》(財政部20號令)要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察,應當參與數額巨大或重大採購項目活動的監督。
第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動,應當接受審計機關的審計監督。
第六章 其 他
第二十三條 政府採購信息應當按照《政府採購法》和《政府採購信息公告管理辦法》(財政部19號令)在財政部和省財政廳指定的政府採購信息發布媒體上公告。必須公告的政府採購信息包括:有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案;招標公告、中標公告、成交結果;採購代理機構、供應商不良行為記錄名單;區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定,從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部18號令)執行;實行競爭性談判、詢價或單一________採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的,應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協定供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協定供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定,集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷毀。採購檔案的保存期限為從採購結束之日起至少保存十五年。
採購檔案包括:採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、契約文本、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。