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CIA內審師資格考試英文試題集
衝刺:2005年答CIA考生提問試題集錦
“績效審計”須加強制度完善
內部控制評審的重點
內部審計如何在公司治理中發揮作用
企業內部審計的原則--客觀性原則
企業內部審計的原則--獨立性原則
離任審計審出大問題光靠外借本單位資金就撈進180萬
審計再揭長江乾堤造假案——深圳辦長江乾堤湖南段審計紀實
銀監會徹查建行法蘭克福分行曝光十大缺陷
揭穿“光環”下的腐敗——桂林市審計局查處曾慶堅貪污大案紀實
看門狗防不住內賊審計師不能承受之重
中行8名省分行行長受罰11個省分行副行長被撤
農村水廠私人“操盤”令人堪憂
北京二中院受理“森豪公寓”騙貸案十名涉案人被提起公訴
內審的再認識再定位
民營企業內部審計生存和發展的基礎
提升企業內部審計職能的幾點建議
內部審計在防範舞弊中的作用
審計實質上獨立及獨立原則的定義辨析
對一起債務重組審計的分析
投資效益審計應把的“五道關”
對委託理財進行審計應注意的問題
談判技巧在審計實務中的運用
審計信息文稿的修改方法與技巧
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