二、年全縣財政預算草案
根據年全縣國民經濟和社會發展計畫安排意見,年全縣財政總收入預算安排萬元,比年年初預算萬元增加萬元,增長14.98%,比年完成萬元增加萬元,增長13.23%,其中:地方財政收入安排萬元,比年初預算萬元增加1萬元,增長14.92%,比年預計完成萬元增加萬元,增長13.5%。分部門任務是:國稅萬元,比年年初預算萬元增長14.58%,地稅萬元,比年年初預算萬元增長16.70%,財政1萬元,比年年初預算萬元增長8%。根據收入預算和現行財政體制測算,年全縣總財力萬元,安排財政支出萬元,收支相抵後,當年財政收支平衡。
(一)地方財政收入主要項目預算安排情況
1、工商稅收萬元,比上年年初預算增長16.06%,增加萬元。
2、耕地占用稅、契稅萬元,比上年年初預算增長25%,增加萬元。
3、罰沒和行政性收費收入萬元,比上年年初預算增長8.11%,增加萬元。
4、專項收入萬元,比上年年初預算增長6.74%,增加萬元。
5、其他收入萬元,與上年年初預算增長50%,增加萬元。
(二)支出預算分項目安排情況
1、企業挖革改與科技三項支出萬元(不含上級專項支出,下同),比上年預算增長16%。
2、農業部門事業費萬元,比上年預算增長9%。
3、林業部門事業費萬元,比上年預算增長8%。
4、水利、氣象部門事業費萬元,比上年預算增長6%。
5、工交部門事業費萬元,比上年預算增長14%。
6、文體廣播電視事業費萬元,比上年預算增長13%。
7、教育事業費萬元,比上年預算增長9%。
8、科學事業費萬元,比上年下降18%。
9、衛生事業費萬元,比上年預算增長11%。
10、稅務、統計、審計、財政部門事業費萬元,比上年下降25%。
11、撫恤和社會福利救濟費萬元,比上年預算增長41%。
12、社會保障支出萬元,與上年持平。
13、行政管理費萬元,比上年預算增長8%。
14、公、檢、法、司支出萬元,比上年預算增長8%。
15、城市維護費萬元,與上年持平。
16、政策性補貼支出萬元,與上年持平。
17、專項支出9萬元,比上年預算增長7%。
18、其它支出萬元,與上年不可比(主要是辦案費返還、歸還世行貸款、鄉鎮稅改轉移支付、公務員醫療補貼和晉級工資預留等支出)。
19、總預備費萬元,與上年持平。
20、專項上解支出萬元,比上年預算增長17%。
年,地方財政收入安排萬元,加上稅收返還萬元,民族地區轉移支付萬元,以獎代補萬元,工資轉移支付萬元,稅改轉移支付萬元,村乾補助萬元,三費和菜籃子補助萬元,農業稅、農業特產稅轉移支付補助萬元,緩解縣鄉財政困難轉移支付補助萬元,所得稅返還萬元,其他補助萬元,全縣可用財力(不含上級專項補助)總計萬元,全縣財政預算支出安排萬元,收支相抵,當年財政收支持平。
三、年財政工作主要任務
年是我縣全面實施規劃,加快大發展、實現大跨越的關鍵年,財政工作面臨新的機遇和挑戰。年財政工作的指導思想是:以鄧小平理論和重要思想為指導,認真貫徹落實黨的xx屆六中全會和縣第十一次黨代會精神,樹立科學發展觀,繼續貫徹執行好中央穩健財政政策。圍繞構建和諧社會和社會主義新農村建設的重點任務,堅持發展第一要務,積極支持經濟發展,加快財源建設步伐,努力做大財政“蛋糕”。依法加強征管,確保收入完成。繼續推進各項財政改革,建立公共財政體制。完善政府債務償債機制,防範財政風險。調整和最佳化支出結構,加強財政監督管理,加大重點支出保障力度,提高財政資金使用效益,促進全縣物質文明、政治文明、精神文明協調發展。