採購管理規章制度 篇1
一、目的:
為加強採購計畫管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、行銷禮品等)的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。
6、審計監督原則:
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類:
(一)物資分類
1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、行銷禮品類:節日禮品、行銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資:其他需要採購的相關物品。
(二)採購安排:
由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核後可由子公司自行採購)
六、採購流程:
1、採購申請:
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。5、契約簽定:
(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂契約。(2)交易發生爭執時,依據契約的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。
7、驗收入庫:
採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:
採購付款實行審批制度,具體程式如下:
(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:
A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後現金支付。
B、金額在200元—1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後,轉賬支付。
(3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部,自_年3月1日起執行。八、本制度附屬檔案:1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》
採購管理規章制度 篇2
一、目的:
為加強採購計畫管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、行銷禮品等)的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批;
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的`物品,都應通過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。
6、審計監督原則:
採購人員要自覺接受財務部或公司
五、物資分類:
(一)物資分類
1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類:與經營有關的各種物品。
3、行銷禮品類:節日禮品、行銷禮品等。
4、辦公用品類:與辦公有關的物品。
5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資:其他需要採購的相關物品。
(二)採購安排:
由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核後可由子公司自行採購)
六、採購流程:
1、採購申請:
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品
(1)若須進行樣品
(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。
採購管理規章制度 篇3
為加強公司採購物資的管理,統一採購物資的進貨渠道和價格,進一步降低採購成本,特制訂本規定。
一、採購範圍
採購範圍包括各類原材料、輔助材料(包括設備配件);辦公用品及職工福利、勞保用品等各類採購物資。
二、採購計畫
1、根據辦公與生產需求情況,每周一、周四上午由相關負責部門提報採購物資需求計畫,經有關副總審批後,報財務部門。採購物資需求計畫中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計畫應於一周前提報;特殊物資(涉及需加工製做的非標件等)應提前15天提報。
2、勞保類用品(如:手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等)以及日常消耗類(如:電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等)由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計畫。其它部門不再提報此類物資的採購計畫。
3、財務部門於周一、周四下午匯總各部門提報的採購物資需求計畫,報審計部門審批後(審計部門原則上在一個工作日完成審批),轉入供應部組織實施。
4、各單位對於無計畫又因特殊情況需求的物資,應及時提報需求計畫並經分管副總審批後,報財務部門,由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批後轉供應部採購。供應部根據具體情況給予及時安排採購,確保物資供應。確因緊急情況的,在分管副總同意後,在供應部的指導下,物資使用部門可直接採購,以確保生產經營的物資需求,隨後辦理相關採購手續。
5、各單位要加強物資申報的計畫性,及時搞好倉庫物資的清查和盤點,確定合理、科學的常用物資庫存量;除設備損壞、項目建設等特殊情況外,要嚴格控制急需物資的申報。
6、對於不按程式或不按時申報採購計畫而影響生產的,由各單位有關責任人承擔責任。
三、採購物資的價格管理
1、對於公司穩定需求的各類物資,供應部應確定相對固定的供貨單位(一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位),與其簽訂供貨協定。其採購價格經審計部門審批後執行。
2、對於公司非穩定需求的各類物資,供應部在採購時應做到貨比三家,質優價廉。其採購價格必須由審計部門審批,對於採購物資價值較大的,應報公司總經理審批。
3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格,積極向公司推薦新的合格的供應單位,在供應單位中進行優中選優,盡最大限度的提高採購物資的質量,降低採購成本。
四、採購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。
五、檢驗入庫
物資採購到廠後,應由倉庫保管員與計畫提報單位的人員聯合對採購物資進行驗收。倉庫保管員側重於物資數量方面的驗收,計畫提報部門側重於物資質量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退(換)貨處理,原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天;必要時按供貨協定對不合格品進行索賠,使用後發現的不合格退換或索賠不超過7天;確保採購物資合格有效。
2、對於誤報的採購供應物資,生產不能使用且採購部門不能退貨的,其損失由申報部門和責任人承擔,由此造成生產損失的,公司將給予嚴肅處理。
七、發票入帳管理
所有採購物資的發票必須附入庫單(液體附過磅單),入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字後方為手續齊全,否則財務部門不予入帳。
八、採購人員的工作紀律
1、採購人員應遵守公司的各項紀律,按質按量的完成各項工作任務,嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象,一經公司查出,公司除做出經濟處罰外,還將給予開除處理。
2、採購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生,一經公司查出,公司將做出開除處理。
3、對於有採購需求,因人為因素導致採購物資不按時到位,影響生產和有關管理的,公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。
採購管理規章制度 篇4
大宗物資採購:為了規範我校物品採購程式、增加透明度、保證物品質量,特成立學校大宗物品採購小組:
一、成了大宗物品採購小組
1.政府採購辦相關人員
2.學校採購小組
組長:學校紀檢監督組組長(黨總支副書記或工會主席)
副組長:後勤服務中心主任
直接採購成員組成:黨總支副書記、工會主席、後勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、採購金額及範圍
根據政府採購辦的要求,5元- 2元以內的辦公用品由學校採購小組報教育局組織採購;2#元以上的辦公用品由學校報政府採購辦組織採購。2元-5元以內的維修由學校報教育局組織採購;5元以上的由學校報政府採購辦組織採購。
三、採購小組職責及採購程式
1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字,採購小組在二日內按照採購程式進行採購。
2.採購結束後,由採購小組寫出採購情況和驗收報告,採購小組成員簽字,將資料整理歸檔。
3.採購過程中,要嚴格把好三關:質量關、價格關、廉潔關。
4.如採購小組不嚴格把好三關,造成損失或較壞影響的,按學校規定處理,並承擔相應責任。
批量的`辦公用品採購:為進一步加強辦公用品採購管理,規範辦公經費的支出行為,保證辦公經費有效使用。
(一)、適用範圍
小型文化建築設施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具,均納入定點采供範圍。
(二)、職責分配
1.大宗物資實行政府採購。採購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點採購供應商(以下簡稱供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行契約;受理各部門《辦公用品領用單》備案;定期向供應商統一結算辦公用品費用;組織大批量辦公用品採購。
2.財務負責向供應商統一支付辦公用品費用。
3.各部門填寫並由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目;提取所需辦公用品。
4.供應商按契約要求保證辦公用品供應。
5.採購小組負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作。
(三)、運作規程
1.每月需用的列印紙、複印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量,由各需用部門填寫領用單領取。
2.採購小組牽頭組建有相關處室領導和教師、財務室等部門派員參加的供應商招標小組。
3.招標評標小組組織招標,並根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應契約後成為我單位辦公用品定點供應商。
4.各部門需用辦公用品時,填寫統一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份,經由本部門領導核批,加蓋本部門公章後,由經辦人憑該單去定點提取。
5.財務室根據入庫單和發票向相關供應商付款。
6.一年之後,原招標評標小組在收集各方意見的基礎上,對各供應商履行契約情況進行評審,確定是否續約。
7.供應商不能履行契約或嚴重違約時,依約終止契約。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行契約期滿,且無違約現象發生時,可以續約。供應商不願續約時,招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
8.採購小組對辦公用品定點採購全過程進行監督,並杜絕違規行為。
採購管理規章制度 篇5
總則
一、為了規範公司的物資採購,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資採購的監督管理,特制定本規定。
二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。
三、採購部應當根據市場信息做到比質、比價採購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少採購風險。
第一章採購部職責
四、採購部崗位職責
1、負責公司採購管理制度範本和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資採購員、計畫員及檔案管理員的監督與管理;
3、負責物資採購計畫的制定,採購契約的簽訂及保管;
4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;
6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
7、採購部做好各項檔案的管理工作,如採購契約、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;
8、採購部建立採購物資台帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。
五、物資採購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得採購;
2、倉庫內的庫存物資應優先使用;
3、建立合格供應商名錄時,採購遠近搭配的原則;
4、採購物資時,應儘量通過銀行結算,減少現金結算;
5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定採購單位;
6、對於先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,並由審批後,方可採購。
第二章物資採購管理
六、為節約採購成本,公司實行按月上報採購計畫。採購部編制採購計畫時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資採購計畫,避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計畫,在每月的23日前向採購部報下月的採購計畫,然後由採購部匯總後統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。
九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計畫進行採購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
採購契約時,要嚴格執行契約法和公司契約管理制度,契約中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準契約文本簽訂契約,如有特殊情況,與公司律師顧問聯繫後,再簽定契約。
十、物資採購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,採購部應徵求使用單位意見,在使用單位同意,並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品,否則,出現後果由採購部負直接責任。
十一、採購部未能及時完成的採購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫後,採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資,由採購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後,經總經理生產助理審批後,方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資,由採購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員列印入庫單,並由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到後,再由倉庫保管員列印入庫單。
十六、採購部收到入庫單後,儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。
採購管理規章制度 篇6
為了進一步規範學校物資採購工作程式,嚴肅採購工作紀律,提高採購工作效益,經校長辦公會研究決定,特制定本規定。
一、加強領導
1、設立物資採購工作領導小組,由校長任組長,班子其他成員任副組長,負責物資採購工作的領導和監管。
2、成立物資採購工作小組,由後勤副校長任組長,成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資採購小組是學校物資採購的實施部門,辦公室設在總務處。
二、採購原則、方式及核對報銷
1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統一採購。
2、物資採購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》,經申請部門分管副校長和後勤副校長審核,校長審批同意後,由總務處組織採購(兩人以上參與)。採購金額伍仟元以上,按照“三重一大"事項決策制度,進行民主決策,並在採購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。
3、教學設備及其它專業設備,由申請部門會同總務處一起組織採購。
4、物資採購後,採購人員須將物資和稅務發票交學校財產保管員驗收、簽字,並由財產保管員記賬入庫。
5、物資採購人員應認真把好物品質量關,儘量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術物資,申請部門在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質量關。
6、特殊情況,申請部門確需要自行採購的,須事先向學校負責採購工作的領導申請,經同意後方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。
7、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行物資採購,未經批准,不得採購。
三、採購物資的管理
1、實行定時集中(或臨時)採購制度,總務處根據批准的採購計畫,每學期集中採購1次有關易耗品,採購時,應有3人以上參加。
2、辦公用品等實行兩人管理,一人負責管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、品牌、規格型號、數量、價格、採購日期等);另一人負責管物,建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發放經總務主任批准,生活用品發放經分管副校長批准,貴重物品發放或外借經校長批准。
四、物品採購的工作紀律
參與物資採購的人員,堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的.“中介費"、“好處費";不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害學校利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為,將進行嚴厲追責。
採購管理規章制度 篇7
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規範公司倉庫的商品管理程式,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程式經領導審核批准後才可處理,否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
採購管理規章制度 篇8
一、目的
為規範公司辦公用品採購及領用流程,並有效節約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。
二、適用範圍
本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、設備等採購,不包含工程施工材料和設施設備的採購。
三、辦公用品採購
第一條公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量,按月採購,採購時間為每月20日,遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月採購。
第二條各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途),申請通過後由行政人事部採購,若遇預算外急需高價辦公用品、設備,由需求部門提出申請,經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規格,由部門經理協調行政人事部印製。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟碟、刻錄盤、複印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印台、隨身碟等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、檔案袋、資料夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦台、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、複印機、印表機、碎紙機、掃瞄器、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬碟、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業務量增加導致費用超標,則報請總經理審批進行調整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用台帳
2、第三、四類辦公用品申領流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部採購→領取發放,同時建立領用台帳,記載各部門領用情況。
3、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的'日常保養、維護及管理。五、採購費用報銷所有辦公用品、設備採購後,由行政人事部完成費用報銷手續。
五、其他事項
1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意後,由使用部門配合行政人事部先行採購,事後做好手續補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後,由行政人事部採購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出採購計畫,經分管領導、總經理審批後,由行政人事部採購。
3、對專業性物品的採購,由使用部門協助行政人事部共同採購。
4、辦公用品原則上根據採購計畫由行政人事部採購和保管。
5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應配置,如有質量問題,行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
採購管理規章制度 篇9
1.目的:為保證醫療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項制度。
2.範圍:適用於醫療器械的採購管理工作。
3.責任:採購員
4.內容:
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進,擇優購進”的原則,遵守國家有關法律法規,保證產品質量。
4.2採購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》,且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械,並驗明產品合格證。
4.3採購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品生產製造認可表,同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4採購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品註冊登記表,同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括:索取產品技術標準,簽訂質量保證協定,並建立採購契約檔案。
4.6採購員不得採購質量不合格的產品,不得購進過期,失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據,並建立完整,真實的購進記錄,做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質,製作目錄並形成檔案,妥善保存。定期還需核對資質的有效性,及時更新。
採購管理規章制度 篇10
為規範政府採購業務,防範採購風險,減少採購成本,防止差錯和舞弊,根據《中華人民共和國政府採購法》,結合行政事業單位(以下簡稱“單位”)實際,制定本制度。
一、政府採購業務的界定
政府採購業務是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。貨物是指各種形態和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。工程是指建設工程,包括建築物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是除貨物和工程以外的其他政府採購對象。
為加強內部控制管理,單位使用財政性資金採購的集中採購目錄以外和採購限額標準以下的貨物、工程和服務,應當比照政府採購業務控制程式執行。
二、政府採購業務管理制度與機構
1、按內部牽制制度要求,單位設立政府採購管理、政府採購執行和政府採購監督機構。一般情況下,政府採購管理機構由單位負責人(即一把手,下同)和班子成員組成。政府採購執行機構由政府採購歸口管理部門(沒有專設的由辦公室兼任)、政府採購業務承辦部門、資產管理部門、財務部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)對政府採購業務實行全程監控。
2、單位政府採購歸口管理、業務承辦部門,負責擬定政府採購預算計畫管理制度、政府採購活動管理制度、政府採購驗收管理制度和政府採購內部管理制度。
三、政府採購業務預算與計畫控制
1、單位業務承辦、財務部門,根據實際需求和相關標準編制政府採購預算,按照已批覆的預算安排政府採購計畫,實現預算控制計畫,計畫控制採購,採購控制支付。
2、年初收支預算時,單位業務承辦部門應將涉及政府採購項目的有關內容,根據政府採購目錄規定,細化到具體貨物、工程和服務,財務部門按批准的收支預算單獨編制年度採購預算。
3、單位業務承辦部門應在政府採購預算指標批准範圍內分季提交本部門的政府採購計畫,送財務部門匯總。由單位政府採購歸口管理部門審查同意,經市政府採購辦審批後,財政局歸口業務股室下達。
4、政府採購計畫一經下達,原則上不作調整。計畫執行過程中確需變更調整的,應當重新履行審核和審批程式。因重大項目需要追加政府採購計畫的,單位要先落實資金,專題報告政府採購辦批准,增加金額較大的(具體金額由單位細化),須報分管市長同意。
四、政府採購活動的控制
1、政府採購活動由單位政府採購歸口管理部門負責。建立政府採購、資產管理、財會、紀檢、內審等部門崗位相互協調、相互制約的聯動機制。
2、採購項目申請。單位業務承辦部門根據批准的採購計畫提出政府採購申請,申請中應填明採購項目名稱、採購金額、資金來源、需求部門、需求登記日期、採購項目分類等要素。
3、採購項目審核。單位政府採購歸口管理部門對業務承辦部門申請的採購事項應進行合理性審核。包括採購事項是否已列入預算,是否與資產配置標準相符。專業性設備是否附相關部門的審核意見。
4、採購項目審批。對政府採購目錄以內、採購限額以上的工程、貨物、服務經單位負責人或分管負責人批准後(金額批准許可權單位細化),由單位政府歸口管理部門報政府採購辦審批。屬於招投標項目的,按招投標規定辦理。採購進口產品、變更政府採購方式等事項必須按程式報批。對政府採購目錄以外、採購限額標準以下的零星貨物和小額服務(工程除外),屬政府採購預算計畫內的,由單位分管負責人審批,報政府採購辦備案。
5、採購方式選擇。按照湖南省政府採購檔案,100萬元以上的工程項目、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單項或者批量服務必須採用公開招標方式。除此之外,單位應按《中華人民共和國政府採購法》的規定,分別採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府採購目錄的貨物和服務,單位業務承辦部門可按內部管理規定自行採購,也可比照政府採購程式辦理。
6、對經過批准的政府採購項目,單位業務承辦部門應按規定選擇代理機構或確定供應商,按《契約業務內部控制制度》規定與之簽訂政府採購契約。
7、按照規定需要公開的政府採購信息,單位業務承辦部門應當在財政部門指定的政府採購信息發布媒體上向社會公開,提高政府採購活動的透明度。向社會公開的政府採購信息主要有:公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。
8、審核和審批過程中要重點控制:隨意改變採購方式,規避公開招標的事項;人為化整為零,逃避政府採購的行為。
五、政府採購項目驗收的控制
1、單位對政府採購項目驗收的控制包括:組建驗收小組,確定驗收方式,出具驗收證明。
2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內審、紀檢、代理機構和相關領域的.專家組成。驗收小組應根據政府採購契約協定、供應商發貨單等檔案,對所採購貨物、服務或工程的品種、規格、數量、質量、技術要求及其它內容進行驗收。
3、確定驗收方式。依法自行組織採購的,單位按照採購契約約定自行組織驗收;委託代理機構組織採購的,由單位或其委託的代理機構按照採購契約約定組織驗收;大型或者複雜的採購項目,還應邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
4、出具驗收證明。驗收結束後,參與驗收工作的相關人員應在驗收證明上籤署驗收意見,驗收單位加蓋公章,落實驗收責任。
六、政府採購業務的記錄控制
1、單位財會部門按預算計畫指標和政府採購契約規定支付價款,根據有關規定進行政府採購業務核算。定期與政府採購歸口管理部門、業務承辦部門、資產管理等部門核對信息,分類統計,綜合分析。
2、單位政府採購歸口管理部門應當做好採購業務相關資料的收集、整理工作,建立政府採購業務檔案。將業務承辦、資產、財務等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門,防止資料遺失、泄露。政府採購業務檔案主要包括:政府採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明等。
七、政府採購業務質疑投訴與答覆
政府採購業務質疑投訴答覆工作由單位政府歸口管理部門負責牽頭,提出政府採購需求的業務承辦部門、支付款項的財會部門、實行監督的內部審計和紀檢監查等部門參加,按照國家法律有關規定的時限、程式和要求做好政府採購業務質疑投訴答覆工作,對答覆過程中形成的各種檔案由政府採購歸口管理部門進行整理歸檔,定期移送單位檔案管理部門。
八、政府採購項目安全的控制
對於涉密的政府採購項目,單位業務承辦部門應當與供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款,強化供應商或採購中介機構的保密責任,保證涉密政府採購項目的安全。
採購管理規章制度 篇11
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務,制定詢價、議價流程,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資採購的監督管理,特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售契約訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》;
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管審核,並依請購核准許可權送呈相關人員批准;
4、《請購單》一聯自存,二聯送交採購部,三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時,請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者,由生產副總核准,超過此數額的,由總經理核准;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部,由生管部匯總後報採購部;價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批准,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》,並經核准後因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核准人,並轉送採購部,必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後,立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時,採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況,公司物料採購採用以下三種方式:
1、集中採購公司通用性大宗物料(水泥),以集中採購較為有利,依定時或定量之計畫進行採購;
2、契約採購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等),採購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理契約採購,依定時或定量之方式進行採購;
3、一般採購除1、2以外之零星物料,採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》,除集中採購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;
3、如向特約供應商採購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或採購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,採購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或項目,採購部應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價後,如有必要,採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時,採購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、採購頻率明顯增加時;
3、本次採購數量大於前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;
採購管理規章制度 篇12
為了提高政府採購資金的使用效益,規範政府採購行為,依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定,結合我縣實際,制定本制度。
一、政府採購的含義
政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割採購的,統一納入政府採購。
二、政府採購的原則
政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府採購的目標
政府採購要做到“六個一致”,即:採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致,與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購項目申報審批表》內容一致,與採購代理機購製做的採購檔案內容一致,與採購單位與供應商簽訂契約的內容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府採購的組織形式
政府採購的組織形式分為:集中採購、部門集中採購、分散採購。
(一)集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的項目委託集中採購機構代理採購的行為。
(二)部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的項目,應當實行部門集中採購,除具備規定的資格條件外,經財政部門批准的可以自行採購,否則必須委託採購代理機構代理採購。
(三)分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的項目自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。
五、政府採購方式及操作流程
(一)公開招標
公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。
1、達到公開招標限額標準的採購項目,經審批以公開招標方式進行採購。
2、採用公開招標應遵循下列程式:
(1)招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動,制定公告、招標檔案等;
(2)發布公告。經縣紀檢委審批後,在財政部門指定的媒體上發布。公告自招標檔案開始發出之日起至投標人提交投標檔案截止之日止,不得少於二十日;
(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二;
(5)開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場,按程式開標;
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。
1、符合下列情形之一的,可以採用邀請招標方式採購:
(1)具有特殊性,只能從有限範圍的供應商處採購的;
(2)採用公開招標方式的費用占政府採購項目總價值的比例過大的。
2、採用邀請招標應遵循下列程式:
(1)招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動,制定公告、招標檔案等;
(2)邀請。選擇符合相應資格,且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人,可上門遞送和函寄招標邀請函;
(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二;
(5)開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場,按程式開標;
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。
(三)競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判,供應商按照談判檔案的要求提交回響檔案和最後報價,採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的,可以採用競爭性談判方式採購:
(1)招標後沒有供應商投標,沒有合格標的或重新招標未能成立的;
(2)經專家認定技術複雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或具體要求的;
(3)非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(4)因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判採購應當遵循下列程式:
(1)制定談判檔案。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判檔案;
(2)確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商,以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(4)成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二; ;
(5)談判。談判小組與確定的供應商進行談判,並做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約,報政府採購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指採購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商,供應商按照磋商檔案的要求提交回響檔案和報價,採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的,可以採用競爭性磋商方式採購:
(1)政府購買服務項目;
(2)技術複雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的;
(3)因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;
(4)市場競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;
(5)按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商採購應當遵循下列程式:
(1)制定磋商檔案。根據採購項目的特點和採購人的實際需求制定,並經採購人書面同意;
(2)確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商,以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(4)成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二;
(5)磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商,並做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約,報政府採購管理股備案。
(五)、單一來源
單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。
1、符合下列情形之一的,可以採用單一來源方式採購:
(1)只能從唯一供應商處採購的;
(2)發生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處採購的;
(3)必須保證原有採購項目一致性或服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原契約採購金額百分之十的。
2、單一來源採購應當按照下列程式進行:
(1)公示。根據採購單位提供的資料,在財政部門指定的媒體上公示,公示期不得少於5個工作日;
(2)確定合格供應商;
(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(4)確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購項目質量,協商情況記錄由採購全體人員簽字認可;
(5)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。
(六)、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書,要求供應商一次報出不得更改的價格,採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、採購規格、標準統一,市場資源充足,價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成,項目預算金額低於公開招標數額標準的,可以採用詢價方式採購。
2、詢價採購應當遵循下列程式:
(1)制定詢價通知書。採用詢價方式採購,應當制定詢價通知書,內容一般包括採購項目的技術和商務要求、契約條款、評定成交的標準等事項;從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日,不得少於3個工作日;
(2)確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構
應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商,以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(4)成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數,其中有關專家不得少於成員總數的三分之二;
(5)評審並確定成交供應商;
(6)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。
(七)協定供貨採購
協定供貨,就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時,確定產品、優惠率、服務和期限,採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品,並與其簽訂“**縣政府採購協定供貨契約”,中標供應商按契約供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。
協定供貨採購應當遵循下列程式:
1、確定供貨商。在確定的協定供貨商中選擇可以滿足需求的供應商;
2、簽訂協定供貨契約。採購單位與確定的協定供貨商簽訂協定供貨契約,報政府採購管理股備案。
六、政府採購限額標準
(一)納入政府(部門)集中採購目錄內採購項目限額標準為:採購預算超過3萬元的各類貨物;採購預算超過5萬元的各類服務;採購預算超過50萬元的各類工程,達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程式,按照財政部門核定的採購方式進行採購。
(二)在政府(部門)集中採購目錄外,達到以下限額的項目由採購人實行分散採購,按財政部門核定的採購方式進行採購:採購預算超過3萬元的各類貨物;採購預算超過5萬元的各類服務;採購預算超過50萬元的各類工程。
(三)貨物、工程、服務採購項目(包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的項目)應當實行公開招標的限額為:貨物和服務單項或批量採購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
(四)20xx年協定供貨範圍及限額標準:辦公自動設備(3—10萬元)、辦公家具(3—10萬元)、一般電器設備(3—10萬元)。
七、審批程式
採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時,採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告,屬於固定資產的還應提交固定資產審批表,並填寫《**縣政府採購項目申報審批表》,政府採購管理股對提供的資料審核無誤後確定採購方式,採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購契約簽訂之日起七個工作日內,應當將契約副本報政府採購管理股備案。
在一個財政年度內,採購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次採購,累計資金數額超過採購限額或公開招標限額,屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時,要按照確定的政府採購預算及資金用途,合理安排採購進度,以便提高採購效率,未按政府採購預算及資金用途實行政採購的項目或化整為零規避採購的項目,財政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由採購單位承擔責任。
採購管理規章制度 篇13
為進一步規範我鎮物品採購行為,加強物品管理,節約經費開支,特制定本制度。
一、政府採購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程式,按照先申請後購買的原則,由鎮採購辦負責採購。其他人員一律不得自行採購或到指定採購點簽字採購。
二、各線室需採購物品時,將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》,申請依次經辦公室主任、分管領導簽字,金額超1000元須鎮長簽字同意後,由採購辦派專人採購。每月底採購辦列出清單,經鎮長同意,再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。
三、凡未經審批自行採購的.物品的線室,一律不得報銷;特殊緊急情況,先報備採購辦,統一先送貨,事後當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。
四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》,要求字跡清晰、工整,不得塗改,塗改無效。
五、所購物品實行統一登記、分類,各線室自行保管,由採購辦進行建檔立賬,編號造冊。
六、本制度從7月1日起實行。
採購管理規章制度 篇14
1、根據生產科計畫表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格後方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。
3、對採購材料及時入庫,辦理入庫手續。
4、加速資金周轉,堅持先進先出、快進快出的原則,並要有採購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價採購。
6、貨物進廠後仍需進行檢驗,檢驗合格後,方可入庫,並做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所採購物資的'性能、技術指標,貨比三家,保證採購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對採購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一併入庫。
採購管理規章制度 篇15
第一條 產品經銷公司物資(或服務)採購堅持集團公司物資採購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬於集團公司一級採購物資(或服務)的由集團公司集中採購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權採購的一級物資(或服務)的集中採購。
第二條 公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司採購招標管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行採購,其他物資採購由集團公司或產品經銷公司採購。產品經銷公司授權所屬單位採購的物資,需要對採購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資採購經內部審批後自行實施,大額物資採購接受產品經銷公司監督管理。
第四條 採購計畫管理
物資採購實行計畫管理。所有採購物資必須依據下達的年度投資計畫或財務預算安排編制採購計畫,按照分級管理許可權,經計畫或預算管理部門審核後,按計畫實施採購。採購時儘量採用招標採購方式。
產品經銷公司負責編制二級物資採購計畫,並報集團公司審批。所屬單位編制本單位採購計畫,報產品經銷公司審批。
第五條 供應商管理
產品經銷公司及全資公司採購物資應儘量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。採購前期應做好供應商調查工作,採購過程中做好供應商管理工作,採購過程結束後應對供應商進行評價,並報公司企業管理部(法律事務部)備案。
第六條 採購實施
產品經銷公司及全資公司採購實施應按照集團公司規定標準,儘量採用招標採購方式。不符合招標採購條件的可採用競爭型談判採購、詢價採購、單一來源採購等方式。
公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資採購或其他所屬單位大額物資採購過程的監督管理工作。
第七條 公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程式,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。
2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。
第八條 招標管理機構
產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,並做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條 招標的範圍與許可權
產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,並負責上報集團公司審批;
產品經銷公司招投標的管理許可權包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權範圍內招標工作的實施、監督及管理。
第十條 評標專家庫管理
公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家庫評標專家的評標範圍是非國家強制招標範圍和生產消耗性材料的招標活動。
第十一條 招標代理機構管理
產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定後產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。
產品經銷公司所屬單位每年底應將服務於本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,並將材料上報公司,公司招標辦匯總整理後上報集團公司。
第十二條 招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高於批准的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應當按照管理許可權報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,採取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少於成員總數的三分之二。
第十三條 產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;
(三)所屬單位不得設定不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規定的行為。
第十四條 非招標採購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。