縣財政預決算報告

各位代表、同志們:

我受縣人民政府委託,現報告年全縣財政收支預算執行情況和年財政預算(草案),請予審議,並請各位政協委員和參會同志提出意見。

一、年全縣財政收支預算執行情況

年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,在上級財政部門的支持幫助下,全縣各級各部門以鄧小平理論和“xxxx”重要思想為指導,落實科學發展觀,轉變理財思路,加強財政管理,努力增收節支,依法組織收入,最佳化支出結構,深化財政改革,求真務實,與時俱進,開拓創新,在國民經濟快速發展的基礎上,財政收入持續快速增長,財政支出保證了幹部職工工資發放、機構正常運轉和各項重點支出需要,促進了全縣經濟社會持續健康發展。

年全縣財政總收入完成萬元,為預算萬元的96.85%,同比增長15.90%,增收萬元。分部門完成情況:國稅萬元,為預算萬元的96.64%,同比增長9.98%,增收萬元;地稅萬元,為預算萬元的93.67%,同比增長31.95%,增收萬元;財政萬元,為預算萬元的124.54%,同比增長6.44%,增收萬元。全年財政總收入完成萬元,比年的萬元增收萬元,增長144.52%。

地方財政收入完成萬元,為預算萬元的96.56%,同比增長19.26%,增收萬元。地方財政收入全年完成萬元,比年的萬元增收萬元,增長81.60%,扣除免徵農業稅、農業特產稅萬元因素後,比年增收萬元,增長103.86%。

煤炭稅費完成萬元,為全年計畫萬元的89.80%,同比增長11.60%,增收萬元。

全縣財政總支出完成萬元,為預算萬元的91.93%,同比增長27.49%。

年地方財政收入分項完成情況:

工商稅收完成7845萬元,為預算的93.19%,同比增長23.97%,增收1517萬元;

契稅、耕地占用稅完成萬元,為預算的101%,與上年持平;

罰沒和行政性收費收入完成萬元,為預算的114.54%,與上年持平;

專項收入完成萬元,為預算的89.55%,同比增長9.78%,增收萬元;

其它收入完成萬元,為預算的155%。

年1—10月支出分項完成情況:

農業部門事業費支出完成萬元(含上級專項,下同),為預算101.39%,同比下降0.42%;

林業部門事業費支出完成萬元,為預算125.78%,同比增長8.52%;

水利、氣象部門事業費支出完成萬元,為預算126.37%,同比增長12.95%;

工交部門事業費支出完成萬元,為預算83.05%,同比下降1.01%;

文體廣播事業費支出完成萬元,為預算的98.94%,同比增長37.61%;

教育支出完成萬元,為預算的85.21%,同比增長20.44%;

科學事業費支出完成萬元,為預算的78.95%,與上年持平;

醫療衛生支出完成萬元,為預算的74.76%,同比增長22.45%;

其它部門事業費支出完成萬元,為預算的101.22%,同比增長56.6%;

撫恤和社會福利救濟費支出完成萬元,為預算的194.92%,同比增長75.9%;

行政管理費支出完成萬元,為預算的102.17%,同比增長59.21%;

公、檢、法、司支出完成萬元,為預算的84.3%,同比增長0.48%;

城市維護費支出完成萬元,為預算的72.19%,同比增長18.47%;

政策性補貼支出完成萬元,為預算的120.25%,同比增長146.75%;

專項支出完成萬元,為預算的75.39%,同比增長105.83%;

其它支出完成萬元,為預算的72.34%,同比增長13.18%。

主要工作情況:

(一)圍繞“三化一強”建設,積極培植壯大財源。一是採取切實有效措施,保證電煤供應,支持發電廠正常運行。搞好電廠核准前期工作。支持河、河小水電開發。加快煤炭開發和煤礦資源整合。支持酒、等白酒企業和建材企業發展。加快工業化進程,支柱財源不斷壯大,電力、煤炭、白酒三大產業上繳稅收占全縣財政總收入的%以上;二是加快開發、舊城改造等城鎮建設,增強城市經營理念,提升城市化水平,不斷改善農村生產生活條件。投資環境不斷改善,非公有制經濟發展較快,形成新的財源;三是支持農業產業結構調整,發展畜牧養殖業、種植特色產業,支持以“四在農家”為載體的社會主義新農村建設,基礎財源進一步鞏固;四是支持紅色生態旅遊發展,初步形成了、、、、等旅遊景區景點,培植後繼財源;五是切實加強財源建設工作領導,進一步落實縣委、縣政府制定印發的《關於加快工業化進程的決定》、《關於進一步加強財源建設工作的意見》、《縣財源建設激勵機制》、《縣財源建設專項資金管理辦法》、《—年鄉鎮財政管理體制》等財源建設配套檔案。積極推進建強縣、建強鎮建設,不斷做大經濟總量和財政“蛋糕”。